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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Implementada a geração do arquivo texto através da rotina Instruções Normativas (MATA950), utilizando o arquivo de configuração CPOMSP.ini. Este arquivo contém os dados dos fornecedores que prestaram serviços ao tomador (empresa geradora do arquivo). 

De acordo com a Portaria SF Nº 60/2006 de 30 de Agosto de 2005 da prefeitura de São Paulo, é obrigatória a inscrição, em cadastro da Secretaria Municipal de Finanças de São Paulo, das pessoas jurídicas que emitem nota fiscal ou outro documento fiscal equivalente autorizado por outro município, para tomadores estabelecidos no município de São Paulo. Para mais informações acesse o link daSecretaria Municipal de Finanças.

02. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. Copie os arquivos de configuração CPOMSP.ini para o diretório correspondente ao \SYSTEM.

2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos: 

Tabela SA2 – Fornecedores 

 Campo

A2_CPOMSP

Tipo

Caractere

Tamanho

1

Formato

@!

Cabeçalho

Reg.CPOM

Descrição

Registro  CPOM

Lista de Opções

1=Sim; 2=Não

Help

Informa se o fornecedor tem registro no CPOM-SP

 Campo

A2_TPLOGR

Tipo

Caractere

Tamanho

3

Formato

@!

Cabeçalho

Tp.Lograd

Descrição

Tipo Logradouro

Help

Informa o tipo de Logradouro, conforme cadastro da Prefeitura de São Paulo


3. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Nome

MV_CODSERV

Tipo

Caractere

Descrição

Código de Serviços gerados no CPOM-SP.

Conteúdo

07161/07170/07331/07366/07390/07412/07439/07447/07455/07471/

07498/07510/07528/07536

03. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO


1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Atualizações/ Cadastros/ Fornecedores (MATA020).

Nesta opção, é necessário identificar ou não os fornecedores que devem ter suas informações geradas no arquivo texto. Caso o campo Registro  CPOM (A2_CPOMSP) for igual a Sim, opção 1, então determina-se que este fornecedor já tem registro no CPOM-SP, não sendo necessário geração do arquivo texto. Caso seja Não ou em branco, as informações deste fornecedor podem ser geradas no arquivo texto.

2. Acesse o módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950) e configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:

Data Inicial

Informe a data de início do período a ser processado.

Data Final

Informe a data final do período a ser processado.

Instr. Normativa?

Informe o nome do arquivo de configuração CPOMSP, sem a extensão .INI. Para este meio magnético, informe:      

Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo de destino. Exemplo: CPOMSP.txt

Diretório Destino?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração.

Exemplo: C:\TXT\.

Seleciona Filiais?

Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas.

3. Confira os parâmetros e confirme.

04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas

SA2 – Cadastro de Fornecedores;
SF3 – Livros Fiscais.

Função Envolvidas

MATA950 - Instruções Normativas

Sistemas Operacionais

Windows®/Linux®