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Permite a inclusão de pedidos de remessa de exportação em consignação back to back.


Procedimentos

Para incluir um pedido de remessa de exportação em consignação back to back:

  1. Selecione "Pedido", disponível no em "Atualizações \ Remessa-Back to Back".
  2. Em manutenção de pedido de remessa de exportação em consignação, selecione a opção "Incluir". Será apresentada a janela para inclusão de pedido, subdividida em pastas que facilitam a organização dos dados.
  3. Preencha os campos da capa do pedido conforme a orientação do help. Porém, atente-se ao fato de que o importador de uma remessa de exportação back to back em consignação, será o próprio armazém onde a mercadoria ficará estocada.
  4. Em seguida, clique em "Incluir", para incluir os itens do pedido de remessa de exportação em consignação.
  5. Confirme os dados do item. O item incluído será relacionado na parte inferior da janela.
  6. Para alterar um item do processo, posicione o cursor sobre este e clique em "Alterar". Para excluir o item posicionado, clique em "Excluir".
  7. Para inserir novos itens no Processo, repita o passo 4. É possível incluir itens com um mesmo código de produto, desde que para diferentes datas de embarque, atendendo assim, a itens com programação de embarque em diferentes datas.
  8. Continue o preenchimento do processo, utilizando as demais opções. É importante ressaltar que o processo de back to back se destaca pela existência de invoices a pagar. Clique em "Invoices a Pagar-Back to Back" para incluir as invoices que devem ser vinculadas ao pedido de exportação.
  9. Após clicar em "Invoices a Pagar-Back to Back", será apresentada uma tela para inclusão das invoices. Insira os dados de todas as invoices que farão parte do processo de exportação em consignação-back to back.
    Na tela de manutenção de invoices a pagar, é possível a inclusão, alteração e exclusão de invoices. Nesta tela, são solicitadas, para cada invoice incluída, informações como: fornecedor, moeda, condição de pagamento, data de embarque, moeda e valor do frete, moeda e valor do seguro.
  10. Após a inclusão de todas as invoices relacionadas ao processo, clique em "Ok" para confirmar.
  11. Selecione o primeiro item do pedido e clique em "Alterar". A pasta "Back To Back" passa a aparecer, nos itens do pedido, depois que uma invoice a pagar é cadastrada. Nesta pasta, deve ser informada a invoice a pagar relacionada ao item selecionado, seguida do preço unitário a ser pago pelo item.
    Após a vinculação de um item a uma invoice a pagar, um novo campo será exibido na manutenção de invoices a pagar, apresentando o valor da invoice.
  12. Após a definição dos dados do processo, clique em "Ok” para gravar.



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