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Esta rutina permite realizar el cálculo del Impuesto Sobre Consumos específicos para Bolivia, creándose uno nuevo en la tabla de impuestos, de código ICE.

El cálculo para este impuesto se basará en el código de la partida arancelaria, que debe informarse en el campo producto (B1_PARTAR). A partir de este código, será posible obtener en la tabla de Configuraciones Adicionales Impuestos (SFF) cuál es el modo de incidencia del impuesto y la alícuota para cálculo.

La tabla con las partidas (SFF) se alimentará automáticamente por medio del sistema, con las partidas estándar publicadas por el Decreto Supremo nº 24053. Sin embargo, queda a cargo del usuario el posterior mantenimiento de esta tabla, en el caso de que haya alguna modificación de alícuota o creación de nuevas partidas.




Procedimientos

  1. Configuración del impuesto

La actualización de las tablas de Impuestos, Tipos de Entrada/Salidas y otras tablas relacionadas se realiza de manera automática, por medio del sistema, durante la carga inicial, es decir, la primera vez que se accede al sistema. Si estas tablas ya existen en el sistema y ya tienen contenido, la creación de este impuesto sólo se realizará cuando se acceda a la rutina Configuraciones Adicionales de Impuestos, en el menú Libros Fiscales/ Actualizaciones/Archivos/Config. Adic Imp.

Al acceder a esta rutina, el sistema verificará la existencia del impuesto ICE, y lo creará, si fuera necesario.

Después de este procesamiento se puede verificar la configuración de éste en  Impuestos Variables.

2. Configuraciones Adicionales del Impuesto.

En el módulo Libros Fiscales, en el menú Actualizaciones/Archivos/Tipos de Entrada y Salida, se mostrarán todos los TES para movimientos. Con la actualización del impuesto, se agregarán los TES que calculan el ICE. Si ya existe una TES que se utilice para la operación en la que se realizará el cálculo del ICE, será necesario modificar este TES, agregando el impuesto ICE.

3. En el módulo Libros Fiscales, en el menú de Actualizaciones/Archivos/Conf. Adic Imp. se mostrarán todas las partidas arancelarias y su configuración estándar. Cuando sea necesario modificar o registrar una nueva partida, el mantenimiento debe realizarse por medio de esta rutina, mediante las opciones Modificar e Incluir.

Help_buttonImportante

a)Todas las partidas estarán con los campos Fecha Inicial y Fecha Final vacíos, es decir, la vigencia de esta partida no estará determinada. Cuando sea necesario modificar una alícuota, debe encerrarse la vigencia de la partida con la alícuota anterior, y registrar una nueva, con el mismo código, la alícuota nueva y la fecha inicial de vigencia de esta nueva alícuota. De esta manera se mantendrá un historial de las alícuotas aplicadas para cada partida.

b)Los campos Cód. Fis. Comp y Cód Fis. Vent también estarán en blanco. Lo que indica que el ICE incidirá sobre cualquier operación (dependiendo únicamente de la partida informada en el producto). Si se identifica que el impuesto sólo incidirá sobre una determinada operación, debe rellenarse el código correspondiente de la entrada o salida.

4.  El proceso de cálculo del ICE se encierra con la emisión del documento fiscal. Para ello, debe seleccionarse un TES que calcule el impuesto y un producto con una partida arancelaria válida. El impuesto se mostrará en la carpeta de impuestos, localizada al pie de la pantalla del documento fiscal, como en los siguientes ejemplos, que muestran el cálculo en el Documento de Entrada y Salida.

Informe de Libros Fiscales

El informe Libros Fiscales IVA (Compras y Ventas) ya está actualizado para considerar el valor del ICE. En la columna 8 (TOTAL ICE) se mostrará el valor de ICE incidente sobre cada documento fiscal. Este valor también se totalizará en las líneas Total Parcial