CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
A tela de Faturas a Receber relaciona todos os documentos que pertencem aos dados digitados anteriormente, identificados pelo sinal , ou em branco, ao clicar em Deseja iniciar fatura em branco, a fim de informar quais documentos devem ser considerados na geração de faturas por documento.
Nesta tela, o Sistema informa os dados da fatura a ser gerada, ou seja, prefixo, número, natureza e moeda. Ao lado esquerdo da tela é apresentado o valor da fatura, o valor selecionado e o total de títulos selecionados. É importante observar que o valor selecionado é modificado à medida que os títulos são marcados. Da mesma forma, o número de títulos selecionados também é atualizado.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Selecionar ou Informar os Documentos a Serem Faturados
- Confirmados os dados para localização dos documentos, o Sistema apresenta a tela de Faturas a Receber.
Os documentos disponíveis para a geração da fatura são relacionados nesta tela.
Se a opção Deseja iniciar fatura em branco tenha sido selecionada, estes documentos não serão apresentados e devem ser informados.
Selecione os títulos desejados para a geração da fatura e confirme.
Para informar os CTRCs desejados na geração das faturas, clique em Simulação para inclui-los.
Para desmarcar um título, posicione o cursor sobre ele e dê um duplo clique do mouse.
O Sistema solicita a condição de pagamento, caso a data de vencimento da fatura tenha sido mantida em branco na tela principal.
Informe o código da condição de pagamento e confirme.
03. TELA FATURAS A RECEBER
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Exclui CTRCs | Permite excluir as CTRCs relacionadas. |
Pesquisa Documento | Permite localizar um documento por filial, número do documento e série. |
Visualiza Documento | Para visualizar um documento relacionado, posicione o cursor sobre seu registro e clique nesta opção. |
04. TABELAS UTILIZADAS
- DT6 – Documentos de Transporte
- DUY – Grupos de Região
- DVV – Documentos Cancelados da Fatura
- SA1 – Cadastro de Clientes
- SE1 – Contas a Receber
- SE4 – Condições de Pagamento
- SFQ – Amarração de Parcelas
- DUX – Itens da Prestação de Serviço
- DUO – Perfil do cliente