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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus
Segmento:Servicios y jurídico - Mercado internacional
Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
Rutina (s)Nombre técnico
FINA086.PRWAnulación Orden de pago Mod II
Ticket:

8861111

Issue:DMICNS-8460
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Error en la anulación de Orden de Pago Mod. II cuando el parámetro MV_ESTORDP está configurado con el valor “N”, la rutina debe actualizar el campo E5_SITUACA con el valor “C”, sin embargo; cuando se tienen varios documentos para realizar el pago, es decir varios movimientos bancarios, al realizar la anulación de la orden de pago, la rutina solo actualiza el primer registro en la tabla SE5.

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que al anular una orden de pago el sistema grabe correctamente el campo Situación (E5_SITUACA) de todos los ítems utilizados en la generación de la Orden de pago.


Configuraciones previas

  • Tener los datos necesarios en el sistema para la inclusión de una orden de pago.
  • Parámetro MV_ESTORDP = "N" (Define si se realizará un registro de reversión en el SE5 al anular una orden de pago S - Si / N - No (estándar del sistema) ). 


Flujo de la prueba:

  • Acceda al módulo Financiero:
  • Acceda a la rutina Cuentas por pagar. (FINA050)
    • Incluya un título por pagar.
  • Acceda a la rutina Orden de pago Mod II. (FINA847)
    • Genere una orden de "Pago automático".
    • Complete los parámetros.
    • Seleccione el título por pagar y genere el “Pago automático”.
    • Solapa "Documentos propios".
      • Incluya dos o mas movimientos del tipo TF - Depósito .
      • Observe si los registros están correctamente completados.
    • Informe la modalidad y grabe el registro.
    • Observe que se genere la OP.
  • Acceda a la base de datos:
    • Observe que la tabla Movimiento Bancario (SE5) y el campo “Situación” (E5_SITUACA) se grabaron blanco.
  • Acceda al módulo Financiero:
  • Acceda a la rutina Orden de pago Modelo II. (FINA847)
    • Utilice la opción “Anular Ord. Pago
    • Complete los parámetros.
    • Seleccione la orden de pago y confirme el proceso.
  • Acceda a la base de datos:
    • Observe la tabla de Movimiento Bancario (SE5) donde el campo “Situación”(E5_SITUACA) quedó con el contenido “C” de Cancelado.

04. TABLAS UTILIZADAS       

         SE5 - Movimiento Bancario.

         SE2 - Cuentas por Pagar.  

 SEK - Órdenes de pago.