Linha Protheus: | Informações como valor da mercadoria, alíquota, percentual de redução entre outras são utilizadas para cálculo interno no TIF. Caso o resultado encontrado pela ferramenta apresente divergências com os valores declarados nos documentos fiscais será apresentada mensagem. Procedimento Recomendado:
Este cadastro não pode ser alterado depois de emitido o documento fiscal de entrada ou Saída (TES). Desta forma o recomendado é que após constatar o erro no preenchimento, se já houver documentos gerados com o referido cadastro, deverão ser adotados os procedimentos recomendados pelo fisco do Estado. através das Rotinas de Ajuste Fiscal e Reprocessamento de Dados. Pontos de Atenção:
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Linha Datasul: | Abaixo as orientações dos principais parâmetros que definem uma operação de uso e consumo e o código de tributação do ICMS: O parâmetro que define Uso/consumo ou Industrialização é efetuado no programa Natureza de Operação (CD0606) na pasta "ICMS" campo "Consumidor Final", quando marcado indica que a operação é para consumidor final, ajustar somente se a natureza de operação estiver indevidamente marcada como consumidor final. A tributação do ICMS para o Faturamento e Recebimento é definida entre a combinação da tributação do IPI no cadastro da Natureza de Operação (CD0606) x Atualização itens Faturamento (CD0903). A manutenção do documento Fiscal poderá ser efetuada no módulo de Obrigações Fiscais no programa: Inclui/Modifica/Cópia Documento Fiscal (OF0305), na pasta "Inf Gerais 1" no quadro "Destino da Mercadoria". A base de calculo, valor e código da tributação do imposto estão nos itens do documento fiscal. Caso necessário ajustar a base de cálculo, código de tributação e o valor do ICMS que quando não permitir crédito serão lançados como outras. Caso efetuar alteração atentar que nas operações com destino a “Consumidor Final” o valor do IPI quando incidir fará parte da base de calculo do ICMS e também deverá ser corrigida. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD Contribuições. |
Linha Logix: | A definição de um item de uma nota fiscal de uso e consumo é feita através do grupo de despesa. Os grupos de despesa são cadastrados no programa SUP0260 (Grupos de Despesas Fiscais), onde pode ser identificado através do campo Objetivo Entrada - '4' - Uso e Cosumo. Na consulta da Nota Fiscal de Entrada no SUP3760, pode ser verificado o grupo de despesa relacionado ao item e também os valores dos tributos relacionados. Caso efetue alguma correção, efetuar uma nova integração para o módulo de Obrigações Fiscais por meio do programa OBF12000 (Prepara Informações para Livros Fiscais) e gerar novamente o arquivo EFD Contribuições. |
Linha RM: | Se o Lançamento Fiscal for de Entrada que não Gerar Credito, deve parametrizado a CFOP para CST sem credito. Verificar no Cadastro da CFOP\Regra de ICMS qual o Tipo de Tributação. Verificar no lançamento Fiscal se foram gerados Base de Cálculo e Valor do Imposto. Proceder com o Acerto da CFOP e depois o acerto nos Lançamentos Fiscais |