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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
Rutina(s):Nombre Técnico:
MATRAR1B.PRW

Libro De IVA Compras.

País:Argentina.
Ticket:12043114.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11909.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El IVA 0% debe ser tratado como un EXENTO/NO GRAVADO, y esto debe ser considerado en el informe MATRAR1B, ya que hoy el sistema está mostrando el valor de la base imponible en la columna de GRAVADO.


03. SOLUCIÓN

Se implementa validación para que no sea considerado en la columna GRAVADO el valor de la base imponible del IVA con alícuota de 0%.


  1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  4. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración del IVA con alícuota 0.
  5. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de realice el cálculo para el impuesto previamente registrado.
  6. A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) debemos de registrar una factura de venta considerando lo siguiente:
    1. Ingrese el proveedor previamente dado de alta, él número de documento, seleccione el tipo de venta.
    2. Ingrese el/los productos deseados, con la TES registrada (TES con IVA 0%).
    3. Verificar que en el cálculo de impuestos respete la alícuota correspondiente a cada código fiscal.
    4. Complementar datos obligatorios y almacenar documento.
  1. A través de la rutina de Lib. Fis IVA Compra (MATRAR1B) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Informes | Específicos) es necesario realizar el siguiente proceso:
    1. Ingrese los parámetros para la consulta del informe.
    2. Imprima el informe.
    3. Validar que el valor de la base del IVA con alícuota de 0% no aparece más en la columna de GRAVADO, ahora, solo es visualizado en la columna EXEN/NO GRAV.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No Aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No Aplica.