Listagem de Ordens de Compra Não Confirmadas - CC0401
Objetivo da tela: | Permitir a listagem das ordens de compras ainda não confirmadas. |
Listagem Ordens Compras Não Confirmadas – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada. |
Listagem Ordens Compras Não Confirmadas – Pasta Classificação
Objetivo da tela: | Permitir determinar a forma de ordenação das informações na listagem a ser gerada. |
Listagem Ordens Compras Não Confirmadas – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir assinalar, fixar e ou atribuir valores a variáveis para determinação de algumas características da listagem. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa da Ordem de Compra | Quando assinalado, determina que a narrativa da ordem de compra deva ser considerada para geração da listagem. |
Narrativa do Item da Ordem de Compra | Quando assinalado, determina que a narrativa do item da ordem de compra deva ser considerada para geração da listagem. |
Saltar de Página a cada Classificação | Quando assinalado, determina que a cada nova classificação deverá ser inserida uma quebra de pagina, permitindo que a mesma seja iniciada em uma nova página. Essa opção garante uma melhor visualização e organização das informações, tendo como ponto negativo um maior consumo de papel utilizado na impressão da listagem. |
Não Confirmada | Quando assinalado, determina que as ordens cuja situação seja Não Confirmada devam ser consideradas para geração da listagem. A situação Não Confirmada corresponde a ordens que já estão cadastradas no sistema mais ainda não foram relacionadas a uma cotação. |
Em Cotação | Quando assinalado, determina que as ordens cuja situação seja Em Cotação devam ser consideradas para geração da listagem. A situação Em Cotação corresponde a ordens de compras cujas cotações já foram emitidas e ainda não confirmadas. |
Cotadas | Quando assinalado, determina que as ordens cuja situação seja Cotada devam ser consideradas para geração da listagem. A situação Cotada corresponde a ordens de compras cujas cotações já foram aprovadas. |
Todas as Ordens | Quando selecionado, determina que todas as ordens devam ser consideradas para emissão da listagem, inclusive as que não apresentam atraso. |
Só Atrasadas | Quando selecionado, determina que somente as ordens que possuem atraso devam ser consideradas para impressão, sendo necessário informar no campo Atraso a quantidade de dias de atraso a serem considerados. |
Atraso | Inserir a quantidade de dias em atraso a ser considerados para geração da listagem. Somente as ordens cujo atraso seja igual ou maior ao valor informado serão consideradas para geração da listagem. |
Manual | Quando assinalado, determina que as ordens de compra cuja origem seja Manual devam ser consideradas para geração da listagem. A origem manual é quando a ordem de compra é implantada diretamente no módulo de Compras. |
Dependente | Quando assinalado, determina que as ordens de compra cuja origem seja Dependente devam ser consideradas para geração da listagem. A origem dependente é quando a ordem de compra é implantada com base na geração das necessidades do módulo de Planejamento. |
Independente | Quando assinalado, determina que as ordens de compra cuja origem seja Independente devam ser consideradas para geração da listagem. A origem independente é quando a ordem de compra é implantada com base na geração das necessidades dos itens de demanda independente, da rotina de ressuprimento do módulo de Estoque. |
Listagem Ordens Compras Não Confirmadas – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão. |