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...

Ação:

Descrição:

Inclui Nova Ocorrência

Quando acionado, é exibida a tela Inclui Documento, na qual é iniciado o processo de implementação dos dados da nota fiscal de entrada.

Altera Ocorrência Corrente

Quando acionado, permite a modificação das informações da nota fiscal nas pastas Docum I, Docum II, Valores, Totais I e Totais II.

Habilita a tela Manutenção de Documentos – Pasta Docum II.

Elimina Ocorrência Corrente

Quando acionado, permite a eliminação das informações da nota fiscal selecionada.

Informações
titleImportante:

Quando o documento a ser eliminado for uma nota fiscal complementar de importação, todos os embarques relacionados passaram a ter suas despesas complementares atualizadas como não recebidas.

Informações Adicionais da Nota Fiscal

Quando acionado, apresenta a tela Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal.

Informações
titleImportante:

Em Informações Adicionais da Nota Fiscal, haverá uma opção no campo Tipo de Informação chamada Informação Complementar da Nota Fiscal - Entradas, essa opção estará disponível apenas para notas fiscais de entrada (Natureza de operação tipo de entrada).

NF-e de Importação

Quando acionado, é apresentada a tela Informa Dados Importação (RE1001A3), a qual permite que sejam registradas as informações de importação exigidas pelo SEFAZ para as notas fiscais de Importação.

Informações
titleImportante:

As informações referentes à importação que serão informadas são utilizadas somente para gerar o XML da NF-e.  Essas informações não sofrerão nenhuma consistência, cálculo automático ou integração com outros módulos.

Embalagem

Quando acionado, é apresentada a tela Embalagens (RE1001A2), na qual é possível registrar os volumes e embalagens dos itens que foram recebidos.

eSocial

Quando acionado, permite realizar a digitação e confirmação das informações referentes ao eSocial. Veja mais informações na descrição da tela Manutenção de Documentos eSocial.

Informações
titleImportante:

O sistema valida se o fornecedor informado no documento faz o fornecimento de serviço (Serviços, Prod/Serv ou Ambos). Quando o valor for igual a PR Rural será apresenta a tela do Grãos (Manutenção de Documentos eSocial - Grãos). Apenas nestes casos que o botão do eSocial ficará habilitado.

É possível alterar as informações depois da nota atualizada, desde que seja desatualizada a nota fiscal e assinalada a opção Desatualiza Contas a Pagar.

Recebimento Físico

Quando acionado, é apresentada a tela Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico (RE2001Z), na qual é possível continuar um recebimento iniciado no programa Recebimento Físico (RE2001).

Atualiza Documento

Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber, quando se tratar de devolução de clientes.

Informações
titleImportante:

 Quando o documento de entrada for atualizado, em relação ao Controle de Fretes, os procedimentos a seguir serão executados:

  • Será verificado se o documento de entrada possui uma despesa acessória e essa indique ter origem em uma compra de frete.

  • Os valores do documento de entrada (valor total da nota fiscal e peso bruto total dos itens) serão considerados para o cálculo de frete, de acordo com o serviço de frete e polo de transporte.

  • O polo de transporte é determinado pela cidade do estabelecimento que está recebendo a mercadoria.

  • Para que o cálculo do frete possa ser efetuado com sucesso uma relação entre Pólo, Transportadora e Código de Serviço devem estar previamente cadastrada.

  • Se o valor do frete apurado com base no documento de entrada (NFE) estiver coerente com o valor da despesa acessória, o documento poderá ser atualizado sem problemas.

Quando for digitado um documento cuja natureza de operação seja de compra de frete e possua notas para rateio:

  • O valor do documento (NFE) será comparado como frete apurado sobre o valor /peso das notas fiscais que foram indicadas no rateio. O valor do frete apurado será validado com o valor do documento de entrada igualmente ao descrito na situação anterior.

Nota
titleNota:

Integração com módulo de Importação x Cenário IFRIC22:

No momento da Atualização do Documento no Estoque, as informações referentes ao Documento (Número do Documento, Série, Emitente, Natureza de Operação), Data da Cotação no momento da Nacionalização e Valor da Cotação no momento da Nacionalização serão atualizadas no relacionamento de Antecipação de Importação. Essas informações serão possíveis de ser consultadas através da Listagem Posição de Embarque (IM0655)

Observação: Estas informações somente serão atualizadas para os seguintes documentos de Importação que baixam estoque: Nota de Entrada de Importação normal, Nota Simples Remessa Filha, Nota Simples Remessa Mãe que Acompanha Primeira Remessa; Notas Fiscais do tipo Simples Remessa Mãe e/ou Ajuste não são consideradas para este cenário.

Itens

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Itens do Documento Fiscal (

Itens

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Itens do Documento Fiscal (RE1001B), a qual permite efetuar a manutenção dos itens da nota fiscal.

Informações
titleImportante:

Ao incluir um item no documento, é verificado se o item está parametrizado para gerar roteiro para controle da qualidade para determinar se sugere o depósito de CQ.

Antes de sugerir o depósito de CQ também é verificado se o Fornecedor tem algum tipo de inspeção preferencial para então fazer o cálculo do Skip Lote. Quando NÃO é sugerido o depósito de CQ, é registrado que mais um lote foi recebido sem inspeção, o que será considerado no próximo cálculo de Skip-Lote.

Se o fornecedor não possui inspeção preferencial sempre será sugerido o depósito de CQ, pois não faz o cálculo do Skip-Lote. Estes dados estão no relacionamento do item x fornecedor x estabelecimento, quando este existir.

Mais detalhes podem ser obtidos nos conceitos de Skip-Lote e Item Preferencial, na pasta Preferencial do programa Manutenção dos Parâmetros do Controle da Qualidade (CQ0101).

Seleciona Entregas

Quando acionado, apresenta a tela Seleciona Entregas (RE1001B4), na qual é possível gerar itens a partir da seleção das entregas pendentes para o fornecedor da nota.

Gerar

Quando acionado, permite a geração automática dos itens da nota fiscal.

Nota
titleNota:

Se a natureza de operação da nota fiscal for de retorno de beneficiamento, é apresentada a tela Gera Itens Retorno Beneficiamento. Mais detalhes podem ser obtidos no campo Operação com Terceiros, função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606).

Se a natureza de operação da nota fiscal for de devolução, tipo NFD, Movimentação com Cliente, Cód. Observação igual à Devolução Cliente, é apresentada a tela Gera Itens Devolução.

Estrutura

Quando acionado, apresenta a tela Geração Itens pela Estrutura, a qual permite a geração automática dos itens da nota fiscal para as notas fiscais de retorno de beneficiamento. Esta geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia, além de utilizar o saldo em poder de terceiro para informações dos itens.

...

Campo:

Descrição:

Classificação Fiscal

Selecionar o código da classificação fiscal do item recebido.

Informações
titleImportante:

Esse campo não é obrigatório, portanto, quando não informado, é considerada a classificação fiscal definida para o item por intermédio do programa Manutenção de Itens do Recebimento (RE0106).

Esse campo somente será habilitado quando:

Natureza Fiscal

Selecionar o código da natureza fiscal específica do item do documento.

Informações
titleImportante:

 Quando se tratar de recebimento de transferência entre estabelecimentos ou devolução de cliente, se a natureza de saída possuir uma natureza complementar de entrada informada, é gerado o item no recebimento com esta complementar atribuindo-a ao campo natureza fiscal. Se a natureza de saída não possui natureza complementar informada, gera o item no recebimento atribuindo à natureza fiscal do item a mesma natureza do cabeçalho do documento.

Para que esta opção seja apresentada, o campo Usa Múltiplas Natureza no Recebimento, programa Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103), deve estar habilitado. Uma vez habilitado, este não pode mais ser desabilitado.

Permite incluir documentos com mais de uma natureza de operação, mas elas precisam ser compatíveis entre si. São realizadas validações para garantir que sejam informadas nos itens somente naturezas de um único tipo. Abaixo segue uma relação de tipos que não podem ser misturados com nenhum outro:

  • Somente podem ser usadas naturezas de entrada.

  • São realizadas as mesmas validações existentes na natureza do cabeçalho.

  • Somente podem ser informadas naturezas com o mesmo “tipo compra”.

  • Se no cabeçalho for informada uma operação que tenha uma das características abaixo, as naturezas fiscais dos itens também terão que ter:

    • Operação de Transferência;

    • Remessa Beneficiamento;

    • Retorno Beneficiamento;

    • Remessa Consignação;

    • Faturamento Consignação;

    • Devolução Consignação;

    • Reajuste Preço;

    • Faturamento Entrega Futura;

    • Remessa Entrega Futura;

    • Faturamento Antecipado;

    • Remessa Faturamento Antecipado;

    • Nota Própria;

    • Operação Triangular.

CFOP Nota Saída

Informar o CFOP do documento que está originando o recebimento da mercadoria, informação obrigatória para movimentação de itens controlados. 

Informações
titleImportante:

Poderá ser utilizado o engine de regras para sugestão deste campo.

Ordem Ordem Produção

Inserir o número da ordem de produção à qual possui reserva para o item comprado.

Operação

Selecionar a operação a ser utilizada para o recebimento do item.

Informações
titleImportante:

Caso o reporte da ordem informada seja por Ordem ou Item esse campo é desabilitado.

Se o reporte da ordem informada for por Operação ou Ponto de Controle, esse campo é habilitado.

Conta Contábil

Selecionar o código da conta contábil para a movimentação do item no estoque.

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. Ver Unidade de Negócio no Item da Nota.

Referência

Selecionar o código de referência do item informado.

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado sempre que o tipo de controle de estoque para o item selecionado seja do tipo Referência, o qual é informado por intermédio do programa Manutenção de Referências do Item (CD1506).

Depósito

Selecionar o código do depósito do item no estoque.

Informações
titleImportante:

Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento.
A definição do depósito de qualidade do estabelecimento é feita por intermédio do programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602).  
O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio do programa Manutenção Item X Estabelecimento (CE0330).

Localização

Inserir a código correspondente à localização do item no estoque.

Roteiro CQ Até

Inserir a data de corte de roteiro que será considerada para buscar todos os roteiros com a situação Pendente NF criados na Digitação de Resultados – Roteiro de Inspeção Antecipado (CQ0240).

Informações
titleImportante:

Este campo ficará desabilitado se o parâmetro do item Roteiro de Inspeção Antecipado estiver dessinalado.

Lote / Série

Inserir o número do lote ou série correspondente ao item informado.

Validade Lote

Inserir a data de validade do lote do item.

Concentração / PPM

Inserir o percentual de concentração ou número de Partes por Milhão (PPM) correspondente ao item informado.

Informações
titleImportante:

Esse campo será habilitado sempre que o parâmetro Tratamento Concentração / PPM estiver previamente assinalado, por intermédio da Atualização de Parâmetros Globais (CD0101). Da mesma forma, o parâmetro Componente para Formulação, localizado no programa Alteração de Item (CP0105), deve estar selecionado com a opção Concentração ou PPM.

Caso não for informado um valor maior do que zero, o valor de concentração / PPM do lote a ser utilizado corresponde ao registrado no sistema, ainda que o saldo físico seja zero. Se não houver lote registrado no sistema, o valor assumido corresponderá ao valor padrão de concentração / PPM do item, informado por intermédio da Alteração de Item (CP0105).

Lote Fabr

Inserir o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.

Informações
titleImportante:

O lote do fabricante sempre será solicitado, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Validade Fabr

Inserir a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.

Informações
titleImportante:

O data de validade do lote do fabricante sempre será solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Fabricante

Selecionar na lista o fabricante do item.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Cód Barra Fabr

Inserir o código de barras do fabricante do item.

Informações
titleImportante:

O código de barras será solicitado apenas para os itens do grupo de estoque do Sistema Hospitalar. O código de barras será sugerido do relacionamento item x fornecedor, podendo ser alterado na nota, essa informação será obrigatória quando o relacionamento item x fornecedor estiver parametrizado como obrigatório.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

...

Campo:

Descrição:

Emitente

Selecionar o código do fornecedor correspondente à nota fiscal.

Série

Selecionar o código correspondente à série da nota fiscal.

Documento

Inserir o número da nota fiscal a ser implementada.

Nota
titleNota:

Caso seja informado um número com seis ou menos dígitos, o sistema preenche com zeros à esquerda até que se completem 7 dígitos. Se informado um número superior a sete dígitos, é apresentado o conforme informado, sem a adição de zeros à esquerda.


Selecionar qual o tipo da nota que está sendo recebida. As opções disponíveis são:

  • Nota Fiscal de Compra;

  • Nota Fiscal de Devolução de Clientes;

  • Nota Fiscal Entrada de Transferência;

  • Nota Fiscal Entrada para Beneficiamento;

  • Nota Fiscal de Retorno Beneficiamento;

  • Nota Fiscal de Entrada Compra de Consignação;

  • Nota Fiscal de Remessa Entrega Futura;

  • Nota Fiscal Remessa Faturamento Antecipado.

Nota
titleNota:

O sistema validará a existência de um recebimento físico com os dados informados nos campos Emitente, Série, Documento e Tipo Nota.

Nat Operação

Selecionar o código da natureza de operação referente à nota fiscal.

Observação

Selecionar a opção correspondentes à procedência da nota fiscal. As opções disponíveis são:

  • Indústria.

  • Comércio.

  • Devolução Clientes.

  • Serviço.

Data Transação

Inserir a data de transação da nota fiscal.

Nota
titleNota:

O sistema preencherá automaticamente este campo com a data de transação informada no programa Recebimento Físico.

Chave Acesso

Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são obtidas pelo sistema.

Importante:

Informações
titleImportante:

O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador.

Manutenção Natureza Fiscal – RE2001T

...

Ação:

Descrição:

Modifica

Quando acionado, possibilita a manutenção das informações do item nas pastas: Compras, Valores, Impostos, Saída, Estoque, Narrativa Outros e FIFO.

Incluir Seriais

Quando acionado, apresenta a tela Devolução de Seriais (RE1001K), na qual é possível informar os seriais a serem vinculados à devolução.

Informações
titleImportante:

Esse botão somente é habilitado quando a nota fiscal for de devolução de cliente e o item selecionado possuir controle de serial, conforme definido na Atualização Itens Faturamento (CD0903).

Sair

Quando acionado, serão confirmados os dados do item da nota fiscal, disponibilizando a digitação da próxima sequência de item da nota. Para dar continuidade ao processo de implementação da nota fiscal, pressionar botão Sair, quando, então, retorna para a tela Manutenção de Documentos, pasta Itens.

...

Ação:

Descrição:

Modifica

Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Estoque, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal.

Manutenção Item do Documento – Pasta

...

Outros

Objetivo da tela:

Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais.

...

Ação:

Descrição:

Modifica

Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta NarrativaOutros, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:Descrição:

Confirma

Quando acionado, o sistema recalcula os valores correspondentes ao item informado, caso eles tenham sido modificados.

Nota
titleNota:

Esse botão será habilitado somente quando acionado o botão Altera Ocorrência Corrente, localizado na tela Inclui / Modifica Itens Documentos (RE1001B).

Principais Campos e Parâmetros:

Frota/MI

Quando acionado, irá possibilitar a alteração de informações referente a Lubrificação, Abastecimento ou Outros.

Nota
titleNota:

Esse botão será habilitado somente quando acionado o botão Altera Ocorrência Corrente, localizado na tela Inclui / Modifica Itens Documentos (RE1001B).

Abaixo segue as condições para exibição o botão “Mi / Frotas”:

  • ·       Função “mab-nf” deve esta habilitada na funcionalidade CD7070 Função Liberação Especial;
  • ·       Item deve ser débito direto (Necessário para criação da Ficha).


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Campo:

Descrição:

Natureza Fiscal

Inserir múltiplas naturezas de operação na digitação do documento pelo recebimento nas operações de transferência entre estabelecimentos, quando na emissão da nota fiscal de saída for informada apenas uma natureza de operação.

 

Nota
titleNota:

Como a natureza fiscal determina toda a regra de tributação e alíquotas dos impostos para o item da nota, ao alterar a natureza fiscal, essas informações serão sugeridas de acordo com a configuração da nova natureza de operação informada. 

Além de buscar as novas tributações, alíquotas e recálculo dos impostos, também será validada a natureza de operação existente na inclusão do item na nota, para que não permita informar uma natureza de operação que não corresponda a mesma operação da nota (natureza de operação principal).

 

Qtde Emitente

Inserir a quantidade e unidade de medida do item recebido pelo emitente.

Nossa Qtde

Inserir a quantidade e unidade de medida correspondente ao item informado, de acordo com o controle interno do emitente.

Desconto

Inserir o valor do desconto concedido ao item constante na nota fiscal.

Peso Líq

Inserir o peso líquido do item constante na nota fiscal.

Frete Constante

Inserir o valor do frete, correspondente ao item, constante na nota fiscal.

Pedágio

Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.

Nota
titleNota:

Este campo somente será habilitado se o parâmetro Informa Pedágio estiver assinalado no programa Manutenção de Parâmetros dos Usuários do Recebimento (RE0101) e a Natureza de Operação estiver com a opção Tipo Compra igual a Frete.

Despesas

Inserir o valor total das despesas constantes da nota fiscal referente ao item.

...

Campo:Descrição:

FIFO

Quando assinalado, indica que a quantidade do item da nota fiscal será alocada para a ordem de compra utilizando-se o método FIFO para ordem de compra. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento e uma vez assinalado não pode ser modificado.

Considera Unid Neg FIFO

Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a unidade de negócio igual a relacionada ao item da nota fiscal.

Encerra Parcela

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento pasta Item e pode ser modificado.

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que o item da nota fiscal baixa o estoque.

Ordem de Produção

Exibe o número da ordem de produção relacionada ao item da nota fiscal.

Item Pai

Exibe o item pai da estrutura de itens referente ao item da ordem de produção.

Roteiro

Exibe o número do roteiro de fabricação do item pai da ordem de produção.

Ficha

Exibe o número da ficha de método do item do documento.

Conta Contábil

Exibe o número da conta contábil.

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada.

Nota
titleNota:

Mais detalhes podem ser obtidos no conceito Unidade de Negócio no Item da Nota.

Tipo Serviço

Informar o tipo de serviço quando for nota de Serviço. As opções disponíveis são:

01

Limpeza, conservação ou zeladoria

02

Vigilância ou segurança

03

Construção civil

04

Serviços de natureza rural

05

Digitação

06

Preparação de dados para processamento

07

Acabamento

08

Embalagem

09

Acondicionamento

10

Cobrança

11

Coleta ou reciclagem de lixo ouo de resíduos

12

Copa

13

Hotelaria

14

Corte ou ligação de serviços públicos

15

Distribuição

16

Treinamento e ensino

17

Entrega de contas e de documentos

18

Ligação de medidores

19

Leitura de medidores

20

Manutenção de instalações de máquinas ou de equipamentos

21

Montagem

22

Operação de máquinas, de equipamentos e de veículos

23

Operação de pedágio ou de terminal de transporte

24

Operação de transporte de passageiros

25

Portaria, recepção ou ascensorista

26

Recepção, triagem ou movimentação de materiais

27

Promoção de vendas ou de eventos

28

Secretaria e expediente

29

Saúde

30

Telefonia ou telemarketing

31

Trabalho temporário na forma da Lei nº6.019, de janeiro de 1974

Nota
titleNota:
  • Ao incluir no RE1001 uma nota que seja de Serviço, caso no cadastro do item tenha a informação do "Tipo de Serviço" já previamente cadastrada, o sistema irá sugerir o tipo de serviço do item (RE0106). Caso contrário, o tipo de serviço ficará em branco, porém como a nota é de Serviços, o campo ficará habilitado e poderá ser informado manualmente pelo usuário.
  • Mesmo que carregue a informação que estava previamente cadastrada no item, o usuário também poderá alterar manualmente.
  • O campo "Tipo de serviço" somente ficará habilitado quando a observação da nota for "Serviços". Caso contrário, ele sempre ficará desabilitado com o valor "0".
Natureza RendimentoDeverá ser informado o código da natureza de rendimento,  conforme tabela de natureza de rendimento da EFD-REINF.

Modifica Itens Documentos – Pasta Saída – RE1001B2

...

Esse campo somente é apresentado quando no programa Manutenção Natureza de Operação (CD0606) estiver assinalado o campo Contrib Substituído Antecip

.


Campo:

Descrição:

Classificação Fiscal

Selecionar o código da classificação fiscal do item constante na nota fiscal.

CEST

Inserir o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) relacionado ao item da nota fiscal.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando a Natureza de Operação NÃO estiver assinalada para Gerar Nota Faturamento, na pasta Adicionais da Natureza Operação (CD0606).

Trib IPI

Selecionar o tipo de tratamento tributário do ISS dispensado ao item, segundo a aplicação dele.

As opções disponíveis são:

  • Tributado: nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.

  • Isento: nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.

  • Outros: nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.

  • Reduzido: nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.

Alíquota IPI

Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre o item cadastrado.

Perc Red
CST IPISerá sugerido o código do CST do item, mas será permitindo alteração.

Perc Red IPI

Inserir o percentual de redução da base de cálculo do IPIInserir o percentual de redução da base de cálculo do IPI, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal.

IPI Não Trib

Exibe o valor da base de cálculo Tributada de IPI do item da nota fiscal.

IPI Outras

Exibe o valor da base de cálculo Outras de IPI do item da nota fiscal.

Base Cálculo IPI

Inserir o valor correspondente à base de cálculo de IPI correspondente aos itens da nota fiscal.

Valor IPI

Exibe o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constante correspondente ao item da nota fiscal.

Trib ISS

Selecionar o tipo de tributação do ISS do item da nota fiscal.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado quando utilizada uma natureza de operação que caracterize prestação de serviços.

Alíquota ISS

Exibe o percentual de ISS do item da nota fiscal.

Nota
titleNota:

 Esse campo somente será habilitado quando utilizada uma natureza de operação que caracterize prestação de serviços.

Tributação ICMS

Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida.

As opções disponíveis são:

  • Tributado: nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.

  • Isento: saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.

  • Outros: nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.

  • Reduzido: nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com benefício fiscal.

  • Diferido: o imposto, amparado na legislação, não será lançado. Ele irá para o Estoque como outros e para Obrigações Fiscais como tributado.

Alíquota ICMS

Inserir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) conforme determinada na natureza de operação informada para a nota fiscal.

ICMS Retido

Quando selecionado, indica que o item é amparado pelo regime de Substituição Tributária do ICMS, tendo o valor do ICMS retido.

Perc Red ICMS

Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal.

Sit Trib ICMS

Inserir o código da situação tributária do ICMS para o item na aquisição de mercadorias, onde a escrituração da entrada difere da tributação do ICMS ocorrido na saída da nota fiscal.

Exemplo:
Uma compra para uso e consumo, onde a operação de saída foi tributado o ICMS, porém a entrada não terá crédito.

Nota
titleNota:

O preenchimento dos campos de ICMS, inclusive ICMS ST e suas respectivas bases de cálculo, depende do conteúdo informado no Código da Situação Tributária (CST).

Base ST Antec

Inserir o valor base da substituição tributária antecipada do item.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é apresentado quando no programa Manutenção Natureza de Operação (CD0606) estiver assinalado o campo Contrib Substituído Antecip.

Valor ST Antec

Inserir o valor da substituição tributária antecipada do item.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é apresentado quando no programa Manutenção Natureza de Operação (CD0606) estiver assinalado o campo Contrib Substituído Antecip.

Val ICMS Prop Subs

Inserir o valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior.

Nota
titleNota:

Tributação PIS

Selecionar a opção correspondente ao direito do estabelecimento em relação ao crédito do Programa de Integração Social (PIS).

As opções disponíveis são:

  • Tributado: quando selecionado, indica que haverá direito ao crédito do PIS.

  • Isento: quando selecionado, indica que não haverá direito ao crédito do PIS.

Aliq PIS

Inserir a alíquota do PIS a ser considerada na transação.

Nota
titleNota:

É apresentada como padrão a alíquota definida para o item ou para a natureza de operação da nota fiscal, conforme parametrização efetuada na Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. 
Exemplo de alíquotas: 
PIS = 0,5775%

CSTSerá sugerido o código do CST referente ao PIS, mas será permitindo alteração.

Base Cálculo PIS

Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do PIS para o cálculo do valor do PIS.

Valor PIS

Exibe o valor calculado com a alíquota do PIS aplicada sobre a base de cálculo.

Tributação COFINS

Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

A opções disponíveis são:

  • Tributado: quando selecionado, indica que haverá direito ao crédito do COFINS.

  • Isento: quando selecionado, indica que não haverá direito ao crédito do COFINS.

Aliq COFINS

Inserir a alíquota do COFINS a ser considerada na transação.

Nota
titleNota:

É apresentada como padrão a alíquota definida para o item ou para a natureza de operação da nota fiscal, conforme parametrização efetuada na Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. 
Exemplo de alíquotas:

COFINS = 2,66%

CSTSerá sugerido o código do CST referente ao COFINS, mas será permitindo alteração.

Base Cálculo COFINS

Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do COFINS para o cálculo do valor do COFINS.

Valor COFINS

Exibe o valor calculado com a alíquota do COFINS aplicada sobre a base de cálculo.

...

Campo:

Descrição:

Depósito

Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item. 

Informações
titleImportante:

Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento.

A definição do depósito de qualidade do estabelecimento é feita por intermédio do programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602).

O item é definido para possuir controle de qualidade, por intermédio do programa Manutenção Item X Estabelecimento (CE0330).

Localização

Exibe a localização do item no estoque.

Lote/Série

Exibe o número do lote ou de série do item.

Validade

Exibe a data de validade do item.

%Concentração/PPM

Inserir a Concentração/PPM do lote.

Nota
titleNota:

Essa informação somente é solicitada para novos lotes e quando marcado o módulo “Controle de Potência” no programa Parâmetros Globais (CD0101).

Cód Barra Fabr

Exibe o código de barras do fabricante do item.

Informações
titleImportante:

O código de barras é informado apenas para os itens do grupo de estoque do Sistema Hospitalar. O código de barras sempre é sugerido do relacionamento item x fornecedor, podendo ser alterado na nota, essa informação será obrigatória quando o relacionamento item x fornecedor estiver parametrizado como obrigatório.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Fabricante HIS

Exibe o fabricante do item.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Lote Fabr

Exibe o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.

Informações
titleImportante:

O lote do fabricante sempre é solicitado, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Validade Fabr

Exibe a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.

Informações
titleImportante:

A data de validade do lote do fabricante sempre é solicitando, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.

Esse campo somente é habilitado quando o estabelecimento possuir integração com o Sistema Hospitalar (HIS).

Qtde

Exibe a quantidade total da sequência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito.

Qtde Embalagens CQ

Exibe a quantidade total de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando existir fórmula cadastrada para o item CQ, veja mais detalhes nos cadastros Manutenção Item x Estab CQ (CQ0124) e Manutenção Itens Controle Qualidade (CQ0113), as informações desse último somente são consideradas caso não exista fórmula cadastrada para o item no estabelecimento.

Roteiro de Insp.

Exibe o roteiro sugerido automaticamente.

Informações
titleImportante:

Caso seja incluído um novo registro deverá ser informado o roteiro manualmente.

Este campo ficará desabilitado se o parâmetro do item Roteiro de Inspeção Antecipado estiver desmarcado.

Modifica Item do Documento – Pasta

...

Outros – RE1001B2

Objetivo da tela:

Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais.

...

Campo:

Descrição:

Trib ICMS

Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida.

As opções disponíveis são:

  • Tributado: nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.

  • Isento: saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.

  • Outros: nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.

  • Reduzido: nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com benefício fiscal.

  • Diferido: o imposto, amparado na legislação, não será lançado. Ele irá para o Estoque como outros e para Obrigações Fiscais como tributado.

Quando a tributação do item é "Outros", o sistema grava o valor do ICMS no campo "Valor ICMS". Quando a tributação do item é "Isento", o Sistema apenas grava a "Base do ICMS Não Tributado", porém não grava valor.

Alíquota ICMS

Exibe a alíquota de ICMS definida na natureza de operação da despesa acessória.

Perc. Redução ICMSInserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal.
Base ICMS IsentoInserir o valor de base de cálculo quando o ICMS for isento.
Base ICMS OutrosInserir o valor da base de cálculo do ICMS Outras.
Base ICMS trib.Inserir o valor da base de cálculo do ICMS tributado
Valor ICMS

Inserir o valor do ICMS.

Aliq. FCPInserir a alíquota do FCP que será majorada à alíquota de ICMS.
Base FCPInserir o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.
Valor FCPInserir o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.
Base ICMS Compl

Inserir o valor da base de ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados.

Valor ICMS Compl

Inserir o valor do ICMS complementar.

Alíquota Sub Trib

Inserir o valor da alíquota por regime de Substituição Tributária.

Base ICMS Sub Trib

Inserir o valor da base de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária.

Valor ICMS Sub Trib

Inserir o valor de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária.

Alíq. ICMS Sub Trib

Inserir o valor da alíquota do ICMS por regime de Substituição Tributária.

Base FCP Sub TribExibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza, por regime de Substituição Tributária. Este campo não fica habilitado para digitação.
Valor FCP Sub Trib

Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza, por regime de Substituição Tributária. Este campo não fica habilitado para digitação.

Val ICMS Prop Subs

Informar o valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é apresentado quando no programa Manutenção Natureza de Operação (CD0606) estiver assinalado o campo Contrib Substituído Antecip.


CSOSNExibe Código da Situação da Operação do Simples Nacional.
Base Simples Nac.

Exibe o valor da base de cálculo do Simples Nacional.

Aliq. Simples Nac.

Exibe o valor da alíquota do Simples Nacional.

Valor Simples Nac.

Exibe o valor Simples Nacional.

...

Campo:Descrição:

Parcela

Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir.

Número Duplicata

Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata.

Informações
titleImportante:

Não permite alterar o número da duplicata quando a nota for do eSocial, pois essa informação deve ser igual a da nota no arquivo gerado.

Espécie

Inserir a espécie de documento para a duplicata.

Espécie

Inserir a espécie de documento para a duplicata.

Tipo Despesa

Inserir o código do

Tipo Despesa

Inserir o código do tipo de despesa da duplicata da nota fiscal.

Nota
titleNota:

Caso se tratar de notas fiscais de devolução de vendas, o tipo de despesa deve ser Receita. Para que esse campo seja validado, a conta informada deve estar parametrizada com tipo Receita, no programa Manutenção de Contas (CD0105).

Data Emissão

Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão da nota fiscal.

info

titleImportante:

Não permite alterar a data de emissão quando a nota for do eSocial, pois essa informação deve ser igual a da nota no arquivo gerado.

Data Transação

Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação da nota fiscal.

Data Vencimento

Inserir a data de vencimento da duplicata.

Valor Duplicata

Inserir o valor da duplicata da nota fiscal.

Percentual Desconto

Inserir o percentual de desconto para a duplicata da nota fiscal.

Descto

Exibe o valor do desconto da duplicata da nota fiscal.

Vencimento com Desconto

Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto.

Código Retenção Imposto

Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na tela Inclui Imposto da Duplicata.

...

Campo:Descrição:

Código Fornecedor Acessório

Inserir o código de fornecedor da transportadora da despesa acessória da nota fiscal.

CGC

Exibe o CGC do fornecedor da despesa acessória.

Série Documento

Inserir a série do documento da despesa acessória.

Natureza

Inserir a natureza de operação da nota de despesa acessória.

Informações
titleImportante:

Caso o módulo Fretes esteja implantado e parametrizado para controlar fretes de compras e for informada uma natureza de operação que indique despesa acessória referente a frete (Tipo de Compra igual a Frete), essa natureza não deve indicar a geração de duplicatas. Caso esteja parametrizada para gerar duplicatas, os títulos serão gerados em duplicidade no módulo Contas a Pagar.

Espécie

Inserir a espécie de documento da despesa acessória.

Tipo Despesa

Inserir o código do tipo de despesa da despesa acessória.

Data Emissão

Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória.

Data Vencimento

Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória.

Quando a condição de pagamento relacionado ao fornecedor possuir apenas uma parcela, seguirá a parametrização do programa CD0404, caso a condição de pagamento possuir varias parcelas a data de vencimento não será calculada, sendo apresentada em tela a data corrente, sendo possível a alteração .

Conta Contábil

Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória.

Informações
titleImportante:

Caso o módulo Fretes esteja implantado e parametrizado para controlar fretes de compras e for informada uma natureza de operação que indique despesa acessória referente a frete (Tipo de Compra igual a Frete), é sugerida, nesse campo, a conta de provisão de fretes.

A despesa acessória aqui registrada gerará, no módulo Controle de Fretes, um conhecimento de frete, permitindo que seja possível vinculá-lo futuramente a uma fatura de fretes e integrá-lo ao módulo Contas a Pagar. Por esse motivo a natureza de operação da despesa acessória não deve indicar a geração de duplicatas. Caso isso aconteça, os títulos serão gerados em duplicidade no módulo Contas a Pagar.

Valor Total

Inserir o valor total da despesa acessória.

Natur Frete

Selecionar a natureza do frete da despesa acessória. As opções disponíveis são:

  • Op Vda Ônus Estab Vendedor.

  • Op Vda Ônus Adquirente.

  • Op Compra Gera Crédito.

  • Op Compra Não Gera Crédito.

  • Transferência Produto Acabado.

  • Transferência Produto Elaboração.

  • Outros.

Nota
titleNota:

A informação deste campo será utilizada para a geração do arquivo magnético SPED PIS/COFINS.

Este campo será habilitado somente quando utilizada uma natureza de operação que caracterize uma operação de aquisição de serviço de transporte.

Chave Acesso

Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.

Informações
titleImportante:

O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador.

Tipo CT-e

Selecionar o tipo do conhecimento de transporte eletrônico, presente no DACTE, para o documento de despesa acessória de transporte eletrônico recebido de terceiros. As opções disponíveis são:

  • 0 - CT-e Normal;

  • 1 - CT-e de Complemento de Valores;

  • 2 - CT-e de Anulação de Valores;

  • 3 - CT-e Substituto.

Informações
titleImportante:

Este campo é incluso nos documentos digitados pelo módulo Recebimento como “Despesas Acessórias” para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.

Para os documentos de despesas acessórias de transporte com modelo 57 e natureza de operação com tipo de compra igual a “Frete”, esse campo é obrigatório, para os demais modelos e tipo de compra é opcional.

...

Campo:

Descrição:

Emitente

Exibe o código do fornecedor cuja nota fiscal se deseja digitar.

CGC/CPF

Exibe o código do fornecedor no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas.

Série

Exibe a sigla da série da nota fiscal que se deseja implementar.

Documento

Exibe o número da nota fiscal a ser implementada.

Nat Operação

Inserir o código da natureza de operação da nota fiscal a ser implementada.

Observação

Selecionar uma das opções que define o tipo de operação comercial da nota fiscal.

As opções disponíveis são:

  • Indústria: trata-se de nota fiscal de indústria.

  • Comércio: trata-se de nota fiscal de comércio.

  • Devolução Cliente: trata-se de nota fiscal de devolução de cliente.

  • Serviços: trata-se de nota fiscal de serviços.

REINF Serviços Tomados

Quando selecionado o parâmetro REINF Serviços Tomados, durante a digitação e atualização da nota, será obrigatório ter um codigo código de serviço válido relacionado aos itens da nota. Esse campo somente ficará habilitado para notas com Cod. de Observação igual a Serviço. 

REINF Retenções FonteQuando selecionado o parâmetro REINF Retenções Fonte, durante a digitação e atualização da nota, será obrigatório ter uma natureza de rendimento válida relacionada aos itens da nota. 

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento de entrada da nota fiscal a ser implementada.

Data Emissão

Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal, porém deve ser informada a data real de emissão da nota fiscal a ser implementada.

Data Transação

Exibe a data corrente como data de transação da nota fiscal.

Embarque

Exibe o número do embarque correspondente à nota fiscal.

Finalidade da NF-e

Selecionar a finalidade da NF-e. As opções disponíveis são:

  1. NF-e Normal

  2. NF-e Complementar

  3. NF-e de Ajuste

  4. Devolução de Mercadoria

Nota
titleNota:

Esse campo é habilitado somente quando a natureza de operação (CD0606) está configurada para gerar nota fiscal no faturamento.

Chave Acesso

Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.

Informações
titleImportante:

O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador.

...

Campo:Descrição:

Entrega

Inserir o código da entrega.

Endereço

Inserir o endereço para a nota fiscal, constante de Logradouro (Rua, Avenida, Praça), número e complemento (sala, andar, fundos, entre outros), se houver.

Bairro

Inserir o nome do bairro relacionado ao endereço.

CEP

Inserir o código de endereçamento postal (CEP) do endereço.

Cidade

Inserir o nome da cidade do endereço.

UF

Inserir o código da Unidade da Federação do endereço. O nome do estado é apresentado automaticamente.

País

Inserir o nome do país do endereço.

 Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta

...

Narrativa

Objetivo da tela:

Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais de entrada de serviços.

Nota
titleImportante:

Após a digitação e atualização do documento pelo programa RE1001, ao consultar esse registro pelo programa Consulta Documentos (RE0701) os valores relativos ao FCP podem ser vistos por item ou nos totais do documento fiscal.

...

Apresentar as observações do documento.

Campo:

Descrição:

Base Cálculo ISS

Exibe o valor da base de cálculo do ISS, quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços.

Valor ISS

Exibe o valor do ISS quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços.

Base ICMS Subs

Exibe o valor da base de cálculo do ICMS Substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte.

Valor ICMS Subs

Exibe o valor do ICMS substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte.

Base FCP SubsExibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.Valor FCP Subs

Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.

ICMS Complementar

Exibe o valor do ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados.

ICMS Subst Frete

Exibe o valor do ICMS Substituto referente ao frete constante da nota fiscal.

ICMS Simples NacExibe o total do valor do crédito do ICMS do Simples Nacional.

Valor PIS Subst

Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.

Valor COFINS Subst

Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.

Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais II

Narrativa:

Ficará habilitado para inclusão de observação no documento.

Observação (infCpl):

Ficará desabilitado e este campo será alimentado com a mensagem relaciona no cadastro de natureza de operação. Para que a mensagem seja apresentada neste campo, o parâmetro FISCAL  deverá estar desmarcado no cadastro de mensagens.

Nota
titleImportante:

Este campo ficará disponível a partir da release 12.1.2311.

Observação Fiscal (infAdFisco):

Ficará desabilitado e este campo será alimentado com a mensagem relaciona no cadastro de natureza de operação. Para que a mensagem seja apresentada neste campo, o parâmetro FISCAL  deverá estar marcado no cadastro de mensagens.

Nota
titleImportante:

Este campo ficará disponível a partir da release 12.1.2311.

 

Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais I

Objetivo da tela:

Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais.

Nota

Objetivo da tela:

Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais de entrada de serviços.

Nota
titleImportante:

Após a digitação e atualização do documento pelo programa RE1001, ao consultar esse registro pelo programa Consulta Documentos (RE0701) os valores relativos ao FCP podem ser vistos por item ou nos totais do documento fiscal.



Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Peso Total LíquidoBase Cálculo ISS

Exibe o valor total do peso líquido das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.da base de cálculo do ISS, quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços.

Valor ISSPeso Total Bruto

Exibe o valor total do peso bruto das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.do ISS quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços.

Base ICMS SubsTotal Descto

Exibe o valor total dos descontos da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Despesas Nota

Exibe o valor total das despesas constantes da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Valor Total Merc

Exibe o valor total das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Base Cálculo IPI

Exibe o valor total da base de cálculo do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Valor IPI

Exibe o valor total do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Base Cálculo ICMS

Exibe o valor total da base de cálculo do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Ver detalhes no conceito ICMS Presumido.

Valor ICMS

Exibe o valor total do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Base FCPExibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.
Valor FCPExibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.

da base de cálculo do ICMS Substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte.

Valor ICMS Subs

Exibe o valor do ICMS substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte.

Base FCP SubsExibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.
Valor FCP Subs

Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.

ICMS Complementar

Exibe o valor do ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados.

ICMS Subst Frete

Exibe o valor do ICMS Substituto referente ao frete constante da nota fiscal.

ICMS Simples NacExibe o total do valor do crédito do ICMS do Simples Nacional.

Valor PIS Subst

Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.

Valor COFINS Subst

Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente

Valor Total

Exibe o valor total da nota fiscal.

Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta

...

Totais II

Objetivo da tela:

Permitir

definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veículo utilizado no transporte dos itens do documento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

modificar/consultar os valores totais das notas fiscais.

Nota
titleImportante:

Após a digitação e atualização do documento pelo programa RE1001, ao consultar esse registro pelo programa Consulta Documentos (RE0701) os valores relativos ao FCP podem ser vistos por item ou nos totais do documento fiscal

Ação:

Descrição:

Dados GFE

Quando acionado, apresenta o programa Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)

.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Peso Total Líquido

Exibe o valor total do peso líquido das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Peso Total Bruto

Exibe o valor total do peso bruto das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Total Descto

Exibe o valor total dos descontos da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Despesas Nota

Exibe o valor total das despesas constantes da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Valor Total Merc

Exibe o valor total das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Base Cálculo IPI

Exibe o valor total da base de cálculo do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Valor IPI

Exibe o valor total do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Base Cálculo ICMS

Exibe o valor total da base de cálculo do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Ver detalhes no conceito ICMS Presumido.

Valor ICMS

Exibe o valor total do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.

Base FCPExibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.
Valor FCPExibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.

Valor Total

Exibe o valor total da nota fiscal.

Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Transp

Objetivo da tela:

Permitir definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veículo utilizado no transporte dos itens do documento.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Dados GFE

Quando acionado, apresenta o programa Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE).


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Nome Abrev Transp

Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora.

Placa 1

Placa 2

Placa 3

Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte.

Informações
titleImportante:

Caso a nota fiscal seja impressa no faturamento, somente o primeiro campo (Placa e UF) é atualizado no Faturamento.

UF

Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte.

Via Transporte

Selecionar a via de transporte utilizada pela transportadora.

As opções disponíveis são:

  • Rodoviário;

  • Aeroviário;
  • Marítimo;
  • Ferroviário;

  • Rodoferroviário;

  • Rodofluvial;
  • Rodoaeroviário;
  • Outros;

Modalidade de Frete

Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Nota
titleNota:

As informações são buscadas do programa Modalidade de Frete.

Tipo CT-e

Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.

Nota
titleNota:

Esse campo pode conter uma das opções:

  • 0 – CT-e Normal;

  • 1 – CT-e de Complemento de Valores;

  • 2 – CT-e de Anulação de Valores;

  • 3 – CT-e Substituto.

Para os documentos de transporte com modelo 57, o Tipo CT-e será obrigatório, para os demais modelos será opcional.

Aviso Recolhimento

Selecionar o aviso de recolhimento que está sendo recebido.

Nota
titleNota:

Quando a nota for atualizada a situação do aviso de recolhimento passa para Recebido. Caso a nota fiscal seja desatualizada, retorna para a situação de impresso.

UF Origem / Destino

Depois de integrar com obrigações fiscais, o conteúdo desse campo é utilizado na rotina de geração das informações para a GIA de São Paulo.

Nota
titleRegra para sugestão:
  • Se não existir cadastro no programa CD0358 será utilizada a regra padrão que é carregar os dados para as notas de "Frete" conforme a UF do emitente (CD0401);
  • Se existir um relacionamento válido no programa CD0358 vai utilizar a UF do relacionamento criado para sugestão da informação para as notas de entrada.
  • Para o caso específico do RE0708, caso não tenha cadastro no CD0358 o sistema irá assumir como default a UF inicial (TAG UFIni).

Mais informações sobre o cadastro poderá ser verificada a documentação : Manutenção Recintos Alfandegados - CD0358

Nome Abrev Transp

Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora.

Placa 1

Placa 2

Placa 3

Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte.

Informações
titleImportante:

Caso a nota fiscal seja impressa no faturamento, somente o primeiro campo (Placa e UF) é atualizado no Faturamento.

UF

Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte.

Via Transporte

Selecionar a via de transporte utilizada pela transportadora.

As opções disponíveis são:

  • Rodoviário;

  • Ferroviário;

  • Rodo-Ferroviário;

  • Aquaviário;

  • Dutoviário;

  • Aéreo;

  • Outros.

Modalidade de Frete

Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Nota
titleNota:

As informações são buscadas do programa Modalidade de Frete.

Tipo CT-e

Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.

Nota
titleNota:

Esse campo pode conter uma das opções:

  • 0 – CT-e Normal;

  • 1 – CT-e de Complemento de Valores;

  • 2 – CT-e de Anulação de Valores;

  • 3 – CT-e Substituto.

Para os documentos de transporte com modelo 57, o Tipo CT-e será obrigatório, para os demais modelos será opcional.

Aviso Recolhimento

Selecionar o aviso de recolhimento que está sendo recebido.

Nota
titleNota:

Quando a nota for atualizada a situação do aviso de recolhimento passa para Recebido. Caso a nota fiscal seja desatualizada, retorna para a situação de impresso.

UF Origem / Destino

Quando a nota fiscal for de compra de frete, inserir a unidade de federação de origem quando o documento for referente a um recebimento, ou a unidade de federação de destino quando o documento for referente a uma devolução.

Nota
titleNota:
Inicialmente esse campo apresenta a unidade de federação do Destino da mercadoria quando na Natureza de Operação o Tipo Compra estiver marcado como FRETE. Sendo que a mesma regra também se aplica quando a origem desse documento for pelo Recebimento Físico (RE2001) ou Conversor NF-e/CT-e/NFS-e (RE0708).

Cód IBGE Munic Orig

Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo. 

Nota
titleNota:
Quando esse campo não for preenchido, será apresentada a mensagem "Código IBGE do município Origem não informado. Deseja continuar?", pois esta é uma informação obrigatória para o SPED.
Cód IBGE Munic Dest

Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo. 

Nota
titleNota:
Quando esse campo não for preenchido, será apresentada a mensagem "Código IBGE do município Destino não informado. Deseja continuar?", pois esta é uma informação obrigatória para o SPED.

...