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  • 1301 - Validar valor de pedido x nota fiscal para bonificação - Entrada manual


01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:1301 - Receber Mercadoria
Requisito/Story/Issue:DDCOMP-2124
Versão Release:29.06


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Implementar processo na Rotina 1301 - Receber Mercadoria, para validar o valor do produto nas entradas bonificadas, pedido com acordo comercial e a nota com valor de bonificação com valor diferente do pedido.

03. SOLUÇÃO

Ajustado rotina e implementado o parâmetro VALIDAVLBONIFNAENTRADA na 132 onde se estiver marcado como SIM valida se o valor do item no pedido é igual ao valor do item na entrada, nas entradas tipo 5 Bonificada, ou entrada tipo 1 Normal com um item 100% bonificado.


        Rotina 560:

  1. Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize a Tabela de parâmetros por filial (PCPARAMFILIAL) e em seguida clique no botão Confirmar;




        Rotina 132:


  1.  Acesse a Rotina 132 - Parâmetros da Presidência, Marcar parâmetro 4216 =SIM.





        Rotina 1301:


  1.  Acesse a Rotina 1301 - Receber Mercadoria, efetuar uma entrada de mercadoria tipo 5 bonificada ou uma entrada tipo 1 com um items 100% bonificado.

Entrada tipo 5 bonificada


Entrada tipo 1 com um item 100% bonificado


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

  • Para utilizar a nova funcionalidade implementada atualize as rotinas abaixo para a versão 29.06 ou versão superior;


  • 560 - Atualizar Banco de Dados

  • 132 - Parâmetros da Presidência
  • 1301 - Receber Mercadoria