Proceso de entrada de una factura de devolución de compra rechazada por el proveedor

Producto:

Protheus

Versiones:

Todas

Ocurrencia:

Doc de Entrada de una factura de devolución de compras rechazada por el proveedor

Entorno:

SIGACOM - Compras

Descripción:Proceso de entrada de una factura de devolución de compras rechazada por el proveedor

Paso a paso:

Basado en el retorno de la consultoría de segmentos, para los casos de devoluciones de compras no recibidas por el proveedor, y en que el usuario necesita hacer la "devolución de la devolución" incluyendo la factura, el dictamen dice: La consultante es la emisora del documento fiscal y también la destinataria de las mercaderías, por lo tanto, son los datos de la Consultante (contribuyente) que debe estar consignado en estos campos (Remitente y Destinatario).

En este contexto, la solución para este escenario es el registro de la empresa del usuario que va a incluir la factura como Proveedor. Así quedará el remitente (proveedor) y el destinatario (cliente). 

Se debe utilizar formulario propio igual a Sí, mencionar el campo mensaje p/ Fact los datos de identificación del documento fiscal original, en el caso la factura de salida (devolución) y utilizar el CFOP 1.949/2.949 ("Otra entrada de mercadería o prestación de servicio no especificada").


ObservacionesRICMS-SP - Emisión de la factura de mercadería rechazada en el destinatario