Documentos de Saída TAFA062s
Visão Geral do Programa
A tela de Documento Fiscal de Entrada e Documento Fiscal de Saída é utilizada para realizar a transmissão e o monitoramento das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo Módulo SIGATAF.
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Ao acessar a rotina, o sistema exibe a tela para configurar os parâmetros iniciais.
No campo Modelo de Documento Fiscal, utilize a indicação ? e selecione.
Exemplo:
01 Nota Fiscal
Após efetuar a seleção visualize a tela dividida em abas sendo:
01. Documentos de Saída; esta aba tem as sub-abas a seguir:
02. Informações da Capa do Documento;
03. Informações Específicas e Complementares do Documento;
Nas parte superior da tela:
04. Informações Complementares (Mods 01, 1B, 04 e 55)
11. Operações de Importação (Mod. 01 e 55)
12. Operações com Combustível (Mod. 01)
13. Obs. Lanç. Fiscal (Mods 01, 1B e 55)
15. Processos Referenciados
Na parte Inferior da tela
05. Processos Referenciados
06. Documentos de Arrecadação Referenciados
07. Documentos Fiscais Referenciados
10. Local da COleta/ Entrega (Mods 01, 1B e 04)
50. Produtos /Serviços;
Na parte inferior da tela:
51. Tributos do Item
52. Operação com Medicamento (Mods 01 e 55)
53. Operação com Arma de Fogo (Mod. 01 e 55)
54. Operação com Veículo Novo (Mods 01 e 55)
55. Armazenamento de Combustíveis (Mods 01 e 55)
56. Ressarcimento de ICMS em Op. de ST (Mods 01 e 55)
80. Fatura (Modelo 01 e 55);
90. Totais;
As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Posicione sobre o cadastro e clique em Alterar.
Faça as alterações e para prosseguir clique em OK.
As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Posicione sobre o registro que deseja excluir e clique em Outras Ações/ Excluir.
Na tela apresentada, clique em Confirmar para finalizar a exclusão.
Posicione sobre o registro que deseja consultar e clique no botão Visualizar.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Posicione sobre o registro que deseja validar e clique em Outras Ações/ Validar Registro.
O sistema exibe tela informativa apresentando itens que precisem ser validados.
Para efetuar ajustes utilize a opção Alterar.
Para prosseguir clique em Confirmar.
Tabelas Relacionadas
- C0Q – Cadastro de Veículos;
- CU0 - Inconsistências Integ./Valid.;
- C20 – Capa do documento Fiscal;
- C23 – Complemento de Importação;
- C29 – Faturas;
- C1E – Complemento de Estabelecimento;
- C30 – Itens do Documento Fiscal;
- C33 – Complemento de Armas de Fogo;
- C34 – Complemento de Veículos Novos;
- C35 – Tributos (Itens) Documento Fiscal;
- C36 – Complemento de Armazenamento e Combustíveis;
- C4F – Inf Exportação Comp Documento;
- CAI – Aquisição de Cana;
- CH1 – Fornecimento Diário de Cana;
- CH2 – Deduções (Taxas e Contribuições);
Principais Campos
Sub Pasta 02. Informações da Capa do Documento
ID Modelo | Representa o modelo do Documento Fiscal conforme Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições.Estes modelos estão previamente cadastrados no sistema e há validação no lançamento do documento. Esta informação corresponde a um código de identificação do cadastro. Exemplo: 000001 - Nota Fiscal |
Tp. Oper. | Utilize a seta para selecionar o tipo de operação. Exemplo: 1 - Saída |
Id. Tp Docto* |
Representa o Tipo de Documento Fiscal lançado, que indica entre outros, um Documento normal, Devolução ou Complemento. O sistema valida esta informação; Exemplo: 000001 |
Descr. Tp.Doc | Exibe a descrição para o tipo de documento selecionado no campo Id. Tp.Docto. Exemplo: 00 - Emissão Normal |
Emit. Doc. | Utilize a seta indicativa e selecione entre: 0-Emissão Própria ou 1- Emissão de Terceiros. |
ID. Situação | Selecione pela tecla F3 entre as opções disponíveis. Exemplo: 03 - Documento Regular |
Número | Informe o número do documento. Exemplo: 0000023 |
Emissão | Informe a data que corresponde à emissão. Exemplo: 13/12/2016 |
Ent./Saída | Informe a data de Entrada ou Saída. Exemplo: 14/12/2016 |
Cta. Cont | Utilize a lupa ou F3 e selecione a conta contábil. Exemplo: 11101 Caixa Geral |
Número AIDF | Utilize a tecla F3 para selecionar o número da AIDF. |
Id.Particip. | Utilize a tecla F3 para selecionar o Id do participante. Exemplo: 000001 |
Id.Ind.Fret. | Indica o tipo de frete contratado e que pode ser: 0=Por conta de terceiros; 1=Por conta do emitente; 2=Por conta do destinatário; 9=Sem cobrança de frete. A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. Exemplo: 000004 9- Sem Cobrança de Frete |
Natur.Frete | Utilize a tecla F3 para selecionar a natureza do frete. Exemplo: 000007 - Outras |
Tp.Pgto | Utilize a seta para selecionar entre: 0- A vista; 1 - A prazo; 2-Outros ou 3-Sem pagamento |
Aba - 03.Informações Específicas e Complementares do Documento
Alocadas na parte superior da tela
04. Infs Complementares (Mods 01, 1B, 04 e 55)
Campos | Descrição |
---|---|
Inf. Compl. | Utilize a tecla F3 para localizar e selecionar a informação que se aplica. Exemplo: 000001 |
TXT Compl | Utilize este campo para informar em texto o complemento. Exemplo: 000001-INFO COMPLEMENTAR 001 |
11. Operações de Importação (Mod. 01 e 55)
Campos | Descrição |
---|---|
Tp. Doc. Imp | Utilize a tecla e selecione o Tipo de Documento de Importação entre: 0-Declaração de Improtação ou 1-Declaração Simplificada de Importação. |
N.Cod. Imp | Utilize a tecla F3 e selecione o Número do Código de Importação. |
N. Drawback | Informe o número que corresponde ao ato concessório do regime Drawback. |
Dt. Pg. PIS | Informe a data do pagamento do PIS de Importação. |
Dt.Pg.Cof. | Informe a data que corresponde à data de pagamento da Cofins de Importação. |
Loc. Exe. Serv | Utilize a seta e selecione entre: 0-Executado no País ou 1-Executado no Exterior (resultado no país). |
Vl.B.PIS Imp | Informe aqui o valor da Base de Cálculo do PIS de Importação. |
Vlr.PIS Imp | Informe o valor que corresponde ao valor do PIS de Importação. |
Vl.B. Cof. Imp | Informe o valor da Base de Cálculo do Cofins de Importação. |
Vlr. Cof. Imp | Informe o valor que corresponde ao Cofins de Importação. |
Vl. Tot. Serv | Informe o valor que corresponde ao valor total do serviço prestado por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica domiciliada no exterior. |
Dt.Registro | Informe a data do registro da DI / DSI / DA . |
Local Desemb | Informe o local do desembaraço. |
Id. UF Desemb | Utilize a tecla F3 para localizar a sigla da Unidade da Federação (UF) onde ocorreu o desembaraço aduaneiro. Exemplo: SP |
Descr.UF | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id UF Desemb. |
Data Desbgo | Informe a data para o Desembaraço Aduaneiro. |
Exportador | Informe o código do exportador usado nos sistemas internos de informação do emitente da NFe. |
Adição | Informe o número que corresponda à Adição. |
Seq.Adição | Informe o número sequencial do item dentro da Adição. |
Id.Fabricant | Utilize a tecla F3 para identificar o código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NFe. |
Desc.Fabric. | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id. Fabricant. |
Vlr. Desc | Informe o valor do desconto do item que corresponde ao DI–Adição. |
Base II | Informe o valor da Base de Cálculo para o Imposto de Importação. |
Desp.Adu. | Informe o valor das Despesas Aduaneiras. |
Valor IOF | Informe o valor que corresponde ao valor do Imposto sobre Operações Financeiras. |
Num.Pedido | Informe o número do Pedido de Compra. |
12. Operações com Combustível (mod. 01)
Campos | Descrição |
---|---|
Part. Transp. | Utilize a tecla F3 para selecionar o código de identificação que representa o participante do Documento Fiscal. Esta informação é cadastrada previamente no sistema, com informações específicas relacionadas no registro. |
D.Part.Tran. | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Part.Transp. |
ID Veículo | Utilize a tecla F3 para selecionar o código de identificação do registro associado ao veículo. |
Cod. Autoriz | Informe nesta campo o código que representa a autorização fornecida pela SEFAZ para operações com combustíveis. |
Passe Fiscal | Informe o número que corresponde ao Passe Fácil para operações com combustíveis. |
Hora Saída | Informe a hora que corresponde à saída das mercadorias (combustíveis) no formato HH:MM. |
Temperat | Informe a temperatura em graus Célsius utilizada para quantificar o volume de combustível. |
Qtd. Vol. | Informe a quantidade para os volumes transportados. |
Peso Bruto | Informe o Peso Bruto (em Kg) para os volumes transportados. |
Peso Líquido | Informe o Peso Líquido (em Kg) para os volumes transportados. |
Motorista | Informe o nome do motorista responsável pelo transporte na operação com o Combustível. |
CPF Mot. | Informe o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do motorista responsável pelo transporte na operação com o combustível. |
13. Obs Lanç. Fiscal (Mods 01, 1B e 55)
Campos | Descrição |
---|---|
C.Obs.Lanc | Utilize a tecla F3 para selecionar o Código de Observação para o Lançamento Fiscal, conforme dispõe o manual do Fisco, como EFD Fiscal e Contribuições. |
D.Obs.Lan | Este campo é preenchido automaticamente após informar o C.Obs.Lanc. |
Obs.Compl. | Adicione neste espaço informações complementares. |
ID Ajuste | Utilize a tecla F3 para selecionar o Còdigo de Ajustes / Benefícios / Incentivo proveniente de Documentos Fiscais conforme Guia Prático EFD Fiscal. Exemplo: 000002 |
Desc. Ajuste | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Ajuste. Exemplo: Crédito Presumido nas saídas interestaduais de produtos referidos no anexo. |
Compl. Ajuste | Adicione neste espaço informações complementares. |
Código Item | Utilize a tecla F3 para selecionar o número do item para o Documento Fiscal a que se refere o lançamento de ajuste. Exemplo: 0000025 |
Bs ICMS | Informe o valor da Base de Cálculo do ICMS para o item a que se refere o ajuste. |
Alq.ICMS | Informe a alíquota do ICMS para o item, que corresponde ao ajuste. |
Vlr. ICMS | Informe o valor que corresponde ao ICMS e que representa este ajuste. (Fórmula BC * Alíquota do Imposto) |
Outros Vlrs | Informe outros valores de ICMS para o item a que se refere este ajuste. |
Cod. Subitem | Utilize a tecla F3 para selecionar o código do subitem a que se refere o ajuste da Apuração do ICMS. |
Desc. Subitem | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Cód.Subitem. |
Dt. Visto | Informe a data na qual a Nota Fiscal foi visada pela repartição fazendária. |
Cód.Motivo | Utilize a tecla F3 para selecionar o código do motivo. |
Desc. Motivo | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Còd.Motivo. |
Val. Cred. | Informe aqui o valor do Crédito Acumulado de ICMS. |
Cod. Autorz. | Informe aqui o código para a Autorização de Crédito Acumulado de ICMS, emitido pelo e-CredAc. |
15. Processos Referenciados
Campos | Descrição |
---|---|
Id.Processo | Utilize a tecla F3 para selecionar o código do processo. |
Descrição | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Processo. |
Alocadas na parte inferior da tela para a aba 04. Infs Complementares (Mod.01, 1B, 04 e 55)
05. Processos Referenciados
Campos | Descrição |
---|---|
Id. Processo | Utilize a tecla F3 para localizar e selecionar a informação. |
Descrição | Esta informação é preenchida automaticamente após selecionar o Id. Processo. |
06. Documentos de Arrecadação Referenciados
Campos | Descrição |
---|---|
Id. Doc. Arrec | Utilize a tecla F3 para localizar e selecionar o documento. |
Des.Dc.Arrec | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Cod.Arrec. |
07.Documentos Fiscais Referenciados
08. Documentos Fiscais
Campo | Descrição |
---|---|
Id. Modelo | Utilize a tecla F3 para selecionar o modelo. Exemplo: 000001 |
Descr.Mod. | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Modelo. Exemplo: Nota fiscal de venda ao consumidor. |
Tp.Oper. | Utilize a seta para selecionar entre: 0-Entrada ou 1-Saída |
Emit.Doc | Utilize a seta para selecionar entre: 0- Emissão Própria ou 1 - Emissão de Terceiros. |
Id. Particip | Utilize a tecla F3 para selecionar o participante. |
Descr. Part. | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Participante. |
Série | Esta informação representa a série do Documento Fiscal conforme determina a Legislação. |
Sub-Série | Esta informação representa a sub-série do Documento Fiscal, conforme determina a Legislação. |
Número | Esta informação representa o número do Documento Fiscal conforme determina a Legislação. |
Emissão | Informe a data de emissão do Documento Fiscal no formato DD/MM/AAAA. |
Mot. Ref. | Utilize a seta indicativa e selecione entre: 4- Documento de acobertamento de ECF; 11- Venda de Mercadoria fora do estabelecimento; 31 - Bilhetes de Passagem; 99 - Outras situações; |
Desc. Ref. | Utilize este campo para adicionar informação descritiva. |
Número AIDF | Utilize a tecla F3 para localizar, selecionar e/ou incluir o número que corresponda à AIDF (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais). |
09- Cupons Fiscais / CFs-e
Campos | Descrição |
---|---|
Id.ECF | Utilize a tecla F3 para localizar, selecionar e/ou incluir o ID que corresponda ao ECF. |
Mod. Eq. ECF | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.ECF. |
Id. Mod. Cupom | Utilize a tecla F3 para selecionar o ID que corresponda ao Cupom. Exemplo: 000001 |
Descr. Modelo | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Mod.Cupom. Exemplo: Nota fiscal de venda ao consumidor. |
Número | A informação corresponde ao número do Documento Fiscal conforme determina a Legislação. |
Chv CF-e | Informação que representa a chave utilizada no Cupom Fiscal Eletrônico |
10. Local da Coleta / Entrega (Mods 01, 1Be 04)
Campos | Descrição |
---|---|
Tp. Transp. | Utilize a tecla F3 para localizar o Tipo de Transporte. Exemplo: 000006 |
Desc.Transp | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Tp.Transporte. Exemplo: Aéreo |
Id Pa Coleta | Representa o código do participante responsável pela coleta da mercadoria. A informação é cadastrada peviamente no sistema |
D.Part. Col | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Pa.Coleta. |
Id. Par Ent | Representa o código do participante responsável pela entrega da mercadoria. A informação é cadastrada previamente no sistema. |
D. Part. Entr | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Par.Ent. |
Campos | Descrição |
---|---|
Núm. Item | Informe o número do item do documento fiscal. Exemplo: 001 |
Cód.Item | Utilize a tecla F3 para selecionar o código do item, conforme a classificação adotada pelo estabelecimento para identificação e que será validado pelo sistema. Exemplo: 0000000001 |
Descr.It | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Cód.Item. Exemplo: Placas de vídeo. |
Desc. Cpl | Adicione neste espaço informações complementares. |
Un.Medida | Utilize a tecla F3 para selecionar a unidade de medida utilizada para este item. Exemplo: 000001 |
Descr. UM | Este campo é preenchido automaticamente após informar a Un.medida. Exemplo: Peça |
ID Origem | Utilize a tecla F3 para selecionar o código que representa a origem da mercadoria e que será validado pelo sistema. Exemplo: 000001 |
D.Origem | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Origem. Exemplo: |
Qtd.Item | Informe a quantidade para o item. |
Vlr.Item | Informe o valor unitário do item (mercadoria ou serviços). |
Vlr.Desc | Informe o valor total para desconto do item. |
Total Item | Informe o valo total para os itens obtido mela multiplicação entre a Quantidade do Item e o Valor Unitário desconsiderando o valor do desconto do item. Este campo não deve ser negativo. |
Id.CFOP | Utilize a tecla F3 para selecionar o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) conforme determina a legislação. Este código deve iniciar por 1,2 ou 3 quando se trate de Documentos Fiscais Recebidos (Entrada) ou 5,6 e 7 quando se trate de Documentos Fiscais Emitidos (Saída). Este conteúdo é validado pelo sistema. Exemplo: 000548 |
Descr. CFOP | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.CFOP. Exemplo: Remessa de mercadoria |
Cód.Serviço | Utilize a tecla F3 para selecionar o código do Serviço. |
Desc.Serviço | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Cód.Serviço. |
Mov.Fis | Utilize a seta indicativa e selecione: 0-Sim ou 1-Não |
Posse Merc | Utilize a seta indicativa e selecione entre: 1-No próprio estabelecimento; 2- No estabelecimento de terceiros ou 3- Outros (Diversos) |
Nat.Oper. | Utilize a tecla F3 e selecione o código para a Natureza de Operação conforme regras específicas do estabelecimento. Este campo é validado pelo sistema. |
D.Nat.Op. | Este campo é preenchido automaticamente após informar a Nat.Oper. |
Qtd.Un.Pad | Informe a quantidade total de produtos na Unidade Padrão de tributação do IPI, fixada em reais, seja calculada por unidade ou por determinada quantidade do produto conforme tabela de classes de valor. |
Vlr.Un.Pad | Informe o valor para a Unidade Padrão de tributação do IPI, fixada em reais, seja calculada por unidade ou por determinada quantidade de produto, conforme tabelas de classes de valor. |
Cod.Selo | Utilize a tecla F3 para identificar o Código do Selo de controle, conforme a tabela de códigos do IPI. |
Desc.Selo | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Cód.Selo. |
Qtd.Selo | Informe a quantidade de selos de controle do IPI aplicada ao item. |
Out.Valores | Informe outros valores pertinentes ao item do documento fiscal. |
Cl.Enq.IPI | Informe a Classe de Enquadramento do IPI nas informações adicionais sobre os produtos, cuja forma de tributação do IPI, fixada em Reais, seja calculada por unidade ou por determinada quantidade de produto, conforme tabelas de classes de valores. Esta informação é validada pelo sistema. |
D.Cl.Enq.IPI | Este campo é preenchido automaticamente após informar a Cl.Enq.IPI. |
Id.Nat BC. Cr | Utilize a tecla F3 para selecionar o Código da Base de Cálculo para Crédito conforme determina o EFD Contribuições. O sistema valida esta informação. |
Nat.Rec | Utilize a seta para informar a Natureza da Receita na qual houve Retenção na fonte ou Recolhimento do PIS/Cofins. Quando o valor retido e/ou recolhido se referir a receita Não Cumulativa e Cumulativa, informe o indicador 0. As opções de preenchimento são: 0=Receita de Natureza Não Cumulativa ou 1=Receita de Natureza Cumulativa. |
D.Nat BCC | Este campo é preenchido automaticamente após informar a Nat.Rec. |
Or. Crédito | Utilize a seta para selecionar a Origem do Crédito do Pis e/ou Cofins quando o item permita. Selecione entre: 0=Operação no Mercado Interno ou 1=Operação de Importação. |
Cta. Contab | Utilize a tecla F3 para selecionar o código da Conta Analítica, Debitada/Creditada deste item. O sistema valida esta informação. |
N.Cta.Ctb | Este campo é preenchido automaticamente após informar a Cta Contab. |
Ctro Custo | Utilize a tecla F3 para selecionar o Código do Centro de Custo deste item. O sistema valida esta informação. |
N.C.Custo | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Ctro Custo |
Per.Ap.IPI | Informe o período de apuração do IPI: 0-Mensal ou 1-Decendial. A informação deste campo é utilizada na Apuração do IPI para períodos distintos do mesmo mês. |
BC IC/ST Ori | Informe o valor que corresponda à Base de Cálculo do ICMS/ST na origem/destino em operações Interestaduais. |
Vlr.ICSP Ori | Informe o valor que corresponde ao ICMS/ST utilizado para repassar / deduzir em operações interestaduais. |
BC IC/ST Ret | Informe o valor da Base de Cálculo de retenção para Remessa promovida por Substituído Intermediário |
Vlr.IC ST Ret | Informe o valor da parcela do imposto retido em remessa promovida por substituído intermediário. |
Vlr.IC ST Com | Informe o valor correspondente ao ICMS-ST a complementar na UF de destino. |
Cst NF Comp | Utilize F3 para selecionar o CST de ICMS para Notas Fiscais do Tipo de Complemento de IPI / ICMS / Frete. |
Des Cst ICMS | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Cst NF Comp. |
Vlr.Contab | Informe o Valor Contábil do item (Valor Total + Despesas Acessórias). |
RE | Informe o Registro de Exportação complementar do documento. |
Acréscimos | Informe o valor que corresponde a acréscimos aplicados ao item. |
Desp. Acess. | Informe o Valor Total que corresponde ao frete, seguro e outras despesas acessórias cobradas ou debitadas do destinatário. |
Na parte inferior da tela:
Sub pasta 51. Tributos do Item
Campos | Descrição |
---|---|
C.Tributo | Utilize F3 para informar o Código dos tributos relacionados com o item do Documento Fiscal. Esta informação é validada pelo sistema. Exemplo: 000002 |
Desc.Trib | Este campo é preenchido automaticamente após informar o C.Tributo. Exemplo: 02-ICMS |
Id.CST | Informe o Código da Situação Tributária do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS ou do Cofins, conforme determina o Fisco. Esta informação é validada pelo sistema. |
Desc.CST | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.CST. |
Mod.BC | Utilize F3 para representar a modalidade que determina a Base de Cálculo do ICMS e do ICMS/ST. Esta informação é validada pelo sistema. |
D.Mod.BC | Este campo é preenchido automaticamente após informar o Mod.BC. |
Base Trib. | Informe o valor consolidado da Base do Tributo para o Documento Fiscal. |
% Red.BC | Informe o percentual de redução da Base de Cálculo do título. |
% MVA | Informe o percentual da Margem de Valor Adicionado do ICMS ST. |
Alíq.Tributo | Informe a alíquota para cálculo do tributo aplicável. |
Vlr.Tributo | Informe o valor do tributo para o item do Documento Fiscal. (Base de Cálculo *Alíquota do tributo) |
Qtd BC Trib | Informe o valor consolidado da Base do tributo para o Documento Fiscal em quantidade (PAUTA). |
Aliq Trib Qt | Informe a alíquota para cálculo do tributo em quantidade, aplicável ao item. Exemplo: Se a Pessoa Jurídica apura a Contribuição Social por Unidade de Medida do Produto (Combustíveis, Bebidas Frias e Embalagens para Bebidas, etc.) informe os campos Qtd BC Trib para o PIS e Cofins. Nesta situação, a Contribuição apurada por unidade de medida, não devem estar preenchidos os campos Base e Alíquota . |
Vlr.Pauta | Informe o valor da pauta do tributo para o item do Documento Fiscal. Base de Cálculo (quantidade) * Alíquota (quantidade) do tributo. |
BC Trib NT | Informe o valor referente ao Consolidado da parcela Não Tributada da base do tributo para o Documento Fiscal. |
Vlr. NT | Informe o valor Não Tributado do total a Crédito/Débito para o item do Documento Fiscal. Exemplo: IPI na compra de não contribuinte. |
Vlr.Isento | Informe o valor escriturado como Isento do tributo, para o item do Documento Fiscal. |
Vlr.Outros | Informe o valor escriturado como Outros do tributo para o item do Documento Fiscal. |
BC IC O.UF | Informe o valor da Base de Cálculo do ICMS para outras Unidades Federativas (UF) para o item do Documento Fiscal. |
Vl.IC O.UF | Informe o valor do ICMS para outras Unidades Federativas, para o item do Documento Fiscal. |
Cod.Ant.ST | Utilize a seta para selecionar o Tipo de Antecipação Tributária: 1-Pagamento de Substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou quando efetuada a menor pelo substituto. 2-Antecipação Tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de alíquota. 3- Antecipação Tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), feita pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação. 4-Antecipação Tributária com MVA, efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação. 5-Substituição Tributária interna motivada por Regime Especial de Tributação. 6-ICMS pago na Importação. Vazio- Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído, que não incorra em nenhuma das situações anteriores. 1-Não efetuada ou efetuada a menor 2-Diferencial de alíquota 3-MVA sem encerrar 4-MVA encerrado 5-Regime especial 6-ICMS Imp |
Mot.Desone. | Informe o motivo da Isenção do ICMS 1-Taxi 2-Def.Fis 3-Prod.Agro 4-Frot./Locad. 5-Diplo./Consular 6-Utilit e Motoc. 7-Suframa 8-Venda Órgão Público 9-Outros |
Aliq.Reais. | Informe a Alíquota em Reais (Uso combustíveis) |
Vlr sem cred | Informe o Valor escriturado como Valor Sem Aproveitamento de Crédito para o Tributo do item do Documento Fiscal. |
Mot.Incid | Utilize F3 para indicar o motivo da incidência. |
Desc. Incid | Este campo é informado automaticamente após informar o campo Mot.Incid. |
52. Operação com Medicamento (Mods 01 e 55)
Campos | Descrição |
---|---|
Lt Fabric | Informe o número do lote de fabricação do medicamento. |
Qtd. Lote | Informe a quantidade de itens por lote. |
Dt.Fab. | Informe a data de fabricação do medicamento. |
Dt.Val | Informe a data de expiração da validade do medicamento. |
Tp.BC ST | Informe o Tipo de Referência da base de cálculo do ICMS-ST do produto farmacêutico. As opções válidas são: 0=Base de cálculo referente ao preço tabelado ou preço máximo sugerido; 1=Base cálculo – Margem de valor agregado; 2=Base de cálculo referente à Lista Negativa; 3=Base de cálculo referente à Lista Positiva; 4=Base de cálculo referente à Lista Neutra. |
Tp.Produto | Indique o Tipo de Produto farmacêutico. As opções válidas são: 0=Similar; 1=Genérico; 2=Ético ou de marca; |
Vl. Tab/Max | Informe o preço tabelado ou o preço máximo. |
53. Operação com Arma de Fogo (Mod. 01 e 55)
Campos | Descrição |
---|---|
Tipo Arma | Informe o Tipo de Arma de Fogo. As opções disponíveis são: 0=Uso permitido; 1=Uso restrito; |
Num.Arma | Informe o número de série que corresponda à fabricação da arma de fogo. |
Descr.Arm | Este campo é de preenchimento automático após informar o campo Num.Arma. |
Num Cano | Informe o Número de Série do Cano |
54. Operação com Veículo Novo (Mods 01 e 55)
Campos | Descrição |
---|---|
Tp.Op.Vei | Informe o Tipo de Operação com o veículo. As ações permitidas para este campo são: 0=Venda para concessionária; 1=Faturamento direto; 2=Venda direta; 3=Venda da concessionária; 9=Outros; |
CNPJ Conc | Informe o Número do CNPJ da concessionária participante da operação. Não informe caracteres de formatação, tais como: ".", "/", "-". Importante: Se Código do País diferente de Brasil, o campo não deve ser preenchido. |
ID UF | Utilize a tecla F3 para selecionar a sigla da Unidade Federativa conforme determina a legislação. O sistema faz a validação deste código. |
Descr.UF | Este campo é de preenchimento automático após informar o campo Id UF. |
Chassi | Informe o número do Chassi do veículo. |
Código Cor | Informe o código correspondente à cor de cada montadora. |
Descr.Cor | Este campo é de preenchimento automático após informar o campo Código Cor. |
Potencia Mot | Informe a potência máxima do motor do veículo em CV (Cavalo Vapor). |
Cilindradas |
Informe a capacidade voluntária do motor, expressa em CC (Centímetros Cúbicos). |
Peso Líquido | Informe o Peso Líquido em toneladas (Ton). |
Peso Bruto | Informe o Peso Bruto em toneladas (Ton). |
Serial | Informe a série do veículo. |
Tipo Combust | Informe o Tipo de Combustível conforme tabela RENAVAN. |
Desc. Tp. Comb. | Este campo é de preenchimento automático após informar o campo Tipo Comb. |
Num. Motor | Informe o Número do Motor. |
CMT | Informe o CMT - Capacidade Máxima de Tração. |
Distanc Eixo | Informe a distância entre eixos, medida em metros. |
Ano Fabricac | Informe o Ano e Fabricação do veículo. |
Ano Modelo | Informe o Ano Modelo de fabricação do veículo. |
Tipo Pintura | Informe o Tipo de Pintura do veículo. As opções são: 1=Sólida ou 2=Metálica |
Tipo Veículo | Informe o Tipo de Veículo de acordo com a tabela RENAVAN. |
Desc Tp Veic | Este campo é de preenchimento automático após informar o campo Tipo Veículo. |
Especie Veic | Informe a espécie de veículo de acordo com a tabela RENAVAN. |
Desc. Esp. Vei | Este campo é de preenchimento automático após informar o campo Especie Veic. |
Condição VIN | Informe se o veículo tem o Chassi remarcado. As opções são: R-Remarcado ou N-Normal |
Condição Vei | Informe como representar a condição do veículo: 1-Acabado 2-Inacabado 3-Semi-Acabado |
Cod.Marc/Mod | Informe o código para representar a marca modelo do veículo conforme tabela RENAVAN. |
Cor Denatran | Utilize a tecla F3 para visualizar e selecionar a cor do veículo entre as opções cadastradas conforme as regras precadastradas do DENATRAN. |
Desc Cor Den | Este campo é de preenchimento automático após informar o campo Cor Denatran. |
Max.Lotação | Informe a quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive com o motorista. |
Restrição | Informe se há alguma restrição, utilizando a seta indicativa e selecione entre: 0=Não ha; 1=Alienação Fiduciaria; 2=Arrendamento Mercantil; 3=Reserva de Domínio; 4=Penhor Veículos; 9=Outras |
55. Armazenamento de Combustíveis (Mods 01 e 55)
Campos | Descrição |
---|---|
N.Tanque | Informe o número do tanque em que foi armazenado o combustível. |
Qtd.Arm | Informe a quantidade ou volume armazenado do combustível |
Cod.Autoriz | Informe apenas quando a Unidade da Federação (UF) utiliza o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto) nas Operações com Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC). |
Qtde Amb. | Informe a quantidade faturada, informada no campo Quantidade Comercial, tiver sido ajustada para temperatura diferente da ambiental. |
UF Consumo | Utilize a tecla F3 para informar a ID da UF de Consumo do Combustível. |
BC da CIDE | Informe a Base de Cálculo da em quantidade, conforme a Lei nº 10.336, de 2001. |
Alq. da CIDE | Informe o valor da alíquota em reais da CIDE, conforme Lei nº 10.336, de 2001. |
Val CIDE | Informe o valor da CIDE, conforme Lei nº 10.336, de 2001. |
56. Ressarcimento de ICMS em Op. de ST (Mods 01 e 55)
Campos | Descrição |
---|---|
ID Modelo | Informe o modelo do documento Fiscal, conforme Convênio 31/99, do Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições, relativo à última entrada. O sistema faz a validação desta informação. |
Descr.Mod. | O preenchimento deste campo é automático após informar o campo ID Modelo. |
Série | Informe a série do Documento Fiscal relativo à última entrada, conforme determina a legislação. |
Número | Informe o número do documento relativo à última entrada, conforme determina a legislação. |
Emissão | Informe a data de emissão do Documento Fiscal, conforme determina a legislação |
Id.Particip | Utilize a tecla F3 para localizar e selecionar o código do participante do Documento Fiscal relativo à última entrada. O sistema faz a validação desta informação. |
Descr.Part. | O preenchimento deste campo é automático após informar o campo Id. Particip. |
Atd.Item | Informe a quantidade do item do Documento Fiscal, relativo à última entrada. |
Vlr.Unit | Informe o valor unitário do item constante no Documento Fiscal, relativo à última entrada, inclusive Despesas Acessórias. |
Vlr.Un BC | Informe o Valor Unitário da Base de Cálculo do Imposto pago por Substituição. |
Campos | Descrição |
---|---|
Emit.Tit. | Informe o Tipo de Emissão do título, indicando Emissão Própria ou de Terceiros. Utilize a seta e selecione entre: 0-Emissão Própria ou 1-Emissão de Terceiros. |
Tp.Título | Utilize a seta epara visualizar e selecioanr o Tipo de Título de Crédito atrelado ao Documento Fiscal: São considerados valores válidos: 00=Duplicata; 01=Cheque; 02=Promissória; 03=Recibo; 99=Outros; |
Descrição | Informe uma descrição complementar do título. Este conteúdo é obrigatório quando selecionado a opção 99=Outros no campo Tipo de Título. |
N.Título | Informe o número ou código identificador do título de crédito. |
N.Parcelas | Informe a quantidade de parcelas a receber/pagar. |
Vlr.Total | Informe o valor total dos Títulos de Crédito. |
Valor Desc. | Informe o valor do desconto para os Tìtulos de Crédito. |
Vlr. Líquido | Informe o Valor Líquido da Fatura. |
Campos | Descrição |
---|---|
Vlr.Merc | Informe o valor total das mercadorias constantes no Documento Fiscal, sendo que deve respeitar o somatório dos valores das mercadorias dos itens. |
Vlr.Serviços | Informe o Valor Total dos Serviços constantes no Documento Fiscal. |
Vlr.Desc | Informe o Valor de Desconto do Documento Fiscal, respeitando o somatório dos valores de descontos concedidos nos itens. |
Vlr.Abat.NT | Informe o valor total dos abatimentos não tributados, constante no Documento Fiscal. Exemplo: Desconto de ICMS nas remessas para Zona Franca de Manaus. |
Vlr.Desp | Informe o Valor Total de Despesas acessórias constantes no Documento Fiscal. |
Vlr.Out Desp; | Informe o Valor Total de Outras Despesas constantes no Documento Fiscal. |
Vlr.Seguro | Informe o Valor do Seguro constante no Documento Fiscal. |
Vlr.Frete | Informe o Valor do Frete constante no Documento Fiscal. |
C.Tributo | Utilize a tecla F3 para acessar e selecionar o Código dos Tributos relacionados com o Documento Fiscal. O sistema faz a validação desta informação. |
Desc.Trib. | O preenchimento deste campo é automático após informar o campo C.Tributo. |
CST Trib | Utilize a tecla F3 para acessar e selecionar o CST Trib. |
Descr.CST | O preenchimento deste campo é automático após informar o campo CST Trib. |
CFOP | Informe o CFOP. |
Descr. CFOP | O preenchimento deste campo é automático após informar o campo CFOP. |
Cód.Serviço | Utilize a tecla F3 e selecione o Código de Serviço. |
Desc.Serviço | O preenchimento deste campo é automático após informar o campo |
Vlr.Operação | Informe o Valor Total Acumulado das operações correspondentes à combinação do Tributo, CST, CFOP e Cód.Serviço. |
Bs.Trib | Informe o valor Consolidado da Base do Tributo para o Documento Fiscal. |
Aliq.Tributo | Informe a Alíquota para o Tributo. |
Vlr.Tributo | Informe o Valor Consolidado do Tributo para o Documento Fiscal. |
Qtd.BC Trib | Informe o Valor Consolidado da Base do Tributo para o Documento Fiscal em quantidade (PAUTA). |
Vlr.Pauta | Informe o Valor da Pauta do tributo para o Documento Fiscal. |
BC Trib NT | Informe o Valor Consolidado da parcela NÃO TRIBUTADA da Base do Tributo para o Documento Fiscal. |
Vlr. NT | Informe o Valor Consolidado NÃO TRIBUTADO do Total a Crédito / Débito para o Documento Fiscal. Exemplo: IPI na compra de Não Contribuinte. |
Valor Isento | Informe o Valor Consolidado Escriturado como ISENTO do tributo para o Documento Fiscal. |
Vlr.Outros | Informe o Valor Consolidado escriturado como OUTROS do tributo para o Documento Fiscal. |
Vlr.sem Cred. | Informe o Valor Consolidado Escriturado como Valor sem Aproveitamento de Crédito do tributo para o Documento Fiscal. |
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