Através deste processo o usuário poderá estornar a contabilidade dos lançamentos fiscais dos lançamentos que já estão integrados ao lote zero.
Nesta tela o usuário informa o lote contábil de estorno, histórico padrão e data de estorno.
Observações: Ao selecionar um histórico as contas contábeis geradas através do estorno são associadas a este histórico. Caso não selecione nenhum Histórico Padrão, a contabilização de estorno será gerada com o Histórico Padrão original. Os históricos que esteja com a opção "Complemento não permitido" marcado no TOTVS Gestão Contábil, não serão visualizados.
O campo Data do Estorno será preenchido com a data do sistema, mas o usuário terá a opção de alterá-la caso necessário. O estorno será gerado na data informada pelo usuário, o usuário ainda poderá considerar a data de contabilização como a data de estorno.
O sistema não irá efetuar o estorno de lançamentos em que estiverem nas seguintes condições:
- Lançamentos Fiscais pertencentes a Período Fiscal com status de ENCERRADO e Lotes Fiscais com status LIBERADO
- Lançamento CANCELADO ( No momento do CANCELAMENTO, o sistema já excluí a contabilização do lançamento gravando-o como "Não Contábil"
- Lançamentos que não tenham sido integrados ao lote 0 ( zero ) do TOTVS Gestão Contábil.