Páginas filhas
  • 12229368 - DDVENDAS-31478 - DT - Divergência na Totalização do Orçamento ao Faturar na 2030


01. DADOS GERAIS


Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linha Winthor

Segmento:

Distribuição

Módulo:41 - Material de Construção
Função:Orçamento de Venda
Ticket:12229368
Requisito/Story/Issue:DDVENDAS-31478


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao faturar um orçamento na rotina 2030 que contenha produto tinta, o cupom está sendo rejeitado por não totalizar corretamente.

03. SOLUÇÃO

        Ajustado calculo do total de orçamento.


Atualizar a rotina 4139 - Orçamento de Venda para uma das versões abaixo ou superior:

  • 30.01.29.2
  • 30.03.16.2


04. DEMAIS INFORMAÇÕES



IMPORTANTE!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!