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Visão geral do programa

Este programa tem por objetivo, parametrizar as espécies das notas de serviços do faturamento de custo operacional, pré-pagamento e participação (fator moderador), por tipo de plano do contrato do beneficiário, a ser utilizado no momento da geração da nota de serviço.

Ações relacionadas:

Ação:

Descrição

AdicionarIncluir um novo registro.
ExportarExportar os dados de um ou mais registros para uma planilha.
PesquisarPesquisar por registros através de parâmetros.
Busca avançadaPesquisar por registros através de filtros específicos.
Gerenciador de colunasMarcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição.
Carregar mais resultadosPermite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível.


Pesquisas

É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa poderá ser realizada informando o código da modalidade, código do plano, código do tipo de plano ou código da forma de pagamento.

A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.

Principais campos:

Campo:

Descrição

Modalidade inicial/finalInformar o código inicial e/ou final da modalidade.
Plano inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do plano.
Tipo de plano inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do tipo de plano.
Forma de pagamento inicial/finalInformar o código inicial e/ou final da forma de pagamento.
CancelarCancelar a busca por registros.
Aplicar filtrosAplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa.


Adicionar

Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Adicionar:

Principais ações:

Ação:Descrição
CancelarCancelar a inclusão do registro.
SalvarSalvar as informações registradas.


Editar

Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Editar:

Principais ações:

Ação:

Descrição

CancelarCancelar a edição do registro e manter as informações anteriores.
SalvarSalvar as novas informações registradas.


Detalhar

Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

Tela de opções da função Detalhar:

Principais ações:

Ação:

Descrição

VoltarRetornar para a tela inicial do programa.
Remover

Excluir o registro. 

EditarEditar informações do registro.


Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:

Campo:Descrição

Modalidade

Código da modalidade do plano de saúde do beneficiário.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality.

Plano

Código do plano de saúde do beneficiário.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance.

Tipo de plano

Código do tipo de plano de saúde do beneficiário.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C.

Forma de pagamento

Código da forma de pagamento que consta no contrato do plano de saúde do beneficiário, que será associada às espécies para o cálculo da nota fiscal do faturamento.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Formas de Pagamento - hpr.healthInsurancePaymentMode.

Espécie pré-pagamento

Espécie que será utilizada na geração das notas de serviços de pré-pagamento.

A espécie deverá estar no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS e ser do tipo “Normal”. Ver cadastro de espécies de documentos do contas a receber do EMS.

Espécie custo operacional

Espécie que será utilizada na geração das notas de serviços de custo operacional.

A espécie deverá estar no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS e ser do tipo “Normal”. Ver cadastro de espécies de documentos do contas a receber do EMS.

Espécie fator moderador

Espécie que será utilizada na geração das notas de serviços de participação.

A espécie deverá estar no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS e ser do tipo “Normal”. Ver cadastro de espécies de documentos do contas a receber do EMS.

Espécie devolução

Espécie que será utilizada na geração das notas de serviços de devolução.

A espécie deverá estar no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS e ser do tipo “Normal”. Ver cadastro de espécies de documentos do contas a receber do EMS.

ObservaçõesCampo reservado para informações adicionais sobre o registro.
UsuárioUsuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.
Atualização

Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.


Remover

Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

Tela de opções da função Remover:

Principais ações:

Ação:

Descrição

Cancelar

Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar

Confirmar a exclusão do registro.


Gerenciador de colunas

Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.


Exportar

Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.

Principais ações:

Ação:

Descrição

Exportação de DadosPermite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas.
CancelarCancelar a geração do arquivo de dados.
ExportarConfirmar o download do arquivo de dados.




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