Condição Pagamento - VDP0140
Visão Geral do Programa
Efetuar manutenção nas informações da condição de pagamento.
Utilizada para o cálculo dos vencimentos das duplicatas no faturamento, que fará o cálculo conforme a quantidade de dias para cada parcela informada neste programa.
Condição Pagamento
Objetivo da tela: | Permitir efetuar manutenção nas informações da condição de pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Condição pagamento | Código da condição de pagamento. |
Descrição | Descrição da condição de pagamento. |
Emite duplicata? | Informa se a condição de pagamento emite duplicata no faturamento ou se a operação é livre de débito. |
Vencimento | Indica o vencimento da duplicata. É utilizado quando o cliente utiliza dias específicos para vencimento de duplicata(vdp3670).
Exemplo: Os dias específicos de vencimento do cliente: 10,21,30. O dia calculado no faturamento foi 13, então o dia de vencimento será 10.
Exemplo: Os dias específicos de vencimento do cliente: 10,21,30. O dia calculado no faturamento foi 13, então o dia de vencimento será 21. |
Índice despesa financeira | Despesa financeira que será agregada ao preço final do produto. Pode-se optar por somente aplicar despesa financeira quando houver lista de preço. Para isto deve ser parametrizado no vdp2310. Se houver informações de condição de pagamento por cliente no vdp0110, prevalecerá a despesa financeira informada para o cliente. |
Tipo | Indica o tipo da condição de pagamento, utilizada no Contas a Receber. N - Normal; C - Contra Apresentação; A - Antecipado; V - À Vista; P - Pré-datado; E - Vendor; G - Consignação. |
Intervenção manual? | Indicador que permite o usuário intervir nas informações de valor e data de vencimento das duplicatas na rotina de faturamento. O programa que gera as notas fiscais, abrirá uma tela, trazendo os valores e as datas de vencimento calculados conforme o cadastro da condição de pagamento e permitirá que a datas e os valores sejam alterados. |
Percentual despesa financeira frete | Percentual de despesa financeira para ser aplicado no valor do frete. Utilizado quando a empresa utiliza o vdp0790 e estiver parametrizado no vdp1400. Sistemas para utilizar a tabela de fretes. |
Sem desconto | Quantidade de dias para vencimento da duplicata, sem que tenha desconto. |
Com desconto | Quantidade de dias para vencimento da duplicata, com desconto. O desconto que será calculado é o informado neste programa, no campo Desc. Financeiro, ou o desconto financeiro informado no pedido. O Contas a Receber concederá o desconto se o cliente pagar na data calculada. Se a empresa não utiliza desconto financeiro, pode-se incluir quantidade de dias zerado. |
Desconto financeiro | Percentual de desconto financeiro que será concedido para o cliente, caso pague a duplicata no vencimento com desconto. Na digitação do pedido, também pode-se informar o desconto financeiro, que prevalece sobre o informado na condição de pagamento. |
Valor mercadoria | Percentual do valor da fatura, que será utilizado para calcular a parcela da duplicata. Exemplo: Uma condição de pagamento de 30/60/90 poderá ficar com: Parc. S/desc C/desc Desc. Financeiro Vlr Mercadoria Vlr Imposto [ 1] [ 30] [ 0] [ 0,00] [ 33,33] [100,00] [ 2] [ 60] [ 0] [ 0,00] [ 33,33] [ ] [ 3] [ 90] [ 0] [ 0,00] [ 33,34] [ ] |
Valor imposto | Percentual do valor do imposto (IPI, frete, seguro e ICMS de substituição tributária), que será utilizado para calcular a parcela da duplicata. |
Bloquear pedido? | Indica se a condição de pagamento irá ou não bloquear o pedido. Notas: A condição de pagamento irá bloquear o pedido quando, nesse campo, for selecionada a opção "S/Marcado". O Bloqueio não permitirá a geração de ordem de montagem e/ou nota fiscal do pedido. |