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  • Parâmetros Fiscais do Serviço - SIP0018


CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite cadastrar e manutenir os parâmetros fiscais de serviço.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastrar um Parâmetro Fiscal

  1.  Na tela Parâmetros Fiscais - Contas, clique em Incluir.

  2.  Selecione a natureza de operação.
  3.  Informe os demais parâmetros necessários para este cadastro.
  4.  Confira os dados e confirme.

03. TELA PARÂMETROS FISCAIS - CONTAS

Outras Ações / Ações Relacionadas

As funções padrão do menu estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Natureza de operaçãoNúmero da natureza de operação que será utilizada para identificar as características de venda com o âmbito de mercado.
ServiçoCódigo do serviço prestado pela empresa aos clientes.
Local operaçãoCódigo do local onde serão executadas as operações.
Tipo carga

Indica o tipo da carga:

  • G – carga granel
  • C – carga geral
ServiçoNúmero da conta contábil na qual será creditado no valor referente ao serviço.
Conta débitoNúmero da conta contábil na qual será debitado o valor referente ao serviço.
Histórico créditoCódigo do histórico contábil padrão para o lançamento a crédito do valor do serviço.
Histórico débitoCódigo do histórico contábil para o lançamento a débito do valor do serviço.

04. TELA PARÂMETROS FISCAIS - ITENS SERVIÇO

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
ServiçoCódigo do item de serviço que representa o valor cobrado pelo serviço prestado.
ISSCódigo do serviço que representa o valor do ISS sobre o valor do serviço prestado.
IRCódigo do serviço que representa o valor do IR sobre o valor do serviço prestado.
PISCódigo do serviço que representa o valor do PIS sobre o valor do serviço prestado.
COFINSCódigo do serviço que representa o valor do COFINS sobre o valor do serviço prestado.
INSSCódigo do item que representa o valor do INSS sobre o valor do serviço prestado.
DescontoCódigo do item que representa o valor de desconto sobre o valor do serviço prestado.

05. TELA PARÂMETROS FISCAIS - RETENÇÃO

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Conta crédito - CSLLNúmero da conta contábil na qual será creditado o valor referente ao CSLL.
Conta débito - CSLLNúmero da conta contábil na qual será debitado o valor referente ao CSLL.
Histórico crédito - CSLLCódigo do histórico padrão para o lançamento a crédito do valor do CSLL.
Histórico débito - CSLLCódigo do histórico padrão para o lançamento a débito do valor do CSLL.
Conta crédito - PISNúmero da conta contábil na qual será creditado o valor referente a retenção de PIS.
Conta débito - PISNúmero da conta contábil na qual será debitado o valor referente a retenção de PIS.
Histórico crédito - PIS

Código do histórico contábil padrão para o lançamento a crédito do valor de retenção do PIS.

Histórico débito - PISCódigo do histórico contábil padrão para o lançamento a débito do valor de retenção do PIS.
Conta crédito - COFINSNúmero da conta contábil na qual será creditado o valor referente a retenção de COFINS.
Conta débito - COFINSNúmero da conta contábil na qual será debitado o valor referente a retenção de COFINS.
Histórico crédito - COFINSCódigo do histórico contábil padrão para o lançamento a crédito do valor de retenção do COFINS.
Histórico débito - COFINSCódigo da conta contábil para o lançamento a débito do valor de retenção do COFINS.
Conta crédito - INSSNúmero da conta contábil na qual será creditado o valor referente a retenção de ISS.
Conta débito - ISSNúmero da conta contábil na qual será debitado o valor referente a retenção de ISS.
Histórico crédito - ISSCódigo do histórico contábil padrão para o lançamento a crédito do valor de retenção do ISS.
Histórico débito - ISSCódigo do histórico contábil padrão para o lançamento a débito do valor de retenção do ISS.
CSLLCódigo de serviço que representa o valor do CSLL sobre o valor do serviço prestado.
PISCódigo do item de serviço que representa o valor de retenção de PIS sobre o valor do serviço prestado.
COFINSCódigo de serviço que representa o valor de retenção do COFINS sobre o valor do serviço prestado.
ISSCódigo do item de serviço que representa o valor de retenção do ISS sobre o valor do serviço prestado.
Contabiliza conta viagemQuando assinalado, indica que as despesas relativas ao serviço serão centralizadas na conta contábil específica da viagem.
Rateia despesa mão de obraQuando assinalado, indica que o serviço tem despesas de mão de obra externas cujos custos serão rateados pelos clientes que utilizaram o serviço.
É despachoQuando assinalado, indica que o serviço refere-se ao despachante como desembaraçar negócios, mercadorias, pagar direitos e e fretes, encaminhar papéis, entre outros, sobretudo junto às repartições fiscais, aduaneiras e policiais.
Exige condição pagamento

Quando assinalado, indica que para o serviço é obrigatório informar a condição de pagamento já na abertura de uma pró-forma ou Ordem de Serviço.

Caso não seja exigida a condição de pagamento na abertura, ela será obrigatória na liberação de ordem de serviço para o faturamento.

Complemento serviço

Indica o serviço complementar que foi prestado pela característica principal relacionada a ele:

  • Receita
  • BL
  • Navio/avião
  • Produto
  • DI
  • RE
  • SD
  • LI
Modelo pró-forma

Modelo de pró-forma no qual o serviço será impresso:

  • Agenciamento
  • Agenciamento 2
  • Desestiva
  • Despacho
  • Operação portuária
  • Variável
Modelo pró-forma variável

Código do modelo da pró-forma que será utilizado na emissão.

O modelo do pró-forma deve ser previamente cadastrado na rotina SIP0076 (Modelo Pro Forma).

Tipo documento encontro contas

Tipo do documento encontrado na conta:

  • DI
  • SD
  • RE

06. TELA PARÂMETROS FISCAIS - ITEM DE SERVIÇO PADRÃO

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Item serviçoCódigo da receita ou uma despesa relativa a uma atividade própria ou contratada de terceiros que faz parte de um serviço.
Tipo despesaCódigo do tipo de despesa que será relacionada a AD gerada para o item de serviço no Contas a Pagar.
Fornecedor

Código da empresa homologada para fornecer determinada mercadoria ou prestar um serviço.

O código do fornecedor deve ser previamente cadastrado na rotina VDP10000 (Cadastro de Cliente/Fornecedor).

Dias vencimentoPrazo em dias que normalmente será concedido a empresa para pagar os títulos do fornecedor.
Categoria AL

Código da categoria do grupo de despesas ou receitas incorridas na execução de um serviço.

A categoria do Aviso de Lançamento deve ser previamente cadastrada na rotina SIP0017 (Categorias Aviso Lançamento).

Lista preço

Código da lista que contém as características para compor o preço do item de serviço.

A lista de preço deve ser previamente cadastrada na rotina SIP0020 (Listas Preços).

FórmulaExpressão matemática mediante a qual se enuncia a relação entre diversas variáveis e constantes para se apurar o valor de um item de serviço que geralmente ocorre para determinado serviço.

07. TELA PARÂMETROS FISCAIS - ETAPAS

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
EtapaCódigo das partes em que pode ser dividido um serviço, caracterizando a sequência de atividades para a sua execução.

08. TELA PARÂMETROS FISCAIS - TIPOS DE DOCUMENTO

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Tipo documento

Código do tipo de documento das partes em que pode ser dividido um serviço, caracterizando a sequência de atividades para a sua execução.

O tipo de documento deve ser previamente cadastrado na rotina SIP0014 (Tipos de Documentos).

09. TELA PARÂMETROS FISCAIS - OUTROS

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

BancoCódigo do banco a ser relacionada ao serviço.
CNPJ titularCNPJ do titular da conta.
IDIdentificação do depósito.
Modelo aviso lançamento

Código do modelo do Aviso de Lançamento por intermédio de um grupo de categorias.

O modelo de Aviso de Lançamento deve ser previamente cadastrado na rotina SIP0032 (Modelo de Aviso de Lançamento).

Adiantamento automático

Quando assinalado, indica que o serviço gerará o adiantamento automático.

Isto é, no momento em que é aberta uma Ordem de Serviço, somam-se os valores dos itens da Ordem da Serviço (despesas e/ou receitas), conforme os itens indicados para compor o adiantamento.

Despesa participa

Quando assinalado, indica que o adiantamento considerará os itens de serviço do tipo despesa.

Esse campo somente será acessado se o campo Adiantamento automático estiver assinalado.

Receita participaQuando assinalado, indica que os itens de serviço tipo Receita serão considerados na formação do adiantamento.
Esse campo somente será acessado se o campo Adiantamento automático
estiver assinalado.
Item serviçoCódigo do item de serviço que será considerado para a geração automática do adiantamento.
Retenção PIS / COFINS / CSLLQuando assinalado, indica que haverá retenção de PIS / COFINS / CSLL.

10. TELA PARÂMETROS FISCAIS - EMISSÃO NOTA DÉBITO

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

LinhaNúmero da linha em será emitida a informação.
SequênciaNúmero da sequência da informação.
Informação complementar

Indica qual informação que será apresentada para detalhar o processo ao qual a nota de débito se refere.

São informações predefinidas que se relacionam a Ordem de Serviço ou a viagem:

  • Navio/cia aérea/transportadora: nome do navio ou nome da companhia aérea ou nome da transportadora, conforme o tipo de transporte indicado para a viagem.
  • Viagem: número da viagem do armador.
  • Porto: nome do porto de atracação.
  • Porto origem/porto destino: nome do porto de origem ou destino, conforme processo: importação ou exportação.
  • DI / RE: número da DI ou RE (conforme o processo: importação ou exportação).
  • Referência cliente: código da referência do cliente.
Descrição valorDescrição padrão que será utilizada para descrever a que se refere o valor da nota de débito gerada para o serviço.
Descrição valor inglêsDescrição padrão que será utilizada para descrever a que se refere o valor da nota de débito gerada para o serviço quando a nota de débito for gerada em Inglês.
Emite dados bancários?

Quando assinalado, indica que os dados bancários serão impressos na nota de débito do modelo padrão de nota de débito do serviço.

Emite valor por extenso?Quando assinalado, indica que o valor da nota de débito será informado por extenso na impressão da nota de débito do modelo padrão de nota de débito do serviço.
Emite nome usuário?Quando assinalado, indica que o nome do usuário será impresso na nota de débito do modelo padrão de nota de débito do serviço.
RodapéTexto padrão que será impresso no rodapé, antes da data e do espaço para assinatura, para impressão da nota de débito em Português.
Rodapé inglêsTexto padrão que será impresso no rodapé, antes da data e do espaço para assinatura, para a versão em Inglês da nota de débito.

11. TELA PARÂMETROS FISCAIS - OBSERVAÇÕES

Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

Observação padrão ADObservação padrão da autorização de despesa.
Observação padrão NF

Texto padrão que será gerado para as Notas Fiscais do serviço e empresa.

Essas observações podem ser complemento com informações existentes no Sistema como, por exemplo, o número da DI ou RE, o nome do navio. Para tanto, é necessário incluir na rotina SIP0019 (Variáveis), colocando-as entre #.

Exemplo

  • Referente DI #numero_di# da viagem #viagem_armador#.
Observação padrão ALTexto da mensagem padrão que será utilizado para a impressão do Aviso de Lançamento.
Cópia observação OS para AL?Quando assinalado, indica que a observação das Ordens de Serviço aberta para o serviço será copiada para o Aviso de Lançamento durante o faturamento.
Cópia observação OS para NF?Quando assinalado, indica que a observação das Ordens de Serviço abertas para o serviço será copiada para a Nota Fiscal durante o faturamento.
Sequência observação NF?

Indica a sequência do texto da observação da Nota Fiscal será montado:

  • Nenhum texto.
  • Somente a observação da ordem de serviço.
  • Somente a observação padrão da nota fiscal.
  • Observação padrão NF / observação da OS.
  • Observação OS / observação padrão NF.

12. TABELAS UTILIZADAS 

Não se aplica.