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Devolução de Cheques - ACR738AA

Visão Geral do Programa

Cheques podem ser devolvidos por diferentes motivos e, movimentações de cheques devolvidos fazem parte do extrato bancário da maioria das empresas. O crescimento da prática de venda com cheques pré-datados fez crescer também a quantidade de cheques devolvidos, sendo necessário para as empresas o controle destes para cobrança.

Para resolver a divergência, este programa possibilita escolher cheques já depositados e movimentá-los como devolvidos. Nesta situação, deve-se informar o código do motivo da devolução do cheque e, dependendo do código utilizado, há ou não a possibilidade de reapresentá-lo.

Os diferentes motivos de devolução de cheques são implementados na Manutenção de Motivos de Devolução de Cheque. Ver detalhes no Manual de Referência de Tabelas Universais e Financeiras – processo Preparação das Informações – Manutenção Motivo Devolução Cheque (UTB035AA).

Devolução de Cheques

Objetivo da tela:

Permitir selecionar cheques e assinalá-los como Devolvidos, mantendo assim total controle de cheques depositados e devolvidos.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

ZOOM Conjunto de Cheques

Quando acionado, é possível apresentar lista com cheques selecionados e escolher quais devem ser setados como devolvidos. Este botão somente é habilitado quando o tipo de seleção de cheques para devolução for Conjunto. Ver detalhes na descrição da tela Zoom Conjunto Cheques.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Data

Inserir data a ser utilizada na movimentação de devolução de cheques. Esta deve ser a data em que o cheque efetivamente foi devolvido pelo banco, ocasionando movimentação de devolução de Cheques no extrato bancário.

Referência

Inserir a referência para a movimentação de devolução de cheques.

Tipo

Assinalar uma das opções, determinando a forma de seleção dos cheques para devolução.

Quando assinalado Conjunto, deve-se acionar o botão Zoom Conjunto Cheques, selecionar os cheques a serem apresentados e escolher quais devem ser devolvidos. Ver detalhes na descrição Opção Tipo Conjunto.

Quando assinalada a opção Individual, deve-se inserir os dados do cheque e acionar o botão Entra para cada cheque a ser devolvido. Ver detalhes na descrição Opção Tipo Individual.

Opção Tipo Individual

Objetivo da tela:

Permitir inserir os dados do cheque. Dependendo da opção selecionada, alguns campos e botões ficam desabilitados.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Executa Lista

Quando acionado, é possível confirmar a posição de devolvido para os cheques selecionados. Ver detalhes na descrição Executa Lista.

Chave Alternativa de Acesso

Quando acionado, é possível inserir um cheque, informando dados alternativos deste. Ver detalhes na descrição da tela Cheques Recebidos.

ZOOM Banco

Quando acionado, é apresentada tela com listagem dos bancos implementados, podendo ser selecionado um.

ZOOM Individual Cheques

Quando acionado, é apresentada lista com cheques, onde pode ser escolhido um. Ver detalhes na descrição da tela Zoom Individual Cheques.


Nota:

A escolha de um dos cheques desta listagem, preenche automaticamente os dados dos campos Banco, Agência Bancária, Conta Corrente e Número Cheque, com as informações do cheque escolhido.

Entra

Quando acionado, é selecionado o cheque inserido. Este botão somente é habilitado quando o tipo de seleção de cheques para devolução for Individual. Ver detalhes na descrição do botão Entra.

ZOOM Motivos Devolução

Quando acionado, é apresentada tela com motivos de devolução. Ver detalhes na descrição Zoom Motivos Devolução.

Quando acionado, é apresentada a tela do respectivo campo selecionado no browser, variando para Motivo de Devolução, País, Imposto e Classificação de Imposto.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Banco

Inserir o código do Banco do Cheque que se deseja alterar a posição para devolvido. Pode-se também pesquisar o código do banco, por intermédio do botão ZOOM Banco.

Agência Bancária

Inserir o número da Agência bancária do Cheque que se deseja alterar a posição para devolvido.

Conta Corrente Banco

Inserir o número da Conta Corrente do Cheque que se deseja alterar a posição para devolvido.

Número Cheque

Inserir o número do cheque a ser alterada a posição para Devolvido. Deve-se inserir o número real do Cheque e não o número do título do tipo Cheque. Pode-se também pesquisar e selecionar um cheque, por intermédio do botão Zoom Individual Cheques. Ver detalhes na descrição da tela Zoom Individual Cheques.

Gerar Substituição

Indica se a devolução do cheque irá ou não gerar o titulo da substituição do cheque.

  • O título de cheque tem o movimento de liquidação do depósito de cheque estornado.
  • O título de cheque tem um movimento de substituição de título e está relacionado a um título do tipo normal com a espécie definida nos parâmetros da Extensão Estabelecimento - LAR049ZA.
  • O título da substituição é do valor do título de cheque e tem o saldo total não comprometido. A espécie do título está parametrizada nos parâmetros do estabelecimento.
  • O título da substituição não tem informações localizados nem impostos, também não aparece no livro Iva vendas.
  • A data do título da substituição é informada no programa de devolução de cheques.
  • O programa Movimentação Diária - CMG700AA do Caixa e Bancos é afetado com uma Entrada na conta do portador do cheque e uma Saída na conta do portador do depósito do cheque pelo valor do cheque na data da devolução.
  • Existe um título normal gerado pelo valor das despesas bancárias (se existiram) mais o valor do IVA, esse título tem as informações na localização e aparece no livro IVA vendas. A espécie do título da espécie bancária é a parametrizada nos parâmetros do estabelecimento.
  • Depois da devolução do cheque, no programa Historial Cheques de Terceiros - LAR361AA, o cheque aparece como último estado Devolvido ao Cliente.

Para selecionar um cheque para devolução, deve-se inserir os dados deste ou escolhê-lo, por intermédio do botão Zoom individual cheques, ou ainda por intermédio do botão Chave Alternativa de Acesso.

Cheques Recebidos

Objetivo da tela:

Permitir inserir dados alternativos para escolha de um cheque. Essa tela é apresentada ao acionar o botão Chave Alternativa de Acesso, que somente é habilitado, quando a seleção de cheques é do tipo "Individual".


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento do cheque que se deseja alterar a posição para Devolvido.

Espécie

Inserir o código da espécie de documento do cheque que se deseja alterar a posição para Devolvido. Este código de espécie deve obrigatoriamente ser do tipo Cheque.

Série

Inserir o código da série do cheque que se deseja alterar a posição para Devolvido.

Título

Inserir o número do documento e parcela, referente ao título do tipo cheque, que se deseja alterar a posição para Devolvido

Quando acionado o botão OK, os dados do título inserido são atualizados na tela base, sendo necessário acionar o botão Entra para transferí-lo para a tabela de cheques selecionados para devolução.

Zoom Individual Cheques

Objetivo da tela:

Permitir apresentar lista com os cheques implementados. Essa tela é apresentada ao acionar o botão Zoom Individual Cheques, que somente é habilitado quando a seleção de cheques é do tipo “Individual”, e torna possível escolher cheque para a devolução na forma de seleção.

Deve-se escolher o cheque que se deseja alterar a posição para devolvido, sendo possível a escolha de apenas um cheque em cada acesso a esta tela.

Após escolhido o cheque e acionado o botão OK, deve-se ainda acionar o botão Entra para transferí-lo para a tabela de cheques selecionados para devolução.

Entra

Objetivo da tela:

Permitir transferir o título escolhido ou inserido para a tabela de Cheques Selecionados para Devolução. Quando o botão Entra é acionado, transfere o título para a tabela, sendo necessário inserir o código de devolução deste no campo correspondente.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Motivo Devolução

Inserir o código do motivo de devolução do cheque.

Vl. Desp. Bancária

Para a localização Argentina, é permitido inserir o valor de despesa bancária relacionada à devolução do cheque.

País

Para a localização Argentina, é permitido inserir o código do País relacionado ao imposto da despesa bancária. Nesse sentido, o usuário está permitido inserir manualmente o código ou acessar a tela de pesquisa de impostos, através do botão Zoom localizado ao lado direito da tela, selecionando o país desejado.

Imp. IVA

Para a localização Argentina, é permitido inserir o código do Imposto de Valor Agregado (IVA) relacionado à despesa bancária. Nesse sentido, o usuário está permitido inserir manualmente o código ou acessar a tela de pesquisa de impostos, através da tecla 'F5', duplo clique ou botão Zoom localizado ao lado direito da tela, selecionando o IVA desejado.

Classific. de Imposto

Para a localização Argentina, é permitido inserir o código da Classificação de Imposto de Valor Agregado (IVA) relacionado à despesa bancária. Nesse sentido, o usuário está permitido inserir manualmente o código ou acessar a tela de pesquisa de classificação de impostos, através da tecla 'F5', duplo clique ou botão Zoom localizado ao lado direito da tela, selecionando a classificação de imposto desejada.

Os Motivos de Devolução implementados podem ser consultados pelo acionamento do botão Zoom Motivos de Devolução.

Zoom Motivos de Devolução

Objetivo da tela:

Permitir apresentar os motivos de devolução implementados. Deve-se escolher o motivo relacionado a devolução do cheque selecionado e acionar o botão OK.

Quando acionado o botão OK, o motivo de devolução selecionado é inserido no campo Motivo de Devolução da Tabela Cheques Selecionados para Devolução.

Opção Tipo Conjunto

Objetivo da tela:

Quando assinalada esta opção é possível selecionar cheques a serem apresentados e destes escolher quais devem ser devolvidos. Para isto deve-se acionar o botão Zoom Conjunto de Cheques.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Zoom Conjunto Cheques

Quando acionado, é possível selecionar cheques e escolher quais devem ser devolvidos. Ver detalhes na descrição da tela Zoom Conjunto Cheques.

Executa Lista

Quando acionado, é possível confirmar a posição de devolvido para os cheques selecionados. Ver detalhes na descrição Executa Lista.

Zoom Motivos Devolução

Quando acionado, é apresentada tela com motivos de devolução. Ver detalhes na descrição Zoom Motivos Devolução.

Zoom Conjunto Cheques

Objetivo da tela:

Permitir selecionar cheques e escolher quais devem ser devolvidos.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Faixa

Quando acionado é apresentada tela, onde podem ser inseridas faixas de informações para seleção dos cheques a serem apresentados.

Classificação

Quando acionado, é possível determinar a forma de classificação na apresentação dos cheques na tela.

Seleciona Todos

Quando acionado, são selecionados todos os títulos apresentados.

Desmarca Todos

Quando acionado, são desmarcados todos os títulos selecionados na tela.

Setas de Movimentação

Quando acionadas, é possível escolher cheques para devolução, sendo que os escolhidos são transferidos para a tabela inferior apresentada na tela.

Zoom Motivos Devolução

Quando acionado, é apresentada tela com os motivos de devolução existentes, devendo relacionar um destes ao cheque. Ver detalhes na descrição Zoom Motivos Devolução.

Detalhes

Quando acionado, é apresentada tela com detalhes do cheque que está selecionado na tela.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Data Geração Movto

Exibe a data inserida a ser utilizada na movimentação de devolução de cheques.


Importante:

A data de geração do movimento informada não pode ser menor que a data de início dos movimentos, parametrizada no programa Manutenção de Parâmetros do Estabelecimento ACR (ACR009AA).

Referência

Exibe a referência inserida para esta movimentação de devolução de cheques.

Motivo de Devolução

Inserir o código que represente um Motivo de Devolução de Cheques. Os Motivos disponíveis podem ser visualizados por meio do acionamento do botão Zoom Motivos de Devolução.

Nesta tela deve-se escolher os cheques a serem devolvidos, transferí-los para a tabela inferior, por intermédio da seta de movimentação. Após os cheques terem sido movimentados, deve-se inserir para cada cheque o código de devolução.

Após o acionamento do botão OK é retornada a tela base, onde são apresentados os cheques selecionados, sendo necessário acionar o botão Executa Lista para confirmar a devolução dos Cheques. Ver detalhes na descrição Executa Lista.

Executa Lista

Objetivo da tela:

Permitir confirmar a posição de devolvido para os cheques selecionados.

O botão Executa Lista, quando acionado, apresenta tela com pergunta de confirmação.

Para confirmar a Devolução dos cheques selecionados, deve-se acionar o botão Sim.


Conteúdos Relacionados:

Cheque Pré-datado

Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Cadastros deste manual, são pré-requisitos para a execução deste programa: 

Manutenção Motivo Devolução Cheque (UTB035AA)

Registrar Antecipação (ACR702AA)

Registrar Título Normal (ACR702AA)

Liquidar Título (ACR726AA)

Importante:

Deve ter sido implantado um título, sendo este liquidado com cheque.

O cheque deve estar depositado para que possa ser movimentado como devolvido.