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Dobra EFN

Características do Requisito

Linha de Produto:

RMS

Segmento:

Varejo

Módulo:

Financeiro

Rotina:

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Alteração da condição de pagamento para os pedidos selecionados.

VGLMFISX

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

CadastroParâmetros
Código168
AcessoDOBADTOFOR
Conteúdo 10
Conteúdo 2 
Conteúdo 3 

Chamados Relacionados

TQLLE0

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas Utilizadas:

AA2CPARA

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®

Descrição

Este documento refere-se à implementação de parâmetro para efetuar a dobra de nota no módulo de extra fornecedores.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a baixa do pacote e a ação de compilação do objeto PC_FIS_ATU.


Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

  1. Atualize os objetos presentes no pacote.

Procedimento para Configuração

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Para efetuar a dobra no extra fornecedores, é necessário configurar as agendas de entrada com dobra na agenda de saída e incluir o parâmetro 168-DOBADTOFOR com zero no conteúdo. 
A agenda de destino é informada no resumo da agenda de entrada.
A agenda destino deve integrar o contas a receber.

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

  1. Cadastro de parâmetros:

    Cadastro

    Parâmetros

    Código

    168

    Acesso

    DOBADTOFOR

    Conteúdo 1

    0

    Conteúdo 2

     

    Conteúdo 3

     

 

 

Procedimento para Utilização

Cadastre o parâmetro 168-DOBADTOFOR, de acordo com as informações da imagem abaixo.

Configure a agenda de entrada, conforme abaixo.



Configure a agenda de saída, conforme abaixo.

Inclua a nota no extra fornecedores.

Critique e atualize a nota.



Consulte o resultado no registro fiscal.