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Manutenção da Nota Fiscal – Pasta Itens
Objetivo da tela: | Permitir apresentar os itens das notas fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Alterar | Quando acionado, permite a alteração dos dados do cabeçalho da nota, na pasta Detalhes. |
Desfazer | Quando acionado, desfaz as alterações realizadas. |
Cancelar | Quando acionado, cancela a ação que estava sendo executada na tela. |
Confirmar | Quando acionado, efetiva as alterações realizadas no cabeçalho do documento. |
Executa Engine | Quando acionado, executa o engine de regras para este documento, sugerindo a natureza de operação. |
Nota Devolução | Quando acionado, exibe a tela Nota de Devolução. |
Nota Relacionada | Quando acionado, exibe a tela Notas Referenciadas. |
Nota Agregada | Quando acionado, exibe a tela Nota Agregada. |
Manutenção Documento Conversor | Quando acionado, exibe a tela Manutenção Documento. |
Modifica | Quando acionado, exibe a tela Manutenção Itens da Nota Fiscal. |
De-Para | Quando acionado, é realizado um De-Para nas informações dos itens presentes na lista. É verificado o relacionamento item x fornecedor no programa Manutenção Item x Fornecedor (CC0105) e também realizado o fator de conversão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classifica Por | Permite classificar a ordem de exibição dos itens na lista, que pode ser por sequência ou pelo código do item. |
Manutenção da Nota Fiscal – Pasta Detalhes
Objetivo da tela: | A pasta Detalhes é separada em “Dados Originais”, que são as informações exatamente como foram trazidas pelo XML, e “Dados Traduzidos”, que são as informações depois da realização da conversão dos campos do XML para os campos que possuem dados válidos para o recebimento no EMS. Esta conversão é realizada por cadastros que se encontram dentro do próprio EMS e também se levando em consideração as regras da empresa, regras estas que são implementadas por intermédio do Engine de Regras (CD0024). |
Principais Campos e Parâmetros:
Dados Originais:
Campo: | Descrição: |
CNPJ Emit | Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) e CPF (para pessoas físicas) conforme identificação do emitente no XML recebido. |
CPF | Exibe o CPF do emitente. Campo adicionado para quando se tratar de nota avulsa, mostrar no CNPJ Emit o CNPJ da SEFAZ e no campo CPF mostrar o CPF do emitente. |
Série | Exibe a série da nota da nota fiscal de saída (nota que originou o recebimento). |
Documento | Número do documento que deverá ser utilizado na entrada. |
CNPJ Dest | Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) e CPF (para pessoas físicas) conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido. |
Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída. |
Data Transação | Esta data não existe no XML. Assim, ela sempre estará em branco. |
Nat Complementar | Este campo não existe no XML. Assim, ele sempre estará em branco. |
Observação | Este campo sempre Exibirá o valor Indústria. |
Modalidade Frete | Exibe a modalidade de frete. |
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Dados Traduzidos:
Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Código do emitente correspondente ao CNPJ/CPF recebido no XML. | |||||
Série | Série da nota fiscal de entrada. | |||||
Documento | Número do documento de entrada. Não é possível alterar este campo. | |||||
Estabelecimento | Estabelecimento da nota de entrada. Este campo é sugerido conforme o Estabelecimento Padrão no programa Manutenção Parâmetros Estoque. | |||||
Data Emissão | Data de emissão da nota fiscal de saída. Não é possível alterar este campo. | |||||
Data Transação | Data de transação do documento.
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Observação | Observação do documento. | |||||
Modalidade Frete | Modalidade de frete do documento. |
Manutenção de Itens da Nota Fiscal – Pasta Detalhe 1 – RE0118A
Objetivo da tela: | Permitir alterar as informações dos itens da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou ainda verificar se todas as informações dos itens da nota estão corretas antes de gerar a nota no recebimento. O programa possui duas pastas, Detalhe 1 e Detalhe 2. Cada pasta está separada em duas partes, Dados Originais (no lado esquerdo), que são as informações exatamente como foram trazidas pelo arquivo XML e Dados Traduzidos, que são as informações depois da realização da conversão dos campos do XML para os campos do documento. Esta conversão é realizada por cadastros que se encontram dentro do próprio EMS e também se levando em consideração as regras da empresa, regras estas que são implementadas pelo programa Engine de Regras (CD0024). |
Principais Campos e Parâmetros:
Dados Originais:
Campo: | Descrição: |
Seq | Exibe a sequência do item na nota. |
Item | Exibe o código do item (código do fornecedor). |
Descrição do item | Exibe a descrição do item (do fornecedor). |
CFOP | Exibe a CFOP do item, presente no arquivo XML. |
Pedido de Compra | Exibe o número do pedido de compra. |
Ordem de Compra | Exibe a sequência do item do pedido de compra (ordem de compra). |
Qtde Emitente | Exibe a quantidade do item na unidade de medida do fornecedor. |
Preço Unitário | Exibe o preço unitário do item. |
Preço Total | Exibe o preço total do item. |
Evento | Sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado. |
UN Emitente | Exibe a unidade de medida do fornecedor para o item. |
UN Traduzida | Exibe a unidade do item traduzida pelo engine de regras, utilizada em casos da unidade do item ser superior a 2 caracteres. |
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Dados Traduzidos:
Campo: | Descrição: | |||||
Item | Código do item (código interno).
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Descrição | Exibe a descrição do item escolhido. | |||||
Natureza de Operação | Natureza de operação para o item. Ao lado do campo é apresentada a descrição da natureza. | |||||
Tipo Operação | Tipo de operação do item no documento de entrada. As opções disponíveis são:
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Pedido de Compra | Número do pedido de compra. | |||||
Ordem de Compra | Número da ordem de compra. |
Nossa Qtde
Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. Este campo ficará habilitado se o usuário do recebimento possuir permissão para encerrar parcelas e se a ordem de compra não estiver vinculada a um contrato de medição. | |||||
Nossa Qtde | Quantidade do item na unidade de medida interna, depois da realização do fator de conversão. | |||||
Preço Unitário | Preço unitário do item. | |||||
Preço Total | Preço total do item. | |||||
Evento | Sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado. | |||||
Nossa Un | Unidade de medida interna para o item. | |||||
Nat. Complementar | Inserir a natureza de operação complementar.
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Manutenção de Itens da Nota Fiscal – Pasta Detalhe 2 – RE0118A
Objetivo da tela: | Permitir alterar as informações dos itens da nota fiscal de entrada.
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Principais Campos e Parâmetros:
Dados Originais:
Campo: | Descrição: | |||||
Código NCM | Exibe o código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), presente no arquivo XML. | |||||
Ordem de Produção | Exibe o número da ordem de produção. | |||||
Item Pai | Exibe o código do item pai que será produzido pela ordem de produção.
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Referência | Exibe a referência do item no estoque. | |||||
Depósito | Exibe o depósito do item no estoque. | |||||
Localização | Exibe a localização do item no estoque. | |||||
Lote/Série | Exibe o lote ou série do item. | |||||
Validade Lote | Exibe a data de validade do lote. |
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Dados Traduzidos:
Campo: | Descrição: | |||||
Classificação Fiscal | Classificação fiscal do item. Será sugerido conforme informação do XML ou conforme a parametrização do item no programa Manutenção Itens Recebimento (RE0106). | |||||
Ordem de Produção | Número da ordem de produção.
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Referência | Referência do item no estoque. Pode ser sugerida via engine de regras. | |||||
Depósito | Depósito do item no estoque. Pode ser sugerido pelo engine de regras. Se deixado em branco, o sistema irá realizar a sugestão conforme realizado na inclusão de itens no programa RE1001. | |||||
Localização | Localização do item no estoque. Pode ser sugerida via engine de regras. Se deixado em branco, o sistema irá realizar a sugestão conforme realizado na inclusão de itens no programa RE1001. | |||||
Lote/Série | Lote ou série do item. | |||||
Validade Lote | Data de validade do lote. | |||||
Unidade de Negócio | Unidade de negócio do item.
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Conta | Conta contábil do item. | |||||
Centro Custo | Centro de custo do item. |
Manutenção de Itens da Nota Fiscal – Pasta Pedidos CC – RE0118A
Objetivo da tela: | Permitir informar quais entregas (parcelas de compras) estão sendo recebidas para cada item do conversor. É possível selecionar uma ou mais entregas, desde que a soma das respectivas quantidades seja igual ou inferior à quantidade do item na nota fiscal.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Seleção de Pedidos/Ordens | Quando acionado, apresenta a tela RE0118I. Permite filtrar os registros a serem exibidos. | |||||
Marca/Desmarca | Quando acionado, permite marcar ou desmarcar a linha da tabela que está selecionada.
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Todos/Nenhum | Quando acionado, permite marcar ou desmarcar todas as linhas da tabela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Qtd UM Fornec | Exibe a quantidade na Unidade de Medida do Fornecedor.
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Qtd UM Interna | Exibe a quantidade na Unidade de Medida do Item, que é convertida entre as unidades de medida do fornecedor e a unidade vinculada ao item.
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Narrativa Ordem Compra | Exibe a narrativa da ordem de compra. | |||||
Vlr Total Seleção | Exibe a soma da coluna Preço Total das entregas selecionadas. | |||||
Qtde Total Seleção | Exibe a soma da coluna Quant Receber |
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Manutenção de Itens da Nota Fiscal – Pasta Lotes/Série – RE0118A
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a manutenção dos lotes de medicamentos importados automaticamente do XML, bem como inserir lotes/números de série em notas de compra de itens com controle por lote/número de série, mesmo que esses itens não sejam medicamentos. Além disso, |
realizar a distribuição correta dos lotes quando ocorrer a quebra em vários itens em função da seleção manual de vários pedidos/ordens de compra, caso sejam selecionadas ordens de compra na pasta Pedidos CC.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Depósito | Selecionar o depósito para o qual o lote do item dará entrada. | |||||
Localização | Selecionar a localização do depósito para o qual o lote do item dará entrada.
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Lote/Série | Inserir o lote/série do item. | |||||
Dt. Validade | Inserir a data de validade do lote do item.
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Dt. Fabric | Inserir a data de fabricação do lote do item.
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Quantidade | Inserir a quantidade recebida do itens no item.
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Manutenção de Itens da Nota Fiscal – Pasta Narrativa – RE0118A
Objetivo da tela: | Permitir que o usuário complemente com informações na narrativa do item, antes da geração da nota para o recebimento físico ou fiscal.
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Filtrar Pedidos/Ordens – RE0118I
Objetivo da tela: | Permitir filtrar os pedidos/ordens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Pedido | Inserir o código inicial e final do pedido, determinando uma faixa a ser considerada. Desta forma, somente são listados os pedidos que estejam na faixa inserida. | |||||
Ordem | Inserir o código inicial e final da ordem, determinando uma faixa a ser considerada. Desta forma, somente são listadas as ordens que estejam na faixa inserida. | |||||
Estabelec | Inserir o código inicial e final do estabelecimento, determinando uma faixa a ser considerada. Desta forma, somente são listados os estabelecimentos que estejam na faixa inserida. | |||||
Data Entrega | Inserir a data inicial e final da entrega, determinando uma faixa a ser considerada. Desta forma, somente são listados as datas de entrega que estejam na faixa inserida. | |||||
Outro Fonecedor – Pedido | Inserir o pedido de outro fornecedor.
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Notas Referenciadas - RE0118B
Objetivo da tela: | Permitir referenciar os itens das notas de retorno com seu respectivo documento de remessa que possui saldo em poder de terceiros.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Itens:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Quando acionado, apresenta a tela Filtro (notas relacionadas). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seleciona Item | Permite selecionar se devem ser apresentados na lista de itens, todos ou somente um item específico. |
Seq | Apresenta a sequência do item. |
Item | Apresenta o código do item. |
Descrição | Apresenta a descrição do item. |
Quantidade | Apresenta a quantidade do item. |
Preço Unitário | Apresenta o preço unitário do item. |
Preço Total | Apresenta o preço total do item. |
Saldo a Vincular | Apresenta o saldo a ser vinculado do item. |
Somente Notas Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Seleção | Quando acionado, permite alternar entre a seleção de todas as notas que de saída vinculadas aquela nota no de retorno ou todas as notas de saída vinculadas ao item selecionado. | |||||
Chave documento | Quando acionado, é aberta a tela Chave Acesso NF, que permite consultar a chave do documento de saída que se deseja referenciar. | |||||
Adicionar | Quando acionado, adiciona nova referência (limitada à quantidade do item) a lista de Item X Saldos Relacionados.
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Remover | Quando acionado, elimina a referência a notas de saída apresentadas na lista de Item x Saldos Relacionados. |
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Todos os Saldos:
Campo: | Descrição: |
Documento | Número do documento de remessa. |
Série | Número da série do documento de remessa. |
Item | Código do item. |
Data saldo | Data do saldo. |
Seq | Sequência. |
Saldo | Saldo. |
Qtde vinculada | Quantidade vinculada. |
Qtde a alocar | Quantidade a ser alocada. |
Filtro | Quando acionado, apresenta a tela RE0118H, para seleção das notas de saída (seleção por documento, série, data saldo, sequência item e quantidade de saldo). |
Narrativa | Quando acionado, apresenta tela com a narrativa do registro selecionado no browse das notas de saída. |
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Item x Saldos Relacionados:
Campo: | Descrição: |
Documento | Número do documento. |
Série | Série do documento. |
Data saldo | Data do saldo relacionado. |
Seq NFe | Sequência do item da NF-e. |
Seq Ref | Sequência do saldo relacionado. |
Item | Código do item. |
Qtde Vinculada | Quantidade vinculada do item. |
Filtros
Objetivo da tela: | Permitir filtrar os itens que são apresentados na lista de seleção de itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação Itens | Selecionar a classificação a ser considerada para apresentação dos itens na lista. As opções disponíveis são:
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Saldo Zerado | Quando assinalado, determina que os itens cujo saldo já esteja zerado também deve ser considerado para apresentação. |
Filtros – RE0118H
Objetivo da tela: | Permitir filtrar as notas de saída. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Série | Inserir a série de notas fiscais. | |||||
Documento | Inserir o número do documento. | |||||
Data Saldo | Inserir a data do saldo. | |||||
Seq | Inserir a sequência da nota fiscal. | |||||
Qtde Saldo | Inserir a quantidade do saldo. | |||||
Desconsidera Código do Item | Quando assinalado, determina que o código do item deve ser desconsiderado pelo filtro. Nesse caso, o sistema buscará todas as notas “candidatas” levando em consideração apenas os outros critérios como código de emitente e tipo de operação.
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Nota Agregada
Objetivo da tela: | Permitir incluir uma nota agregada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série | Inserir a série do documento a ser agregado. |
Documento | Inserir o número do documento a ser agregado. |
Natureza Operação | Inserir a natureza de operação do documento a ser agregado. |
Manutenção Documento
Objetivo da tela: | Permitir informar uma natureza de operação para ser colocada em todos os itens da nota que possuírem determinada CFOP. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Natureza Operação | Inserir a natureza de operação a ser assumida por todos os itens que possuírem a CFOP apresentada. |
Nota de Devolução - RE0118F
Objetivo da tela: | Permitir informar a nota de saída e caracterizá-la como uma nota de devolução. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seleciona Item | Permite selecionar se devem ser apresentados na lista de itens, todos ou somente um item específico. |
Seq | Exibe a sequência do item. |
Item | Exibe o código do item. |
Descrição | Exibe a descrição do item. |
Preço Unitário | Exibe o valor unitário do item na nota de saída. |
Preço Total | Exibe o valor total na nota de saída. |
Quantidade | Exibe a quantidade do item. |
Saldo a Vincular | Exibe o saldo a ser vinculado do item. |
Notas Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Botão Chave documento | Quando acionado, é aberta a tela Chave Acesso NF, que permite consultar a chave do documento de saída que se deseja referenciar. |
Adicionar | Quando acionado, adiciona nova referência. |
Remover | Quando acionado, elimina a referência a notas de saída apresentadas na lista de Item x Saldos Relacionados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Documento | Exibe o número do documento de saída. |
Série | Exibe o número da série do documento de saída. |
Item | Exibe o código do item. |
Data saldo | Exibe a data do saldo. |
Seq | Exibe a sequência. |
Saldo | Exibe o saldo. |
Qtde vinculada | Exibe a quantidade vinculada. |
Qtde a alocar | Exibe a quantidade a ser alocada. |
Itens x Saldos Relacionados:
Campo: | Descrição: |
Documento | Exibe o número do documento. |
Série | Exibe a série do documento. |
Data saldo | Exibe a data do saldo relacionado. |
Seq NFe | Exibe a sequência do item da NF-e. |
Seq Ref | Exibe a sequência do saldo relacionado. |
Item | Exibe o código do item. |
Qtde Vinculada | Exibe a quantidade vinculada do item. |
Reabre Ped Vendas? | Exibe as opções "Sim/Não", sendo "Não" por padrão e "Sim" quando o usuário tiver permissão para alterar valores selecionados. |
Filtros – RE0118H
Objetivo da tela: | Permitir filtrar as notas de saída. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Série | Inserir uma faixa de séries de notas fiscais a serem consideradas pelo filtro. | |||||
Documento | Inserir uma faixa de números dos documentos a serem considerados pelo filtro. | |||||
Data Emissão | Inserir uma faixa de datas de emissão dos documentos a serem considerados pelo filtro. | |||||
Seq | Inserir uma faixa de sequências das notas fiscais a serem consideradas pelo filtro. | |||||
Desconsidera Código do Item | Quando assinalado, determina que o código do item deve ser desconsiderado pelo filtro. Nesse caso, o sistema buscará todas as notas “candidatas” levando em consideração apenas os outros critérios como código de emitente e tipo de operação.
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Manutenção da Nota Fiscal – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permitir apresentar as informações complementares referente à nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Informações complementares | Exibe as informações complementares referente à nota fiscal. |
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Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101)
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