Definición de la Regla de Negocio
Antecedentes
Crear una opción que permita cargar las Facturas de entrada a partir de la Pre-factura.
Proceso que genera la factura de entrada a partir de las pre-facturas seleccionadas de los proveedores que están en formato XML.
Procedimiento
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ingresar a la rutina Generar Facturas, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Gener. Facturas".
- Dar clic en Subir XML.
- Presionar el botón "Parámetros" e informar:
- Ruta y nombre del archivo XML.
- Código de la configuración de la Adenda.
- RFC del Proveedor.
- Validar que la pre-factura se haya creado exitosamente.
- Realizar el llenado de los campos obligatorios para la generación de la Factura.
Tablas utilizadas
- CPP - Pre-factura.
- CPQ - Detalles de Pre-factura.
- SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
- SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.
Véase también
- DT Generar Factura - México - Gestão de Compras - P12
- Pre-factura (MATA458 - SIGACOM)
- Carga de Listado de Emisores de Comprobantes Fiscales 69-B
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