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PKG CRÉDITO CLIENTE

Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC SISTEMAS

Segmento Executor:Varejo

Módulo:

Autosserviço

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

2075

Frente de Caixa

Chamado/Ticket:

0.049162.2017 (HIS.01594.2017)

Requisito/Story/Issue:
PKG CREDITO CLIENTE 2075

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão:

28.03

Objetivo

 

Alterar o processo de inclusão dos valores de crédito de cliente, para padronização e controle das informações. 

Definição da Regra de Negócio

  

Rotina

Tipo de Operação

2075 - Frente de Caixa

Alteração

 

1. Ao usar a opção de pagamento com crédito de cliente, seja com finalizadora ou não, rotina deverá efetuar a chamada da PKG_CREDITOCLIENTE;

2. Deverá execultar dentro da PKG a Função: FNC_BAIXACREDITOVAREJO, devendo passar os seguinte parâmetros para a função:

 2.1. CODIGO: Passar o valor informado no Checkout como identificador do crédito;

2.2. VALORBAIXAR: Passar o valor informado no Checkout como valor a ser utilizado no crédito;

 2.3. NUMPEDECF: Informar o NUMPEDECF gerado pelo Checkout na venda que ira consumir o crédito;

 2.4. NUMSERIEEQUIP: Informar o numserieequip vinculado a venda;

 2.5. NUMCAIXA: Informar o numero do caixa envolvido na transação;

 2.6. NUMCUPOM: Informar o numero do cupom gerado na venda;

 2.7. HISTÓRICO: Informar o valor fixo: "CRÉDITO ROTINA 2075";

 2.8. CODIGOROTINA: Informar o valor fixo: "2075";

 3. Será retornado pela Package um código quando o valor utilizado for igual ao valor disponível de crédito e dois códigos, quando o valor utilizado do crédito for menor que o valor disponível, no campo pscodigoscreditogerado, separados por vírgula, os quais deverão ser repassados como parâmetros da consulta de forma individual; 

4. Após a conclusão da Venda, caso não tenha ocorrido nenhum problema, Checkout deverá:

 4.1. Pegar os dados de retorno da Packge, "pscodigoscreditogerado" para impriir os comprovantes;

 4.1.1. Se o campo DTDESCONTO estiver diferente de Vazio, deverá ser impresso o COMPROVANTE DE UTILIZACAO DE CREDITO;
4.1.2. Se o campo DTDESCONTO estiver Vazio, deverá ser impresso o COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO;

Procedimento para Utilização

  • Foi realizada melhoria na rotina 2075 - Frente de Caixa, para efetuar a chamada da Package de crédito do cliente.
  • Será retornado pela Package um código quando o valor utilizado for igual ao valor disponível de crédito, e dois códigos quando o valor utilizado do crédito for menor que o valor disponível, no campo pscodigoscreditogerado, separados por vírgula, os quais deverão ser repassados como parâmetros da consulta de forma individual.