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Mantenimiento de proceso de exportación - EX3001

Visión general del programa

A partir del rellenado de las informaciones solicitadas por esta función, se dará secuencia al proceso de exportación.

En Datasul EMS, el proceso de exportación se caracteriza por la identificación de un conjunto de mercancías que se enviarán a otros países con condiciones de pago y valores preacordados.

Este programa es responsable por registrar todas las informaciones necesarias en un proceso de exportación. De pose de estas informaciones, Datasul EMS puede definir el comportamiento de una venta para el mercado externo. Por medio de este programa, también es posible registrar toda la documentación emitida para un proceso de exportación.

Mantenimiento Proc Exportación – Carpeta Valores

Objetivo de la pantalla:

Permitir el registro de informaciones pertinentes a los valores del proceso de exportación.


Otras acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción:

Incluye

Al activarlo, se habilitan los campos para realizar la inclusión de los datos correspondientes al registro del Proceso de exportación.

Modifica

Al activarlo, se habilitan los campos para realizar el mantenimiento de los datos correspondientes al Proceso de exportación seleccionado.

Elimina

Al activarlo, se permite eliminar el Proceso de exportación seleccionado.

Importante:

No es posible eliminar el proceso de exportación cuando este tenga algún log de actualización pendiente (No procesado o Procesado con error).

Divergencias

Al activarlo, se presenta la ventana Mantenimiento de divergencias (EX3001A), por medio de la cual es posible realizar el mantenimiento correspondiente.

Relaciones

Al activarlo, se presenta la ventana Relaciones del proceso de exportación (EX0190), por medio de la cual es posible efectuar la relación del Pedido de venta con el Proceso de exportación informado, así como también, verificar las entregas y las facturas del proceso.

Suspender la facturación del proceso de exportación

Al activarlo, se suspende el proceso de exportación para facturación.

Importante:

Solamente es posible suspender procesos de exportación cuya situación sea "Abierto".

Cuando se suspenda el proceso de exportación, solamente se suspende este, los pedidos relacionados con este, permanecen con sus situaciones inalteradas. Si fuera necesario suspender el pedido, esta suspensión debe realizarse por medio de las funciones de Mantenimiento de pedidos (PD4000\PD4050).

Reactivar facturación del proceso de exportación

Al activarlo, se reactiva el proceso de exportación para facturación.

Importante:

Solamente es posible reactivar el proceso de exportación cuando los pedidos relacionados con este no estén suspendidos.

Cuando se reactive el proceso de exportación, solamente se reactiva este, los pedidos relacionados con este permanecen con sus situaciones inalteradas. Si fuera necesario reactivar el pedido, esta reactivación debe realizarse por medio de las funciones de Mantenimiento de pedidos (PD4000\PD4050).

Cancela proceso de exportación

Al activarlo, se anula el proceso de exportación seleccionado.

Importante:

Cuando la situación del proceso de exportación sea “Abierto”, en el momento de la anulación también se anularán las entregas relacionadas con el proceso de exportación. Si la cantidad pedida no está relacionada totalmente al proceso de exportación, el sistema genera una nueva entrega para el pedido de venta, con la cantidad informada en el proceso de exportación, eliminándose la relación de la entrega original y creándose una nueva relación para la nueva entrega generada.

Cuando la situación del proceso de exportación sea “Facturado parcialmente”, en el momento de la anulación, las entregas relacionadas con el proceso de exportación pasarán a presentar la situación "Facturado", cancelándose solamente el saldo de las entregas. Si la cantidad pedida no está relacionada totalmente al proceso de exportación, el sistema genera una nueva entrega para el pedido de venta, con la cantidad no facturada de la entrega del proceso de exportación, creándose una nueva relación para la nueva entrega generada.

Cuando se cancele el proceso, se asumirá el motivo de la cancelación definido en la función Parámetros de exportación (EX0180), agregando el código de la sucursal y el número del proceso de exportación que originó la anulación.

Proceso embalaje

Al activarlo, se presenta la ventana Mantenimiento de embalajes del proceso de exportación (EX3500), por medio de la cual es posible registrar la estructura de embalaje en el proceso de exportación antes de la facturación, la cual es prerrequisito para la impresión del Packing List.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Sucur.

Seleccione el código de la sucursal responsable por la exportación.

Fecha de embarque

Exhibe la fecha de embarque del proceso de exportación. Esta fecha se informa por medio de la función Acompañamiento del proceso (EX0200).

Proceso de exportación

Incluir el número del proceso de exportación.

Situación

Exhibe la situación actual del proceso de exportación. Las opciones disponibles son:

  • Abierto
  • Facturado parcialmente;
  • Facturado
  • Embarcado
  • Suspendido
  • Cancelado

Subproceso

Al marcarlo, se determina que este proceso de exportación es un subproceso.

Nota:

El subproceso permite desmembrar el Proceso de exportación cuando por ejemplo, no es posible cumplir las cantidades acordadas en la Proforma, sin embargo, se enviarán al cliente en algún momento.

Solamente es posible informar como subproceso un proceso que tenga las siguientes situaciones: Abierto, Facturado parcialmente o Facturado.

Proceso de exportación de origen

Seleccione el proceso de exportación que está dando origen al subproceso.

Nota:

Solamente será posible de informar los Procesos de exportación que cumplan los siguientes requisitos:

  • Tener la misma sucursal del Subproceso.
  • Tener el mismo Itinerario del Subproceso.
  • Tener el mismo Importador del Subproceso.

Valor total

Exhibe la moneda y el valor total, sin la aplicación de descuentos y con gastos del proceso de exportación.

Descuento

Exhibe el valor de descuentos concedidos para los gastos.

Valor neto

Exhibe la descripción y el valor neto de los gastos que forman el precio de los ítems del proceso de exportación. Este es el valor del proceso sin los gastos y con la aplicación de los descuentos

Nota:

Este campo retira únicamente los gastos que están definidos para destaque en el proceso de exportación.

Valor gastos de exportación

Exhibe el valor total de los gastos del proceso de exportación.

Nota:

Este campo considera únicamente los gastos que están definidos para destaque en el proceso de exportación.

Valor

Exhibe la incoterm y su valor, lo cual representa el valor de la suma de los gastos de acompañamiento del proceso de exportación vinculados a la incoterm del proceso.

Peso neto total (Kg)

Exhibe el total del peso neto, en kilogramos, de los ítems del proceso de exportación.

Peso bruto total (Kg)

Exhibe el total del peso bruto, en kilogramos, de los ítems del proceso de exportación.

Volumen total informado (m3)

Exhibe el volumen total informado, en metros cúbicos, de los ítems del proceso de exportación.

Volumen total calculado (m3)

Exhibe el volumen total calculado, en metros cúbicos, de los ítems del proceso de exportación. Este valor se calcula por el módulo de Facturación.


Mantenimiento Proc Exportación – Carpeta General 1

Objetivo de la pantalla:

En esta ventana es posible informar la primera parte de las informaciones generales pertinentes al proceso de exportación.


Otras acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción:

Consulta itinerario

Al activarlo, se presenta la ventana Consulta de itinerarios (CD2767), en la cual es posible consultar el itinerario y sus puntos de control.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Cód Importador

Seleccione el código del importador, previamente registrado, cuando se implante el pedido de venta.

Nota:

El importador debe ser un cliente extranjero o trading. Este campo permite que se informe el nombre abreviado o el código del importador, considerando que el sistema siempre guarda el código del importador solamente.

Incoterm

Seleccione la Incoterm que se utilizará en el proceso de exportación.

Idioma

Seleccione el idioma que se utilizará en el proceso de exportación.

Itinerario

Seleccione el código del itinerario por medio del cual se remitirá al cliente el proceso de exportación.

Nota:

Este campo solamente quedará disponible para alteración del valor cuando:

  • Parámetros de exportación (EX0180): Nuevo parámetro “Permite alterar Itinerario antes de la Facturación” marcado.
  • Cuando el Proceso de exportación esté “Abierto”.

Importante:

Si el usuario realiza la alteración en el Itinerario y este Itinerario anterior tiene Gastos en el Acompañamiento del proceso y/o Declaraciones de comunicaciones (EX0200), se verificarán las informaciones referentes al Punto de control en el que está, en qué Posición se encuentra, el Punto (si antes o después del Punto de embarque) y si este Punto está disponible en el Nuevo itinerario informado.

Gastos:

  • Si está en un Punto de control obligatorio (Despacho, Embarque, Desembarque y/o Llegada), el gasto se generará en este nuevo punto de control.
  • Si está en un Punto de control no obligatorio, se verificará si este mismo código se encuentra disponible en la estructura del Nuevo itinerario. Si existiera, este se creará.
  • Si está en un Punto de control no obligatorio y está disponible en el Nuevo itinerario, después del Punto de control de embarque este se creará. 

El mismo tratamiento está siendo realizado con la Declaración/Comunicación que esté incluida en el Acompañamiento del proceso (EX0200):

  • Si está en un Punto de control obligatorio (despacho, embarque, desembarque y/o llegada), la Declaración/Comunicación se generará en este nuevo punto de control.
  • Si está en un Punto de control no obligatorio, se verificará si este mismo código se encuentra disponible en la estructura del Nuevo itinerario. Si existiera, este se creará.

Si existen Gastos incluidos en la estructura del Nuevo itinerario (CD2567) pero no están en el Itinerario anterior, estos se generarán en el Acompañamiento del proceso (EX0200) si el parámetro “Considera gasto itinerario” de la función Mantenimiento parámetros exportación estuviera marcado. Si el mismo gasto está en la estructura del Nuevo itinerario (CD2567) y en el Itinerario anterior, prevalecerá el gasto incluido en el Itinerario anterior.

Si existen Declaraciones/Comunicaciones en la estructura del Nuevo itinerario (CD2567), pero no están en el Itinerario anterior, estas se generarán en el Acompañamiento del proceso (EX0200). Si la misma Declaración/Comunicación estuviera en la estructura del Nuevo itinerario (CD2567) y en el Itinerario anterior, prevalecerá la Declaración/Comunicación incluida en el Itinerario anterior.

Origen proceso

Seleccione el origen del proceso de exportación. Las opciones disponibles son:

  • Proforma.
  •  Pedido del cliente.
  • Pedido interno.

Proceso de exportación de origen

Seleccione el proceso de exportación que está dando origen al subproceso.

Nota:

Solamente será posible de informar los Procesos de exportación que cumplan los siguientes requisitos:

  • Tener la misma sucursal del Subproceso.
  • Tener el mismo Itinerario del Subproceso.
  • Tener el mismo Importador del Subproceso.

Fch Implantación Proc Exp

Exhibe la fecha de implantación del proceso de exportación.

Nombre Trader

Incluir el nombre del trader responsable por la negociación.

No informa permisos de embarque

Al seleccionar, se indica que no es obligatorio informar un permiso para el Embarque.


Local transbordo 1, 2, 3, 4

Seleccione el punto de control que se considerará como local de transbordo. El sistema permite que se informen hasta 4 puntos diferentes para transbordo.

Nota:

El sistema no realiza ningún control sobre la información de este campo, teniendo este una función documental, permitiendo que en un momento futuro se identifiquen los locales de transbordo del proceso.
El local de transbordo debe ser un punto de control registrado.

Tipo exportación

Seleccionar el tipo de exportación. Las opciones disponibles son: 

  • Maquila
  • Servicio
  • Otros


Mantenimiento Proc Exportación – Carpeta General 2

Objetivo de la pantalla:

En esta ventana es posible informar la segunda parte de las informaciones generales pertinentes al proceso de exportación.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Declaración Base

Seleccione la declaración base que utilizará el proceso de exportación.

Declaración País

Seleccione la declaración por país que utilizará el proceso de exportación.

Declaración Cliente

Seleccione la declaración por cliente que utilizará el proceso de exportación.

Fch Prev Ex-Factory

Incluya la fecha de previsión Ex-Factory, la cual representa la fecha prevista en que la mercancía o producto por exportarse estará disponible para ser retirado de la fábrica o local de producción.

Fecha EST/ETD

Incluya la fecha estimada o prevista de salida al puerto/aeropuerto.

Fecha ETA

Incluya la fecha estimada o prevista de llegada  al puerto/aeropuerto.

Cond Pago

Incluya el código de la condición de pago de los pedidos del proceso de exportación.

Descripción valor neto

Incluya la descripción del valor neto del pedido de venta de la mercancía.

País Venta

Seleccione el país para el cual se vendieron los ítems del proceso de exportación


Mantenimiento Proc Exportación – Carpeta General 3

Objetivo de la pantalla:

En esta ventana es posible informar la tercera parte de las informaciones generales pertinentes al proceso de exportación.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción:

Fecha prevista liberación container

Incluya la fecha prevista para liberación del container.

Hora prevista liberación container

Incluya hora prevista para liberación del container.

Fecha de apertura del gate

Incluya la fecha en que se abrirá el gate.

Horario apertura del gate

Incluya la hora en que se abrirá el gate.

Fecha de secado

Incluya la fecha de secado del producto.

Local de secado

Incluya el local de secado del producto.

Fecha de descarga

Incluya la fecha de descarga del producto.

Local de descarga

Incluya el local de descarga del producto.

Move Type

Incluya el código del tipo de movimiento.

Complemento Shipment/Packing

Incluya la descripción simplificada sobre el container y bag que se utilizarán para el proceso.

Motivo de traslado

Incluya el motivo del traslado de acuerdo con la tabla puesta a disposición por la SAT.

Tipo Exportación

Informe si la exportación es del tipo Definitiva. Clave A1, Temporal o Definitiva Clave Diferente de A1.

Régimen aduanero

Inserte el régimen aduanero utilizado.



Mantenimiento Proc Exportación – Transporte

Objetivo de la pantalla:

En esta ventana es posible informar los detalles pertinentes al transporte de los ítems del proceso de exportación.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Vía transporte

Seleccione la vía de transporte utilizada por la mercancía que se exportará. Las opciones disponibles son:

  • Terrestre
  • Aerovía
  • Marítimo
  • Ferrovía
  • Ferrocarril-Carretera
  • Fluvial-Carretera
  • Aerovía-Carretera
  • Otros.

 

Nota:

Las opciones disponibles son:

  • Marítima/Fluvial/Lacustre
  • Aéreo
  • Postal
  • Ferrovía
  • Carretera/Terrestre
  • Oleoducto/Gasoducto
  • Cableado eléctrico (Aéreo/Subterráneo)
  • Otros
  • Courier/Aéreo

Agente marítimo/Comp Aérea

Seleccione el código del agente marítimo o la compañía aérea encargada de transportar la mercancía.

Id Vehículo transportador

Incluya la matrícula de identificación del vehículo con el cual se transportará la mercancía.

Transportador internacional

Seleccione el código de la transportadora internacional encargada de transportar la mercancía.

Nota:

Este campo se completará si la mercancía no se transporta por una transportadora del país exportador.

Armador

Seleccione el código del propietario del navío (armador) por medio del cual se transportará la mercancía.

Despachante

Seleccione el código del despachante encargado de la liberación de la mercancía para enviarla al exterior.

Aseguradora

Seleccione el código de la compañía encargada del seguro de la mercancía que se transportará.

Fabricante

Seleccione el código del fabricante de la mercancía comercializada.

Tipo flete exportación

Seleccione el tipo de flete de exportación. Las opciones disponibles son:

  • Collect.

  • Prepaid.

Complemento del tipo flete exportación

Incluya la información complementaria del Tipo flete exportación seleccionado en el proceso.

Volumen informado (m3)

Incluya el volumen total informado, en metros cúbicos, de los ítems del proceso de exportación.

Volumen calculado (m3)

Exhibe el volumen total calculado, en metros cúbicos, de los ítems del proceso de exportación.

Hora Dead-line

Incluya la hora límite para depositar los containers que se embarcarán.

Fecha Dead-line

Incluya la fecha límite para depositar los containers que se embarcarán.

Hora Dead-line Draft

Incluya la hora límite para la presentación de los documentos referentes a la carga que se embarcará.

Fecha Dead-line Draft

Incluya la fecha límite para la presentación de los documentos referentes a la carga que se embarcará.


Mantenimiento Proc Exportación – Carpeta Inf Docum

Objetivo de la pantalla:

En esta ventana es posible comunicar las informaciones documentales del proceso de exportación.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Tarjeta de crédito

Incluya el número de identificación de la carta de crédito que se utilizará en la transacción.

Bco Carta de crédito

Seleccione el código del banco responsable por la liberación de la carta de crédito del proceso de exportación.

Ag Carta de crédito

Seleccione el código de la agencia del banco responsable por la liberación de la carta de crédito del proceso de exportación.

Bco Cobro

Seleccione el código del banco responsable por el cobro de los valores del proceso de exportación.

Ag Cobro

Seleccione el código de la agencia del banco responsable por el cobro de los valores del proceso de exportación.

Courier cobro

Incluya el courier responsable por el cobro.

Bco Entrega Doctos

Seleccione el código del banco para el cual se realizará la entrega de los documentos pertinentes al proceso de exportación.

Ag Entrega Doctos

Seleccione el código de la agencia del banco para el cual se realizará la entrega de los documentos pertinentes al proceso de exportación.

Fecha entrega Doctos

Incluya la fecha de entrega de los documentos al banco.

Fecha de remesa

Incluya la fecha de remesa de los documentos al banco.

Forma envío Doctos

Incluya la forma de envío de los documentos al banco.

Referencia bancaria

Incluya un referencial bancario de los documentos.

Hora Dead-line

Incluya a la hora del dead-line.

Fecha Dead-line

Incluya a la fecha del dead-line.

Fch Cruce

Incluya la fecha en que la mercancía transportada atraviesa la frontera del país exportador.

Marca 1, 2, 3, 4, 5

Incluya las marcas que constan en el embalaje de las mercancías comercializadas.

Número de Booking

Incluya el número del booking enviado por el armador.


Mantenimiento Proc Exportación – Carpeta Documentos

Objetivo de la pantalla:

 En esta ventana es posible vincular documentos al proceso de exportación.


Otras acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción:

Incluir

Al activarse, se presenta la ventana Documentos Proc Exportación, en la cual es posible incluir documentos al proceso de exportación.

Modificar

Al activarse, se presenta la ventana Documentos Proc Exportación, en la cual es posible mantener las informaciones de los documentos del proceso de exportación.

Eliminar

Al activarse, permite eliminar las informaciones del documento seleccionado.


Documentos Proc Exportación

Objetivo de la pantalla:

En esta ventana es posible informar los detalles que identifican el documento vinculado al proceso de exportación.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Tipo Docum

Seleccione el tipo de documento que se vinculará al proceso de exportación. Los documentos posibles son los registrados en el programa EX0070 - Documentos de exportación (Registro_de_documentos_de_exportación_EX0070).

Fecha de emisión

Incluya la fecha de emisión del documento.

Hora de emisión

Incluya la hora de emisión del documento.

Nº Docto

Incluya la identificación del número del documento.

Descripción

Incluya una descripción para el documento.

Nº Vías

Incluya el número de vías del documento.

Nº Copias

Incluya el número de copias del documento.


Mantenimiento Proc Exportación – Carpeta Narrativa

Objetivo de la pantalla:

En esta pantalla es posible informar narrativas pertinentes al proceso de exportación.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Narrativa

Incluya narrativas pertinentes al proceso de exportación.


Mantenimiento relación Factura/Embarque – EX3001C

Objetivo de la pantalla:

En esta ventana es posible desvincular facturas/embarques del proceso de exportación de origen para vincular a un Subproceso.

De acuerdo con el proceso de exportación de origen, esta pantalla carga todas las Facturas y Embarques (independientemente de los ya facturados o no), que existen en el Proceso de exportación origen. Siendo que es necesario seleccionar los registros (Facturas y/o Embarques) que desea vincular al Subproceso, y consecuentemente, los desvincula del Proceso de exportación de origen.

Importante:

No será posible el acceso a esta rutina (Relación Factura/Embarque – EX3001C), en las siguientes situaciones:

  • Si el usuario no tiene permiso para desvincular la Factura/Embarque.
  • Si el Proceso de exportación ya fue su Log de generación de títulos en el CR y/o Contabilización de ingresos procesados con éxito.
  • Si el proceso de exportación ya se contabilizó (para clientes que realizan la contabilización por la Fecha de embarque).
  • Si la factura ya se contabilizó.
  • Si la factura ya se devolvió.
  • Si la factura ya se canceló.


Otras acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción:

Marcar todos/Desmarca todos

¿Al activarse, permite marcar o desmarcar todos los registros del listado

?

Al activarse, permite que el documento marcado tenga su relación alterada, desvinculándose del proceso y vinculándose al subproceso.

Importante:

Toda la relación de actualización de los datos del Proceso de exportación (Pedidos, Entregas, Facturas y embarques) ya se hace efectiva al mover el documento entre los procesos.

?

Al activarse, permite que el documento marcado tenga su relación alterada, desvinculándose del subproceso y vinculándose al proceso.

Importante:

Toda la relación de actualización de los datos del Proceso de exportación (Pedidos, Entregas, Facturas y embarques) ya se hace efectiva al mover el documento entre los procesos.

Filtro

Al activarse, se presenta la ventana EX3001C, en la cual es posible definir los filtros que se considerarán para la exhibición de los documentos.

Nota:

Los campos de os filtros se habilitan de acuerdo con el tipo de documento seleccionado (factura o embarque).



Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Sucur.

Exhibe el código de la sucursal responsable por la exportación.

Proceso exportación de origen

Exhibe el código del proceso de exportación de origen.

Itinerario

Exhibe el itinerario del proceso de exportación de origen.

Factura / Embarque

Permite definir el tipo de documento que se considerará para hacer una división del proceso de exportación. Es posible dividir el proceso de exportación a partir de la Factura del Proceso de origen o a partir del Embarque del Proceso de origen.

Subproceso de exportación

Exhibe el número del subproceso de exportación.

Importante:

Cuando se acceda a este programa utilizando el botón “Desvincular” de la carpeta “Facturas” y/o “Embarque” de las Relaciones del proceso de exportación (EX0190), este campo quedará habilitado para que el usuario informe uno de los subprocesos relacionados con el Proceso del cual se desea desvincular la Factura/Embarque.


EX3001C2

Objetivo de la pantalla:

En esta ventana es posible definir qué informaciones se desea actualizar en el Proceso de origen y en el Subproceso (Declaraciones/Comunicaciones, Registro de exportación y Acondicionamiento caso existan en el Proceso de origen).

Importante:

La relación de los documentos con el proceso de exportación se hace efectiva en la ventana EX3001C. En esta venta solamente se definirán las informaciones que se generarán y actualizarán.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Subproceso de exportación

Seleccione las informaciones que deben generarse de forma automática, con base en el proceso de exportación de origen. Las opciones disponibles son:

  • Gastos.
  • Declaración/Comunicación del proceso.
  • Acondicionamiento.
  • Registro de exportación.

Proceso exportación de origen

Seleccione las informaciones que deben actualizarse de forma automática. Las opciones disponibles son:

  • Acondicionamiento.
  • Registro de exportación.
  • Elimina informaciones de exportación del Documento fiscal en OF.

Si se marca la opción Registro de exportación, será posible definir si se desea eliminar las informaciones de exportación del documento fiscal en Obligaciones fiscales.

Nota:

En los casos de eliminación de estas informaciones en Obligaciones fiscales, este podrá actualizarse si se utiliza el botón “Actualiza documento en OF” del programa de Registro de exportación (EX5000).

Título en el Cuentas por cobrar

 Si se marca, determina que los títulos en el Cuentas por cobrar deben actualizarse.

Portador

Seleccione el código del portador para los títulos generados en la facturación. 

Nota:

Si se informa el portador y alguna factura tiene duplicatas con el código de vencimiento igual a 3-Anticipo, esta duplicata se generará con el mismo portador informado para el anticipo y no para el portador de la factura.

Forma de generación de los títulos

Definir la forma de generación de los títulos en el módulo de Cuentas por cobrar. Las opciones disponibles son:

  • Genera para Dirección de entrega: genera el título para la dirección de entrega del cliente.
  •  Genera para Dirección de cobranza del cliente: genera el título para la dirección de cobro del cliente.
     

Nota:

La información estándar suministrada en este campo se define en la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301), carpeta Actualizaciones, campo Forma de generación de títulos. Sin embargo, esta podrá alterarse.

 

Importante:

  • Si el título se genera con el número de la Factura, solamente se actualizará la información del Número del proceso.
  • Si el título se genera con el número del Proceso de exportación: la Comisión de representante:
    • Se verificará si la Comisión del representante ya se envió al Cuentas por pagar. En caso negativo, el título original del Proceso tendrá su saldo en cero y se generará un nuevo título en el Cuentas por cobrar para el Subproceso creado con el saldo restante.
    • Si la Comisión del representante ya se envió al Cuentas por pagar, se emitirá un mensaje en pantalla notificando al usuario que el movimiento de la comisión del representante ya se envió al Cuentas por pagar. De esta manera, el título debe tener sus ajustes realizados de forma manual.
  • Si el título ya tiene movimientos de valores, el título debe tener sus ajustes realizados de forma manual.
  • Si el título ya se vinculó a un contrato de cambio, el título debe tener sus ajustes realizados de forma manual.
  • Si el título ya se revirtió, el título debe tener sus ajustes realizados de forma manual.
  • Si el título no tiene saldo, el título debe tener sus ajustes realizados de forma manual.


Divergencias Proc Exportación – Carpeta Consig

Objetivo de la pantalla:

Permitir mantener y visualizar los datos del consignatario del proceso de exportación.


Otras acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción:

Busca informaciones estándar

Al activase, se restauran las informaciones definidas en el registro en cuestión. En este caso, las alteraciones efectuadas manualmente en esta carpeta se descartan y sobrescriben por medio de las informaciones del registro.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Código Consig

Seleccione el código del consignatario de la mercancía comercializada.

Nombre Compl, Dirección, CP, Barrio, Estado, Ciudad, País

Exhibe la dirección del consignatario informado, que puede alterarse cuando sea necesario.

Divergencias Proc Exportación – Carpeta Notif

Objetivo de la pantalla:

En esta ventana es posible mantener los datos del notificado del proceso de exportación.


Otras acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción:

Busca informaciones estándar

Al activase, se restauran las informaciones definidas en el registro en cuestión. En este caso, las alteraciones efectuadas manualmente en esta carpeta se descartan y sobrescriben por medio de las informaciones del registro.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Cód Notif

Seleccione el código del notificado de la mercancía comercializada.

Nombre Compl, Dirección, CP, Barrio, Estado, Ciudad, País

Exhibe la dirección de la notificación informada, que puede alterarse cuando sea necesario.

Divergencias Proc Exportación – Carpeta Notif 2

Objetivo de la pantalla:

En esta ventana es posible mantener y visualizar los datos del segundo notificado del proceso de exportación.


Otras acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción:

Busca informaciones estándar

Al activase, se restauran las informaciones definidas en el registro en cuestión. En este caso, las alteraciones efectuadas manualmente en esta carpeta se descartan y sobrescriben por medio de las informaciones del registro.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Cód Notif 2

Seleccione el código de un segundo notificado de la mercancía comercializada.

Nombre Compl, Dirección, CP, Barrio, Estado, Ciudad, País

Exhibe la dirección del notificado informado, que puede alterarse cuando sea necesario.

Divergencias Proc Exportación – Carpeta Sucursal

Objetivo de la pantalla:

En esta ventana es posible mantener y visualizar los datos de la sucursal del proceso de exportación.


Otras acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción:

Busca informaciones estándar

Al activase, se restauran las informaciones definidas en el registro en cuestión. En este caso, las alteraciones efectuadas manualmente en esta carpeta se descartan y sobrescriben por medio de las informaciones del registro.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Cód Sucursal

Exhibe el código de la sucursal del proceso de exportación.

Nombre Compl, Dirección, CP, Barrio, Estado, Ciudad, País

Exhibe la dirección de la sucursal informada, que puede alterarse cuando sea necesario.

Divergencias Proc Exportación – Carpeta Cliente

Objetivo de la pantalla:

En esta ventana es posible mantener y visualizar los datos del cliente del proceso de exportación.


Otras acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción:

Busca informaciones estándar

Al activase, se restauran las informaciones definidas en el registro en cuestión. En este caso, las alteraciones efectuadas manualmente en esta carpeta se descartan y sobrescriben por medio de las informaciones del registro.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Cliente

Exhibe el código del cliente del proceso de exportación.

Dirección, CP, Barrio, Estado, Ciudad, País

Exhibe la dirección del cliente informado, que puede alterarse cuando sea necesario.

Divergencias Proc Exportación – Carpeta Cliente final

Objetivo de la pantalla:

En esta ventana es posible mantener y visualizar los datos del cliente final del proceso de exportación.


Otras acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción:

Busca informaciones estándar

Al activase, se restauran las informaciones definidas en el registro en cuestión. En este caso, las alteraciones efectuadas manualmente en esta carpeta se descartan y sobrescriben por medio de las informaciones del registro.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Cliente Final

Seleccione el código del cliente final del proceso de exportación.

Dirección, CP, Barrio, Estado, Ciudad, País

Exhibe la dirección del cliente final informado, que puede alterarse cuando sea necesario.

Divergencias Proc Exportación – Carpeta Transporte

Objetivo de la pantalla:

En esta ventana es posible mantener y visualizar los datos del transportador internacional del proceso de exportación.


Otras acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción:

Busca informaciones estándar

Al activase, se restauran las informaciones definidas en el registro en cuestión. En este caso, las alteraciones efectuadas manualmente en esta carpeta se descartan y sobrescriben por medio de las informaciones del registro.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Transportadora

Exhibe el código de la transportadora internacional encargada de transportar la mercancía.

Nota:

Este campo no se habilita para mantenimiento y presenta la transportadora internacional informada en la carpeta Transporte, de la ventana Mantenimiento Proc Exportación (EX3001).

Dirección, CP, Barrio, Estado, Ciudad, País

Exhibe la dirección del transportador informado, que puede alterarse cuando sea necesario.

Divergencias Proc Exportación – Carpeta Contacto

Objetivo de la pantalla:

En esta ventana es posible informar la secuencia del contacto en el cliente que se relacionará con el proceso de exportación.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Secuencia

Incluya la secuencia que identifica el contacto del cliente que se relacionará con el proceso de exportación.

Nota:

Los contactos del cliente pueden mantenerse por medio de la función Mantenimiento contactos del cliente (CD0704B).

Nombre

Exhibe el nombre de la persona de contacto en el cliente.

Área contacto

Exhibe el área de actuación del contacto en el cliente.

Cargo

Exhibe el cargo de actuación del contacto en el cliente.

Teléfono/Extensión

Exhibe el teléfono y extensión del contacto.

Telefax/Extensión

Exhibe el telefax y la extensión del telefax en el cliente.

E-mail

Exhibe el e-mail del contacto en el cliente.

Nº de contribuyente

Exhibe el Nº de contribuyente del contacto en el cliente.


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