Este Bloco é composto pelos registros:
Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período)
O sistema deverá gerar os detalhes dos saldos contábeis Iniciais, finais, totais de Débito e totais de Crédito das contas patrimoniais (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido) depois do encerramento, levando em consideração o período informado no registro K030.
Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento
O sistema deverá gerar os saldos finais das contas de resultado antes do encerramento. Para este cálculo o sistema irá aplicar a regra estabelecida no item "Utiliza transferência de grupos contábeis para identificar o(s) encerramento(s)" e "Transferência de Grupos Contábeis".
Observações Registros K155 e K355:
- Quando o sistema estiver parametrizado para considerar a conta gerencial como centro de custo a quebra será realizada pelas contas gerenciais, ou seja, o sistema irá processar as informações considerando os rateios.
- Lançamentos que são classificados como fiscais para o envio do FCONT não serão levados em considerados no processamento deste registro.
- Quando o sistema estiver parametrizado para não enviar o centro de custo para o SPED, o sistema vai processar o lançamento contábil que tenha o centro de custo, no entanto o campo centro de custo será enviado em branco.