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Documentos de Saída TAFA062s

Visão Geral do Programa

A tela de Documento Fiscal de Entrada e Documento Fiscal de Saída é utilizada para realizar a transmissão e o monitoramento das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo Módulo SIGATAF.

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

    Ao acessar a rotina, o sistema exibe a tela para configurar os parâmetros iniciais.

    No campo Modelo de Documento Fiscal, utilize a indicação ? e selecione.

    Exemplo:

    01 Nota Fiscal

    Após efetuar a seleção visualize a tela dividida em abas sendo:

    01. Documentos de Saída; esta aba tem as sub-abas a seguir:

    02. Informações da Capa do Documento;

    03. Informações Específicas e Complementares do Documento;

    Nas parte superior da tela:

    04. Informações Complementares (Mods 01, 1B, 04 e 55)

    11. Operações de Importação (Mod. 01 e 55)

    12. Operações com Combustível (Mod. 01)

    13. Obs. Lanç. Fiscal (Mods 01, 1B e 55)

    15. Processos Referenciados

    Na parte Inferior da tela

    05. Processos Referenciados

    06. Documentos de Arrecadação Referenciados

    07. Documentos Fiscais Referenciados

    10. Local da COleta/ Entrega (Mods 01, 1B e 04)

    50. Produtos /Serviços;

    Na parte inferior da tela:

    51. Tributos do Item

    52. Operação com Medicamento (Mods 01 e 55)

    53. Operação com Arma de Fogo (Mod. 01 e 55)

    54. Operação com Veículo Novo (Mods 01 e 55)

    55. Armazenamento de Combustíveis (Mods 01 e 55)

    56. Ressarcimento de ICMS em Op. de ST (Mods 01 e 55)

    80. Fatura (Modelo 01 e 55);

    90. Totais;

    As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    Posicione sobre o cadastro e clique em Alterar.

    Faça as alterações e para prosseguir clique em OK.

    As informações devem estar preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    Posicione sobre o registro que deseja excluir e clique em Outras Ações/ Excluir.

    Na tela apresentada, clique em Confirmar para finalizar a exclusão. 

    Posicione sobre o registro que deseja consultar e clique no botão Visualizar.

    Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

    Posicione sobre o registro que deseja validar e clique em Outras Ações/ Validar Registro.

    O sistema exibe tela informativa apresentando itens que precisem ser validados.

    Para efetuar ajustes utilize a opção Alterar.

    Para prosseguir clique em Confirmar.

    Tabelas Relacionadas

    • C0Q – Cadastro de Veículos;
    • CU0 - Inconsistências Integ./Valid.;
    • C20 – Capa do documento Fiscal;
    • C23 – Complemento de Importação;
    • C29 – Faturas;
    • C1E – Complemento de Estabelecimento;
    • C30 – Itens do Documento Fiscal;
    • C33 – Complemento de Armas de Fogo;
    • C34 – Complemento de Veículos Novos;
    • C35 – Tributos (Itens) Documento Fiscal;
    • C36 – Complemento de Armazenamento e Combustíveis;
    • C4F – Inf Exportação Comp Documento;
    • CAI – Aquisição de Cana;
    • CH1 – Fornecimento Diário de Cana;
    • CH2 – Deduções (Taxas e Contribuições);

    Principais Campos

      Sub Pasta 02. Informações da Capa do Documento

      ID Modelo

      Representa o modelo do Documento Fiscal conforme Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições.Estes modelos estão previamente cadastrados no sistema e há validação no lançamento do documento. Esta informação corresponde a um código de identificação do cadastro.

      Exemplo:

      000001 - Nota Fiscal

      Tp. Oper.

      Utilize a seta para selecionar o tipo de operação.

      Exemplo:

      1 - Saída

      Id. Tp Docto*

      Representa o Tipo de Documento Fiscal lançado, que indica entre outros, um Documento normal, Devolução ou Complemento.

      O sistema valida esta informação;

      Exemplo:

      000001

      Descr. Tp.Doc

      Exibe a descrição para o tipo de documento selecionado no campo Id. Tp.Docto.

      Exemplo:

      00 - Emissão Normal

       Emit. Doc.

      Utilize a seta indicativa e selecione entre:

      0-Emissão Própria ou 1- Emissão de Terceiros.

      ID. Situação

      Selecione pela tecla F3 entre as opções disponíveis.

      Exemplo:

      03 - Documento Regular

      Número

      Informe o número do documento.

      Exemplo:

      0000023

      Emissão

      Informe a data que corresponde à emissão.

      Exemplo:

      13/12/2016

      Ent./Saída

      Informe a data de Entrada ou Saída.

      Exemplo:

      14/12/2016

      Cta. Cont

      Utilize a lupa ou F3 e selecione a conta contábil.

      Exemplo:

      11101 Caixa Geral

      Número AIDF Utilize a tecla F3 para selecionar o número da AIDF.
      Id.Particip.

      Utilize a tecla F3 para selecionar o Id do participante.

      Exemplo:

      000001

      Id.Ind.Fret.

      Indica o tipo de frete contratado e que pode ser:

      0=Por conta de terceiros; 1=Por conta do emitente; 2=Por conta do destinatário; 9=Sem cobrança de frete.

      A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. 

      Exemplo:

      000004 9- Sem Cobrança de Frete

      Natur.Frete

      Utilize a tecla F3 para selecionar a natureza do frete.

      Exemplo:

      000007 - Outras

      Tp.Pgto

      Utilize a seta para selecionar entre:

      0- A vista; 1 - A prazo; 2-Outros ou 3-Sem pagamento

      Aba - 03.Informações Específicas e Complementares do Documento

      Alocadas na parte superior da tela


      04. Infs Complementares (Mods 01, 1B, 04 e 55)

      Campos Descrição
      Inf. Compl.

      Utilize a tecla F3 para localizar e selecionar a informação que se aplica.

      Exemplo:

      000001

      TXT Compl

      Utilize este campo para informar em texto o complemento.

      Exemplo:

      000001-INFO COMPLEMENTAR 001


      11. Operações de Importação (Mod. 01 e 55)

      Campos Descrição
      Tp. Doc. Imp

      Utilize a tecla e selecione o Tipo de Documento de Importação entre:

      0-Declaração de Improtação ou 1-Declaração Simplificada de Importação.

      N.Cod. Imp Utilize a tecla F3 e selecione o Número do Código de Importação.
      N. Drawback

      Informe o número que corresponde ao ato concessório do regime Drawback.

      Dt. Pg. PIS

      Informe a data do pagamento do PIS de Importação.

      Dt.Pg.Cof.

      Informe a data que corresponde à data de pagamento da Cofins de Importação.

      Loc. Exe. Serv

      Utilize a seta e selecione entre: 0-Executado no País ou 1-Executado no Exterior (resultado no país).

      Vl.B.PIS Imp

      Informe aqui o valor da Base de Cálculo do PIS de Importação.

      Vlr.PIS Imp

      Informe o valor que corresponde ao valor do PIS de Importação.

      Vl.B. Cof. Imp

      Informe o valor da Base de Cálculo do Cofins de Importação.

      Vlr. Cof. Imp

      Informe o valor que corresponde ao Cofins de Importação.

      Vl. Tot. Serv Informe o valor que corresponde ao valor total do serviço prestado por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica domiciliada no exterior.
      Dt.Registro Informe a data do registro da DI / DSI / DA .
      Local Desemb Informe o local do desembaraço.
      Id. UF Desemb

      Utilize a tecla F3 para localizar a sigla da Unidade da Federação (UF) onde ocorreu o desembaraço aduaneiro.

      Exemplo:

      SP

      Descr.UF Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id UF Desemb.
      Data Desbgo Informe a data para o Desembaraço Aduaneiro.
      Exportador

      Informe o código do exportador usado nos sistemas internos de informação do emitente da NFe.

      Adição Informe o número que corresponda à Adição.
      Seq.Adição

      Informe o número sequencial do item dentro da Adição.

      Id.Fabricant Utilize a tecla F3 para identificar o código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NFe.
      Desc.Fabric. Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id. Fabricant.
      Vlr. Desc

      Informe o valor do desconto do item que corresponde ao DI–Adição.

      Base II

      Informe o valor da Base de Cálculo para o Imposto de Importação.

      Desp.Adu. Informe o valor das Despesas Aduaneiras.
      Valor IOF

      Informe o valor que corresponde ao valor do Imposto sobre Operações Financeiras.

      Num.Pedido

      Informe o número do Pedido de Compra.

       

      12. Operações com Combustível (mod. 01)

      Campos Descrição
      Part. Transp.

      Utilize a tecla F3 para selecionar o código de identificação que representa o participante do Documento Fiscal.

      Esta informação é cadastrada previamente no sistema, com informações específicas relacionadas no registro.

      D.Part.Tran. Este campo é preenchido automaticamente após informar o Part.Transp.
      ID Veículo

      Utilize a tecla F3 para selecionar o código de identificação do registro associado ao veículo.

      Cod. Autoriz

      Informe nesta campo o código que representa a autorização fornecida pela SEFAZ para operações com combustíveis.

      Passe Fiscal

      Informe o número que corresponde ao Passe Fácil para operações com combustíveis.

      Hora Saída

      Informe a hora que corresponde à saída das mercadorias (combustíveis) no formato HH:MM.

      Temperat

      Informe a temperatura em graus Célsius utilizada para quantificar o volume de combustível.

      Qtd. Vol.

      Informe a quantidade para os volumes transportados.

      Peso Bruto

      Informe o Peso Bruto (em Kg) para os volumes transportados.

      Peso Líquido

      Informe o Peso Líquido (em Kg) para os volumes transportados.

      Motorista

      Informe o nome do motorista responsável pelo transporte na operação com o Combustível.

      CPF Mot.

      Informe o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) do motorista responsável pelo transporte na operação com o combustível.

       

      13. Obs Lanç. Fiscal (Mods 01, 1B e 55)

      Campos Descrição
      C.Obs.Lanc

      Utilize a tecla F3 para selecionar o Código de Observação para o Lançamento Fiscal, conforme dispõe o manual do Fisco, como EFD Fiscal e Contribuições.

      D.Obs.Lan Este campo é preenchido automaticamente após informar o C.Obs.Lanc.
      Obs.Compl. Adicione neste espaço informações complementares.
      ID Ajuste

      Utilize a tecla F3 para selecionar o Còdigo de Ajustes / Benefícios / Incentivo proveniente de Documentos Fiscais conforme Guia Prático EFD Fiscal.

      Exemplo:

      000002

      Desc. Ajuste

      Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Ajuste.

      Exemplo:

      Crédito Presumido nas saídas interestaduais de produtos referidos no anexo.

      Compl. Ajuste Adicione neste espaço informações complementares.
      Código Item

      Utilize a tecla F3 para selecionar o número do item para o Documento Fiscal a que se refere o lançamento de ajuste.

      Exemplo:

      0000025

      Bs ICMS

      Informe o valor da Base de Cálculo do ICMS para o item a que se refere o ajuste.

      Alq.ICMS

      Informe a alíquota do ICMS para o item, que corresponde ao ajuste.

      Vlr. ICMS

      Informe o valor que corresponde ao ICMS e que representa este ajuste.

      (Fórmula BC * Alíquota do Imposto)

      Outros Vlrs

      Informe outros valores de ICMS para o item a que se refere este ajuste.

      Cod. Subitem

      Utilize a tecla F3 para selecionar o código do subitem a que se refere o ajuste da Apuração do ICMS.

      Desc. Subitem Este campo é preenchido automaticamente após informar o Cód.Subitem.
      Dt. Visto

      Informe a data na qual a Nota Fiscal foi visada pela repartição fazendária.

      Cód.Motivo

      Utilize a tecla F3 para selecionar o código do motivo.

      Desc. Motivo Este campo é preenchido automaticamente após informar o Còd.Motivo.
      Val. Cred.

      Informe aqui o valor do Crédito Acumulado de ICMS.

      Cod. Autorz.

      Informe aqui o código para a Autorização de Crédito Acumulado de ICMS, emitido pelo e-CredAc.


      15. Processos Referenciados

      Campos Descrição
      Id.Processo Utilize a tecla F3 para selecionar o código do processo.
      Descrição Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Processo.



      Alocadas na parte inferior da tela para a aba 04. Infs Complementares (Mod.01, 1B, 04 e 55)

      05. Processos Referenciados

      Campos Descrição
      Id. Processo Utilize a tecla F3 para localizar e selecionar a informação.
      Descrição Esta informação é preenchida automaticamente após selecionar o Id. Processo.


      06. Documentos de Arrecadação Referenciados

      Campos Descrição
      Id. Doc. Arrec Utilize a tecla F3 para localizar e selecionar o documento.
      Des.Dc.Arrec Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Cod.Arrec.


      07.Documentos Fiscais Referenciados

      08. Documentos Fiscais

      Campo Descrição
      Id. Modelo

      Utilize a tecla F3 para selecionar o modelo.

      Exemplo:

      000001

      Descr.Mod.

      Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Modelo.

      Exemplo:

      Nota fiscal de venda ao consumidor.


      Tp.Oper.

      Utilize a seta para selecionar entre:

      0-Entrada ou 1-Saída

      Emit.Doc

      Utilize a seta para selecionar entre:

      0- Emissão Própria ou 1 - Emissão de Terceiros.

      Id. Particip Utilize a tecla F3 para selecionar o participante.
      Descr. Part. Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Participante.
      Série

      Esta informação representa a série do Documento Fiscal conforme determina a Legislação.

      Sub-Série

      Esta informação representa a sub-série do Documento Fiscal, conforme determina a Legislação.

      Número

      Esta informação representa o número do Documento Fiscal conforme determina a Legislação.

      Emissão Informe a data de emissão do Documento Fiscal no formato DD/MM/AAAA.
      Mot. Ref.

      Utilize a seta indicativa e selecione entre:

      4- Documento de acobertamento de ECF;

      11- Venda de Mercadoria fora do estabelecimento;

      31 - Bilhetes de Passagem;

      99 - Outras situações;

      Desc. Ref. Utilize este campo para adicionar informação descritiva.
      Número AIDF Utilize a tecla F3 para localizar, selecionar e/ou incluir o número que corresponda à AIDF (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais).


      09- Cupons Fiscais / CFs-e

      Campos Descrição
      Id.ECF

      Utilize a tecla F3 para localizar, selecionar e/ou incluir o ID que corresponda ao ECF.

      Mod. Eq. ECF Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.ECF.
      Id. Mod. Cupom

      Utilize a tecla F3 para selecionar o ID que corresponda ao Cupom.

      Exemplo:

      000001

      Descr. Modelo

      Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Mod.Cupom.

      Exemplo:

      Nota fiscal de venda ao consumidor.

      Número

      A informação corresponde ao número do Documento Fiscal conforme determina a Legislação.

      Chv CF-e

      Informação que representa a chave utilizada no Cupom Fiscal Eletrônico

       

      10. Local da Coleta / Entrega (Mods 01, 1Be 04)

      Campos Descrição
      Tp. Transp.

      Utilize a tecla F3 para localizar o Tipo de Transporte.

      Exemplo:

      000006

      Desc.Transp

      Este campo é preenchido automaticamente após informar o Tp.Transporte.

      Exemplo:

      Aéreo

      Id Pa Coleta

      Representa o código do participante responsável pela coleta da mercadoria. A informação é cadastrada peviamente no sistema

      D.Part. Col Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Pa.Coleta.
      Id. Par Ent

      Representa o código do participante responsável pela entrega da mercadoria. A informação é cadastrada previamente no sistema.

      D. Part. Entr

      Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Par.Ent.


      Campos Descrição
      Núm. Item

      Informe o número do item do documento fiscal.

      Exemplo:

      001

      Cód.Item

      Utilize a tecla F3 para selecionar o código do item, conforme a classificação adotada pelo estabelecimento para identificação e que será validado pelo sistema.

      Exemplo:

      0000000001

      Descr.It

      Este campo é preenchido automaticamente após informar o Cód.Item.

      Exemplo:

      Placas de vídeo.

      Desc. Cpl Adicione neste espaço informações complementares.
      Un.Medida

      Utilize a tecla F3 para selecionar a unidade de medida utilizada para este item. 

      Exemplo:

      000001

      Descr. UM

      Este campo é preenchido automaticamente após informar a Un.medida.

      Exemplo:

      Peça

      ID Origem

      Utilize a tecla F3 para selecionar o código que representa a origem da mercadoria e que será validado pelo sistema.

      Exemplo:

      000001

      D.Origem

      Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.Origem.

      Exemplo:
      0-Origem Nacional

      Qtd.Item

      Informe a quantidade para o item.

      Vlr.Item

      Informe o valor unitário do item (mercadoria ou serviços).

      Vlr.Desc

      Informe o valor total para desconto do item.

      Total Item

      Informe o valo total para os itens obtido mela multiplicação entre a Quantidade do Item e o Valor Unitário desconsiderando o valor do desconto do item.

      Este campo não deve ser negativo.

      Id.CFOP

      Utilize a tecla F3 para selecionar o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) conforme determina a legislação.

      Este código deve iniciar por 1,2 ou 3 quando se trate de Documentos Fiscais Recebidos (Entrada) ou 5,6 e 7 quando se trate de Documentos Fiscais Emitidos (Saída).

      Este conteúdo é validado pelo sistema.

      Exemplo:

      000548

      Descr. CFOP

      Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.CFOP.

      Exemplo:

      Remessa de mercadoria

      Cód.Serviço Utilize a tecla F3 para selecionar o código do Serviço.
      Desc.Serviço Este campo é preenchido automaticamente após informar o Cód.Serviço.
      Mov.Fis

      Utilize a seta indicativa e selecione: 0-Sim ou 1-Não

      Posse Merc

      Utilize a seta indicativa e selecione entre: 1-No próprio estabelecimento; 2- No estabelecimento de terceiros ou 3- Outros (Diversos)

      Nat.Oper.

      Utilize a tecla F3 e selecione o código para a Natureza de Operação conforme regras específicas do estabelecimento.

      Este campo é validado pelo sistema.

      D.Nat.Op. Este campo é preenchido automaticamente após informar a Nat.Oper.
      Qtd.Un.Pad Informe a quantidade total de produtos na Unidade Padrão de tributação do IPI, fixada em reais, seja calculada por unidade ou por determinada quantidade do produto conforme tabela de classes de valor. 
      Vlr.Un.Pad

      Informe o valor para a Unidade Padrão de tributação do IPI, fixada em reais, seja calculada por unidade ou por determinada quantidade de produto, conforme tabelas de classes de valor.

      Cod.Selo

      Utilize a tecla F3 para identificar o Código do Selo de controle, conforme a tabela de códigos do IPI.

      Desc.Selo 

      Este campo é preenchido automaticamente após informar o Cód.Selo.

      Qtd.Selo

      Informe a quantidade de selos de controle do IPI aplicada ao item.

      Out.Valores

      Informe outros valores pertinentes ao item do documento fiscal.

      Cl.Enq.IPI

      Informe a Classe de Enquadramento do IPI nas informações adicionais sobre os produtos, cuja forma de tributação do IPI, fixada em Reais, seja calculada por unidade ou por determinada quantidade de produto, conforme tabelas de classes de valores.

      Esta informação é validada pelo sistema.

      D.Cl.Enq.IPI Este campo é preenchido automaticamente após informar a Cl.Enq.IPI.
      Id.Nat BC. Cr

      Utilize a tecla F3 para selecionar o Código da Base de Cálculo para Crédito conforme determina o EFD Contribuições.

      O sistema valida esta informação.

      Nat.Rec

      Utilize a seta para informar a Natureza da Receita na qual houve Retenção na fonte ou Recolhimento do PIS/Cofins.

      Quando o valor retido e/ou recolhido se referir a receita Não Cumulativa e Cumulativa, informe o indicador 0. 

      As opções de preenchimento são: 0=Receita de Natureza Não Cumulativa ou 1=Receita de Natureza Cumulativa. 

      D.Nat BCC Este campo é preenchido automaticamente após informar a Nat.Rec.
      Or. Crédito 

      Utilize a seta para selecionar a Origem do Crédito do Pis e/ou Cofins quando o item permita.

      Selecione entre: 0=Operação no Mercado Interno ou 1=Operação de Importação.

      Cta. Contab

      Utilize a tecla F3 para selecionar o código da Conta Analítica, Debitada/Creditada deste item.

      O sistema valida esta informação.

      N.Cta.Ctb

      Este campo é preenchido automaticamente após informar a Cta Contab.

      Ctro Custo

      Utilize a tecla F3 para selecionar o Código do Centro de Custo deste item.

      O sistema valida esta informação.

      N.C.Custo Este campo é preenchido automaticamente após informar o Ctro Custo
      Per.Ap.IPI

      Informe o período de apuração do IPI: 0-Mensal ou 1-Decendial.

      A informação deste campo é utilizada na Apuração do IPI para períodos distintos do mesmo mês.

      BC IC/ST Ori

      Informe o valor que corresponda à Base de Cálculo do ICMS/ST na origem/destino em operações Interestaduais.

      Vlr.ICSP Ori

      Informe o valor que corresponde ao ICMS/ST utilizado para repassar / deduzir em operações interestaduais.

      BC IC/ST Ret

      Informe o valor da Base de Cálculo de retenção para Remessa promovida por Substituído Intermediário

      Vlr.IC ST Ret

      Informe o valor da parcela do imposto retido em remessa promovida por substituído intermediário.

      Vlr.IC ST Com

      Informe o valor correspondente ao ICMS-ST a complementar na UF de destino.

      Cst NF Comp

      Utilize F3 para selecionar o CST de ICMS para Notas Fiscais do Tipo de Complemento de IPI / ICMS / Frete.

      Des Cst ICMS Este campo é preenchido automaticamente após informar o Cst NF Comp.
      Vlr.Contab

      Informe o Valor Contábil do item (Valor Total + Despesas Acessórias).

      RE

      Informe o Registro de Exportação complementar do documento.

      Acréscimos Informe o valor que corresponde a acréscimos aplicados ao item.
      Desp. Acess.

      Informe o Valor Total que corresponde ao frete, seguro e outras despesas acessórias cobradas ou debitadas do destinatário.


      Na parte inferior da tela:

      Sub pasta 51. Tributos do Item

      Campos Descrição
      C.Tributo

      Utilize F3 para informar o Código dos tributos relacionados com o item do Documento Fiscal.

      Esta informação é validada pelo sistema.

      Exemplo:

      000002

      Desc.Trib

      Este campo é preenchido automaticamente após informar o C.Tributo.

      Exemplo:

      02-ICMS

      Id.CST

      Informe o Código da Situação Tributária do ISS, do ICMS, do IPI, do PIS ou do Cofins, conforme determina o Fisco.

      Esta informação é validada pelo sistema.

      Desc.CST

      Este campo é preenchido automaticamente após informar o Id.CST.

      Mod.BC

      Utilize F3 para representar a modalidade que determina a Base de Cálculo do ICMS e do ICMS/ST.

      Esta informação é validada pelo sistema.

      D.Mod.BC Este campo é preenchido automaticamente após informar o Mod.BC.
      Base Trib.

      Informe o valor consolidado da Base do Tributo para o Documento Fiscal.

      % Red.BC

      Informe o percentual de redução da Base de Cálculo do título.

      % MVA

      Informe o percentual da Margem de Valor Adicionado do ICMS ST.

      Alíq.Tributo

      Informe a alíquota para cálculo do tributo aplicável.

      Vlr.Tributo

      Informe o valor do tributo para o item do Documento Fiscal.

      (Base de Cálculo *Alíquota do tributo)

      Qtd BC Trib

      Informe o valor consolidado da Base do tributo para o Documento Fiscal em quantidade (PAUTA).

      Aliq Trib Qt

      Informe a alíquota para cálculo do tributo em quantidade, aplicável ao item.

      Exemplo:

      Se a Pessoa Jurídica apura a Contribuição Social por Unidade de Medida do Produto (Combustíveis, Bebidas Frias e Embalagens para Bebidas, etc.) informe os campos Qtd BC Trib para o PIS e Cofins.

      Nesta situação, a Contribuição apurada por unidade de medida, não devem estar preenchidos os campos Base e Alíquota .

      Vlr.Pauta

      Informe o valor da pauta do tributo para o item do Documento Fiscal.

      Base de Cálculo (quantidade) * Alíquota (quantidade) do tributo.

      BC Trib NT

      Informe o valor referente ao Consolidado da parcela Não Tributada da base do tributo para o Documento Fiscal.

      Vlr. NT

      Informe o valor Não Tributado do total a Crédito/Débito para o item do Documento Fiscal.

      Exemplo:

      IPI na compra de não contribuinte.

      Vlr.Isento

      Informe o valor escriturado como Isento do tributo, para o item do Documento Fiscal.

      Vlr.Outros

      Informe o valor escriturado como Outros do tributo para o item do Documento Fiscal.

      BC IC O.UF

      Informe o valor da Base de Cálculo do ICMS para outras Unidades Federativas (UF) para o item do Documento Fiscal.

      Vl.IC O.UF

      Informe o valor do ICMS para outras Unidades Federativas, para o item do Documento Fiscal.

      Cod.Ant.ST

      Utilize a seta para selecionar o Tipo de Antecipação Tributária:

      1-Pagamento de Substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou quando efetuada a menor pelo substituto.

      2-Antecipação Tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de alíquota.

      3- Antecipação Tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), feita pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação.

      4-Antecipação Tributária com MVA, efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação.

      5-Substituição Tributária interna motivada por Regime Especial de Tributação.

      6-ICMS pago na Importação.

      Vazio- Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído, que não incorra em nenhuma das situações anteriores.

      1-Não efetuada ou efetuada a menor

      2-Diferencial de alíquota

      3-MVA sem encerrar

      4-MVA encerrado

      5-Regime especial

      6-ICMS Imp

      Mot.Desone.

      Informe o motivo da Isenção do ICMS

      1-Taxi

      2-Def.Fis

      3-Prod.Agro

      4-Frot./Locad.

      5-Diplo./Consular

      6-Utilit e Motoc.

      7-Suframa

      8-Venda Órgão Público

      9-Outros

      Aliq.Reais. Informe a Alíquota em Reais (Uso combustíveis) 
      Vlr sem cred

      Informe o Valor escriturado como Valor Sem Aproveitamento de Crédito para o Tributo do item do Documento Fiscal.

      Mot.Incid Utilize F3 para indicar o motivo da incidência. 
      Desc. Incid

      Este campo é informado automaticamente após informar o campo Mot.Incid.


      52. Operação com Medicamento (Mods 01 e 55)

      Campos Descrição
      Lt Fabric

      Informe o número do lote de fabricação do medicamento.

      Qtd. Lote

      Informe a quantidade de itens por lote.

      Dt.Fab.

      Informe a data de fabricação do medicamento.

      Dt.Val

      Informe a data de expiração da validade do medicamento.

      Tp.BC ST

      Informe o Tipo de Referência da base de cálculo do ICMS-ST do produto farmacêutico.

      As opções válidas são:

      0=Base de cálculo referente ao preço tabelado ou preço máximo sugerido;

      1=Base cálculo – Margem de valor agregado;

      2=Base de cálculo referente à Lista Negativa;

      3=Base de cálculo referente à Lista Positiva;

      4=Base de cálculo referente à Lista Neutra.

      Tp.Produto

      Indique o Tipo de Produto farmacêutico.

      As opções válidas são:

      0=Similar;

      1=Genérico;

      2=Ético ou de marca;

      Vl. Tab/Max

      Informe o preço tabelado ou o preço máximo.

      53. Operação com Arma de Fogo (Mod. 01 e 55)

      Campos Descrição
      Tipo Arma

      Informe o Tipo de Arma de Fogo.

      As opções disponíveis são:

      0=Uso permitido;

      1=Uso restrito;

      Num.Arma

      Informe o número de série que corresponda à fabricação da arma de fogo.

      Descr.Arm

      Este campo é de preenchimento automático após informar o campo Num.Arma.

      Num Cano Informe o Número de Série do Cano

      54. Operação com Veículo Novo (Mods 01 e 55)

      Campos Descrição
      Tp.Op.Vei

      Informe o Tipo de Operação com o veículo. As ações permitidas para este campo são:

      0=Venda para concessionária;

      1=Faturamento direto;

      2=Venda direta;

      3=Venda da concessionária;

      9=Outros;

      CNPJ Conc

      Informe o Número do CNPJ da concessionária participante da operação.

      Não informe caracteres de formatação, tais como: ".", "/", "-".

      Importante:

      Se Código do País diferente de Brasil, o campo não deve ser preenchido.

      ID UF Utilize a tecla F3 para selecionar a sigla da Unidade Federativa conforme determina a

      legislação.

      O sistema faz a validação deste código.

      Descr.UF Este campo é de preenchimento automático após informar o campo Id UF.
      Chassi

      Informe o número do Chassi do veículo.

      Código Cor

      Informe o código correspondente à cor de cada montadora.

      Descr.Cor Este campo é de preenchimento automático após informar o campo Código Cor.
      Potencia Mot

      Informe a potência máxima do motor do veículo em CV (Cavalo Vapor).

      Cilindradas

      Informe a capacidade voluntária do motor, expressa em CC (Centímetros Cúbicos).

      Peso Líquido

      Informe o Peso Líquido em toneladas (Ton).

      Peso Bruto

      Informe o Peso Bruto em toneladas (Ton).

      Serial

      Informe a série do veículo.

      Tipo Combust

      Informe o Tipo de Combustível conforme tabela RENAVAN.

      Desc. Tp. Comb. Este campo é de preenchimento automático após informar o campo Tipo Comb.
      Num. Motor

      Informe o Número do Motor.

      CMT

      Informe o CMT - Capacidade Máxima de Tração.

      Distanc Eixo

      Informe a distância entre eixos, medida em metros.

      Ano Fabricac

      Informe o Ano e Fabricação do veículo.

      Ano Modelo

      Informe o Ano Modelo de fabricação do veículo.

      Tipo Pintura

      Informe o Tipo de Pintura do veículo.

      As opções são: 1=Sólida ou 2=Metálica

      Tipo Veículo

      Informe o Tipo de Veículo de acordo com a tabela RENAVAN.

      Desc Tp Veic Este campo é de preenchimento automático após informar o campo Tipo Veículo.
      Especie Veic

      Informe a espécie de veículo de acordo com a tabela RENAVAN.

      Desc. Esp. Vei Este campo é de preenchimento automático após informar o campo Especie Veic.
      Condição VIN

      Informe se o veículo tem o Chassi remarcado.

      As opções são: R-Remarcado ou N-Normal

      Condição Vei

      Informe como representar a condição do veículo:

      1-Acabado

      2-Inacabado

      3-Semi-Acabado

      Cod.Marc/Mod

      Informe o código para representar a marca modelo do veículo conforme tabela RENAVAN.

      Cor Denatran

      Utilize a tecla F3 para visualizar e selecionar a cor do veículo entre as opções cadastradas conforme as regras precadastradas do DENATRAN.

      Desc Cor Den Este campo é de preenchimento automático após informar o campo Cor Denatran.
      Max.Lotação

      Informe a quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive com o motorista.

      Restrição

      Informe se há alguma restrição, utilizando a seta indicativa e selecione entre:

      0=Não ha;

      1=Alienação Fiduciaria;

      2=Arrendamento Mercantil;

      3=Reserva de Domínio;

      4=Penhor Veículos;

      9=Outras

       

      55. Armazenamento de Combustíveis (Mods 01 e 55)

      Campos Descrição
      N.Tanque

      Informe o número do tanque em que foi armazenado o combustível.

      Qtd.Arm

      Informe a quantidade ou volume armazenado do combustível

      Cod.Autoriz

      Informe apenas quando a Unidade da Federação (UF) utiliza o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto) nas Operações com Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC).

      Qtde Amb.

      Informe a quantidade faturada, informada no campo Quantidade Comercial, tiver sido ajustada para temperatura diferente da ambiental.

      UF Consumo Utilize a tecla F3 para informar a ID da UF de Consumo do Combustível.
      BC da CIDE

      Informe a Base de Cálculo da em quantidade, conforme a Lei nº 10.336, de 2001.

      Alq. da CIDE

      Informe o valor da alíquota em reais da CIDE, conforme Lei nº 10.336, de 2001.

      Val CIDE

      Informe o valor da CIDE, conforme Lei nº 10.336, de 2001.

       

      56. Ressarcimento de ICMS em Op. de ST (Mods 01 e 55)

      Campos Descrição
      ID Modelo

      Informe o modelo do documento Fiscal, conforme Convênio 31/99, do Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições, relativo à última entrada.

      O sistema faz a validação desta informação.

      Descr.Mod. O preenchimento deste campo é automático após informar o campo ID Modelo.
      Série

      Informe a série do Documento Fiscal relativo à última entrada, conforme determina a legislação.

      Número

      Informe o número do documento relativo à última entrada, conforme determina a legislação.

      Emissão

      Informe a data de emissão do Documento Fiscal, conforme determina a legislação

      Id.Particip Utilize a tecla F3 para localizar e selecionar o código do participante do Documento Fiscal relativo à última entrada.

      O sistema faz a validação desta informação.

      Descr.Part. O preenchimento deste campo é automático após informar o campo Id. Particip.
      Atd.Item

      Informe a quantidade do item do Documento Fiscal, relativo à última entrada.

      Vlr.Unit

      Informe o valor unitário do item constante no Documento Fiscal, relativo à última entrada, inclusive Despesas Acessórias.

      Vlr.Un BC

      Informe o Valor Unitário da Base de Cálculo do Imposto pago por Substituição.

      Campos Descrição
      Emit.Tit.

      Informe o Tipo de Emissão do título, indicando Emissão Própria ou de Terceiros.

      Utilize a seta e selecione entre:

      0-Emissão Própria ou 1-Emissão de Terceiros.

      Tp.Título

      Utilize a seta epara visualizar e selecioanr o Tipo de Título de Crédito atrelado ao Documento Fiscal:

      São considerados valores válidos:

      00=Duplicata;

      01=Cheque;

      02=Promissória;

      03=Recibo;

      99=Outros;

      Descrição

      Informe uma descrição complementar do título.

      Este conteúdo é obrigatório quando selecionado a opção 99=Outros no campo Tipo de Título.

      N.Título

      Informe o número ou código identificador do título de crédito.

      N.Parcelas

      Informe a quantidade de parcelas a receber/pagar.

      Vlr.Total

      Informe o valor total dos Títulos de Crédito.

      Valor Desc. Informe o valor do desconto para os Tìtulos de Crédito.
      Vlr. Líquido Informe o Valor Líquido da Fatura.
      Campos Descrição
      Vlr.Merc

      Informe o valor total das mercadorias constantes no Documento Fiscal, sendo que deve respeitar o somatório dos valores das mercadorias dos itens.

      Vlr.Serviços

      Informe o Valor Total dos Serviços constantes no Documento Fiscal.

      Vlr.Desc

      Informe o Valor de Desconto do Documento Fiscal, respeitando o somatório dos valores de descontos concedidos nos itens.

      Vlr.Abat.NT

      Informe o valor total dos abatimentos não tributados, constante no Documento Fiscal.

      Exemplo:

      Desconto de ICMS nas remessas para Zona Franca de Manaus.

      Vlr.Desp

      Informe o Valor Total de Despesas acessórias constantes no Documento Fiscal.

      Vlr.Out Desp;

      Informe o Valor Total de Outras Despesas constantes no Documento Fiscal.

      Vlr.Seguro

      Informe o Valor do Seguro constante no Documento Fiscal.

      Vlr.Frete

      Informe o Valor do Frete constante no Documento Fiscal.

      C.Tributo

      Utilize a tecla F3 para acessar e selecionar o Código dos Tributos relacionados com o Documento Fiscal. O sistema faz a validação desta informação.

      Desc.Trib. O preenchimento deste campo é automático após informar o campo C.Tributo.
      CST Trib  Utilize a tecla F3 para acessar e selecionar o CST Trib.
      Descr.CST O preenchimento deste campo é automático após informar o campo CST Trib.
      CFOP Informe o CFOP.
      Descr. CFOP O preenchimento deste campo é automático após informar o campo CFOP.
      Cód.Serviço Utilize a tecla F3 e selecione o Código de Serviço. 
      Desc.Serviço O preenchimento deste campo é automático após informar o campo
      Vlr.Operação Informe o Valor Total Acumulado das operações correspondentes à combinação do Tributo, CST, CFOP e Cód.Serviço.
      Bs.Trib

      Informe o valor Consolidado da Base do Tributo para o Documento Fiscal.

      Aliq.Tributo Informe a Alíquota para o Tributo.
      Vlr.Tributo

      Informe o Valor Consolidado do Tributo para o Documento Fiscal.

      Qtd.BC Trib Informe o Valor Consolidado da Base do Tributo para o Documento Fiscal em quantidade (PAUTA).
      Vlr.Pauta Informe o Valor da Pauta do tributo para o Documento Fiscal.
      BC Trib NT Informe o Valor Consolidado da parcela NÃO TRIBUTADA da Base do Tributo para o Documento Fiscal.
      Vlr. NT

      Informe o Valor Consolidado NÃO TRIBUTADO do Total a Crédito / Débito para o Documento Fiscal.

      Exemplo:

      IPI na compra de Não Contribuinte.

      Valor Isento

      Informe o Valor Consolidado Escriturado como ISENTO do tributo para o Documento Fiscal.

      Vlr.Outros Informe o Valor Consolidado escriturado como OUTROS do tributo para o Documento Fiscal.
      Vlr.sem Cred. Informe o Valor Consolidado Escriturado como Valor sem Aproveitamento de Crédito do tributo para o Documento Fiscal.

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