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  • DT Utilizar Crédito de Cliente Total.


UTILIZAR CRÉDITO DE CLIENTE TOTAL 

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:Distribuição e Logística

Módulo:

Material de Construção

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

4113

Devolução de Cliente



Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

132

Parâmetros da Presidência
2030Frente de Caixa
560Atualizar Banco de Dados



Chamado/Ticket:

HIS.01810.2018

Requisito/Story/Issue:MAT-1515

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão:V. 29.01

Objetivo

Utilizar um crédito total ou com com tolerância para menor na utilização do crédito no mesmo plano de pagamento utilizado na venda que originou o crédito. Este processo é válido apenas para Venda Assistida ou Venda Direta.

Definição da Regra de Negócio


1. A rotina 4113 ao gerar um crédito, deverá gravar a cobrança que originou a venda na tabela PCCRECLI.CODCOB, CODPLPAG;
1.1 A rotina 4113, deverá ter o layout do comprovante de crédito editável, para que possar ser incluídas as informações necessárias para a utilização do crédito;

2. Deve ser criado dois parâmetros na rotina 132:
a) Utiliza Crédito na venda Parcialmente? DEFULL = Sim
b) Percentual de tolerância na utilização do crédito a menor na venda.


2.1- A rotina 2030 deverá validar o parâmetro a), quando este estiver = Sim , utilizar o valor do crédito parcial conforme processo atual;
2.2. Caso o parâmetro a), estiver =Não, o crédito deverá ser utilizado totalmente e na sequência validar o parâmetro b), caso o percentual de tolerância esteja definido como 0% terá de ser consumido o crédito todo com a venda sendo o valor integral ou maior que o crédito.
Caso tenha um percentual no parâmetro b), a rotina 2030 ao finalizar a venda no botão F10, deverá validar o percentual com o valor total da venda.


Exemplo: Possuo um crédito de R$1.000,00 este deve ser totalmente utilizado em uma venda. No entanto se o percentual de tolerância estiver definido como 2% a venda poderá ser feita utilizando R$980,00 o credito remanescente não deverá ser impresso pela 2030.

3. A rotina 2030, ao cancelar uma venda que foi quitada com crédito, não deverá limpar o campo novo na PCPCRECLI.CODCOB, CODPLPAG;


Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

2030 - Frente de Caixa

Alteração

Desktop > Frente de Caixa > 2030

132 - Parâmetros da Presidência

Envolvida

Menu do WinThor > 132

4113 - Devolução de Cliente

Envolvida

Menu do WinThor > 4113

560 - Atualizar Banco de DadosEnvolvidaMenu do WinThor > 560

 

Procedimento para Configuração


  • Acesse a rotina 132 e marque a opção Não no parâmetro: 4138 - Utiliza crédito na venda parcialmente;

     

  • Informe o percentual de tolerância desejado na utilização do crédito no valor da venda a menor;



  • Atualize a rotina 4113  para versão 29.01 ou versão superior. 

 

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?


Procedimento para Utilização


  1.  Acesse a rotina 4113 e faça uma devolução normal, gerando crédito para o cliente;




  2. Acesse a rotina 4116 e faça um pedido Venda Assistida conforme processo atual;




  3. Acesse a rotina 2030 e pressione CTRL + E;




  4. Pesquise o pedido conforme processo atual;




  5. Pressione a tecla F10 para informar o pagamento com o crédito do cliente;




  6. Informe Nr Identificador Crédito, o Valor do Crédito e clique o botão Ok;




  7. Caso o valor da venda for inferior ao valor do crédito, a rotina exibe a mensagem de Atenção abaixo:




  8. Caso o plano de pagamento estiver diferente da venda, a rotina exibe a mensagem de Atenção abaixo: