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Manutenção de Antecipações ACR

Visão Geral do Programa

O recibo de antecipação é o documento que dá respaldo às operações de recepção de recursos antecipados dos clientes.

Essa rotina permite registrar as cobranças efetuadas, sem a necessidade de que exista uma fatura com saldo pendente para ser associada ao recibo. A rotina permite também o controle de múltiplos meios de cobrança vinculados ao recibo, tais como dinheiro, cheque, transferência bancária, débitos bancários, etc.


Manutenção de Antecipações ACR

Objetivo da Tela:

Registrar os pagamentos efetuados de forma antecipada pelos clientes, informando as eventuais retenções de impostos efetuadas, e os meios utilizados para o recebimento desses pagamentos.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, exibe a tela de inclusão de novos recibos de antecipações.

Vincular Retenções

Quando acionado, exibe a tela de detalhe dos Impostos retidos, apresentando os impostos que estão vinculados ao cliente, e as retenções que foram praticadas no pagamento das antecipações.

Vincular Títulos

Quando acionado, exibe a tela base de inclusão de itens do lote de implantação de antecipações.

Vincular Meios de Cobrança

Quando acionado, exibe a tela base de inclusão meios de cobrança, pelos quais as antecipações foram recebidas.

Títulos

Exibe no browser da tela, os títulos de antecipação gerados pelo recibo.

Retenções

Exibe no browser da tela, informações das retenções praticadas pelo cliente, nas antecipações recebidas.

Meios de Cobrança

Exibe no browser da tela, os diferentes meios pelos quais o cliente efetuou o pagamento das antecipações incluídas no recibo.

Atualiza

Quando acionado, efetua a atualização do recibo, implantando os títulos de antecipação informados no mesmo.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Total de Retenções

Exibe a somatória das retenções praticadas pelo cliente no pagamento das antecipações informadas no recibo.

Total de Títulos

Exibe a somatória do valor das antecipações informadas no recibo.

Total Meios de Cobrança

Exibe a somatória dos valores associados os meios de cobrança informado. O recibo somente poderá ser atualizado se o valor desse campo for igual ao valor do campo "Total do Movimento".

Total do Movimento

Exibe a somatória dos valores das antecipações, líquido do valor das retenções praticadas.


Inclusão de Recibos 

Objetivo da Tela:

Incluir um novo recibo de antecipação.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Série do Recibo

Informar a série fiscal do recibo. A série informada deverá ser do tipo “Recibo”.

Número do Lote

Informar o número do lote válido para a série fiscal.

Recibo

Exibe o número do recibo a ser gerado. Quando o lote da série informada estiver parametrizado para controlar a numeração, o número do recibo será gerado automaticamente, com base no controle do lote, não sendo permitida a alteração do mesmo.

Total do Movimento

Informar o valor total a ser recebido do cliente. O lote somente poderá ser atualizado, se o valor informado nesse campo for igual ao valor total dos títulos incluídos no recibo.


 Itens do Lote de Implantação

Objetivo da Tela:

Vincular títulos de antecipação ao recibo gerado.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, exibe a tela de inclusão de itens do lote de implantação das antecipações do recibo.

 

Inclusão de Itens do Lote de Implantação

Objetivo da Tela:

Incluir itens no lote de implantação que será criado na atualização do recibo.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Rateio de Valor

Exibe os rateios de valores implementados para a antecipação. Somente é possível atualizar as antecipações registradas quando já estiver realizado o Rateio de Valor. Este rateio pode ser informado no campo Motivo Movimento ou acionando o botão "Rateio Valor". No campo "Motivo Movimento" é inserido o código de um motivo já implementado que possui um padrão de rateio a ser utilizado.

Importante:

Para Títulos do Tipo Antecipação somente é possível efetuar o rateio por Fluxo Financeiro e Unidade de Negócio.

Histórico

Permite inserir um histórico para a implantação do título de antecipação.

IVA

Acessa a tela para vinculação de impostos de Valor Agregado à antecipação a ser gerada.

Retenções

Acessa a tela para vinculação das retenções praticadas pelo cliente.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Espécie

Informar o código da espécie de documento do item do lote. A espécie informada deve ser obrigatoriamente do tipo "Antecipação".

Série

Este campo é automaticamente atualizado com o código da série informada para o recibo, não sendo permitida sua alteração.

Título

Este campo é automaticamente atualizado com a parte numérica do código de referência do recibo, não sendo permitida sua alteração.

Portador

Este campo é automaticamente atualizado com o código do portador parametrizado como transitório no cadastro de portadores, não sendo permitida sua alteração.


Meios de Cobrança do Recibo

Objetivo da Tela:

Vincular os meios de cobrança utilizados para receber os valores das antecipações incluídas no recibo.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, exibe a tela de inclusão de meios de cobrança do recibo.

 

Inclusão de Meios de Cobrança

Objetivo da Tela:

Incluir meios de cobrança utilizados para receber o valor antecipado pelo cliente.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Cheque

Quando acionado, exibe a tela que permite vincular um cheque ao meio de pagamento incluído para o recibo. Esse campo ficará habilitado somente quando o portador informado for do tipo "Caixa", e não deve ser utilizado caso o valor recebido for em dinheiro.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Conta Corrente

Exibe a conta corrente vinculada ao portador/carteira informados.

Saldo do Recibo

Exibe o montante do recibo que ainda não foi vinculado a um meio de cobrança.

Dados do Cheque

Exibe as informações do cheque vinculado ao meio de cobrança incluído.

Não à OrdemEsse campo está relacionado ao meio de pagamento do tipo cheque de uma antecipação, ficando habilitado quando o portador for do tipo cheque. Permite identificar se os cheques recebidos numa Antecipação são “Não à Ordem”, para que depois eles não possam ser utilizados numa Ordem de Pagamento.


 Vinculação de Cheque ao Meio de Cobrança

Objetivo da Tela:

Inserir dados do cheque vinculado ao meio de cobrança incluído.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Cheque Terceiro

Esse parâmetro deverá ser selecionado quando o cheque em questão, não pertencer ao cliente que está efetuando o pagamento. Quando selecionado, deverá ser informado o código da pessoa física ou jurídica, proprietária do cheque.

Usuário

Informar o código do usuário responsável pelo cheque recebido.

Destino

Informar destino que será dado ao cheque recebido, podendo ser:

  • Depósito;
  • Pagamento;
  • Caução;
  • Desconto.