01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación. | ||||||
Función: |
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País: | Argentina. | ||||||
Ticket: | 17283396. | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17570. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita realizar la corrección, para que se realice de forma correcta la transmisión de notas de crédito/débito de servicios de exportación.
03. SOLUCIÓN
Se realiza el ajuste, para que ahora se considere el tipo de comprobante "2" y agregar la sección del comprobante asociado, de igual manera se realiza la corrección para que se muestre correctamente la información del tag "Cmps_asoc" en el archivo XML que se genera en la transmisión de la nota de crédito/débito.
Información para facturas y notas de crédito y débito:
- Por medio de la rutina Base de datos (CFGX016) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Configurador - SIGACFG (Base de datos | Diccionario), se verifica las series registradas para la generación de facturas y/o notas de crédito y débito.
- Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes de exportación.
- Por medio de la rutina Contr. Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes de exportación.
- Por medio de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente para facturación.
- Por medio de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivo), configurar un producto. Informar los campos Unidad.
- Por medio de la rutina Unidades de Medida (QIEA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivo), configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo Cod. UM. (AH_CODUMFE).
- Por medio de la rutina Monedas (EICA150) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivo), identificar la moneda "Peso Argentino", actualizar el valor del campo Cod. SISCOMEX (YF_COD_GI) con el valor "PES".
- Por medio de la rutina Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivo), registrar una factura de venta.
- Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (ARGNNFE) y realizar el siguiente procedimiento:
- Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura.
- En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
- En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
- Confirmar que la transmisión se realizó de manera correcta.
- Por medio de la rutina Generac de Notas de Crédito y Debitó (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivo), registrar una Nota de Crédito.
- La nota debe ser generada a partir de una factura previamente generada, con la opción Doc Origen ubicado en las opciones del botón Otras acciones se agrega la factura.
- Verificar que la información que se muestra en la nota sea la de la factura.
- Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (ARGNNFE) y realizar el siguiente procedimiento:
- Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura.
- En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
- En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
- Confirmar que la transmisión se realizó de manera correcta.
- Por medio de la rutina Generac de Notas de Crédito y Debitó (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivo), registrar una Nota de Débito.
- La nota debe ser generada a partir de una factura previamente generada, con la opción Doc Origen ubicado en las opciones del botón Otras acciones se agrega la factura.
- Verificar que la información que se muestra en la nota sea la de la factura.
- Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (ARGNNFE) y realizar el siguiente procedimiento:
- Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura.
- En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
- En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
- Confirmar que la transmisión se realizó de manera correcta.
Nota: Es importante verificar que después de haber realizado la transmisión de las notas de crédito/débito, en el archivo XML generado, se muestre la tag "Cmps_asoc" con su información como en el siguiente ejemplo:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Facturación Electrónica de Exportación.
DT Factura Electrónica (FE) Exportación
Instalación de TSS.
TSS TOTVS SERVICE SOA versión 3.0 para países localizados