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Relatório de Provisão Contábil - PP0110Q

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a emissão de relatórios de todos os históricos de procedimentos e insumos, do Revisão de contas, que sejam de status incluídos, cancelados ou excluídos e que estejam pagos ou não (conforme parametrizado neste programa), da provisão de sinistros a liquidar.

São listados os dados dos documentos do Revisão de contas e os valores pagos e cobrados.

Objetivo da tela:

Emitir relatórios de todos os históricos de procedimentos e insumos, do Revisão de contas.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Arquivo

Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada.

Parametro

Parametrizar dados para a emissão do relatório.

Selecao

Informar dados para selecionar os registros a serem impressos.

Classificacao

Permite ordenar os registros a serem impressos.

Imprime

Executar o relatório com os dados parametrizados e selecionados.

Saida

Sai da funcionalidade

 

Botão ARQUIVO


Botão PARAMETRO

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo

Se informado Completo: sempre será emitido o movimento, mesmo quando o valor cobrado for diferente do valor pago.

Se informado Diferenças: será emitido o movimento quando o valor cobrado for diferente do valor pago.

Listagem

Se informado Movimentos Pagos: Serão emitidos somente movimentos que foram pagos pelo pagamento de prestador.

Se informado Movimentos Não Pagos: Serão emitidos somente movimentos que ainda não foram pagos pelo pagamento de prestador.


Botão SELEÇÃO

 

Principais Campos e seleção:

Campos da seleção:

Descrição:

Periodo inicial e final

Informar a data inicial e final da atualização do histórico do movimento do Revisão de contas, para selecionar os movimentos a serem emitidos.

Unidade Prestador inicial e final

Informar o código inicial e final da unidade do prestador, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B).

Codigo Prestador inicial e final

Informar o código do prestador, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Prestadores (CG0210Y).

Grupo Prestador inicial e final

Informar o código inicial e final do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G). 

Modalidade inicial e final

Informar o código inicial e final da modalidade de comercialização do plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Modalidades (PR0110A).

Plano inicial e final

Informar o código inicial e final do plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Planos de Saúde (PR0110B).

Tipo de Plano inicial e final

Informar o código inicial e final do tipo do plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C).

Modulo inicial e final

Informar o código inicial e final do módulo de cobertura, para selecionar os movimentos a serem emitidos. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Módulos de Cobertura (PR0110D).

 

Botão CLASSIFICAÇÃO

 

Campos da Classificação:

Descrição:

Ordenar por

Se informado “Data Provisao”: os registros serão ordenados por data de atualização do histórico dos movimentos e status (inclusão, exclusão ou cancelamento).

Se informado “Documento”: os registros serão ordenados por número do documento original (do movimento do revisão de contas) do histórico dos movimentos e status (inclusão, exclusão ou cancelamento).

 

Botão IMPRIME

 

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