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  • Bloco K - Saldos das Contas Contábeis e Referenciais

Este Bloco é composto pelos registros:

    Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período)

    O sistema deverá gerar os detalhes dos saldos contábeis Iniciais, finais, totais de Débito e totais de Crédito das contas patrimoniais (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido) depois do encerramento, levando em consideração o período informado no registro K030.

    Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento

    O sistema deverá gerar os saldos finais das contas de resultado antes do encerramento. Para este cálculo o sistema irá aplicar a regra estabelecida no item "Utiliza transferência de grupos contábeis para identificar o(s) encerramento(s)" e "Transferência de Grupos Contábeis".
    Observações Registros K155 e K355:

    1. Quando o sistema estiver parametrizado para considerar a conta gerencial como centro de custo a quebra será realizada pelas contas gerenciais, ou seja, o sistema irá processar as informações considerando os rateios.
    2. Lançamentos que são classificados como fiscais para o envio do FCONT não serão levados em considerados no processamento deste registro.
    3. Quando o sistema estiver parametrizado para não enviar o centro de custo para o SPED, o sistema vai processar o lançamento contábil que tenha o centro de custo, no entanto o campo centro de custo será enviado em branco.