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Manutenção Pagamentos Extras Prestadores - PP0410C
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo cadastrar movimentos extras e descontos que serão processados no cálculo do pagamento dos prestadores (Manutenção_Cálculo_Previsão_Pagamento_Prestadores_PP0410O).
Exemplo de extras: sobras, pagamento diretoria.
Exemplo de descontos: plano de saúde do médico, seguro de vida.
Utilizado para cadastrar eventos de classe E = Extra (crédito) ou classe D = Desconto (débito).
Pode-se relacionar o evento a um período ou uma fatura do Revisão de contas.
- Para relacionar um evento a um período, deixe o ano da fatura, série e número da fatura em branco.
- Para relacionar um evento a uma fatura, informe o ano e número da fatura (respeitando os zeros para fechar com o tamanho do campo digitado no cadastro de faturas do Revisão de contas).
Não podem ser incluídos eventos de impostos e nem eventos automáticos.
Quando executado o cálculo do pagamento, são alterados os registros de movimentos extras e descontos para ficarem como pagos (Referência, Número da nota e parcela, processado e liberado pagamento).
Quando executado o cálculo do pagamento, também, são gravados registros acumulados de procedimentos e de insumos, para posterior consulta e relatórios.
Objetivo da tela: | Tela para cadastro de movimentos extras e descontos do pagamento de prestadores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Código | Localização de código (utilizada para consultas). |
Inclui | Incluir um novo registro. |
Modifica | Modifica o registro em uma tabela. |
Elimina | Excluir um registro. |
Relatório | Impressão de um relatório ou listagem. |
Lista | Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. Poderá ser aplicado um filtro para carga dos registros. |
Saída | Sair desta tela. |
F5-Eliminação Automatica de Movimentos | Possibilita eliminar vários registros, automaticamente, através de uma seleção de dados. Somente são eliminados registros ainda não processados pelo cálculo do pagamento de prestadores. |
F6-Busca Avancada | Possibilita a busca de registros através de seleção de dados. Muito utilizada para visualizar um registro, com maior performance. |
F8-Observacoes | Possibilita visualizar as observações do registro que está sendo visualizado em tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Unid. Prestador | Informar um código para a unidade do prestador, para cadastrar o evento de crédito ou desconto. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção_Cadastro_Unidades_Operadoras_de_Saúde_PR1410B. A descrição está disponível no cadastro PR1410B. |
Prestador | Informar o código do prestador de pagamento, para cadastrar o evento de crédito ou desconto. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Prestadores_CG0210Y. O nome está disponível no cadastro CG0210Y. |
Tp. Medicina | Informar o código do tipo de medicina, para cadastrar o evento de crédito ou desconto. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção_Tipo_de_Medicina_hpr.medicineBranch. A descrição está disponível no cadastro PR0210C. Utilizado para separar títulos de medicina ocupacional da medicina tradicional. |
Evento | Informar o código do evento de crédito ou desconto do prestador.Somente são permitidos eventos de classe “E - Crédito ou D - Desconto”. Este código dever estar cadastrado no cadastro Manutenção_Eventos_Pagamento_Prestador_PP0110C e na Manutenção_Eventos_Prestadores_PP0110D. A descrição está disponível no cadastro PP0110C. Observação: Este programa sofreu adequação para caso incida INSS nos eventos, o preenchimento do campo Pessoa Movto Extra torna-se obrigatório no PP0110C. |
Pagto extra/desconto | Indica a classe do evento digitado. “E” = Crédito e “D” = Desconto. A classe do evento está disponível no cadastro Manutenção_Eventos_Pagamento_Prestador_PP0110C. |
Evento indica que pode ser vinculado a um movimento. Deseja vincular ? | Informar se deseja vincular ou não, um evento a um movimento do revisão de contas. Se informado SIM, será apresentado as opções abaixo, para selecionar o movimento a ser vinculado. Se informado NÃO, não será vinculado movimento do revisão de contas, ao evento.
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Pagamento Indevido | Somente será habilitado para evento de classe “D” (Desconto). Utilizado para desconto de algum pagamento indevido (à maior), ou seja, se no pagamento pagou a mais para algum movimento e não deveria. Pode-se relacionar qual foi o movimento e informar o valor a ser descontado. Caso informado SIM, serão solicitados campos para identificar os movimentos pagos indevidamente e relacionar ao evento. Caso informado NÃO, não serão vinculados movimentos ao evento. |
Tipo Movimento | Informar se o evento será para registro de um procedimento(P), insumo(I) ou ambos(0=Procedimento e insumo). |
Grupo Proc./Insumo |
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Cód. Proc./Insumo |
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Modalidade | Informar o código da modalidade do plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Modalidade_PR0110A. A descrição está disponível no cadastro PR0110A. Caso digitado zeros, automaticamente, será atribuído zeros para os campos plano, tipo de plano e módulo, indicando que será válido para todos os registros destas estruturas. |
Plano | Informar o código do plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Planos_de_Saúde_PR0110B. A descrição está disponível no cadastro PR0110B. Caso digitado zeros, automaticamente, será atribuído zeros para os campos tipo de plano e módulo, indicando que será válido para todos os registros destas estruturas. |
Tipo Plano | Informar o código do tipo de plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado noManutenção_Tipos_Planos_Saúde_PR0110C. A descrição está disponível no cadastro PR0110C. Caso digitado zeros, automaticamente, será atribuído zeros para o campo módulo, indicando que será válido para todos os registros destas estruturas. |
Modulo | Informar o código do módulo de cobertura do plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Módulos_de_Cobertura_PR0110D. A descrição está disponível no cadastro PR0110D. Caso digitado zeros, indica que será válido para todos módulos de cobertura. |
Ano fat | Informar este campo, somente, se o pagamento do prestador for por “FATURA”. Este campo é obrigatório quando o cálculo do pagamento for por FATURA. Indica o ano da fatura que deverá estar cadastrado na Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R, campo “Ano Fat.”. |
Serie NF | Informar este campo, somente, se o pagamento do prestador for por “FATURA”. Indica a série da fatura que deve estar cadastrada na Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R, campo “Serie NF.”. |
Nr. Nota/Parc | Quando o pagamento do prestador for por ‘FATURA”, informar o número da fatura do revisão de contas. Este campo é obrigatório quando o pagamento for por fatura. Indica o número da fatura que deverá estar cadastrado na Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R, campo “Nr. Fat”. Quando o pagamento do prestador for por ‘PERÍODO”, informar zeros neste campo e na parcela (campo de 2 dígitos). Este campo será preenchido quando executado o cálculo do pagamento por período, onde será criado um número de título que será gravado neste campo, relacionando o título do pagamento com o evento. |
Tipo Fatura | Informar este campo, somente, se o pagamento do prestador for por “FATURA”. Caso informado o ano e número da fatura, será aberto este campo para indicar se é uma FATURA ou uma NDR. Este indicador deve estar cadastrado na Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R, campo “Tp”. |
Dt. Realização | Informar a data de realização do evento. |
Ano Período | Informar o ano do período que será associado ao evento. Este ano será utilizado no cálculo do pagamento, para selecionar os eventos que devem ser processados no cálculo. |
Período ref. | Informar o código do período que será associado ao evento. Este período será utilizado no cálculo do pagamento, para selecionar os eventos que devem ser processados no cálculo. |
Deseja incluir este evento de forma detalhada ? |
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Fatura/Período | Caso informado o ano e número da fatura, neste campo, o sistema mostra, automaticamente, a palavra FATURA. Caso NÃO informado o ano e número da fatura, neste campo, o sistema mostra, automaticamente, a palavra PERÍODO. Serve para indicar que o evento foi utilizado em cálculo por PERÍODO ou por FATURA. |
Valor do Movimento | Informar o valor do evento que será creditado ou debitado do pagamento do prestador. |
Valor Pagto Performance | Indica o valor de bonificação aplicado ao movimento extra. |
Valor Movto. + Performance | Soma dos valores do movimento e da bonificação aplicada no pagamento (Valor total referente ao movimento pago). |
Referencia | A referência é gerada no momento do cálculo do pagamento do prestador (PP0410O). No cálculo, será possível informar uma referência ou deixar o sistema calcular automaticamente. Este código é importante, pois existem consultas e relatórios que são emitidos conforme seleção pela referência, ou mesmo, para descalcular um lote inteiro do pagamento, informando a referência. |
Liberado PP | Indica se o pagamento de prestador já foi executado para este evento ou não. Quando gerado o cálculo do pagamento, neste campo, é gravado que foi liberado do pagamento. |
Movto processado | Indica se o pagamento de prestador já utilizou este evento ou não. Quando gerado o cálculo do pagamento, neste campo, é gravado que foi processado pelo pagamento. |
Atualizacao | Indica a data de atualização do registro. Informada, automaticamente, pelo sistema ao atualizar o registro. |
Cód. Moeda: | Indica o código da moeda, que gerou o valor do evento, através do programa Manutenção_Geração_Automática_Eventos_Extras_PP0410L. No PP0410L, caso escolhida a opção "Valor calculado em moeda" o programa irá gerar o valor do evento conforme o código da moeda informado e a quantidade de moeda informada, e valorizar conforme data da realização digitada ou today. Caso haja esta informação gerada, será mostrado neste campo. Caso não haja a informação gerada, não será mostrado. |
Qtd. Moeda | Indica a quantidade de moeda que gerou o valor do evento, através do programa Manutenção_Geração_Automática_Eventos_Extras_PP0410L. No PP0410L, caso escolhida a opção "Valor calculado em moeda", o programa irá gerar o valor do evento conforme o código da moeda informado e a quantidade de moeda informada, e valorizar conforme data da realização digitada ou today. Caso haja esta informação gerada, será mostrado neste campo. Caso não haja a informação gerada, não será mostrado. |
Histórico Pagto Indevido | Informar descrição para detalhar o porque foi realizado um desconto por pagamento indevido. |
Observação | Informar detalhes sobre o evento de crédito ou desconto do prestador. |
Conta Contábil e descrição | Informar o código da conta contábil que será relacionada ao evento e será utilizada na contabilização do valor do evento. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas do sistema EMS e ser lançável no contas a pagar, do sistema EMS. |
Cento de Custo | Informar o código do centro de custo que será relacionado ao evento e será utilizada na contabilização do valor do evento. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis e centro de custo, do sistema EMS, e ser lançável no contas a pagar, do sistema EMS. O centro de custo deve ser informado caso a operadora trabalhe com mapa de distribuição de centro de custo, no sistema de contabilidade, do sistema EMS. |
Usuario criação | Indica o usuário que criou o registro. Atualizado, automaticamente, pelo sistema. |
F5-Eliminação Automática de Movimentos | Utilizado para excluir movimentos conforme uma seleção de dados, que não foram processados e nem liberados pelo cálculo do pagamento e que possuírem a referência em branco. |
F8-Observações | Mostra a observação de um registro já consultado. Para visualizar a observação é preciso teclar no botão “Codigo” e consultar o movimento. Após, deve teclar na função F8 para abrir a observação. |
VINCULAR MOVIMENTOS POR BENEFICIÁRIO
Principais Campos de movimentos por beneficiário:
Se selecionado BENEFICIÁRIO poderá selecionar movimentos informando o beneficiário. | |
Cart. Beneficiário/Via Carteira | Caso informado deve ser um código de carteira válido, disponível no cadastro de carteiras do beneficiário ou cadastro de beneficiários de intercâmbio. Caso não informada, será solicitada a modalidade, termo de adesão e beneficiário. |
Modalidade | Se informado deve estar cadastrado no Manutenção_Modalidade_PR0110A. (Caso não informada a carteira, este campo passa a ser obrigatório. |
Termo | Se informado deve estar cadastrado no Manutenção_Contratos_ContractView. Caso não informada a carteira, este campo passa a ser obrigatório. |
Benef. | Se informado deve estar cadastrado no Manutenção_Beneficiário_BeneficiaryView.Caso não informada a carteira, este campo passa a ser obrigatório. |
Ano Período | Se informado deve ser um ano válido e deverá estar cadastrado na Manutenção_Períodos_Movimentação_RC0110N. Caso não informado, obrigatoriamente deve informar os dados da fatura. |
Período Ref. | Se informado deverá estar cadastrado na Manutenção_Períodos_Movimentação_RC0110N. Caso não informado, obrigatoriamente deve informar os dados da fatura. |
Ano Fat. | Obrigatório caso não informado o ano e período. Informar o ano da fatura deve ser um ano válido e estar cadastrado no cadastro da Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R. |
Serie NF | Informar a série da fatura que deverá estar cadastrado no cadastro da Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R. |
Fatura | Obrigatório caso não informado o ano e período. Informar o número da fatura que deverá estar cadastrado no cadastro da Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R. |
Seleção | Com as informações acima serão apresentados todos os movimentos de documentos referentes ao beneficiário no período informado ou conforme informações da fatura informada para que o usuário selecione os movimentos que quer relacionar ao evento de desconto. Ao selecionar um movimento será apresentado o valor, e o usuário poderá mudar o valor a ser descontado. Teclando F1-Confirma será gerado o valor do evento conforme os movimentos selecionados e valor informado. Será gerado um histórico dos movimentos selecionados ficando relacionados ao evento. É obrigatório selecionar pelo menos um movimento. |
VINCULAR MOVIMENTOS POR DOCUMENTO
Principais Campos e Parâmetros:
Se selecionado POR DOCUMENTO poderá selecionar movimentos selecionando documentos do revisão de contas. | |
Transação | Informar a transação do documento que deverá estar cadastrada no cadastroManutenção_Pagamentos_Extras_Prestadores_PP0410C. |
Unidade Prestadora | Informar a unidade do documento que deverá estar cadastrado no cadastroManutenção_Cadastro_Unidades_Operadoras_de_Saúde_PR1410B. |
Serie Docto Orig. | Informar a série do documento do revisão de contas para selecionar os movimentos. Pode ser brancos. |
Doc. Original | Informar o número do documento do revisão de contas, para selecionar os movimentos. |
Sequencia | Informar a sequência do documento do revisão de contas, para selecionar os movimentos. Com os dados do documento informados, serão buscados todos os movimentos de procedimentos e insumos, destes documentos, para que o usuário possa selecionar e associar ao evento. Após a seleção e confirmação dos movimentos, o sistema irá gerar um evento para cada estrutura diferente selecionada pelo usuário (Procedimento, insumo, beneficiário modalidade, plano, tipo de plano e módulo). Caso a estrutura seja igual para vários movimentos será gerado apenas um evento com valor acumulado. Este processo é muito utilizado quando há um pagamento de valor indevido e se deseja descontar o valor pago à maior. |
VINCULAR MOVIMENTO POR GUIA
Se selecionado POR GUIA poderá selecionar movimentos, do revisão de contas, que possuam a guia informada. | |
Ano Guia | Informar o ano da guia, que deverá estar relacionada ao movimento do revisão de contas, para selecionar os movimentos que serão vinculados ao evento. O ano da guia deverá estar cadastrado na Manutenção_Autorização_Guias_HAT0110Z. |
Nro Guia | Informar o número da guia, que deverá estar relacionado ao movimento do revisão de contas, para selecionar os movimentos que serão vinculados ao evento. O número da guia deverá estar cadastrado na Manutenção_Autorização_Guias_HAT0110Z. Com os dados do documento informados, serão buscados todos os movimentos de procedimentos e insumos, destes documentos, para que o usuário possa selecionar e associar ao evento. Após a seleção e confirmação dos movimentos, o sistema irá gerar um evento para cada estrutura diferente selecionada pelo usuário (Procedimento, insumo, beneficiário modalidade, plano, tipo de plano e módulo). Caso a estrutura seja igual para vários movimentos será gerado apenas um evento com valor acumulado. Este processo é muito utilizado quando há um pagamento de valor indevido e se deseja descontar o valor pago à maior. |
INCLUSÃO DO EVENTO DE FORMA DETALHADA
Ações Relacionadas:
Campos: | Descrição |
Novo | Possibilita a inclusão do evento detalhado, onde é informada a descrição do detalhamento e o valor do evento. |
Editar | Possibilita alterar a descrição e o valor do evento detalhado. |
Excluir | Possibilita excluir um evento detalhado. |
Confirmar | Possibilita confirmar os dados incluídos no detalhamento do evento. Ao teclar em confirmar o sistema grava os dados no registro do evento. |
Cancelar | Possibilita cancelar toda alteração ou inclusão realizada nos eventos detalhados. Não grava dados no registro do evento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campos: | Descrição |
Cod | Indica o código da sequência de inclusão dos eventos detalhados. |
Descrição | Indica a descrição informada no momento da inclusão do evento detalhado. |
Valor | Indica o valor informado no momento da inclusão do evento detalhado. |
DETALHAMENTO DO EVENTO-Botão NOVO: Informar a descrição da observação e o valor do evento e teclar em “Salvar”. Caso teclado em “Cancelar”, nada será gravado na base de dados. Após incluir novo registro, o mesmo, é visualizado no browser.
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