Páginas filhas
  • DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) é uma das modalidades utilizadas pela Receita Federal do Brasil para obtenção das informações necessárias para o lançamento do crédito tributário e da forma que o contribuinte utilizou para quitá-lo (pagamento, compensação, suspensão ou parcelamento). Esta rotina encontra-se disponível no Gerador de Saídas e para utilizá-la basta baixar seu layout disponível no TOTVS Compartilhamento

Atualmente, há dois layouts da DCTF no TOTVS Compartilhamento: 

  • FISLAY0026 - DCTF-Antes_2024: gera a DCTF com tributos retidos na fonte;
  • FISLAY0026 - DCTF: gera a DCTF sem os tributos retidos na fonte.

Para mais detalhes, consulte a documentação DCTFWeb - Como chegar no valor da DARF a recolher? Será possível unificar as DARF de INSS e IRRF?

Registros

    Tipos de Registros:

    Registro Tipo Header - Header da Declaração
    Registro Tipo R01 - Ficha Dados Iniciais
    Registro Tipo R02 - Ficha Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz
    Registro Tipo R03 - Ficha Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica
    Registro Tipo R10 - Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados
    Registro Tipo R11 - Ficha Pagamento
    Registro Tipo R12 - Ficha Compensações
    Registro Tipo R14 - Ficha Suspensão
    Registro Tipo R20 - Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados do Trimestre Anterior
    Registro Tipo R21 - Ficha Pagamento do Trimestre Anterior
    Registro Tipo R30 - Ficha Quotas
    Registro Tipo R31 - Ficha Pagamento da Quota
    Registro Tipo T9 - Ficha Trailler da Declaração

      ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
      01 Sistema Automático Valor Fixo "DCTFM"
      02 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
      03 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
      04 Ano de Competência da Declaração Ano do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
      05 Reservado Automático Valor Fixo "1930"
      06 Tipo de Declaração

      "0" - Original

      "1" - Retificadora

      Gerado conforme o Tipo de Declaração informado na Tela de Geração da Rotina
      07 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
      08 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
      09 Versão - Valor preenchido com a versão informada na tela de geração da rotina
      10 Nome Empresarial Obrigatório. Tamanho mínimo de 3 posições e não pode conter somente dígitos Gerado conforme o Nome Oficial da Filial Matriz
      11 UF Domicílio Obrigatório e válido Gerado conforme o Estado da Filial Matriz
      12 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
      13 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
      14 Situação “00” – Normal
      “01” – Extinção
      “02” – Fusão
      “03” – Incorporação/ Incorporada
      “04” – Incorporação/ Incorporadora
      “05” – Cisão Total
      “06” – Cisão Parcial
      Gerado conforme a Situação informada na Tela de Geração da Rotina
      15 Ano de Competência da Declaração Ano do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
      16 Mês de Competência da Declaração Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
      17 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
      18 Período Base Inicial Data Inicial do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
      19 Período Base Final Data Final do fato gerador Gerado conforme a Data Final informado na Tela de Geração da Rotina
      20 Data de Ocorrência do Evento

      Data de Ocorrência do Evento

      Se valor do Campo 14 = “00”, preencher com zeros

      Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
      21 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
      22 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
      23 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
      24 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
      25 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -
        ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
        01 Tipo Automático Valor Fixo "R01"
        02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
        03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
        04 Situação "0" – Normal
        "1" – Extinção
        "2" – Fusão
        "3" – Incorporação/ Incorporada
        "4" – Incorporação/ Incorporadora
        "5" – Cisão Total
        "6" – Cisão Parcial
        Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
        05 Data do Evento

        Data de Ocorrência do Evento

        Se Situação = “0”, preencher com zeros

        Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
        06 Início do Período Data Inicial do Fato Gerador Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
        07 Final do Período Data Final do Fato Gerador Gerado conforme a Data Final informado na Tela de Geração da Rotina
        08 Declaração Retificadora "0" - Não
        "1" - Sim
        Gerado conforme o campo "Declaração Retificadora" informado na Tela de Geração da Rotina
        09 Número do Recibo de entrega da DCTF a ser retificada Se Campo 08 = 0, preencher com zeros
        Se Campo 08 = 1, preencher com o Número do Recibo de entrega da DCTF a ser retificada

        -


        10 Forma de Tributação do Lucro

        "0" – Real/Trimestral
        "1" – Real/Estimativa
        "2" – Presumido
        "3" – Arbitrado
        "4" – Imune do IRPJ
        "5" – Isenta do IRPJ
        "8" – Declarante não é Contribuinte do IRPJ
        "9" – Não preenchido


        Se Qualificação da Pessoa Jurídica (Campo 11) = "10", preencher com "8"
        Se PJ optante pelo Simples Nacional (Campo 14) = "1", preencher com "9"
        Se PJ inativa no mês da declaração (Campo 16) = "1", preencher com "9"

        Gerado conforme o campo "Forma de Tributação do Lucro" informado na Tela de Geração da Rotina
        11 Qualificação da Pessoa Jurídica

        "01" – Agências de Fomento e demais entidades elencadas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212/1991
        "02" – Sociedade Seguradora e de Capitalização ou Entidade Aberta de Previdência Complementar (com fins lucrativos)
        "03" – Sociedade Corretora de Seguros
        "04" – Cooperativa de Crédito
        "05" – Entidade Fechada de Previdência Complementar ou Entidade Aberta de Previdência Complementar (sem fins lucrativos)
        "06" – Sociedade Cooperativa
        "07" – PJ em Geral
        "08" – Sociedade Cooperativa de Produção Agropecuária ou de Consumo
        "09" – Autarquia ou Fundação Pública
        "10" – Estado, Distrito Federal, Município ou Órgão Público da Administração Direta
        "11" – Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e demais PJ de que trata o inc. III do art. 34 da Lei n° 10.833/2003
        "12" – Mais de uma qualificação durante o mês


        Se PJ optante pelo Simples Nacional (Campo 14) = "1", preencher com "07"

        Gerado conforme o campo "Qualificação da Pessoa Jurídica" informado na Tela de Geração da Rotina
        12 PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês "0" - Não
        "1" - Sim
        Gerado conforme o campo "PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês" informado na Tela de Geração da Rotina
        13 PJ com débitos de SCP a serem declarados - -
        14 PJ optante pelo Simples Nacional

        "0" - Não
        "1" - Sim


        Se Ano do fato gerador = 2014, preencher com zero.
        Se Ano do fato gerador = 2015 e Mês do fato gerador diferente de 12, preencher com zero.
        Se PJ inativa no mês da declaração (Campo 16) = "1", preencher com zero.

        Gerado conforme o campo "PJ optante pelo Simples Nacional" informado na Tela de Geração da Rotina
        15 PJ optante pela CPRB

        "0" - Não
        "1" - Sim


        Se Ano do fato gerador = 2014, preencher com zero.
        Se Ano do fato gerador = 2015 e Mês do fato gerador diferente de 12, preencher com zero.
        Se Qualificação da Pessoa Jurídica (Campo 11) = ["09","10"], preencher com zero.
        Se PJ optante pelo Simples Nacional (Campo 14) = "1", preencher com "1".
        Se PJ inativa no mês da declaração (Campo 16) = "1", preencher com zero.

        Gerado conforme o campo "PJ optante pela CPRB" informado na Tela de Geração da Rotina
        16 PJ inativa no mês da declaração

        "0" - Não
        "1" - Sim


        Se Ano do fato gerador < 2016, preencher com zero.

        Gerado conforme o campo "PJ inativa no mês da declaração" informado na Tela de Geração da Rotina
        17 Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio

        0 – Não preenchido
        1 – Regime de Caixa
        2 – Regime de Competência
        3 – Regime de Caixa – Elevada oscilação da taxa de câmbio
        4 – Não se aplica
        5 – Sem alteração do regime


        Se PJ optante pelo Simples Nacional (Campo 14) = "1", preencher com "0".
        Se PJ inativa no mês da declaração (Campo 16) = "1", preencher com "0".

        Gerado conforme o campo "Critério de Reconhecimento" informado na Tela de Geração da Rotina
        18 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
        19 Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins 0 – Não preenchido
        1 – Não-cumulativo
        2 – Cumulativo
        3 – Não-cumulativo e Cumulativo
        4 – Não se aplica
        Gerado conforme o campo "Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins" informado na Tela de Geração da Rotina
        20 Situação da PJ no mês da declaração "1" - PJ teve sua inscrição no CNPJ efetivada ou entrou em atividade no mês da declaração
        "2" - PJ foi excluída do Simples no mês da declaração
        "3" - Surgimento de nova PJ em razão de fusão ou cisão no mês da declaração
        "4" - PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração
        Gerado conforme o campo "Situação da PJ no mês da declaração" informado na Tela de Geração da Rotina
        21 Opções referentes à Lei n° 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014 "0" - Não preenchido
        "1" - Aplicação das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70
        "2" - Aplicação das disposições contidas nos arts. 76 a 92
        "3" - Aplicação das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70 e 76 a 92
        "4" - Não optante
        Gerado conforme o campo "Opções referentes à Lei n° 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014" informado na Tela de Geração da Rotina
        22 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
        23 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -
          ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
          01 Tipo Automático Valor Fixo "R02"
          02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
          03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
          04 Situação "0" – Normal
          "1" – Extinção
          "2" – Fusão
          "3" – Incorporação/ Incorporada
          "4" – Incorporação/ Incorporadora
          "5" – Cisão Total
          "6" – Cisão Parcial
          Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
          05 Data do Evento

          Data de Ocorrência do Evento

          Se Situação = “0”, preencher com zeros

          Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
          06 Nome Empresarial Obrigatório. Tamanho mínimo de 3 posições e não pode conter somente dígitos Gerado conforme o Nome Oficial da Filial Matriz
          07 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
          08 Logradouro - Gerado conforme Logradouro da Filial Matriz
          09 Número -

          Gerado conforme Número da Filial Matriz

          10 Complemento - Gerado conforme Complemento da Filial Matriz
          11 Bairro/Distrito - Gerado conforme Bairro da Filial Matriz
          12 Município - Gerado conforme Município da Filial Matriz
          13 UF - Gerado conforme UF da Filial Matriz
          14 CEP - Gerado conforme DEP da Filial Matriz
          15 DDD do Telefone - Gerado conforme DDD do Telefone da Filial Matriz
          16 Telefone - Gerado conforme Telefone da Filial Matriz
          17 DDD do Fax - Gerado conforme DDD do Fax da Filial Matriz
          18 Fax - Gerado conforme Fax da Filial Matriz
          19 Caixa Postal - Gerado conforme Caixa Postal da Filial Matriz
          20 UF da Caixa Postal - Gerado conforme UF da Caixa Postal da Filial Matriz
          21 CEP da Caixa Postal - Gerado conforme CEP da Caixa Postal da Filial Matriz
          22 Correio Eletrônico - Gerado conforme E-mail da Filial Matriz
          23 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
          24 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -
            ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
            01 Tipo Automático Valor Fixo "R03"
            02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
            03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
            04 Situação "0" – Normal
            "1" – Extinção
            "2" – Fusão
            "3" – Incorporação/ Incorporada
            "4" – Incorporação/ Incorporadora
            "5" – Cisão Total
            "6" – Cisão Parcial
            Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
            05 Data do Evento

            Data de Ocorrência do Evento

            Se Situação = “0”, preencher com zeros

            Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
            06 Nome do Representante - Gerado conforme Nome do Representante da Filial Matriz
            07 CPF - Representante - Gerado conforme CPF do Representante da Filial Matriz
            08 DDD do Telefone - Representante - Gerado conforme DDD do Telefone do Representante da Filial Matriz
            09 Telefone - Representante -

            Gerado conforme Telefone do Representante da Filial Matriz

            10 Ramal - Representante - Gerado conforme Ramal do Representante da Filial Matriz
            11 DDD do Fax - Representante - Gerado conforme DDD do Fax do Representante da Filial Matriz
            12 Fax - Representante - Gerado conforme Fax do Representante da Filial Matriz
            13 Correio Eletrônico - Representante - Gerado conforme E-mail do Representante da Filial Matriz
            14 Nome do Responsável - Gerado conforme Nome do Responsável da Filial Matriz
            15 CPF - Responsável - Gerado conforme CPF do Responsável da Filial Matriz
            16 CRC - Responsável - Gerado conforme CRC do Responsável da Filial Matriz concatenado com o Dígito do CRC
            17 UF do CRC - Responsável - Gerado conforme UF do CRC do Responsável da Filial Matriz
            18 DDD do Telefone - Responsável - Gerado conforme DDD do Telefone do Responsável da Filial Matriz
            19 Telefone - Responsável - Gerado conforme Telefone do Responsável da Filial Matriz
            20 Ramal - Responsável - Gerado conforme Ramal do Responsável da Filial Matriz
            21 DDD do Fax - Responsável - Gerado conforme DDD do Fax do Responsável da Filial Matriz
            22 Fax - Responsável - Gerado conforme Fax do Responsável da Filial Matriz
            23 Correio Eletrônico - Responsável - Gerado conforme E-mail do Responsável da Filial Matriz
            24 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
            25 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -
              Para cada guia DARF cadastrada no Sistema de Gestão Fiscal, será gerada uma ficha R10.

              Para os tributos abaixo a ficha R10 será gerada para os seguintes códigos de Receita:

              PISRF - Código de Receita: 3770/01 e 5979/07

              COFINSRF - Código de Receita: 3746/01 e 5960/07

              CONTRIBSOCIALRF - Código de Receita: 5952/07

              CSLLRF - Código de Receita: 5987/07 

              OBS: A ficha R10 só será gerada para os códigos de Receita informados acima.


              ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
              01 Tipo Automático Valor Fixo "R10"
              02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
              03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
              04 Situação "0" – Normal
              "1" – Extinção
              "2" – Fusão
              "3" – Incorporação/ Incorporada
              "4" – Incorporação/ Incorporadora
              "5" – Cisão Total
              "6" – Cisão Parcial
              Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
              05 Data do Evento

              Data de Ocorrência do Evento

              Se Situação = “0”, preencher com zeros

              Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
              06 Grupo de Tributo 01 – IRPJ
              02 – IPI
              03 – IOF
              04 – CSLL
              05 – PIS/PASEP
              06 – COFINS
              07 – CPMF
              08 – CIDE
              09 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS
              Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina.
              07 Código da Receita "Código da Receita" + "Variação"

              Gerado conforme o Código da Receita da Guia e a Variação do Tributo

              08 Periodicidade - Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
              09 Ano do Período de Apuração - Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
              10 Mês/Bimestre/Trimestre/Quadrimestre/Semestre do Período de Apuração - Gerado conforme o Mês do Período de Apuração do Tributo
              11 Dia/Semana/Quinzena/Decêndio do Período de Apuração

              Se a Apuração do tributo for diferente de Mensal o campo deve ser preenchido, caso contrário, preencher com zeros

              Gerado conforme o Dia do Período de Apuração do Tributo
              12 Ordem do Estabelecimento Se aplica somente ao IPI e CIDE, preencher com zeros para os demais Gerado conforme os últimos 6 caracteres do CNPJ da Filial Matriz
              13 CNPJ da Incorporação/Matrícula CEI Se RET, preencher com informação relativa ao CNPJ da Incorporação OU se Código da Receita (campo 07) = 2985-06, preencher com informação relativa à Matrícula CEI Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
              14 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
              15 Valor do Débito Campo Valor do Débito preenchido com o Valor Principal das guias Gerado conforme valor apurado da guia (ValorApurado), em casos de guias acumuladas, gerado com valor acumulado (ValorGNR)
              16 Balanço de Redução “0” – Sem Balanço de Redução
              “1” – Com Balanço de Redução
              Gerado conforme o campo Balanço de Redução informado na Tela de Geração da Rotina
              17 O saldo deste débito será dividido em quotas “0” – Sem divisão em quotas
              “1” – Com divisão em quotas
              Gerado conforme o campo "O saldo deste débito será dividido em quotas" informado na Tela de Geração da Rotina
              18 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
              19 Débito de SCP/INC “0” – Não é SCP nem INC
              “1” – SCP
              "2" – INC
              Gerado conforme à condição se a Filial é SCP, INC ou nenhuma das duas
              20 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
              21 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -
              Campo Regra
              DebitoSCP_INC

              SE Tipo Tributo RET = 2

              SE Filial SCP = 1

              SENÃO = 0

              CodigoReceita O registro R10 é agrupado pelo código de receita do respectivo tributo.
                Cada registro informado na ficha R10 corresponde a uma guia DARF cadastrada no sistema, se esta guia estiver integrada ao RM Fluxus, “Lançamentos de Tributos serão Faturados pelo RM Liber” deve estar marcado na parametrização no Financeiro,
                e o Lançamento Financeiro associado se encontrar baixado, a ficha R11 será gerada para a guia correspondente, caso contrário não será gerada.

                Mais sobre parametrização Liber/Fluxus

                ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
                01 Tipo Automático Valor Fixo "R11"
                02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
                03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
                04 Situação "0" – Normal
                "1" – Extinção
                "2" – Fusão
                "3" – Incorporação/ Incorporada
                "4" – Incorporação/ Incorporadora
                "5" – Cisão Total
                "6" – Cisão Parcial
                Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
                05 Data do Evento

                Data de Ocorrência do Evento

                Se Situação = “0”, preencher com zeros

                Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
                06 Grupo de Tributo 01 – IRPJ
                02 – IRRF
                03 – IPI
                04 – IOF
                05 – CSLL
                06 – PIS/PASEP
                07 – COFINS
                08 – CPMF
                09 – CIDE
                10 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS
                11 – CSRF
                12 – COSIRF
                Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
                Observação: O tributo CSLLRF é gerado com o código 11 - CSRF por pertencer a esse grupo no validador da rotina.
                07 Código da Receita "Código da Receita" + "Variação"

                Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo

                08 Periodicidade - Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
                09 Ano do Período de Apuração - Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
                10 Mês/Bimestre/Trimestre/Quadrimestre/Semestre do Período de Apuração - Gerado conforme o Mês do Período de Apuração do Tributo
                11 Dia/Semana/Quinzena/Decêndio do Período de Apuração

                Se a Apuração do tributo for diferente de Mensal o campo deve ser preenchido, caso contrário, preencher com zeros

                Gerado conforme regra:

                - diário, dia do período de apuração.
                - semanal, 1 a 5 conforme dia do fato gerador.
                - decendial, decêndio 1 a 3 em que ocorreu o fato gerador.
                - quinzenal, quinzena 1 ou 2 em que ocorreu o fato gerador.
                - mensal 00 (preenchido automaticamente pelo programa).

                12 Ordem do Estabelecimento Se aplica somente ao IPI e CIDE, preencher com zeros para os demais Gerado conforme os últimos 6 caracteres do CNPJ da Filial Matriz
                13 CNPJ da Incorporação/Matrícula CEI Se RET, preencher com informação relativa ao CNPJ da Incorporação OU se Código da Receita (campo 07) = 2985-06, preencher com informação relativa à Matrícula CEI Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
                14 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                15 Período de Apuração - Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
                16 CNPJ do DARF - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
                17 Código da Receita do DARF Apenas o Código da Receita Gerado conforme o Código da Receita do Tributo
                18 Data de Vencimento - Gerado conforme Data de Vencimento da Guia
                19 Nº de Referência Se o Código de Receita do DARF for "4028" (IOF-ouro), preencher com o código do município -
                20 Valor do Principal Campo Valor do Débito preenchido com o Valor Principal das guias Gerado conforme valor apurado da guia (ValorApurado), em casos de guias acumuladas, gerado com valor acumulado (ValorGNR)
                21 Valor da Multa - Gerado conforme o Valor das Multas das Guias
                22 Valor dos Juros - Gerado conforme o Valor dos Juros das Guias
                23 Valor Pago do Débito - Gerado conforme o Valor Principal das Guias
                24 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
                25 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -
                  Esta ficha deverá ser gerada para todas as Guias do período que sofreram Compensação, seja total ou parcial.

                  Para gerar a guia, é necessário realizar o processo de Compensação de Tributos.

                  ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
                  01 Tipo Automático Valor Fixo "R12"
                  02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
                  03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
                  04 Situação "0" – Normal
                  "1" – Extinção
                  "2" – Fusão
                  "3" – Incorporação/ Incorporada
                  "4" – Incorporação/ Incorporadora
                  "5" – Cisão Total
                  "6" – Cisão Parcial
                  Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
                  05 Data do Evento

                  Data de Ocorrência do Evento

                  Se Situação = “0”, preencher com zeros

                  Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
                  06 Grupo de Tributo 01 – IRPJ
                  02 – IPI
                  03 – IOF
                  04 – CSLL
                  05 – PIS/PASEP
                  06 – COFINS
                  07 – CPMF
                  08 – CIDE
                  09 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS
                  Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
                  07 Código da Receita "Código da Receita" + "Variação"

                  Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo

                  08 Periodicidade - Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
                  09 Ano do Período de Apuração - Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
                  10 Mês/Bimestre/Trimestre/Quadrimestre/Semestre do Período de Apuração - Gerado conforme o Mês do Período de Apuração do Tributo
                  11 Dia/Semana/Quinzena/Decêndio do Período de Apuração

                  Se a Apuração do tributo for diferente de Mensal o campo deve ser preenchido, caso contrário, preencher com zeros

                  Gerado conforme o Dia do Período de Apuração do Tributo
                  12 Ordem do Estabelecimento Se aplica somente ao IPI e CIDE, preencher com zeros para os demais Gerado conforme os últimos 6 caracteres do CNPJ da Filial Matriz
                  13 CNPJ da Incorporação/Matrícula CEI Se RET, preencher com informação relativa ao CNPJ da Incorporação OU se Código da Receita (campo 07) = 2985-06, preencher com informação relativa à Matrícula CEI Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
                  14 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                  15 Valor Compensado do Débito - Gerado conforme o Valor Compensado do Tributo das Guias
                  16 Formalização do Pedido “1” – Processo Administrativo
                  “3” – Dcomp
                  “4” – Dcomp com Direito Creditório Reconhecido em Processo
                  Gerado conforme o valor do campo "Formalização do Pedido de Crédito" dentro das Compensações de Tributos Federais
                  17 Número da DComp ou Processo - Gerado conforme o valor do campo "Número do Pedido" dentro das Compensações de Tributos Federais
                  18 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
                  19 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -

                    Esta Ficha deve ser gerada sempre que houver Debito Discutido Judicialmente. Quando no Período de Apuração (Anexo | Darf | Sub Pasta | Outros Dados) estiver informado o processo e o campo Valor Suspensão estiver preenchido, o registro R14 deverá ser gerado.


                    Dentro do cadastro do Processo Judicial e Administrativo, o campo Natureza da Ação Judicial deve ser preenchida com uma natureza adequada para geração da ficha.


                    Natureza Judicial

                    3 Decisão judicial oriunda de liminar em mandado de segurança.
                    4 Decisão judicial oriunda de liminar em medida 
                    cautelar
                    5 Decisão judicial oriunda de antecipação de tutela.
                    7 Medida judicial em que a pessoa jurídica não é o 
                    autor. 
                    9 Decisão judicial oriunda de liminar em mandado de 
                    segurança coletivo.
                    10 Sentença ação ordinária favorável contribuinte confirmada TRF
                    11 Acórdão do TRF favorável ao contribuinte
                    20 Acórdão STJ recurso especial favorável Contribuinte
                    21 Acordão STF recurso Extraordinário Favorável Contribuinte


                    O Motivo da Suspensão deve respeitar as opções informadas em Campos, caso contrário, o registro não será gerado.



                    ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
                    01 Tipo Automático Valor Fixo "R14"
                    02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
                    03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
                    04 Situação "0" – Normal
                    "1" – Extinção
                    "2" – Fusão
                    "3" – Incorporação/ Incorporada
                    "4" – Incorporação/ Incorporadora
                    "5" – Cisão Total
                    "6" – Cisão Parcial
                    Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
                    05 Data do Evento

                    Data de Ocorrência do Evento

                    Se Situação = “0”, preencher com zeros

                    Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
                    06 Grupo de Tributo 01 – IRPJ
                    02 – IPI
                    03 – IOF
                    04 – CSLL
                    05 – PIS/PASEP
                    06 – COFINS
                    07 – CPMF
                    08 – CIDE
                    09 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS
                    Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
                    07 Código da Receita "Código da Receita" + "Variação"

                    Gerado conforme o Código da Receita da Guia e a Variação do Tributo

                    08 Periodicidade - Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
                    09 Ano do Período de Apuração - Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
                    10 Mês/Bimestre/Trimestre/Quadrimestre/Semestre do Período de Apuração - Gerado conforme o Mês do Período de Apuração do Tributo
                    11 Dia/Semana/Quinzena/Decêndio do Período de Apuração

                    Se a Apuração do tributo for diferente de Mensal o campo deve ser preenchido, caso contrário, preencher com zeros

                    Gerado conforme o Dia do Período de Apuração do Tributo
                    12 Ordem do Estabelecimento Se aplica somente ao IPI e CIDE, preencher com zeros para os demais Gerado conforme os últimos 6 caracteres do CNPJ da Filial Matriz
                    13 CNPJ da Incorporação/Matrícula CEI Se RET, preencher com informação relativa ao CNPJ da Incorporação OU se Código da Receita (campo 07) = 2985-06, preencher com informação relativa à Matrícula CEI Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
                    14 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                    15 Valor Suspenso do Débito Preencher com Valor > 0 Gerado conforme o campo Valor Suspenso da Guia
                    16 Motivo da Suspensão “01” – Liminar em Mandado de Segurança
                    “02” – Depósito Judicial do Montante Integral
                    “03” – Antecipação de Tutela
                    “04” – Liminar em Medida Cautelar
                    “07” – Medida Judicial em que o declarante não é o autor
                    “08” – Sentença em Mandado de Segurança favorável ao contribuinte
                    “09” – Sentença em Ação Ordinária favorável ao contribuinte e confirmada pelo TRF
                    “10” – Acórdão do TRF favorável ao contribuinte
                    “11” – Acórdão do STJ em Recurso Especial favorável ao contribuinte
                    “12” – Acórdão do STF em Recurso Extraordinário favorável ao contribuinte
                    Gerado conforme o campo Natureza Judicial, dentro do Processo Judicial e Administrativo
                    17 Depósito Automático

                    Valor Fixo preenchido com "0"

                    Sem Depósito

                    18 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                    19 Número do Processo Obrigatório se Motivo da Suspensão (campo 16) diferente de “07”
                    Preencher com brancos se Motivo da Suspensão (campo 16) = “07”
                    Gerado conforme o campo Número, dentro do Processo Judicial e Administrativo
                    20 Vara Obrigatório se Motivo da Suspensão (campo 16) diferente de “07”
                    Preencher com brancos se Motivo da Suspensão (campo 16) = “07”
                    Gerado conforme o campo Vara, dentro do Processo Judicial e Administrativo
                    21 Município Obrigatório se Motivo da Suspensão (campo 16) diferente de “07”
                    Preencher com brancos se Motivo da Suspensão (campo 16) = “07”
                    Gerado conforme o campo Cod Município, dentro do Processo Judicial e Administrativo
                    22 UF Obrigatório se Motivo da Suspensão (campo 16) diferente de “07”
                    Preencher com brancos se Motivo da Suspensão (campo 16) = “07”
                    Gerado conforme o campo Cod Etd, dentro do Processo Judicial e Administrativo
                    23 Identificação do Depósito Preencher se Depósito (campo 17) = "1" Valor Fixo preenchido com Branco(s)
                    24 Período de Apuração Preencher se Depósito (campo 17) = "1" Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                    25 CPF/CNPJ Preencher se Depósito (campo 17) = "1" Valor Fixo preenchido com Branco(s)
                    26 Código da Receita Preencher se Depósito (campo 17) = "1" Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                    27 Data do Vencimento Preencher se Depósito (campo 17) = "1" Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                    28 Valor do Principal Preencher se Depósito (campo 17) = "1" Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                    29 Valor da Multa Preencher se Depósito (campo 17) = "1" Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                    30 Valor dos Juros Preencher se Depósito (campo 17) = "1" Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                    31 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
                    32 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -
                    Campo Regra
                    Motivo da Suspensão

                    “01” – Liminar em Mandado de Segurança
                    “02” – Depósito Judicial do Montante Integral
                    “03” – Antecipação de Tutela
                    “04” – Liminar em Medida Cautelar
                    “07” – Medida Judicial em que o declarante não é o autor
                    “08” – Sentença em Mandado de Segurança favorável ao contribuinte
                    “09” – Sentença em Ação Ordinária favorável ao contribuinte e confirmada pelo TRF
                    “10” – Acórdão do TRF favorável ao contribuinte
                    “11” – Acórdão do STJ em Recurso Especial favorável ao contribuinte
                    “12” – Acórdão do STF em Recurso Extraordinário favorável ao contribuinte

                      Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados do Trimestre Anterior


                      Contém o valor líquido do débito apurado no trimestre anterior e a quantidade de quotas que foi dividido (Quantidade de quotas em que foi dividido o valor do tributo, 2 ou 3).


                      ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
                      01 Tipo Automático Valor Fixo "R20"
                      02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
                      03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
                      04 Situação "0" – Normal
                      "1" – Extinção
                      "2" – Fusão
                      "3" – Incorporação/ Incorporada
                      "4" – Incorporação/ Incorporadora
                      "5" – Cisão Total
                      "6" – Cisão Parcial
                      Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
                      05 Data do Evento

                      Data de Ocorrência do Evento

                      Se Situação = “0”, preencher com zeros

                      Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
                      06 Grupo de Tributo 01 – IRPJ
                      02 – IRRF
                      03 – IPI
                      04 – IOF
                      05 – CSLL
                      06 – PIS/PASEP
                      07 – COFINS
                      08 – CPMF
                      09 – CIDE
                      10 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS
                      11 – CSRF
                      12 – COSIRF
                      Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
                      07 Código da Receita "Código da Receita" + "Variação"

                      Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo

                      08 Periodicidade - Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
                      09 Ano do Período de Apuração - Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
                      10 Trimestre do Período de Apuração - Gerado conforme o Trimestre do Período de Apuração do Tributo
                      11 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                      12 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                      13 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                      14 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                      15 Valor do Débito Valor > 2000 Soma dos valores de débitos das quotas
                      16 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                      17 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                      18 Quantidade de Quotas - Valor preenchido conforme a quantidade de quotas geradas
                      19 Débito de SCP/INC “0” – Não é SCP nem INC
                      “1” – SCP
                      "2" – INC
                      Gerado conforme à condição se a Filial é SCP, INC ou nenhuma das duas
                      20 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
                      21 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -



                        Ficha Pagamento do Trimestre Anterior


                        Neste registro devem ser informadas as guias DARFs referentes aos pagamentos dos débitos do IRPJ ou à CSLL antes da divisão em quotas, ou seja, as guias que estão com o novo indicador como “0” (zero) no período de apuração.


                        ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
                        01 Tipo Automático Valor Fixo "R21"
                        02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
                        03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
                        04 Situação "0" – Normal
                        "1" – Extinção
                        "2" – Fusão
                        "3" – Incorporação/ Incorporada
                        "4" – Incorporação/ Incorporadora
                        "5" – Cisão Total
                        "6" – Cisão Parcial
                        Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
                        05 Data do Evento

                        Data de Ocorrência do Evento

                        Se Situação = “0”, preencher com zeros

                        Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
                        06 Grupo de Tributo 01 – IRPJ
                        02 – IRRF
                        03 – IPI
                        04 – IOF
                        05 – CSLL
                        06 – PIS/PASEP
                        07 – COFINS
                        08 – CPMF
                        09 – CIDE
                        10 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS
                        11 – CSRF
                        12 – COSIRF
                        Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
                        07 Código da Receita "Código da Receita" + "Variação"

                        Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo

                        08 Periodicidade - Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
                        09 Ano do Período de Apuração - Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
                        10 Trimestre do Período de Apuração - Gerado conforme o Trimestre do Período de Apuração do Tributo
                        11 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                        12 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                        13 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                        14 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                        15 Período de Apuração - Gerado conforme o Período de Apuração
                        16 CNPJ do DARF - Gerado conforme o CNPJ da Filial no Período de Apuração
                        17 Código da Receita do DARF "Código da Receita" + "Variação" Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo
                        18 Data Vencimento - Gerado conforme a Data de Vencimento da Guia
                        19 Nº de Referência Se o Código de Receita do DARF for "4028" (IOF-ouro), preencher com o código do município -
                        20 Valor do Principal Campo Valor do Débito preenchido com o Valor Principal das Guias Gerado conforme o Valor Principal das Guias (Valor Apurado)
                        21 Valor da Multa - Gerado conforme o Valor das Multas das Guias
                        22 Valor dos Juros - Gerado conforme o Valor dos Juros das Guias
                        23 Valor pago do Débito Valor antecipado Gerado conforme o Valor Principal da Guia
                        24 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
                        25 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -



                          Pagamento do imposto trimestral em quotas


                          As empresas que realizam a apuração do IRPJ e CSLL trimestral, podem optar pelo pagamento do valor devido em três quotas, conforme dispõe a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Para atender esta disposição, o usuário deverá, primeiramente encerrar o Período de Apuração e Gerar a Guia DARF normalmente, seja através do Processo de geração automática, ou manualmente.  Neste registro devem ser informadas todas as guias referentes às quotas, ou seja, aquelas guias cujo novo indicador seja “1”, “2” ou “3”, independente da mesma estar baixada ou não.


                          ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
                          01 Tipo Automático Valor Fixo "R30"
                          02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
                          03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
                          04 Situação "0" – Normal
                          "1" – Extinção
                          "2" – Fusão
                          "3" – Incorporação/ Incorporada
                          "4" – Incorporação/ Incorporadora
                          "5" – Cisão Total
                          "6" – Cisão Parcial
                          Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
                          05 Data do Evento

                          Data de Ocorrência do Evento

                          Se Situação = “0”, preencher com zeros

                          Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
                          06 Grupo de Tributo 01 – IRPJ
                          02 – IRRF
                          03 – IPI
                          04 – IOF
                          05 – CSLL
                          06 – PIS/PASEP
                          07 – COFINS
                          08 – CPMF
                          09 – CIDE
                          10 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS
                          11 – CSRF
                          12 – COSIRF
                          Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
                          07 Código da Receita "Código da Receita" + "Variação"

                          Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo

                          08 Periodicidade - Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
                          09 Ano do Período de Apuração - Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
                          10 Trimestre do Período de Apuração - Gerado conforme o Trimestre do Período de Apuração do Tributo
                          11 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                          12 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                          13 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                          14 Número da Quota 1, 2 ou 3 Informar número referente à Quota da Guia gerada.
                          15 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
                          16 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -



                            Ficha Pagamento da Quota


                            Neste registro devem ser informados os dados referente aos pagamentos das guias informadas no Registro R30, ou seja, aquelas guias cujo novo indicador seja “1”, “2” ou “3” E que estejam baixadas.


                            ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
                            01 Tipo Automático Valor Fixo "R31"
                            02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
                            03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
                            04 Situação "0" – Normal
                            "1" – Extinção
                            "2" – Fusão
                            "3" – Incorporação/ Incorporada
                            "4" – Incorporação/ Incorporadora
                            "5" – Cisão Total
                            "6" – Cisão Parcial
                            Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
                            05 Data do Evento

                            Data de Ocorrência do Evento

                            Se Situação = “0”, preencher com zeros

                            Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
                            06 Grupo de Tributo 01 – IRPJ
                            02 – IRRF
                            03 – IPI
                            04 – IOF
                            05 – CSLL
                            06 – PIS/PASEP
                            07 – COFINS
                            08 – CPMF
                            09 – CIDE
                            10 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS
                            11 – CSRF
                            12 – COSIRF
                            Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
                            07 Código da Receita "Código da Receita" + "Variação"

                            Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo

                            08 Periodicidade - Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
                            09 Ano do Período de Apuração - Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
                            10 Trimestre do Período de Apuração - Gerado conforme o Trimestre do Período de Apuração do Tributo
                            11 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                            12 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                            13 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
                            14 Número da Quota 1, 2 ou 3 Informar número referente à Quota da Guia gerada.
                            15 Período de Apuração - Gerado conforme o Período de Apuração do Tributo
                            16 CNPJ do DARF - Gerado conforme o CNPJ da Filial no Período de Apuração
                            17 Código da Receita do DARF

                            "Código da Receita" + "Variação"

                            Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo
                            18 Data de Vencimento - Gerado conforme a Data de Vencimento da Guia
                            19 Nº de Referência Se o Código de Receita do DARF for "4028" (IOF-ouro), preencher com o código do município -
                            20 Valor do Principal Campo Valor do Débito preenchido com o Valor Principal das Guias Gerado conforme o Valor Principal das Guias (Valor Apurado)
                            21 Valor da Multa - Gerado conforme o Valor das Multas das Guias
                            22 Valor dos Juros - Gerado conforme o Valor dos Juros das Guias
                            23 Valor pago da Quota - Gerado conforme o Valor Pago da Quota
                            24 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Brancos(s)
                            25 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -



                              ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
                              01 Tipo Automático Valor Fixo "T9"
                              02 CNPJ do Contribuinte - -
                              03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador

                              Ano do fato gerador - Mês do fato gerador

                              Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
                              04 Situação

                              05 Data de Ocorrência do Evento Data do Fato Gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
                              06 Quantidade de Registros - -
                              07 Reservado - -
                              08 Hashcode - -
                              09 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -
                              Vídeo How To

                                Informações

                                Disponível a partir da biblioteca 12.1.34