Layout
Este bloco é composto pelos registros:


    Tipo de Documento

    Código 07 - Aquisição de Serviço de Transporte – Nota Fiscal de Transporte;

    Código 08 - Conhecimentos de Transporte Rodoviário de carga;

    Código 88 - Conhecimento de Transporte de Cagas Avulso;

    Código 10 - Aquaviário de cargas (código 09), Aéreo;

    Código 26 - Ferroviário de cargas (Código 11), Multimodal de cargas;

    Código 27 - Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de carga;

    Código 57 - Nota Fiscal de Transporte Eletrônico – CT-e;

    Código 67 - Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS;

    Código 63 - Bilhetes de Passagem Eletrônico – BP-e;

    Informações Adicionais

    Para a geração deste registro serão selecionados os lançamentos de Entrada/Saída que estejam associados a CFOP do tipo fiscal e aos CODMODDOC 07, 08, 08B, 09, 10, 11, 26, 27, 57 e 67 e 63. Não deve ser gerado o CT-e denegado e Numeração inutilizada a partir de 2023.

    Campo

    Descrição

    Origem da Informação

    Observações

    01 REG Texto fixo contendo "C113" Não se aplica
    02 IND_OPER Indicador do tipo de operação:
    0- Aquisição;
    1- Prestação
    DLAF.TIPOLF Tipo de lançamento Entrada ou Saída
    03 IND_EMIT Indicador do emitente do título:
    0- Emissão própria;
    1- Terceiros
    DLAF.FLAGCFO

    Lançamento de Saída => Emissão Própria;
    Lançamento de Entrada onde Emitente = Filial e é Regime Especial => Emissão Terceiros;
    Lançamento de Entrada onde Emitente = Filial => Emissão Própria;
    Lançamento de Entrada onde Emitente <> Filial => Emissão Terceiros

    04 COD_PART Código do participante emitente (campo 02
    do Registro 0150) do documento
    referenciado.
    DLAF.EMITENTECFO Código do Cliente/Fornecedor do lançamento.
    05 COD_MOD Código do documento fiscal, conforme a
    Tabela 4.1.1
    FTDO.CODMODDOC Código do modelo de documento vinculado ao lançamento.
    06 COD_SIT Código da situação do documento fiscal, conforme a
    Tabela 4.1.2
    DLAF.STATUSLF
    07 SER Série do documento fiscal DLAF.SERIEDOC

    O campo série será completado com zeros a esquerda quando necessário.

    Exemplo:

    Série: 3

    Arquivo Gerado: SER → 003

    08 SUB Subsérie do documento fiscal DLAF.SUBSERIE
    09 NUM_DOC Número do documento fiscal DLAF.DOCINI
    10 CHV_CTE Chave do Conhecimento de Transporte Eletrônico ou
    do Bilhete de Passagem Eletrônico
    DLAF.CHAVEACESSONFE ou TNFEESTADUAL.CHAVEACESSO
    11 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal DLAF.DATAEMISSAO
    12 DT_A_P Data da aquisição ou da prestação do serviço DLAF.DATAES
    13 TP_CT-e Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico
    conforme definido no Manual de Integração do CT-e ou
    do Bilhete de Passagem Eletrônico conforme definido
    no Manual de Integração do BP-e
    DLAFAGRUP.TIPOCTE

    O campo 13 do Registro D100 será gerado com a informação do campo "Tipo CT-e / BP-e / CT-e OS" para os códigos modelo documento 57, 63 e 67.
    O campo fica localizado na Pasta Transporte > Remetente/Destinatário:

    O campo é gerado com as seguintes opções:

    • "0" - Normal;
    • "1" - Complemento Valores;
    • "2"-  Anulação Valores;
    • "3" - Substituto

    Maiores Informações

    14 CHV_CTE_REF Chave do Bilhete de Passagem Eletrônico substituído DLAFREFERENCIA.CHAVEACESSO ou DLAF.CHAVEACESSONFE ou TNFEESTADUAL.CHAVEACESSO Ver nota abaixo
    15 VL_DOC Valor total do documento fiscal DLAFAGRUP.VALORCONT
    16 VL_DESC Valor total do desconto DLAF.DESCONTOS
    17 IND_FRT Indicador do tipo do frete:
    0 - Por conta de terceiros;
    1 - Por conta do emitente;
    2 - Por conta do destinatário;
    9 - Sem cobrança de frete.

    Obs.: A partir de 01/07/2012 passará a ser:
    Indicador do tipo do frete:
    0 - Por conta do emitente;
    1 - Por conta do destinatário/remetente;
    2 - Por conta de terceiros;
    9 - Sem cobrança de frete.
    DLAF.TIPOFRETE

    Gerado conforme o preenchimento do Tipo frete, no Lançamento fiscal - Transporte | Identificação

    18 VL_SERV Valor total da prestação de serviço ValorMerc - Desconto+ValorDespesa+ValorSeguro+VlrFrete
    19 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS DLAF.BASEICMS
    20 VL_ICMS Valor do ICMS DLAF.VALORICMS
    21 VL_NT Valor não-tributado 0
    22 COD_INF Código da informação complementar do documento
    fiscal (campo 02 do Registro 0450)
    Campo 02 do Registro 0450
    23 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada TPRDFISCAL.CODCONTA Código da conta contábil informada no cadastro do produto.
    24 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço, conforme a
    tabela IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior)
    DLAFTRANSP.CODMUNICIPIOCOLETA
    25 COD_MUN_DEST Código do município de destino, conforme a tabela
    IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior)
    DLAFTRANSP.CODMUNICIPIOENTREGA

    CHV_CTE_REF

    Conforme manual da rotina (página 168 http://sped.rfb.gov.br/estatico/30/5EC21565F41BC9D392045D71E5706429186705/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.0.6.pdf)


    Campo 14 (CHV_CTE_REF) - Preenchimento:

    Quando o campo TP_CT-e ou BP-e se referir a “BP-e Substituição”, informar a chave do BP-e substituído. Nas demais situações o Campo não deve ser preenchido.


    Será gerado com o campo "Chave de Acesso" da aba de referência do lançamento fiscal, conforme imagem abaixo, caso este campo não esteja preenchido será gerado com a chave do lançamento de origem. 


    Para que seja gerado a chave de acesso do campo "Chave de Acesso" da aba de referência do lançamento fiscal ou do lançamento de origem é necessário preencher o motivo de referência nos parâmetros do tipo de movimento na etapa Fis - Escrituração 1/2 que irá substituir.

    image2021-5-21_8-0-36.png


    É necessário marcar na CFOP do movimento de substituição na etapa Outros Dados "Possui Documentos Relacionados":

    image2021-5-21_8-2-21.png


    É necessário também selecionar o tipo BP-e "BP-e Substituição"

    image2021-5-25_7-45-57.png

    Maiores Informações

    SPED Fiscal

    REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)

    Este registro tem por objetivo apresentar as notas fiscais de serviços de comunicações. Na aquisição de serviço, será utilizado por todos os contribuintes; nas prestações de serviço, pelos contribuintes não enquadrados no Convênio ICMS 115/03. Empresas sujeitas ao disposto no Convênio ICMS 115/03 deverão utilizar este registro para informar os documentos emitidos nos modelos 21 e 22, nos casos não previstos no referido convênio.

    Observar a Regra para gerar os campos:  

    Registro é gerado quando: lançamento de entrada

                                                Ou

                                                lançamento de saída, Perfil A e o campo "Cód. Autenticação Digital Doc. Fiscal" (DLAF.CODAUTENTDIGITALDOC) vazio.

    CAMPO DESCRIÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
    01 REG

    Texto fixo contendo "D500”

    Fixo D500

    02 IND_OPER

    Indicador do tipo de operação:

    0 - Aquisição;

    1 - Prestação

    DLAF.TIPOLF

    03 IND_EMIT

    Indicador de emitente do documento fiscal:

    0 - Emissão própria;

    1- Terceiros

    SE DLAF.TIPOLF = 'S' ENTÃO: '0'

    SENÃO

    SE CNPJ DA FILIAL = CNPJ DO EMITENTE ENTÃO: 0

    SENÃO: 1

    04 COD_PART

    Código do participante (campo 02 do Registro 0150):

      - do prestador do serviço, no caso de aquisição; 
    - do tomador do serviço, no caso de prestação.

    FCFO.CODCFO

    ou

    GFILIAL.CODFILIAL

    05 COD_MOD

    Código do modelo do documento fiscal.

    FTDO.CODMODDOC

    06 COD_SIT

    Código da situação do documento fiscal.

    DLAF.STATUSLF
    07 SER

    Série do documento fiscal.

    DLAF.STATUSLF
    08 SUB

    Subsérie do documento fiscal

    DLAF.SERIEDOC

    09 NUM_DOC

    Número do documento fiscal.

    DLAF.DOCINI

    10 DT_DOC

    Data da emissão do documento fiscal.

    DLAF.DATAEMISSAO

    11 DT_A_P

    Data da Entrada (aquisição) ou da saída (prestação do serviço).

    DLAF.DATAES

    12 VL_DOC Valor total do documento fiscal.
    13 VL_DESC Valor total do desconto. DLAF.DESCONTOS + DLAF.OUTROSDESC
    14 VL_SERV Valor da prestação de serviços SE DNATUREZA.TIPONATICMS <> "Sem ICMS"
    Então:
       Σ((DITEM.QTDEPRD * DITEM.PRECOPRD) -
           (DITEM.DESCONTOITEM                               +
           DITEM.VALORDESPESA                                +
           DITEM.VALORSEGURO                                  +
           DITEM.FRETE))
    Senão: 0
    15 VL_SERV_NT Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS SE TPRD.TIPO = 'S' e DNATUREZA.TIPONATICMS = "Sem ICMS"
    então:
          Σ ((DITEM.QTDEPRD * DITEM.PRECOPRD) -
               DITEM.DESCONTOITEM +
               DITEM.VALORDESPESA)
    senão: 0
    16 VL_TERC Valores cobrados em nome de terceiros. SE DITEM.TIPORECEITA = "Algum dos tipos de receita de terceiro" então
    Σ ((VALORMERC) -
    DITEM.DESCONTOITEM +
    DITEM.VALORDESPESA)
    senão 0
    17 VL_DA Valor de outras despesas indicadas no documento fiscal. DLAF.ACRESCIMO + DLAF. OUTROSACREC
    18 VL_BC_ICMS Valor a base de cálculo do ICMS. DLAF. BASEREDICMS
    19 VL_ICMS Valor do ICMS. DLAF. VALORICMS
    20 COD_INF Código da informação complementar.
    21 VL_PIS Valor do PIS. DTRBLAF.VALORTRB (TIPOTRIBFISC = ‘10’)
    22 VL_COFINS Valor da COFINS. DTRBLAF.VALORTRB (TIPOTRIBFISC = ‘11’)
    23 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada.
    24 TP_ASSINANTE

    Código do Tipo de Assinante:

    1 - Comercial/Industrial

    2 - Poder Público

    3 - Residencial/Pessoa física

    4 - Público

    5 - Semi-Público

    6 - Outros

    DLAF.TIPOASSINANTE
    SPED Fiscal

    REGISTRO D695: CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NOTAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) (EMPRESAS OBRIGADAS À ENTREGA DOS ARQUIVOS PREVISTOS NO CONVÊNIO ICMS 115/03). Registro é gerado através da tela de cadastro "Registro D695 Sped Fiscal".


    CAMPO DESCRIÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
    01 REG Texto fixo contendo "D695”

    Fixo D695

    02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. DREGISRO.CODMODDOC
    03 SER

    Série do documento fiscal

    DREGISRO.SERIE
    04 NRO_ORD_INI

    Número de ordem inicial

    DREGISRO.NUMDOCINICIAL
    05 NRO_ORD_FIN

    Número de ordem final

    DREGISRO.NUMDOCFINAL
    06 DT_DOC_INI

    Data de emissão inicial dos documentos / Data inicial de vencimento da fatura

    DREGISRO.DATAEMISSAOINICIAL
    07 DT_DOC_FIN

    Data de emissão final dos documentos / Data final do vencimento da fatura

    DREGISRO.DATAEMISSAOFINAL
    08 NOM_MEST

    Nome do arquivo Mestre de Documento Fiscal

    DREGISRO.NOMEARQDOCFISCAL
    09 CHV_COD_DIG

    Chave de codificação digital do arquivo Mestre de Documento Fiscal

    DREGISRO.CHAVEDIGITALDOCFISCAL
    Lançamentos Fiscais

    É necessário identificar os Lançamentos Fiscais de Saída que serão gerados nos Registros. Conforme o manual do Sped Fiscal, para as Empresas obrigadas aos arquivos previstos no Convênio 115/03, temos duas opções de registros diferentes.


    • Documentos previstos no Convênio 115/03 (via única). Deve gerar os Registros D696 – Lançamentos de Saídas.
    • Demais documentos não abrangidos pelo Convênio 115/03. Deve-se gerar os Registros D500, D510, D530 e D590


    Observação

    Lançamento de Saída: Pelos contribuintes não enquadrados no Convênio ICMS 115/03, Lançamentos não previstos no referido convênio, se houver.

    Lançamento de Entrada: Na aquisição de serviço, será utilizado por todos os contribuintes.


    O campo “Código de Autenticação Digital Documento Fiscal” informado no - Lançamento Fiscal – Sub Pasta Dados de Energia\Comunicação identifica em qual registro o Lançamento Fiscal de Saída deve ser gerado, no D500 ou no D695.

    Conforme demonstrado no documento do convênio: Tipo M - MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL

    Link do campo: Autenticação de Documento Fiscal

    SPED Fiscal

    REGISTRO D696: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 21 E 22). Neste Registro deve ser considerado somente Lançamentos de Saída, com CFOP iniciados em 5 e 6, e que o campo Código de Autenticação Digital documento fiscal esteja preenchido. Totalizado por CST, CFOP, ALÍQUOTA. 

    Observar a Regra para gerar os campos:  

    Campo 02 (CST_ICMS)

    a) se os dois últimos dígitos deste campo forem 30, 40, 41, 50, ou 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser iguais a “0” (zero);

    b) se os dois últimos dígitos deste campo forem diferentes de 30, 40, 41, 50, e 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores que “0” (zero); 

    c) se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 51 ou 90, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores ou iguais a “0” (zero).

    CAMPO DESCRIÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
    01 REG

    Texto fixo contendo "D696”

    Fixo D696

    02 CST_ICMS

    Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1

    CST associado ao Item do Lançamento Fiscal. DITEM.CST

    03 CFOP

    Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2

    CFOP associado ao Lançamento Fiscal Subpasta Situação Tributária – Características

    DNATUREZA.CFOP

    04 ALIQ_ICMS

    Alíquota do ICMS

    Alíquota do ICMS informado no Lançamento Fiscal – Subpasta Situação Tributária – ICMS e IPI

    DLAF.ALIQICMS

    05 VL_OPR

    Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos

    (VALORMERC) -

    DITEM.DESCONTOITEM + 

    DITEM.VALORDESPESA

    06 VL_BC_ICMS

    Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS

    É a soma do campo Base do ICMS informado no Item do Lançamento Fiscal – Subpasta Valores ICMS agrupado por CST, Alíquota e CFOP DITEM.BASEICMSPRD
    07 VL_ICMS

    Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS

    É a soma do campo Valor do ICMS informado no Item – Subpasta Valores ICMS, agrupado por CST, Alíquota e CFOP DITEM.VLRICMSPRD
    08 VL_BC_ICMS_

    Parcela correspondente ao valor da base de cálculo do ICMS de outras UFs, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS 

    É a soma do campo Base do ICMS informado no Item do Lançamento Fiscal – Subpasta Valores ICMS agrupado por CST, Alíquota, CFOP e UF

    DITEM.BASEICMSPRD

    DLAF.CODETD

    Campo Gerado sob Demanda

    09 VL_ICMS_UF

    Parcela correspondente ao valor do ICMS de outras UFs, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS

    É a soma do campo Valor do ICMS informado no Item – Subpasta Valores ICMS, agrupado por CST, Alíquota, CFOP e UF

    DITEM.VLRICMSPRD

    DLAF.CODETD

    Campo Gerado sob Demanda

    10 VL_RED_BC

    Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS

    É a soma dos campos Outro, ou Isento quando a Base de cálculo for Reduzida informado no Item do Lançamento Fiscal – Subpasta Valores Isento ou Outros agrupado por CST, Alíquota, CFOP e UF

    DITEM.ISENTOICMS

    DITEM.OUTROSICMS

    11 COD_OBS

    Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) 

    Código gerado no Registro 0460

    Obs.: Verificar a geração do Registro 0460 e incluir o Registro D696.




    Vídeos

    How to - EFD ICMS IPI D695/D696: