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Relatório de Provisão Contábil - PP0110Q
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo a emissão de relatórios de todos os históricos de procedimentos e insumos, do Revisão de contas, que sejam de status incluídos, cancelados ou excluídos e que estejam pagos ou não (conforme parametrizado neste programa), da provisão de sinistros a liquidar.
São listados os dados dos documentos do Revisão de contas e os valores pagos e cobrados.
Objetivo da tela: | Emitir relatórios de todos os históricos de procedimentos e insumos, do Revisão de contas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Arquivo | Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada. |
Parametro | Parametrizar dados para a emissão do relatório. |
Selecao | Informar dados para selecionar os registros a serem impressos. |
Classificacao | Permite ordenar os registros a serem impressos. |
Imprime | Executar o relatório com os dados parametrizados e selecionados. |
Saida | Sai da funcionalidade |
Botão ARQUIVO
Botão PARAMETRO
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo | Se informado Completo: sempre será emitido o movimento, mesmo quando o valor cobrado for diferente do valor pago. Se informado Diferenças: será emitido o movimento quando o valor cobrado for diferente do valor pago. |
Listagem | Se informado Movimentos Pagos: Serão emitidos somente movimentos que foram pagos pelo pagamento de prestador. Se informado Movimentos Não Pagos: Serão emitidos somente movimentos que ainda não foram pagos pelo pagamento de prestador. |
Botão SELEÇÃO
Principais Campos e seleção:
Campos da seleção: | Descrição: |
Periodo inicial e final | Informar a data inicial e final da atualização do histórico do movimento do Revisão de contas, para selecionar os movimentos a serem emitidos. |
Unidade Prestador inicial e final | Informar o código inicial e final da unidade do prestador, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). |
Codigo Prestador inicial e final | Informar o código do prestador, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Prestadores (CG0210Y). |
Grupo Prestador inicial e final | Informar o código inicial e final do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G). |
Modalidade inicial e final | Informar o código inicial e final da modalidade de comercialização do plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Modalidades (PR0110A). |
Plano inicial e final | Informar o código inicial e final do plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Planos de Saúde (PR0110B). |
Tipo de Plano inicial e final | Informar o código inicial e final do tipo do plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C). |
Modulo inicial e final | Informar o código inicial e final do módulo de cobertura, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Módulos de Cobertura (PR0110D). |
Botão CLASSIFICAÇÃO
Campos da Classificação: | Descrição: |
Ordenar por | Se informado “Data Provisao”: os registros serão ordenados por data de atualização do histórico dos movimentos e status (inclusão, exclusão ou cancelamento). Se informado “Documento”: os registros serão ordenados por número do documento original (do movimento do revisão de contas) do histórico dos movimentos e status (inclusão, exclusão ou cancelamento). |
Botão IMPRIME
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