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Campo:

Descrição:

Estab

Inserir o estabelecimento para o qual devem ser implementados os títulos.

Informações
titleImportante:

É possível registrar títulos de empresas diferentes daquela parametrizada como empresa do usuário, assim como de estabelecimentos diferentes, porém que pertencem a uma mesma empresa. Para isso, é necessário que esteja assinalada a opção Registro de Documentos Corporativos, na atualização de parâmetros gerais Manutenção Parâmetros Gerais APB (APB017TA).

Sequência

Exibe o número de sequência do título no lote em que está lançado. Esse número é gerado pelo sistema, sendo possível sua alteração.

Pagto Padrão

Inserir o código de um modelo de pagamento padrão.

Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Pagamento Padrão (APB014AA).

Nota
titleNota:

O preenchimento desse campo não é obrigatório. 

Pagto Repetitivo

Inserir o código de um modelo de Pagamento/Provisão Repetitiva.

Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Pagamento de Provisão Repetitiva (APB015AA).

Informações
titleImportante:

Importante:
Não são apresentados nesse campo, ao acionar o botão Pesquisa, os Pagamentos/Provisão Repetitiva quando:

A data de transação do lote for menor que a data de inicio início de validade do Pagamento/Provisão Repetitiva;

O número total de ocorrências do Pagamento/Provisão Repetitiva já tenham sido cadastradas;

A empresa em que o usuário está logado é diferente ao do Pagamento/Provisão Repetitiva;

A data de transação for menor que a data da última ocorrência + periodicidade.


O preenchimento desse campo não é obrigatório.

Fornecedor

Inserir o código do fornecedor para o processo. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção.

País

Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF. 

Forma Pagto

Inserir o código da Forma de Pagamento do título.

Nesse campo é exibido com default a forma de pagamento buscada do cadastro do fornecedor financeiro, sendo possível sua alteração.
Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Formas de Pagamento (APB005AA).

Espécie

Inserir o código da Espécie de Documento a ser relacionado ao título.

Nota
titleNota:

Os títulos com tipo de espécie Previsão, Provisão ou Antecipação não são implementados nesse programa. 

Série

Inserir a série do título.

Nota
titleNota:

Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo código da série, informada na tela acessada por meio do botão de “Valores do Título”.

Deferença de Câmbio

Esse parâmetro deve ser assinalado, quando o título que estiver sendo implantado for uma Nota de Débito ou uma Nota de Crédito, que foi originada por uma diferença cambial.

Nota
titleNota:

Esse parâmetro fica habilitado somente quando a espécie do documento implantado for do tipo “Nota de Débito” ou “Nota de Crédito”, e o estabelecimento do título estiver parametrizado para gerar Notas de Débito e/ou Notas de Crédito por diferença cambial.

Quando assinalado, é automaticamente atribuída ao documento a moeda corrente do país da empresa, ficando o campo Moeda desabilitado para edição. Também fica desabilitado o botão de Vinculação da Nota.

Título

Inserir o número do documento com o número de sua respectiva parcela de pagamento.

Nota
titleNota:

Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo código do título, informado na tela acessada por meio do botão de "Valores do Título".

Parcela
Nota
titleNota:

Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo código de parcela do título, informado na tela acessada por meio do botão de "Valores do Título".

Moeda

Inserir o código do Indicador Econômico correspondente ao valor do título. 

Cotação

Inserir a cotação da moeda informada.

Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA).

Cotação R$

Exibe a cotação inversa da moeda.

Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA).

Valor

Inserir o valor do título.

Portador

Inserir o código do portador, sendo que esse indica a entidade que esta de posse do documento ou dos recursos que devem ser utilizados para o respectivo pagamento.

Nota
titleNota:

Nesse campo é exibido com default o código do portador relacionado ao fornecedor, sendo possível sua alteração.

Ordem Invest

Inserir o número da ordem de investimento a ser relacionada ao título.

Informações
titleImportante:

1. Esse campo é apresentado quando, no programa Manutenção Parâmetros Integração EMS (UTB036ZA), estiver parametrizado para efetuar integração com o Módulo de Controle de Investimentos do EMS 2.

2. Esse campo deve ser informado quando o titulo for referente a um investimento controlado pelo Módulo de Controle de Investimentos do EMS 2.

3. No conceito Integração Investimentos EMS 2 (MIN) X Contas a Pagar EMS 5 (APB), é possível verificar mais detalhes referentes a essa integração.

Emissão

Inserir a data de emissão do título, devendo esta ser menor ou igual à data de transação.

Vencimento

Inserir a data de vencimento do título, devendo esta ser maior ou igual à data de emissão.

Prev Pagto

Inserir a data prevista para o pagamento do título, devendo esta ser maior ou igual à data de emissão.

A data prevista para pagamento é igual à data de vencimento permitindo, caso haja necessidade, ser alterada.

Exemplo:
Um título possui desconto se pago até determinada data, supondo que o usuário está com seu caixa em alta ou possui aplicação rendendo 3% de juros, enquanto que o desconto oferecido é de 5%, sendo assim, a uma compensação em efetuar o pagamento antecipadamente para ganhar o desconto e, nesse caso, a data prevista para pagamento será diferente da data de vencimento do título.

Nota
titleNota:

Independente de ter sido previsto uma data de pagamento, esse pode ser efetuado com antecedência. A informação contida no campo Prev Pagto é informativa, utilizada somente quando da geração do fluxo de caixa.

Caso a data prevista para o pagamento é um feriado, deve ser verificado a parametrização efetuada no programa Feriado Nacional.

Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Feriados Nacionais (UTB088AA).

Também deve ser verificado se essa data coincidir com um sábado, domingo ou feriado os parâmetros estabelecidos para o fornecedor.

Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Fornecedor (UTB031AA).

Data

Inserir a última data para pagamento do título com direito a desconto.

Informações
titleImportante:

Quando informado erroneamente uma data e deseja-se apagá-la, deve posicionar o cursor sobre o campo e digitar um ponto de interrogação ( ? ).

Perc

Inserir o percentual de desconto que o título deve ter, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse.

Nota
titleNota:

Esse campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Valor.

Valor

Inserir o valor do desconto que o título deve ter, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse.

Nota
titleNota:

Esse campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Perc.

Dias Atraso

Inserir a quantidade de dias que o pagamento do título pode ser efetuado com atraso, sem que sejam cobrados juros.

Multa Atr

Inserir o percentual da multa a ser cobrada por atraso no pagamento do título.

Perc Dia

Inserir o percentual de juros por dia de atraso no pagamento do título.

Nota
titleNota:

Esse campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Vl Juros.

Vl Juros

Inserir o valor dos juros por dia de atraso no pagamento do título.

Nota
titleNota:

Esse campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Perc Dia.

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