CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Criação do parâmetro
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
O parâmetro MV_ESTDEV tem o objetivo de habilitar a possibilidade de referenciar a Nota Fiscal Eletrônica de devolução na Nota Fiscal Eletrônica de Estorno de Devolução quando os códigos nos cadastros de cliente e fornecedor forem diferentes (A1_COD diferente de A2_COD) para a mesma pessoa/empresa.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
O preenchimento do parâmetro MV_ESTDEV funciona das seguintes formas:
- Por padrão MV_ESTDEV ele vem sem valor, ou seja, opção não habilitada quando temos códigos de cliente e fornecedor diferentes que são a mesma pessoa;
- Para que seja habilitada a funcionalidade de buscar a nota de devolução a ser vinculada a nota de estorno de devolução será necessário informar o CFOP a ser utilizado no pedido de venda do tipo de devolução.
Exemplo:
MV_ESTDEV = 5949;
Aviso
- Esta configuração deve ser implementada somente quando houver um cliente que também esteja presente no cadastro de fornecedores com códigos diferentes (A1_COD diferente de A2_COD).
03. CRIAÇÃO DO PARÂMETRO
1. Criando o parâmetro.
a) Acessar o módulo SIGACFG;
b) Acessar a rotina Base de Dados \ Dicionário \ Base de Dados ou Ambiente \ Cadastros \ Parâmetros;
Vamos utilizar a rotina Ambiente \ Cadastros \ Parâmetros.
c) Selecionar Parâmetros, e em seguida, clicar na opção Incluir.
d) Informar os dados da criação do parâmetro.
Na aba Informações, para os campos:
Filial: pode ser específico por filial ou em branco (genérico para todas as filiais).
Nome da Var.: nome do parâmetro: MV_ESTDEV
Tipo: deve ser 1-Caractere.
Cont. Por: Preencher conforme orientações do tópico 02. Exemplo de Utilização
Cont. Ing:
Cont. Esp:
e) Na aba Descrição, para os campos:
Descrição: CFOPs que serão considerados para operação de
Cont. Descriç: estorno de devolução.
Caso necessário, informar a descrição em outros idiomas, possuem os mesmos campos para inglês e espanhol.
04. TABELAS UTILIZADAS
- SX6