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  • 10051639 - DDVENDAS-22105- DT- Pedidos Tv5 Ficando Com Carregamento -1 Após Faturamento.


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linha Winthor

Segmento:

Distribuição

Módulo:14 -Faturamento
Função: Atualizar Procedures
Ticket:10051639
Requisito/Story/Issue :DDVENDAS-22105


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

As notas bonificadas geradas na 316 com tipo TV 5 e faturadas na rotina 1436 estão gerando numcar impossibilitando que seja realizado acerto através da rotina 410. Antes as notas eram faturadas e não geravam numcar.

03. SOLUÇÃO

Ajustada variável de controle para TV5 Brinde na venda Manifesto, para que o pedido TV5 com carregamento montado não zere o carregamento ao faturar.

Incluso log ao validar a função ZeraCarreg,
Retirada procedure ValidaPcPrazoAdicional, já existente na Package GeraFinanFaturamento,
Retirada procedure BuscarSerieNF e movida para a Package Vendas.


Favor atualizar rotina 300 e 1400 para versão igual ou superior a descrita abaixo:

300 - 29.00.198.005 - 30.00.37.005

Executar opção: 14 - Pacote de Funções de processamento (VENDAS) 

1400 - 29.00.91.006 - 30.00.22.005

Executar Opção: 01 - Faturar pedido de Venda.




04. DEMAIS INFORMAÇÕES



Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!



05. ASSUNTOS RELACIONADOS