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Geração de Nota Fiscal Complementar - IM0101
Visão Geral do Programa
Por meio desse programa é possível gerar notas fiscais de rateio no recebimento, correspondentes às despesas do mercado nacional referentes a de uma operação de importação (Embarque). As notas fiscais geradas serão conhecidas após o ponto de nacionalização, até o último ponto de controle efetivado.
As despesas complementares, correspondentes à nota em questão, devem ser parametrizadas por intermédio do programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565) para para incidir no valor do frete, no valor da embalagem, no valor do seguro ou no valor de outras despesas. Nesse programa também será parametrizado o rateio dos valores correspondentes às despesas de importação, que poderá ser por peso (taxa sobre peso), quantidade (taxa sobre quantidade) ou valor.
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Geração de Nota Fiscal Complementar – Pasta Parâmetros 1
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
Permitir a definição de informações gerais da nota fiscal a ser gerada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Executar | Quando acionado calcula e executa a geração da nota fiscal de rateio. |
Conferência | Quando acionado permite efetuar a simulação da geração da nota fiscal complementar, |
que é |
apresentada em um arquivo de texto para permitir a conferência das informações antes da geração definitiva da nota fiscal complementar. | ||||||
Seleção | Quando acionado apresenta a tela Seleção de Embarque (IM0101B), na qual é possível selecionar os embarques a serem considerados para a geração da nota fiscal complementar.
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Despesas | Quando acionado apresenta a tela Seleção de Despesas (IM0101C), na qual é possível selecionar as despesas que serão consideradas para a geração da nota fiscal complementar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Embarque | Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada.
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Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal |
deve ser gerada.
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Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio. | ||||
Data Transação | Inserir a data de transação da nota fiscal a ser gerada. Inicialmente esse campo apresenta a data atual. | ||||
Agrupar em um único Fornecedor | Quando assinalado determina que deverá ser gerada uma única nota fiscal complementar para o fornecedor informado, agrupando nessa nota todas as despesas complementares |
independente do fornecedor de cada uma |
. Quando não assinalado determina que deverá ser gerada uma nota fiscal complementar para cada fornecedor das despesas de embarque. Nesse caso, somente as despesas do fornecedor informado serão consideradas para a nota.
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Data Emissão | Inserir a data de emissão da nota fiscal a ser gerada. Inicialmente esse campo apresenta a data atual. | |||||
Nro Docto | Inserir o número do documento a ser gerado no recebimento. | |||||
Série | Selecionar o código da série do documento a ser gerado no recebimento. | |||||
Estabelecimento Fiscal | Selecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento a ser gerado no recebimento. | |||||
Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado no recebimento. | |||||
Data Cotação Moeda | Inserir a data da cotação da moeda a ser considerada nos cálculos de conversão de valores em moeda estrangeira. | |||||
Código Observação | Selecionar o código correspondente à procedência da nota fiscal a ser gerada. As opções disponíveis são:
| |||||
Conta Transitória | Selecionar o código da conta transitória do documento a ser gerado no recebimento. | |||||
Centro Custo Transitória | Selecionar o código do centro de custo transitório do documento a ser gerado no recebimento. | |||||
Chave Acesso | Inserir o código numérico e o |
dígito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica de origem. As demais informações são buscadas pelo sistema.
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Geração de Nota Fiscal Complementar – Pasta Parâmetros 2
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
Permitir a inclusão de informações referentes a IPI, ICMS e PIS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Alíquota IPI | Inserir o percentual correspondente à alíquota de IPI que será considerada para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. |
Código Tributação IPI | Selecionar o código de tributação do IPI a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:
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Data Vencimento IPI | Inserir a data de vencimento correspondente ao IPI da nota fiscal a ser gerada. |
Alíquota ICMS | Informar o percentual correspondente à alíquota de ICMS que será considerada para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. |
Código Tributação ICMS | Selecionar o código de tributação do ICMS a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:
|
Data Vencimento ICMS | Inserir a data de vencimento correspondente ao ICMS da nota fiscal a ser gerada. |
Alíquota PIS | Informar o percentual correspondente à alíquota do PIS que será considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. |
Código Tributação PIS | Selecionar o código de tributação do PIS a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:
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Alíquota COFINS | Informar o percentual correspondente à alíquota de COFINS que será considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. |
Código Tributação COFINS | Selecionar o código de tributação de COFINS a ser considerado para a nota fiscal a ser gerada no recebimento. As opções disponíveis são:
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Geração de Nota Fiscal Complementar – Pasta Parâmetros 3
Objetivo da tela: |
Descreva o principal objetivo da tela.
Possibilitar a inclusão do item de serviço e de uma observação para o documento a ser gerado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Item Serviço | Selecionar o item de serviço a ser relacionado ao documento.
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Cód IBGE Munic Orig | Informar código IBGE do município de início da prestação | |||||
Cód IBGE Munic Dest | Informar código IBGE do município de término da prestação | |||||
Observação | Inserir observações a serem impressas no documento gerado no recebimento.
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Seleção de Embarques
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível selecionar os |
embarques a serem considerados para a geração da nota fiscal complementar. |
As colunas do browser dessa tela possuem as funcionalidades de redimensionamento de sua largura e de mobilidade da coluna, permitindo que as informações apresentadas possam ser agrupadas para melhor visualização das informações desejadas.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Seleção | Quando acionado apresenta a tela Seleção de Embarques (IM0101B1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para apresentação dos embarques nessa tela.
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Marca/Desmarca | Quando acionado permite marcar ou desmarcar o conhecimento para a geração da nota fiscal complementar.
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Marca Todos | Quando acionado marca todos os conhecimentos apresentados no browser para a geração da nota fiscal complementar. | |||||
Desmarca Todos | Quando acionado desmarca todos os conhecimentos previamente marcados para a geração da nota fiscal complementar. | |||||
Detalhes | Quando acionado apresenta o programa Consulta do Histórico dos Embarques (IM0555), por meio do qual é possível consultar os detalhes do conhecimento selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Embarque | Exibe o código dos embarques disponíveis para geração da nota fiscal complementar. |
DI | Exibe os números das declarações de importação dos embarques. |
Dt Nacionalização | Exibe as datas de nacionalização dos embarques. |
Exportador | Exibe os códigos dos exportadores dos embarques. |
Itinerário | Exibe os códigos dos itinerários dos embarques. |
Conhecimento Master | Exibe os números dos conhecimentos Master dos embarques. |
Conhecimento House | Exibe os números dos conhecimentos House dos embarques. |
Embarque Original | Exibe os números do embarque original. Esse número é apresentado quando o embarque é quebrado em outros embarques menores, sendo |
este o |
que originou o embarque parcial. |
Faixa de Seleção de Embarques
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível selecionar as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação dos embarques na tela Seleção de Embarque (IM0101B). |
Seleção de Despesas
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível selecionar |
as despesas |
a serem consideradas na geração da nota fiscal complementar |
title | Importante: |
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. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Rateio de Despesas | Quando acionado, exibe a tela Rateio das Despesas por Embarque - IM3101D para o rateio de despesas para os embarques selecionados. | |||||
Seleção | Quando acionado apresenta a tela Faixa de Despesa (IM0101C1), na qual é possível determinar as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação das despesas nessa janela.
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Marca/Desmarca | Quando acionado permite marcar uma despesa para a geração da nota fiscal complementar, ou desmarcar uma despesa.
| |||||
Marca Todos | Quando acionado marca todas as despesas apresentadas no browser para a geração da nota fiscal complementar. | |||||
Desmarca Todos | Quando acionado desmarca todas as despesas previamente marcadas para a geração da nota fiscal complementar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Cód Desp | Exibe o código das despesas disponíveis para a geração da nota fiscal complementar.
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Desc Desp | Exibe a descrição das despesas. | |||||
Fornecedor | Exibe os códigos dos fornecedores das despesas. | |||||
Nome Abrev | Exibe os nomes abreviados dos fornecedores das despesas. | |||||
Embarque | Exibe os números dos embarques, dos quais as despesas são provenientes. | |||||
Pto Contr | Exibe os códigos dos pontos de controle do embarque. | |||||
Desc Pto | Exibe as descrições dos pontos de controle do embarque. | |||||
Moeda | Exibe os códigos das moedas nos quais as despesas foram informadas. | |||||
Cond Pagto | Exibe os códigos das condições de pagamento das despesas. | |||||
Val Despes | Exibe os valores das despesas. |
Faixa de Seleção de Despesas
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível selecionar as faixas de informações a serem consideradas para a apresentação das despesas na tela Seleção de Despesas (IM0101C). |
Informações | ||
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As colunas do browser dessa tela possuem as funcionalidades de redimensionamento de sua largura e de mobilidade da coluna, permitindo que as informações apresentadas possam ser agrupadas para melhor visualização das informações desejadas. |
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Rateio das Despesas por Embarque - IM3101D
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão 'Rateio de Despesas', localizado na tela 'Seleção de Despesas (IM0101C)'. Nela é possível consultar o rateio efetuado para os embarques selecionados, considerando as despesas previamente selecionadas. Importante:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Browse de Despesas | Exibe as despesas selecionadas para rateio e o seu valor total. |
Browse de Despesas Rateadas | Exibe todas as despesas selecionadas rateadas para todos os embarques selecionados. Os valores são rateados conforme a regra de cada despesas, que é informado no programa Manutenção de Despesas (CD2565). |
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Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM0100)
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