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Itens Rejeitados Aguardando Devolução - SUP0490

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Serão exibidos os avisos de recebimento que possuem o registro de quantidade rejeitada informada através do SUP0570 (Inspeção do Item) e quantidade a devolver (quantidade rejeitada menos a quantidade já devolvida) maior que zero.

O campo "NF devolução/data" refere-se a última nota fiscal de devolução lançada para o aviso de recebimento que está sendo exibido.

A consulta pode ser geral, por comprador, código de item, código de comprador, número de pedido de compra ou data de entrada dos documentos.

Itens Rejeitados Aguardando Devolução - SUP0490

Objetivo da tela:

Consultar aviso de recebimento com saldo de material rejeitado para devolução.


Outras Ações/Ações Relacionadas:
 

Ação:

Descrição:

zOom_fornec

Permite exibir a tela contendo os avisos de recebimento com quantidade rejeitada e saldo à devolver relacionados ao fornecedor.

zoom_Material

Permite exibir a tela contendo os avisos de recebimento com quantidade rejeitada e saldo à devolver relacionados ao material.

zoom_comPrador

Permite exibir a tela contendo os avisos de recebimento com quantidade rejeitada e saldo à devolver relacionados ao comprador.

zoom_Estab.

Permite exibir a tela contendo os avisos de recebimento com quantidade rejeitada e saldo à devolver relacionados a empresa/estabelecimento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Código do estabelecimento da empresa.

Nota:

Esta informação é utilizada somente quando a empresa processa as informações de entrada de mercadorias por estabelecimento.

É utilizada no recebimento fiscal para possibilitar a emissão dos livros fiscais do estabelecimento da empresa.

O código do estabelecimento é cadastrado no LOG0200 (Cadastros e Tabelas - Tabelas - Empresas).

 AR

Número do aviso de recebimento.

Item

Número da sequência (item da nota fiscal).

Data entrada

Data da entrada da nota fiscal na empresa.

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor cadastrado no SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro).

Pedido

Número do pedido de compra.

Comprador

Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item.

Quando da criação da ordem de compra, o código é considerado como sugestão de responsabilidade pela ordem de compra.

O código do comprador é cadastrado no SUP0230 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Controle Suprimentos - Compradores).

Código item

Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante.

O código do item é cadastrado no MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item Geral).