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  • DT Acerto de Carga/Caixa Para Títulos Com Antecipação de Recebíveis.


ACERTAR CARGA/CAIXA PARA TÍTULOS COM ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS.

 Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

4 - Caixa Motorista

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

410

Acerto de Carga Caixa

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

1234

Negociar Vendor / Desconto / Custódia

1238

Fechar Negociação

Chamado/Ticket:

CNB-235

Requisito/Story/Issue:CNB-235

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versao/Release:

29.01


Objetivo

 Bloqueio de desdobramento no acerto de carga/caixa para títulos com antecipação de recebíveis.

Definição da Regra de Negócio

  1. O sistema deverá bloquear o desdobramento de títulos nas opções acertar carregamento, acertar caixa ou acertar carregamento zero, para os títulos de contas a receber que passaram por negociação de antecipação de recebíveis;
  2. Os títulos que passaram pela negociação de antecipação de recebíveis possuem as seguintes informações: PCPREST.NUMTRANSVENDOR e PCPREST.DTVENDOR;

    Fluxo Acertar Carregamento ou Fluxo Acertar Caixa ou Fluxo Acertar Carregamento Zero - Ação Editar Título.
  3. Fluxo de validação dos lançamentos para bloqueio: Selecionar a opção Acertar Carregamento ou Acertar Caixa ou Acertar Carregamento Zero -> Informar campos de pesquisa (Filial, Cód. Func. Checkout, Nº Checkout, Emissão) ->Selecionar o título (Tabela Notas Fiscais/Romaneio) -> Selecionar a opção Edição de Títulos (botão Editar) -> Realizar as alterações do título -> Selecionar ação Confirmar (botão) -> Validar se o título selecionado possuem antecipação de recebíveis ->Apresentar a Mensagem de Bloqueio;
  4. Ao selecionar um título de contas a receber que passou por negociação de antecipação de recebíveis e solicitar sua alteração na opção de Acertar Carregamento ou Acerto de Caixa ou Acertar Carregamento Zero, o sistema deverá apresentar a mensagem:
    Mensagem: O título <número do título> não pode ser alterado porque foi feita sua negociação de Vendor/Desconto nas rotinas 1234 e 1238;
  5. Apresentar uma mensagem individual de bloqueio para cada título selecionado que possuem a negociação de antecipação de recebíveis;


    Fluxo Acertar Carregamento ou Fluxo Acertar Caixa ou Fluxo Acertar Carregamento Zero - Ação Desdobrar.
  6. Fluxo de validação dos lançamentos para bloqueio: Selecionar a opção Acertar Carregamento ou Acertar Caixa ou Acertar Carregamento Zero -> Informar campos de pesquisa (Filial, Cód. Func. Checkout, Nº Checkout, Emissão) -> Selecionar o título (Tabela Notas Fiscais/Romaneio) -> Selecionar ação Desdobrar (botão) -> Validar se o título selecionado possuem antecipação de recebíveis -> Apresentar a Mensagem de Bloqueio;
  7. Ao selecionar um título de contas a receber que passou por negociação de antecipação de recebíveis e solicitar seu desdobramento na opção de Acertar Carregamento ou Acerto de Caixa ou Acertar Carregamento Zero, o sistema deverá apresentar a mensagem:
    Mensagem: O título <número do título> não pode ser desdobrado porque foi feita sua negociação de Vendor/Desconto nas rotinas 1234 e 1238;
  8. Apresentar uma mensagem individual de bloqueio para cada título selecionado que possuem a negociação de antecipação de recebíveis;

    Fluxo Acertar Carregamento ou Fluxo Acertar Caixa ou Fluxo Acertar Carregamento Zero - Ação Dividir Contas a Receber no Cartão (F11).
  9. Fluxo de validação dos lançamentos para bloqueio: Selecionar a opção Acertar Carregamento ou Acertar Caixa ou Acertar Carregamento Zero -> Informar campos de pesquisa (Filial, Cód. Func. Checkout, Nº Checkout, Emissão) -> Selecionar o título (Tabela Notas Fiscais/Romaneio) -> Selecionar a ação Dividir Contas a Receber no Cartão (botão F11) -> Realizar as alterações desejadas -> Selecionar a opção Confirmar (Botão) -> Validar se o título selecionado possuem antecipação de recebíveis -> Apresentar a Mensagem de Bloqueio;
  10. Ao selecionar um título de contas a receber que passou por negociação de antecipação de recebíveis e solicitar a divisão de contas a receber no cartão na opção de Acertar Carregamento ou Acerto de Caixa ou Acertar Carregamento Zero, o sistema deverá apresentar a mensagem:
    Mensagem: O título <número do título> não pode passar pela divisão de contas a receber porque foi feita sua negociação de Vendor/Desconto nas rotinas 1234 e 1238;
  11. Apresentar uma mensagem individual de bloqueio para cada título selecionado que possuem a negociação de antecipação de recebíveis.


 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

410 - Acerto de Carga Caixa

Alteração

Menu Winthor > 410

1238 - Fechar Negociação

Envolvida

Menu Winthor > 1238

1234 - Negociar Vendor / Desconto / Custódia

Envolvida

Menu Wintohr > 1234


Procedimento para Configuração

Atualize as rotinas 410, 1238, 1234  para a versão 29.01 ou superior.



Procedimento para Utilização

  1. Acesse a rotina 410 - Acerto de Carga Caixa , selecione a opção acertar carregamento zero; 



  2. Informe a filial, período e clique o botão Pesquisar;


  3. Selecione um título e realize o Desdobramento; 
  4. Quando houver negociação de Vendor/Desconto nas rotinas 1234 e 1238 no título no qual foi selecionado irá aparecer a seguinte mensagem;

    Observação: Validação será realizada em todos os tipos de Acertos da rotina 410.