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Manutenção Descálculo Pagamento Prestadores - PP0410D

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo descalcular os títulos do pagamento de prestadores. 

  • É realizada a leitura de todos os títulos com os dados informados na seleção, de registros que não estejam exportados ao Contas a pagar (situação “P” ou “L”).
  • Elimina títulos de contestação;
  • Elimina títulos de reembolso;
  • Elimina movimentos de impostos e movimentos acumulados através dos movimentos do Revisão de contas;
  • Desmarca movimentos extras e descontos;
  • Elimina movimentos de desconto programado;
  • Elimina movimentos de parcelamento do pagamento;
  • Atualiza tabela de histórico de tentativas de desconto programado;
  • São desmarcados os movimentos do RESSUS;
  • São processados apenas títulos que ainda não foram contabilizados. 

Objetivo da tela:Tela para descalcular os títulos do pagamento de prestadores.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Arquivo

Indicar em que local serão gravados os arquivos de relatórios de acompanhamento e erros.

Parâmetro 

Preencha os parâmetros para o descálculo.

Seleção

Preencha faixa de seleção para o descálculo.

Executa

Realiza o descálculo dos títulos do pagamento de prestador.

Saída

Sai da funcionalidade.


Botão ARQUIVO

Botão PARÂMETRO

Campos dos Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Parametro

Se informado “Por período”: se selecionada esta opção, será aberta a seleção de dados para selecionar os títulos do pagamento de prestador, que possuam o período informado.

Se informado “Por Fatura”: se selecionada esta opção, será aberta a seleção de dados para selecionar os títulos do pagamento de prestador, que possuam as faturas informadas.

Se informado “Reembolso”: se selecionada esta opção, será aberta a seleção de dados para selecionar os títulos do pagamento de prestador, que possuam o período informado. Mesma seleção de dados da opção “Por período”.

 

 Botão SELEÇÃO, quando selecionada a opção ‘POR PERIODO” ou “REEMBOLSO”.

Campos da seleção:

Descrição:

Unidade inicial e final

Informar o código da unidade da operadora, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).

Unidade Prestadora inicial e final

Informar o código da unidade do prestador de pagamento, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).

Codigo Prestador inicial e final

Informar o código do prestador de pagamento, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y). Após informar a seleção de prestadores será aberto um browser com os prestadores, que devem ser marcados com “*” e confirmados (F1-Confirma) para que sejam processados. Somente os prestadores marcados e confirmados serão processados.

Grupo do Prestador inicial e final

Informar o código do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G). 

Unidade Seccional inicial e final

Informar o código da unidade seccional do prestador de pagamento, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y), no campo “Seccional”.

Tipo de Medicina inicial e final

Informar o código do tipo de medicina, para selecionar os eventos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina (PR0210C).

Referencia

Informar a referência do título, que foi informada no momento do cálculo do pagamento do prestador, para selecionar os eventos do pagamento.


Botão SELEÇÃO, quando selecionada a opção ‘POR FATURA”.

 

Campos da seleção:

Descrição:

Unidade inicial e final

Informar o código da unidade da operadora, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).

 

Unidade Prestadora inicial e final

Informar o código da unidade do prestador de pagamento, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).

 

Codigo Prestador inicial e final

Informar o código do prestador de pagamento, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y). Após informar a seleção de prestadores será aberto um browser com os prestadores, que devem ser marcados com “*” e confirmados (F1-Confirma) para que sejam processados. Somente os prestadores marcados e confirmados serão processados.

 

Grupo do Prestador inicial e final

Informar o código do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G). 

 

Unidade Seccional inicial e final

Informar o código da unidade seccional do prestador de pagamento, para selecionar os títulos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y), no campo “Seccional”.

 

Tipo de Medicina inicial e final

Informar o código do tipo de medicina, para selecionar os eventos do pagamento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina (PR0210C).

 

Ano da Fatura

Informar o ano da fatura, para selecionar os títulos do pagamento. Este número está disponível para consulta no cadastro Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R).

 

Serie da Fatura

Informar o código da série da fatura, para selecionar os títulos do pagamento. Este código está disponível para consulta no cadastro Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R).

 

Numero da Fatura

Informar o número da fatura, para selecionar os títulos do pagamento. Este número está disponível para consulta no cadastro Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R).

 

Referencia

Informar a referência do título, que foi informada no momento do cálculo do pagamento do prestador, para selecionar os eventos do pagamento.

 

 

Botão EXECUTA

Após teclar em “Executa”, aparece a mensagem para confirmar o descálculo. Caso informado “SIM”, o descálculo será executado. Caso informado “NÃO”, o descálculo NÃO será executado.


Relatório de acompanhamento do descálculo

 

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