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  • Quando o crédito for aprovado, o sistema grava o número do contrato no atendimento finalizado no campo UA_CONTRA. Caso este campo não exista, deve ser criado conforme instruções do tópico Procedimentos para Implementação.
  • Se não existir conexão com o WebService e a venda for confirmada como off-line, será gerado um contrato manual e gravado os dados no atendimento para identificar que a aprovação foi off-line. Os campos utilizados são: UA_FORCADA (1=Forçada;2=Não forçada) e UA_CGCCART (número do cartão ou CNPJ/CPF do cliente). Caso estes campos não existam na base de dados, devem ser criados conforme instruções do tópico Procedimentos para Implementação.


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Veja também