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2021.
Introdução
Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 10 26 de julho março de 20202021.
As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:
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Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.
Manutenções
Funções corrigidas até
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26 de março de 2021
- Devolução Automática
- Solução: Alterado para utilizar o CNPJ da Empresa e não o da Empresa Principal. Apenas para o CARONE.
- Documentação: 9417159 ERM6-2160 DT Devolução Automática não Respeitando o CNPJ da Nota
- Data de Expedição: 29/03/2021
- Conciliação de Cartões - Policard
- Solução: O arquivo de importação da POLICARD passou a trazer na sua descrição: UP BRASIL, por isso foi realizado o tratamento na importação do arquivo para que seja possível a sua importação, mesmo que a descrição seja UP BRASIL.
- Documentação: 10912722 MTRS-4336 DT Arquivo da POLICARD que Está Vindo como UP BRASIL na Descrição - Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 29/03/2021
- Conciliação de Cartões - Data de movimento dos arquivos GetNet
- Solução: O Arquivo da GetNet, traz no Header a dará referência do movimento que, se o arquivo for gerado no dia posterior ele não reflete a data real do processamento, e ao importar estava usando essa data como data do movimento.
- Analisando o layout do GetNet, verificamos que a data do processamento é envido no R1, que é a data do processamento da venda, e foi corrigido para usar essa data.
- Documentação: 10578089 MTRS-4296 DT Saída do cofre errada das vendas da GetNet - Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 29/03/2021
- O Sistema estava calculando o desconto percentual errado ao incluir mais de um produto no pedido de vendas.
Solução: Corrigimos o somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto. - Documentação:10706182_TMN-3082 - Correção no somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto.
- Data de Expedição: 29/03/2021
Funções corrigidas até 19 de março de 2021
- IPI no Preço de Venda do Destino
- Solução: Parametrizada a forma de cálculo do preço de venda.
- Documentação: 11017599 ERM6-2751 DT IPI no Preco de Venda do Destino
- Data de Expedição: 22/03/2021
- Recebimento ICMS Desonerado
- Solução: Alterada a importação do XML para permitir uma margem de 0,01 centavo ao verificar se o ICMS Desonerado faz parte do Total da Nota.
- Documentação: 11040117 ERM6-2777 DT Recebimento ICMS Desonerado
- Data de Expedição: 22/03/2021
- Relatório Razão Financeiro
- Solução: Alterar o Relatório Razão Financeiro (VAPRRAZX) para limitar a quantidade de Agendas em 200 e, caso ultrapasse, exibir mensagem de erro. Alterar a PROC_VAPRRAZX para aceitar até 200 agendas.
- Documentação: 10845643 MTRS-4437 DT Relatório Razão Financeiro
- Data de Expedição: 22/03/2021
Funções corrigidas até 12 de março de 2021
- Sistema Gera Valor Incorreto de Agenda
- Solução: Ajustes na formação de carga da convocação ativa para buscar a agenda parametrizada e não gravar 0.
- Documentação: 10866356 EXPTS-4108 DT Sistema Gera Valor Incorreto de Agenda
- Data de expedição: 15/03/2021
- Portaria CAT 54/2020
- Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para correção do valor gerado no registro C197 de código SP40090227 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPIPRANTXX", onde XX é a UF da filial). Para filiais que não têm características de Distribuidor / Atacadista, o valor correto é o valor da GARE e o registro C197 de código SP41090203 (cadastrado no parâmetro 30 - "SPSUBANTXX", onde XX é a UF da filial) não deverá ser gerado.
- Documentação: 10778528 MTRS-4405 DT Portaria CAT 54/2020
- Data de expedição: 15/03/2021
- Emissão Nota de Cesta
- Solução: Corrigir a função de Emissão Geral no Faturamento.
- Documentação: 10129590 ERM6-2415 DT Emissao Nota de Cesta
- Data de expedição: 15/03/2021
Funções corrigidas até 05 de março de 2021
- Exclusão de Parâmetros Automaticamente
- Solução: Sistema ajustado para não apagar o parâmetro de forma automática.
- Documentação: 10960490 EXPTS-4106 DT Exclusão de Parâmetros Automaticamente
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Bonificação no Gerencial
- Solução: Alterada a consulta de "Ponto de Situação Bonificações por Produto" para realizar o join da AGG_VDA_PROD_MES com a AA3CNVCC.
- Documentação: 9793260 ERM6-2269 DT Campo Bonificacao Gerencial Diferente Estoque
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Associação de pedidos
- Solução: Corrigida a rotina de gravação do pedido na VGRMINFP pois estava gravando o número do pedido apenas com 6 dígitos.
- Documentação: 9123386 ERM6-2010 DT Associacao Pedido
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Cálculo do FECOP
- Solução: Efetuada correção para definir se o FECOP Normal deve ser zerado ou não na crítica da NF-e.
- Documentação: 10564876 ERM6-2730 DT Erro no Cálculo do FECOP no Recebimento
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Digitação na grade do Recebimento
- Solução: Alterada forma de leitura dos dados da grade.
- Documentação: 9398500 ERM6-2017 DT Problemas na Digitacao do Recebimento
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Crítica de CST e alíquota de ICMS do XML
- Solução: Foi colocado para que, através de configuração, seja decidido se gera um erro de crítica ou apenas uma mensagem de alerta para situação. Foi utilizado um novo código de erro para a situação apresentada.
- Documentação: 10832591 ERM6-2621 DT Parametrização para Crítica de Notas para Tributação de ICMS Diferente do Cadastro
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Acordos Sell-Out
- Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-outs com período de apuração fechado sejam exibidos com status Apurado.
- Documentação: 10634024 MTRS-4281 DT Acordos Sell-out Com Período de Apuração Fechado Permanecem Com Status Pendente
- Data de Expedição: 08/03/2021
- Quando o cliente efetuava a gravação do painel de controle do PDV era exibido o Erro: 381-Invalid property array index ao gravar o parâmetro de envio do tributo de redução de base.
- Solução: Corrigimos a consulta e gravação do parâmetro 45-fffffffTRB onde fffffff refere-se ao código da filial sem dígito, para preenchimento do combo de envio da tributação Redução de Base.
- Documentação:10832190_TMN-3119 Correção na consulta e gravação do parâmetro de envio da tributação Redução de Base no VGPGPAIN
- Data de Expedição: 08/03/2021
Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2021
- Endereçamento de Nota
- Solução: Alteração da consulta para contemplar as notas com números iguais mas fornecedor diferentes.
- Documentação: 10429155 EXPTS-4046 Endereçamento de Nota
- Data de Expedição: 01/03/2021
- Crítica dos erros E77 e E78
- Solução: Alterada a importação do XML e o troca chaves para gravar a data da agenda ao criticar os erros de CEST e NCM.
- Documentação: 10916478 ERM6-2650 DT Critica dos Erros E77 e E78
- Data de Expedição: 01/03/2021
- Devolução Automática - FECOP ST
- Solução: Efetuado ajuste na emissão da devolução automática para o cálculo do FECOP ST
- Documentação: 10833347 ERM6-2646 DT Na Devolução Automática o FECOP ST está sendo Calculado Errado
- Data de Expedição: 01/03/2021
Funções corrigidas até 19 de fevereiro de 2021
- Implementação do Botão Reemitir no Conector NFE
- Solução: Realizamos uma correção e agora a nota rejeitada é reemitida com sucesso.
- Documentação: 9593237 NEXUS-2137 DT MIT - Implementação do Botão Reemitir no Conector NFE
- Data de Expedição: 22/02/2020
- Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
- Solução: Realizamos uma alteração para ao apertar o botão de envio de e-mail chamar a tela de envio de e-mail.
- Documentação: 9346810 NEXUS-2097 DT Programa Exibindo Errado a Quantidade Usuários Logados
- Data de Expedição: 22/02/2020
- Faturamento Convocação Ativa
- Solução: Ajustes para, quando a agenda estiver zerada, consultar as agendas parametrizadas.
- Documentação: 10866356 EXPTS-4047 Faturamento Convocação Ativa
- Data de Expedição: 22/02/2020
- Acordos pendentes
- Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-Outs com período de apuração fechado sejam exibidos com status Atualizado.
- Documentação: 10634024 MTRS-4281 DT Acordos Sell-out Com Período de Apuração Fechado Permanecem Com Status Pendente
- Data de Expedição: 22/02/2020
Funções corrigidas até 12 de fevereiro de 2021
- Tratamento do FECOP no Módulo de Importação
- Solução: Ajuste na rotina de folha de cálculo e geração da nota fiscal de entrada para considerar o FECOP nos cálculos, conforme feito nos demais módulos.
- Documentação: 10343803 EXPTS-3891 DT Tratamento do FECOP no Módulo de Importação
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Notas canceladas após inventário
- Solução: As notas de trocas canceladas após um novo inventário devem considerar a movimentação de troca no extrato de itens fiscal.
- Documentação: 10743660 ERM6-2560 DT Tratamento notas de trocas canceladas apos inventário
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Parametrização de erros para o Workflow
- Solução: Alterado para permitir adicionar o erro E26 e E27 no Workflow do Recebimento.
- Documentação: 10773323 ERM6-2605 DT Erros Parametrizados Nao Demonstrados no Workflow
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Descrição estendida - VAIRRECA
- Solução: Alterado o processo para demonstrar a descrição completa do bem no VAIRRECA
- Documentação: 10823015 MTRS-4249 DT Descrição Estendida Completa do Bem no VAIRRECA
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Controle de operadores
- Solução: Foi adicionada uma validação dos parâmetros passado entre as telas para que o erro não ocorra.
- Documentação: 9195281 MTRS-3502 DT Correção de Erro no Fechamento da Saída dos Operadores no VGTUCOPE
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Crítica do congelamento do inventário
- Solução: Adicionado um HINT FIXO para clientes específicos para melhora de desempenho.
- Documentação: 10650597 ERM6-2607 DT Lentidão Empenhos Recebimento Critica do Congelamento
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Congelamento do inventário
- Solução: Otimizada a consulta e direcionado a mesma para o HINT all rows em clientes específicos.
- Documentação: 10517131 ERM6-2612 DT Demora ao processar congelamento dos inventários
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Lentidão no recalculo e extrato de itens
- Solução: Otimizada a consulta que busca notas canceladas que contenham itens 6KT
- Documentação: 10851770 ERM6-2628 DT Lentidão processo inventário recalculo / extrato de itens
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Razão Contábil
- Solução: Ajuste na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN
- Documentação: 10823015 MTRS-4287 DT Ajuste na seleção de dados do Razão Contábil - VCTRRAZN
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Data de movimento na Conciliação Bancária da Cielo
- Solução: A importação de arquivos foi corrigida para a data da venda ser o campo "Data da Captura" para clientes Cielo que operam com soluções e-commerce.
- Documentação: 10612871 MTRS-4127 DT Conciliação de Cartões - Clientes Cielo Que Operam com Soluções e-commerce
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Estorno de Tributos para o CFOP 5949
- Solução: O programa de Estorno de Tributos (VGLESTTR) e a procedure de geração da planilha (PROC_FIS_ESTORNO_TRIBUTOS) foram alterados para inclusão da opção de incluir ou não as notas fiscais com o CFOP 5949.
- Documentação: 9836139 MTRS-4136 DT Incluir CFOP 5949 no VGLESTTR
- Data de Expedição: 15/02/2020
- Digitação de filial no Fluxo de Caixa
- Solução: Foi feita a correção da validação da filial e acrescentadas as validações de empresa e relacionamento de empresa e filial.
- Documentação: 10719668 MTRS-4187 DT Correção da Validação da Filial, Empresa Selecionada e Associação entre Empresa e a Filial no VASFLUXO
- Data de Expedição: 15/02/2020
Funções corrigidas até 05 de fevereiro de 2021
- Cadastro de Condições de Pagamento
- Solução: O cadastro de Condição de Pagamento (VABUCPGT) foi alterado para não permitir caracteres especiais na descrição da condição de pagamento. Apenas serão aceitos letras, números, barras e espaço.
- Documentação: 10520817 MTRS-3985 DT Erro ao Atualizar o Movimento da Tesouraria
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Manutenção do Fiscal Mensal
- Solução: Alterar a crítica do Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) para somente validar o valor do FECOP-ST quando existir valor / base de cálculo de FECOP-ST.
- Documentação: 10110942 MTRS-4186 DT Erro na Manutenção do Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Cadastro de Impostos
- Solução: Alterado o cadastro de Impostos para aceitar até 9 caracteres (sendo 7 do número, 1 do hífen e 1 do dígito).
- Documentação: 10516660 MTRS-4049 DT Cadastro de Impostos
- Data de Expedição: 08/02/2021
- FECOP ST na Dobra Automática
- Solução: Alterada a crítica para recalcular o FECOP ST apenas para cliente específico.
- Documentação: 10695022 ERM6-2551 DT FECOP ST na Dobra Automatica
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Apuração do EFD PIS-COFINS.
- Solução: Tratamento dos cupons cancelados na apuração do EFD PIS-COFINS.
- Documentação: 10341078 MTRS-4069 DT Cupons cancelados na apuração do PIS-COFINS
- Data de Expedição: 08/02/2021
- EFD-Reinf - Registro R-2010
- Solução: Na operação de inclusão, antes de efetivar a inclusão está sendo feita uma verificação se a nota existe e se existir, o sistema informa e oriente o usuário a efetuar uma alteração.
- Documentação: MTRS-3974 DT VGLREINF - Erro no processo de inclusão do Evento R-2010
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Exclusão de agendamento - Banco do Brasil
- Solução: A geração de remessa foi alterada para tratar o registro de exclusão de agendamento no BB e enviar 00 no código de movimento do registro J da Caixa.
- Documentação: 10024638 MTRS-3711 Geração de Remessa BB e Caixa
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Importação VGEXGRNF
- Solução: Alterado o VGEXGRNF para gravar o valor total dos itens na capa da nota (Tipo = 'O') e melhorado o desempenho.
- Documentação: 10550238 ERM6-2512 DT Importacao VGEXGRNF
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Nota de Bonificação e Compra
- Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se é de bonificação ou compra ao realizar a associação de pedidos.
- Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Ficha do Bem
- Solução: 10792860_MTRS-4243/Totalização dos Saldos no VAIRFICH
- Documentação: 10792860 MTRS-4243 DT Totalização dos Saldos no VAIRFICH
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Abertura de movimento na Tesouraria
- Solução: O caixa tipo MFE foi incluído no processo de abertura de movimento.
- Documentação: 10615367 A Abertura de Movimento Não Contempla o MFE
- Data de Expedição: 08/02/2021
- Cancelamento de Acordos
- Situação: Ao clicar no cancelar atualização de acordos o processo não está sendo executado.
- Documentação: 10781950 Erro ao Cancelar Atualização de Acordos
- Data de Expedição: 08/02/2021
- O sistema apresentava erro ao abrir o programa de agrupamento de cupons, VGFMFPDV. Era exibida a mensagem: Run time error 429 - ActiveX component can't create object.
- Solução: Corrigimos a abertura da sessão do ambiente RMS para consulta da filial default na tela de agrupamento de cupons, Esta ação é exclusiva da release R23.
- Documentação: 10775354 TMN-3039 - Correção na abertura da sessão do ambiente RMS para consulta da filial default exclusiva da release R23
- Data de Expedição: 08/02/2021
Funções corrigidas até 29 de janeiro de 2021
- Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
- Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60.
- Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Débitos nos Livros Fiscais
- Solução: Alterar a PC_FIS_MES para dar ao CRF 532 (CFOP 5202) o mesmo tratamento dado aos CRF´s 587 e 588, ou seja, zerar os valores de ICMS e ICMS-ST, pois os mesmos são destacados na NFE apenas para crédito do destinatário.
- Documentação: 10109718 MTRS-3865 DT Débito Indevido NFE
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Baixa de créditos no VARMSTEF
- Solução: Foi corrigido a montagem da consulta acrescentando as aspas simples no valor do campo TVF_EST.
- Documentação: 10358518 MTRS-4073 DT Erro ao consultar a tabela AG2VTFVF
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Consulta de Bem no Gerenciamento de Bens
- Solução: Alterar o programa de Gerenciamento de Bens (VAIMGBEM) para que o valor do ICMS não seja abatido do totalizador do Valor do Bem nem do Valor a Depreciar.
- Documentação: 10143915 MTRS-3810 DT Valor a Depreciar e Valor Total Abatendo o Valor do ICMS
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Seleção de dados do Razão Contábil
- Solução: Alterações realizadas na seleção de dados para o razão contábil e parâmetros passados para processamento da mesma.
- Documentação: 9446259 MTRS_3236 DT Seleção de Dados Razão Contábil VCTRRAZN
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Abertura de Movimento de Caixa
- Solução: Alterar o programa VGTUINIC, na rotina "GravarMovto" do formulário frmABREMOVI, para exibir o retorno da PC_TES_VDT.PROC_TES_ABRE.
- Documentação: 10343517 MTRS-3907 DT Erro ao Abrir Movimento de Caixa
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Nota com produtos importação destaque IPI e CFOP devido
- Solução: Cadastro Verifica filial importadora - Par 9 - FLIMPXXXXX
- Documentação: 10222268 ERM6-2504 DT Nota com produtos importação destaque IPI e CFOP devido
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Registros de Inventário no SPED Fiscal
- Solução: Alterar a PROC_FIS_PSED_INV para gerar os registros H020 mesmo com o motivo = 1 (apenas para o RS) e gerar os registros de inventário mesmo com o estoque zerado.
- Documentação: DT Registros de Inventário - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Ressarcimento de ST / RS (SPED Fiscal)
- Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para não gerar os registros C180 / C181 / C185 / C186 para produtos do tipo = 3 (receita)
- Documentação: DT Ressarcimento de ST - Produtos Receita
- Data de Expedição: 01/02/2021
- Relatório de Despesas
- Solução: Alterar Relatório de Despesas (VGLRDESP) para correção do totalizador das agendas que estava calculando errado
- Documentação: 10614736 DT Relatório de Despesas
- Data de Expedição: 01/02/2021
Funções corrigidas até 22 de janeiro de 2021
- Problemas na Gravação de Lotes de Preço Para D+1
- Solução: Ajustamos o programa para quando os preços forem iguais dar uma mensagem ao final avisando que alguns preços não foram alterados.
- Documentação: 10106914 NEXUS-2327 DT Problemas na Gravação de Lotes de Preço Para D+1
- Data de expedição: 25/01/2021
- Painel de Expedição não Referencia Cupom na Emissão de Nota.
- Solução: Sistema ajustado para referenciar os cupons ficais nas notas de simples remessa.
- Documentação: 10223354 EXPTS-3753 DT Painel de Expedição não Referencia Cupom na Emissão de Nota.
- Data de expedição: 25/01/2021
- Tabela Fiscal no Relatório de Produtos
- Solução: Alterar a consulta da Tabela Fiscal no Relatório de Produtos (VABRPROD) para buscar sempre a tabela interna (CRF 512), com a UF da filial.
- Documentação: 10629632 MTRS-4068 DT Erro no Relatório de Produtos
- Data de expedição: 25/01/2021
- NF de Embalagens
- Solução: Limitada a digitação da quantidade faturada para não permitir mais de 999999.99 itens.
- Documentação: 10516650 ERM6-2492 DT NF de Embalagens
- Data de expedição: 25/01/2021
- Fabricação Própria no Gerencial
- Solução: Adicionado a condição da categoria nas consultas de vendas por mês/dia.
- Documentação: 10165945 DT ERM6-2383 Gerencial Duplica valor Fabricação própria
- Data de expedição: 25/01/2021
- Conta Corrente do Acordo
- Solução: Aumentar a quantidade de colunas da grid de Contratos no programa VGAMAPCC, que ocasionava erro ao ser montada.
- Documentação: 10399834 MTRS-3914 DT Erro no VGAMAPCC
- Data de expedição: 25/01/2021
- Liberação de parcela do contrato
- Solução: Foi corrigido a liberação da parcela através da opção "Um pedido para cada Filial".
- Documentação: 8608802 MTRS-2933 DT Erro ao Liberar Parcela do Contrato de Serviço x Controle Orçamentário
- Data de expedição: 25/01/2021
- A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ - Erro 924.
- Solução: Realizada alteração para buscar a chave na nota e fazer a referência
- Documentação: 10151449 TMN-2853 - Erro 924 NF de Devolução
- Data de Expedição: 25/01/2021
- Ao efetuar a importação de cupons através do WebService Zanthus, a rotina não estava realizando o DexPara de filiais corretamente.
- Solução: Corrigimos a rotina para atribuir a filial parametrizada Zanthus - RMS.
- Documentação: 10500117 TMN-2983 - De x Para Filiais Zanthus - RMS
- Data de Expedição: 25/01/2021
- Ao efetuar a exportação de cadastro, a rotina não estava enviando a redução Tx para o Rio de Janeiro.
- Solução: Corrigimos a rotina para enviar a redução conforme parâmetro cadastrado
- Documentação: 10599954 TMN-3024 - Correção no envio de reduções de base
- Data de Expedição: 25/01/2021
- Ao efetuar a exportação do cadastro para o PDV, a rotina enviava as alíquotas de FECOP para produtos com CST 60.
- Solução: Corrigimos a rotina para não enviar os valores de FECOP para produtos com CST 60.
- Documentação: 10578548 TMN-3036 - Não enviar FECOP para CST 60
- Data de Expedição: 01/02/2021
Funções corrigidas até 08 de janeiro de 2021
- CIAP - Modelo A e Anexo I
- Solução: Alterado o VAIRCIAP para considerar o valor de Outros, conforme parâmetro 116-CIAPSEMPVV, para o Modelo A e Anexo I.
- Documentação: 9367285 MTRS-3369 DT Relatório Ativo Anexo I
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Integração Fiscal Mensal
- Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequência dos itens corretamente.
- Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Rateio de valor no Ativo
- Solução: Alteração realizada no programa VAIMATIV para que o rateio do valor do ICMS seja realizado.
- Documentação: 10591459 MTRS-4058 DT Rateio de valores no Imobilizado
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Rejeição de conta orçamentária
- Solução: Foi acrescentado a validação atual do item ao aprovar a planilha orçamentária, para prevalecer a aprovação e/ou a rejeição dos itens.
- Documentação: 9073787 MTRS-3020 DT Erro ao Rejeitar Item da Planilha Orçamentária no PCO
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Funrural em notas de estorno
- Solução: Se a nota a ser estornada tiver o Funrural, o mesmo será replicado na nota de estorno.
- Documentação: 10520167 DT ERM6-2498 Destaque funrural notas de estorno
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Relatório de produtos não vendidos
- Solução: Não considerar itens com pendência de venda quando for selecionada a opção “Não” no filtro Considerar Pendência.
- Documentação: 9566150 ERM6-2141 DT Relatório de produtos não vendidos com pendencia de venda.
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Nota de Bonificação e Compra
- Solução: Corrigido o Recebimento para identificar se o pedido é de bonificação ou compra ao realizar a associação.
- Documentação: 9516585 ERM6-2478 DT Nota de Bonificacao e Compra
- Data de Expedição: 18/01/2021
- Registro H020 do SPED Fiscal
- Solução: Alteração no inventário do SPED Fiscal para tratar as alterações da tabela fiscal na geração do registro H020.
- Documentação: MTRS-3899 DT Tratamento da Tabela Fiscal no Inventário do SPED Fiscal
- Data de Expedição: 18/01/2021
Funções corrigidas até 08 de janeiro de 2021
- CNPJ no retorno bancário
- Solução: A leitura do Número de Inscrição do Beneficiário foi corrigida de 15 para 14 posições.
- Documentação: 10396221 MTRS-3908 Erro na Leitura do Número de Inscrição do Beneficiário no Arquivo Retorno
- Data de Expedição: 11/01/2021
- Rateio do Recebimento
- Solução: Transferida rotina de Rateio Forçado do VGRMMENU para a PC_RCP_CRITICA visando melhoria no processo de retirar as diferenças que o rateio automático não consegue (utiliza o parâmetro 200-DIFERNOTAF).
- Documentação: LOJ0001 Diferença de Centavos nos Impostos após Rateio Automático
- Data de Expedição: 11/01/2021
- VGCLEAMX - Parametrização Multi-lojas
- Solução: Multi-lojas adicionado no Produtos Acima da Cobertura Padrão.
- Documentação: 8518889 ERM6-1636 DT VGCLEAMX - Parametrização Multilojas
- Data de Expedição: 11/01/2021
- Tratamento da tabela fiscal no VABRPROD
- Solução: A tabela AA2TFISC foi retirada da consulta de seleção de dados do VABRPROD. O processo passou a tratar a tabela fiscal nova.
- Documentação: 9182766 MTRS-3150 Relatório VABRPROD Não Está Exibindo Dados
- Data de Expedição: 11/01/2021
Funções corrigidas até 31 de dezembro de 2020
- Validade do Endereço ao Zerar um item na Separação
- Solução: Ajuste nas consultas que buscam a informação da validade para considerar a última validade do item no endereço.
- Documentação: 9798556 EXPTS-3589 DT Validade do Endereço ao Zerar um item na Separação
- Data de Expedição: 04/01/2021
- Atualização de Notas Fiscais
- Solução: Tratamento para interrupção do processo de atualização.
- Documentação: 10125885 ERM6-2362 DT Atualização de Nota no Recebimento
- Data de Expedição: 04/01/2021
- Tratamento da tabela fiscal no VABRPROD
- Solução: A tabela AA2TFISC foi retirada da consulta de seleção de dados do VABRPROD. O processo passou a tratar a tabela fiscal nova.
- Documentação: 9182766 MTRS-3150 Relatório VABRPROD Não Está Exibindo Dados
- Data de Expedição: 04/01/2021
Funções corrigidas até 24 de dezembro de 2020
- Custo da dobra automática
- Solução: Obter o valor do FECOP ST da Saída para o cálculo correto do custo BRUTO do Produto na entrada.
- Documentação: 10299822 ERM6-2452 DT Valor de Custo Bruto do Produto Errado na Entrada Dobra devido ao FECOP ST
- Data de Expedição: 28/12/2020
Funções corrigidas até 18 de dezembro de 2020
- Validação de CRF na Importação XML
- Solução: Corrigido o importador para validar o CRF e CFOP.
- Documentação: 9806137 ERM6-2260 DT Erro type mismatch Importacao XML
- Data de Expedição: 21/12/2020
- Relatório de Grade de Distribuição
- Solução: Foi revisto o tratamento de quebra de página do relatório apresentado para Grade de Distribuição.
- Documentação: 9063166 ERM6-2082 DT Relatório de Compra CrossDocking Sem Quebra de Página
- Data de Expedição: 21/12/2020
- Controle de Lote de Medicamentos
- Solução: Corrigido o importador para gravar os lotes distintos do item caso este venha duplicado no XML.
- Documentação: 10140772 ERM6-2349 DT Controle de Lote de Medicamentos
- Data de Expedição: 21/12/2020
- Livro Razão com Diversos em contrapartida
- Solução: Correção da importação do lote, onde estava gravando '0' ao invés de 30 posições, quando o campo mov_ctp era vazio.
- Documentação: 9298090 MTRS-3393 DT Livro Razão com Diversos em Contrapartida
- Data de Expedição: 21/12/2020
- Multi-lojas no VGCLESIR
- Solução: Adicionado o VGCLESIR ao contexto Multi-lojas.
- Documentação: 8518892 ERM6-1639 DT Parametrizar VGCLESIR para Multilojas
- Data de Expedição: 21/12/2020
- Importação de Extrato Bancário
- Solução: Correção da Importação de Extrato Bancário no VASUEXTR, não permitindo importar o mesmo arquivo e correção do controle de duplicidades baseado no flag de importação com duplicidade do VABUPORT.
- Documentação: 10267598 MTRS-3924 DT Correção da Importação de Extrato Bancário no VASUEXTR
- Data de Expedição: 21/12/2020
- Integração Fiscal Mensal
- Solução: Alterada a Integração das notas no Fiscal Mensal para tratar a sequencia dos itens corretamente.
- Documentação: 9899894 ERM6-2377 DT Integracao Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 21/12/2020
- Tratamento de IPI do custo líquido dos produtos importados
- Solução: Parametrização para retirar o IPI do Custo Líquido dos Produtos
- Documentação: LOJ0001 Abater o IPI do Custo Líquido
- Data de Expedição: 21/12/2020
Funções corrigidas até 11 de dezembro de 2020
- A rotina de importação de venda estava apresentando lentidão quando existia algum processo de inventário de estoque de loja.
- Solução: Alteramos a rotina de importação para melhoria da performance
- Documentação: PDV0001 Importação de Vendas Via JOB
- Data de Expedição: 14/12/2020
- Produto Isento de ICMS Somando Alíquota FECOP
- Solução: Ajustado para quando o ICMS for zero não somar a alíquota FECOP.
- Documentação: 10209662 NEXUS-2310 DT Produto Isento de ICMS Somando Alíquota FECOP
- Data de Expedição: 14/12/2020
- Observação Pré-Nota
- Solução: Alterado para não excluir a observação quando realizada a emissão da Pré-Nota.
- Documentação: 9216150 ERM6-1986 DT Observacao Pre Nota
- Data de Expedição: 14/12/2020
- Validação de informações no VGLREINF
- Solução: Correção das validações e gravação das informações do R-1000 e R-1070 baseado no Manual do EFD Reinf.
- Documentação: MTRS-3776 DT Correção de Erros no Programa VGLREINF - EFD-Reinf
- Data de Expedição: 14/12/2020
- Cancelamento de Notas Fiscais
- Solução: Ajustado o controle para a quantidade de itens sem estoque suficiente.
- Documentação: 1037169 ERM6-2419 DT Cancelamento de Notas fiscais com Item sem Estoque
- Data de Expedição: 14/12/2020
- Atualização de Notas Fiscais
- Solução: Criação de Índice buscando melhoria de performance no processo
- Documentação: 9226366 ERM6-1998 DT Processo de Atualização em PlSql Causando Lentidão no Sistema
- Data de Expedição: 14/12/2020
- Atualização de Nota
- Solução: Corrigido erro de estouro de campo na atualização da nota.
- Documentação: 10402044 ERM6-2438 DT Erro Atualizacao de Nota
- Data de Expedição: 14/12/2020
Funções corrigidas até 04 de dezembro de 2020
- Endereço com Status de A Retirar No Painel de Expedição
- Solução: Sistema ajustado para atualizar o status do endereço corretamente.
- Documentação: 8943346 EXPTS-3234 DT Endereço com Status de A Retirar No Painel de Expedição
- Data de Expedição: 07/12/2020
- Embarque pelo coletor na convocação ativa
- Solução: Somar todos os itens assim como seu peso total e cubagem total incluído as casas decimais.
- Documentação: 9146626 EXPTS-3146 Embarque pelo coletor na convocação ativa
- Data de Expedição: 07/12/2020
- Problema no tempo de filtro em Cadastro de Packs
- Solução: Foi realizado um ajuste na consulta dos produtos a fim de melhorar o tempo de resposta.
- Documentação: 9303554 EXPTS-3223 Problema no tempo de filtro em Cadastro de Packs
- Data de Expedição: 07/12/2020
- Ao realizar a emissão da NF através do programa VDEVCONS o sistema apresentava o erro Run-Time error '5' Invalid procedure call or argument
- Solução: Corrigimos a rotina para emitir a NF corretamente.
- Documentação: TMN-2872 - Run-Time error '5' Invalid procedure call or argument
- Data de Expedição: 07/12/2020
- A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ - Erro 923.
- Solução: Realizamos a alteração para setar TAG <idDest> = 1 na PC_FIS_NFE.
- Documentação: 9813514 TMN-2670 - Devolução de Clientes - Erro 923
- Data de Expedição: 07/12/2020
- A exportação de cadastro estava gerando registros de LOG desnecessários para os parâmetros do painel de controle.
- Solução: Realizamos a correção para exibir parâmetros do Painel de Exportação somente 1 vez.
- Documentação: 9319578 TMN-2441 - Correção para exibir parâmetros do Painel de Exportação somente 1 vez
- Data de Expedição: 07/12/2020
- O sistema permitia a gravação do complemento do endereço para entrega com 20 posições.
- Solução: Realizamos a alteração para que esse campo permita a gravação de dados com 40 posições.
- Documentação: 9208624 TMN-2537 - Campo complemento endereço 40 posições
- Data de Expedição: 07/12/2020
- Ao emitir a NFe de devolução de cupom fiscal em lojas que ainda utilizam ECF, o sistema não estava informando corretamente no campo de observações as informações de data e número de ECF.
- Solução: Realizamos a correção para preencher a data e o número do ECF na observação da nota.
- Documentação: 9007393 TMN-2462 - Correção na formação da observação da nota de devolução - DATA e Numero ECF
- Data de Expedição: 07/12/2020
- Código de Ajuste no SPED
- Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para somente gerar os registros quando os parâmetros com os códigos de ajuste correspondentes estiverem cadastrados.
- Documentação: DT Recolhimento Antecipado no Estado de SP - CAT 54/2020
- Data de Expedição: 07/12/2020
Funções corrigidas até 27 de novembro de 2020
- Gerenciamento de Mapas Não Exibe o Campo Frete na Nota Fiscal
- Solução: Sistema ajustado para exibir de forma correta o frete.
- Documentação: 8557188 EXPTS-3189 DT Gerenciamento de Mapas Não Exibe o Campo Frete na Nota Fiscal
- Data de Expedição: 30/11/2020
- O Relatório de Lançamentos estava quebrando página na posição errada gerando desperdício de papel.
- Solução: O relatório foi ajustado para totalizar corretamente as linhas e o controle de linhas das páginas.
- Documentação: 9011698 TMN-2213 Erro na Impressão do Relatório de Lançamentos
- Data de Expedição: 30/11/2020
- Ao emitir a NFe de devolução de cupom fiscal em lojas que ainda utilizam ECF, o sistema não estava informando corretamente no campo de observações as informações de data e número de ECF.
- Solução: Realizamos a correção para preencher a data e o número do ECF na observação da nota.
- Documentação: 9007393 TMN-2462 - Correção na formação da observação da nota de devolução - DATA e Numero ECF
- Data de Expedição: 30/11/2020
- A NF estava sendo rejeitada pela SEFAZ - Erro 924.
- Solução: Realizamos alteração para buscar a chave na nota e fazer a referência.
- Documentação: 10151449 TMN-2853 - Erro 924 NF de Devolução
- Data de Expedição: 30/11/2020
- A devolução não estava considerando a embalagem do EAN, logo não multiplicava os itens para devolver estoque.
- Solução: Realizada correção para considerar a embalagem de venda no EAN para realizar a devolução correta na quantidade de itens.
- Documentação: 10017280 TMN-2861 - Correção na devolução - Qtde dos itens com tipo de embalagem diferente de UN.
- Data de Expedição: 30/11/2020
- Alteração de portador nos títulos a receber
- Solução: Foi permitido gravar títulos sem portador e retirado a mudança de datas de vencimento no final de semana.
- Documentação: 10210222 MTRS-3850 DT Permitir Gravar Título sem Portador e não Mudar Datas com Vencimento no Final de Semana
- Data de Expedição: 30/11/2020
- Integração contábil do valor do ICMS do Imobilizado
- Solução: O cálculo do ICMS de aquisição foi corrigido para não dividir mais de uma vez a quantidade de itens da nota.
- Documentação: 9723389 MTRS-3461 DT Valor Crédito ICMS Ativo
- Data de Expedição: 30/11/2020
- XML com Item e Lote Duplicado
- Solução: Corrigido o importador para somar as quantidades do lote caso o item e o lote venham duplicados no XML.
- Documentação: 9078774 ERM6-1869 DT Erro ao Importar XML com Item e Lote Duplicado
- Data de Expedição: 30/11/2020
- Atualização de Notas Fiscais
- Solução: Ajuste no controle de quantidade pedida do item.
- Documentação: 9876221 ERM6-2342 DT Ajuste no Processo para tratar Impedimentos na Atualização da Nota.
- Data de Expedição: 30/11/2020
- Filtro de Acordos de Sell-Out.
- Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-Out sejam exibidos mais rápido.
- Documentação: 10322259 MTRS-3873 DT Problema ao Filtrar Acordos Sell-out
- Data de Expedição: 30/11/2020
- Tomador no XML CTe
- Solução: Alterado o importador para o BIS para se for transferência entre filiais e existindo remetente e o expedidor, usar o marcado como tomador.
- Documentação: 9613898 ERM6-2156 DT Tomador no XML CTe
- Data de Expedição: 30/11/2020
Funções corrigidas até 20 de novembro de 2020
- Erro de calculo do FECOP na Simulação de Preços
- Solução: Um ajuste na base de calculo do FECOP foi realizado para que o preço seja correto.
- Documentação: 9826686 NEXUS-2229 DT Erro de calculo do FECOP na Simulação de Preços
- Data de Expedição: 23/11/2020
- WS CRM Não Atualizou Dados Novos na AA2CTIPO Pegou Dados Antigos da END_CLIENTE
- Solução: Ajustamos a PC_TSV_CRM para quando inserir ou alterar o endereço equalizar as demais tabelas de clientes.
- Documentação: 9211307 NEXUS-1833 DT WS CRM Não Atualizou Dados Novos na AA2CTIPO Pegou Dados Antigos da END_CLIENTE
- Data de Expedição: 23/11/2020
- Bloqueio de Agendas - Projeto Antecipa
- Solução: Criação de parâmetro para bloqueio de Agendas no processo do Antecipa.
- Documentação: 9927196 MTRS-3589 DT Bloqueio de Agendas - Antecipa
- Data de Expedição: 23/11/2020
- O sistema estava imprimindo as etiquetas com preço de atacado para um produto que um dia já esteve nessa situação, mas que foi alterado para preço varejo.
- Solução: Realizada a correção para não imprimir o preço atacado quando LINP_ATACADO <> 'S'. Nesse caso, a etiqueta passou a ser emitida corretamente com o preço de varejo.
- Documentação:9655046 TMN-2815 - Não imprimir o preço atacado quando não estiver habilitado para a filial
- Data de Expedição: 23/11/2020
Funções corrigidas até 13 de novembro de 2020
- Calculo de Preço do Relatório Sem Chamar PC_RMS_CAL
- Solução: Ajustamos o programa para ao calcular o preço chamar a CALPVSUG, PROC_CALCATPC e PROC_RT_TABFIS.
- Documentação: 9725505 NEXUS-2221 DT Calculo de Preço do Relatório Sem Chamar PC_RMS_CAL.
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Peso de Venda em NFe do E-commerce
- Solução: Realizamos uma correção e agora a api carrega o peso de venda correto do produto.
- Documentação: 9218609 NEXUS-1976 DT Peso de Venda em NFe do E-commerce
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Erro em Oferta Centralizada
- Solução: Realizamos uma correção para verificação de parâmetros e agora os produtos são gravados normalmente.
- Documentação: 8349541 NEXUS-1824 DT Erro em Oferta Centralizada
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Ao emitir a NFe de devolução de cupom fiscal em lojas que ainda utilizam ECF, o sistema não estava informando corretamente no campo de observações as informações de data e número de ECF.
- Solução: Realizamos a correção para preencher a data e o número do ECF na observação da nota.
- Documentação:9007393 TMN-2462 - Correção na formação da observação da nota de devolução - DATA e Numero ECF
- Data de Expedição: 16/11/2020
- O WebService Conector Zanthus somente exportava descontos por categoria (AG1PDVCRM), não considerando a opção de campanha
- Solução: Realizamos a correção para preencher a data e o número do ECF na observação da nota. Corrigimos o WebService para enviar também os preços de Campanha (AG1PDVCAMP), bem como multiplicar o preço unitário pela quantidade na embalagem.
- Documentação:8299107 TMN-1977 - WebService: Exportação de Preço 02 - Campanha - Zanthus
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Nota de Uso e Consumo Agenda Especifica
- Solução: No processo de Troca Chaves do Recebimento foi parametrizado para trocar o CFOP para um de uso e consumo, caso exista na agenda de destino.
- Documentação: 9651921 ERM6-2173 DT Nota de Uso e Consumo Agenda Especifica
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Observação Pré-Nota
- Solução: Alterado para não excluir a observação quando realizada a emissão da pré-nota.
- Documentação: 9216150 ERM6-1986 DT Observacao Pre Nota
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Emissão de notas de devolução de drogaria
- Solução: Alterado para gravar o percentual existente no campo entsai_perc_desc ao invés de calcular no insert.
- Documentação: 10160996 ERM6-2367 DT Erro Emissao Notas de Devolucao Drogaria
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Importação de Arquivo de Retorno Bancário
- Solução: Alterar o programa de retorno de remessa bancária (VAPMFRET) para só importar o arquivo quando o conteúdo da posição 143 do "HEADER DO ARQUIVO" for 2 (Retorno)
- Documentação: 10064480 MTRS-3672 DT Importação de Arquivo de Retorno Bancário
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Tratamento de permissão de acesso para o programa VGAMAPCC
- Solução: Correção da mensagem de erro no VITUTRAN ao listar as permissões do programa VGAMAPCC e tb do programa VGAMAPRO, que foi identificado na análise do ocorrido.
- Documentação: 10115255 MTRS-3682 DT VITUTRAN Exibe Erro ao Listar Permissões dos Programas VGAMAPCC e VGAMAPRO
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Ativo Imobilizado - Impostos
- Solução: Alterar a consulta dos dados da Nota Fiscal na classificação, para trazer os valores de Base de Cálculo, PIS e COFINS
- Documentação: 9420297 MTRS-3418 DT Ativo Imobilizado - Impostos
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Geração do Registro C191 para o modelo 65 (NFC-e) - SPED Fiscal
- Solução: Alterar a PROC_FIS_SPED_LFIS para gerar o registro C191 para os modelos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e)
- Documentação: 10131068 MTRS-3710 DT Gerar Registro C191 para NFCe
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Tratamento de factoring no EDI bancário.
- Solução: A geração de remessa foi alterada para tratar factoring.
- Documentação: 8869878 MTRS-3051 Geração de Remessa Factoring
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Lançamento de contratos
- Solução: Alteração no tamanho do campo Valor Previsto.
- Documentação: 9980339 MTRS-3688 Estouro de Campo no Lançamento de Contratos
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Demonstração de acordos apurados
- Solução: Alteração no programa para que os Acordos Sell-outs com período de apuração fechado sejam exibidos com o status Apurado.
- Documentação: 9848589 MTRS-3716 DT Acordos Sell-out com Período de Apuração Fechado Que Ainda Permanecem Com Status de Emitido
- Data de Expedição: 16/11/2020
- Ficha de imobilizado - VAIRFICH
- Solução: Alterar o programa para exibir todos os itens baixados e o resumo no final do relatório.
- Documentação: 10158478 MTRS-3696 DT Não Exibe Todos os Itens Baixados e Nem o Resumo no Final do Relatório
- Data de Expedição: 16/11/2020
Funções corrigidas até 06 de novembro de 2020
- Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução
- Solução: Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução. Tratar situação específica do Cliente CMS.
- Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
- Data de Expedição: 09/11/2020
- Erro ao Gerar Ordem (F5) - Compras FLV
- Solução: Correção do erro "This key is already associated with an element of this collection" na geração de ordem no compras FLV.
- Documentação: 9814612 EXPTS-3641 Erro ao Gerar Ordem (F5) - Compras FLV
- Data de Expedição: 09/11/2020
- Produto Fora do Mix de Atacado Mostrando Preço de Atacado
- Solução: Ajustamos o programa para ao retirar o produto do MIX de atacado da loja não mostrar mais os dados de atacado desse produto para essa loja.
- Documentação: 9655046 NEXUS-2139 DT Produto Fora do Mix de Atacado Mostrando Preço de Atacado.
- Data de Expedição: 09/11/2020
- Problemas no Processo de Tabulação da Grid VPRCMANU
- Solução: Ajustamos o programa para ao teclamos ENTER no campo da grid o cursor se desloque para o próximo campo a direita.
- Documentação: 9539236 NEXUS-2100 DT Problemas no Processo de Tabulação da Grid VPRCMANU
- Data de Expedição: 09/11/2020
- Programa Gerando Sugestão de Preços Indevida Sem Intervenção de Usuário
- Solução: Ajustamos o programa para sugerir preço apenas quando o usuário colocar a data de vigência do preço.
- Documentação: 9256468 NEXUS-2088 DT Programa Gerando Sugestão de Preços Indevida Sem Intervenção de Usuário
- Data de Expedição: 09/11/2020
- Erro ao Aplicar Preço no Programa VPRCMANU
- Solução: Foram acrescentados os campos ITEF_PRO e FTEF_PRO referentes ao produto do arquivo, nas tabelas AG2VITEF e AG2VFTEF respectivamente, para correção da duplicidade.
- Documentação: 8333133 NEXUS-1417 DT Erro ao Aplicar Preço no Programa VPRCMANU
- Data de Expedição: 09/11/2020
- Ao importar o arquivo Sitef, informa que linha já foi importada.
- Solução: Foram acrescentados os campos ITEF_PRO e FTEF_PRO referentes ao produto do arquivo, nas tabelas AG2VITEF e AG2VFTEF respectivamente, para correção da duplicidade.
- Documentação: 9887085 MTRS-3640 DT Correção na importação do arquivo SITEF
- Data de Expedição: 09/11/2020
Funções corrigidas até 30 de outubro de 2020
- Os arquivos ZPL não estavam sendo gerados de acordo com a especificação do layout
- Solução: Ajustamos a rotina para gerar arquivos ZPL quando for feito o pedido de compra.
- Documentação: 5696103 TMN-475 - Etiqueta Arquivo ZPL
- Data de Expedição: 03/11/2020
- Ocorria erro ao tentar desbloquear cupom para emissão de Nota Fiscal Conjugada.
- Solução: Realizamos a correção para que o cupom seja desbloqueado corretamente.
- Documentação: 9987351 TMN-2762 - Correção na rotina que desbloqueia o cupom para emissão de NFConjugada
- Data de Expedição: 03/11/2020
- Tags <xPed> e <nItemPed> para Vendas Assistidas
- Solução: Realizamos o tratamento para que ao emitir uma nota fiscal pelo Vendas Assistidas os campos xPed e nItemPed sejam gravados no arquivo XML da NFe.
- Documentação: 9903621 NEXUS-1430 DT Tags <xPed> e <nItemPed> para Vendas Assistidas
- Data de Expedição: 03/11/2020
- Rejeição 805 para UF Destino PB
- Solução: Realizamos uma correção e agora a rejeição não ocorre, pois o indIEDest é alterado para 9.
- Documentação: 8746005 NEXUS-2102 DT Rejeição 805 para UF Destino PB
- Data de Expedição: 03/11/2020
- Duplicidade de Carta de Correção
- Solução: Realizamos uma correção e agora a duplicidade não ocorre mais ao transmitir uma carta de correção manualmente.
- Documentação: 10067494 NEXUS-2183 DT Duplicidade de Carta de Correção
- Data de Expedição: 03/11/2020
- Baixa Parcial de Bens do Ativo Imobilizado
- Solução: Alteração no programa de Baixa do Ativo Imobilizado (VAIMBAIX) para passar a quantidade de bens baixados, não a quantidade total na geração da nota fiscal.
- Documentação: 8881996 MTRS-2921 DT Quantidade do Bem Baixado Errada na DANFE
- Data de Expedição: 03/11/2020
- Atualmente o VARRBOLE utiliza o layout da impressora padrão, e as vezes gera e imprime como paisagem bagunçando todo o layout de impressão
- Solução: Foi criado o parâmetro: 30 - CFGORIEBOL, que recebe os valores "R" para impressão no layout retrato e "P" no layout paisagem. Caso o parâmetro não exista ou seu valor seja diferente de "R" e "P", o VARBOLE continuará a imprimir no formato da impressora padrão.
- Documentação: 9743777 MTRS-3641 DT Definir a Orientação da Página na Geração do Boleto no VARRBOLE
- Data de Expedição: 03/11/2020
Funções corrigidas até 23 de outubro de 2020
- Ajuste no Processo de Envio de RPS/NFSe
- Solução: Corrigimos o WS e os programas VATFINCX e VGFCTRPS para buscar e gravar o numero do lote corretamente.
- Documentação: 9434241 NEXUS-2115 DT Ajuste no Processo de Envio de RPS/NFSe
- Data de Expedição: 26/10/2020
- Faturamento de Item 6KT
- Solução: Ajuste no preenchimento dos campos de impostos para o cálculo do preço do item 6KT.
- Documentação: 9762694 ERM6-2326 DT Cálculo de Preço no Faturamento de Item 6KT
- Data de Expedição: 26/10/2020
- Ao emitir uma nota conjugada o programa exibia a mensagem: Erro: 53-File not found ao gerar a nota.
- Solução: Corrigimos a gravação e leitura dos arquivos para que seja encontrado o arquivo de cupons para a emissão da nota conjugada.
- Documentação: 10003550_TMN-2735 - Correção na gravação e leitura de arquivos TXT formatando número de cupom com 6 e 7 dígitos VGFMFPDV
- Data de Expedição: 26/10/2020
- O programa apresentava erro ao carregar pedidos criados através da loja eletrônica.
- Solução: Realizamos correção na leitura de parâmetros passados através do programa VATPEDCN e corrigimos a rotina do VATCONFE para permitir a digitação de itens e/ou a captura de EAN através de leitor ótico.
- Documentação: 9565703 TMN-2527 - Correção no programa VATCONFE para loja eletrônica
- Data de Expedição: 26/10/2020
- Situação: Relatório de "Bens Baixados"
- Solução: A consulta de seleção dos dados do relatório de "Bens Baixados" foi corrigida para exibir todos os itens baixados no período informado
- Documentação: 9962599 DT Itens Baixados Não Estão Saindo no Relatório de Bens Baixados
- Data de Expedição: 26/10/2020
- Situação: Manutenção de Títulos
- Solução: Efetuada a correção da validação do dígito da filial igual a 0 (zero) no programa de Manutenção de Títulos (VARCTITU)
- Documentação: 10067118 DT Erro ao alterar um título de uma filial com dígito igual 0
- Data de Expedição: 26/10/2020
- Situação: Relatório de Saldos - Caixa e Bancos
- Solução: Correção da duplicidade dos portadores no Relatório de Saldos (VASRSALD) por data
- Documentação: 9848675 MTRS-3514 DT Duplicidade dos Portadores no Relatório de Saldos por Data - VASRSALD
- Data de Expedição: 26/10/2020
- Situação: Relatório CIAP
- Solução: Inclusão de parâmetro informando qual deverá ser a Data Inicial para Crédito do ICMS (Data da Aquisição ou Data Inicial da Depreciação) no Painel de Controle do Ativo e, tanto no preenchimento dos créditos de ICMS no Cadastro do Bem (VAIMATIV) quanto na consulta para o CIAP (VAIRCIAP), verificar qual data deve ser utilizada
- Documentação: 9974022 MTRS-3636 DT Problema ao Gerar Livro CIAP
- Data de Expedição: 26/10/2020
- Situação: Livro de Apuração do ISS
- Solução: Criação de filtros no programa de Apuração do ISS (VGLRGISS) para que as notas caneladas sejam impressas (com ou sem valor) ou não, além da escolha por Data de Agenda ou Data de Emissão
- Documentação: 8493521 MTRS-2926 DT Notas Canceladas no Livro de ISS
- Data de Expedição: 26/10/2020
Funções corrigidas até 16 de outubro de 2020
- Ajuste para novo formato DNE
- Solução: Ajustamos o Cadastro de Endereços para importar o novo padrão.
- Documentação: 8402001 NEXUS-1524 DT Ajuste para novo formato DNE.
- Data de Expedição: 19/10/2020
- O sistema permitia a gravação do complemento do endereço para entrega com 20 posições.
- Solução: Realizamos a alteração para que esse campo permita a gravação de dados com 40 posições.
- Documentação: 9208624 TMN-2537 - Campo complemento endereço 40 posições
- Data de Expedição: 19/10/2020
- O programa de exportação estava lendo o EAN da tabela AA3MITEM. O problema ocorria para os casos de registros provenientes de alteração futura e o EAN não estavam mais na base.
- Solução: Realizamos a alteração na leitura da tabela AA3MITEM para que os dados do EAN sejam lidos do cadastro do produto.
- Documentação: 9160665 TMN-2611 - Buscar o EAN do cadastro ao ler a tabela AA3MITEM
- Data de Expedição: 19/10/2020
- Ao emitir o RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO, o programa exibe um erro de estrutura de consulta SQL.
- Solução: Corrigimos o VGFRCOMI para emitir o relatório de comissionamento sem erros na estrutura de consultas enviadas ao banco de dados.
- Documentação: 9865819_TMN-2661 - Correção no relatório de comissionamentos GE VGFRCOMI.
- Data de Expedição: 19/10/2020
- Cancelamento de NFE
- Solução: Corrigida gravação e leitura do parâmetro de quantidades de dias para cancelamento.
- Documentação: 9907056 ERM6-2282 DT Cancelamento de NFE
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Tratamento no processo de atualização de Nota
- Solução: Tratamento de divisão por zero na verificação de pedido de compra, garantindo o processo de atualização de Nota.
- Documentação: 9973326 ERM6-2313 DT Correção na Atualização de Notas Fiscais devido a erro de Divisão por Zero
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Log do Recebimento
- Solução: Corrigida leitura do parâmetro de ativação do log dos processos do Recebimento.
- Documentação: 9066776 ERM6-1944 DT Log do Recebimento
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Importação de Ativo Imobilizado não grava informações adicionais (observações)
- Solução: Correção na gravação da observação no processo de importação do Ativo.
- Documentação: 9386571 MTRS-3361 DT Importação de Ativo Imobilizado não Grava Informações Adicionais - Observações
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Inibir Registro S-1000 e o Tipo de Envio Exclusão do Registro S-1070
- Solução: Inibir a funcionalidade do registro S-1000, e o Tipo de Envio Exclusão na geração do XML, pois são funcionalidades que não são mais usadas.
- Documentação: MTRS-3547 DT Inibir Registro S-1000 e o Tipo de Envio Exclusão do Registro S-1070
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Alíquota de ICMS no Inventário Contábil
- Solução: Criação de um parâmetro para indicar se a alíquota da entrada dos produtos com ICMS ST deve ser utilizada ou não e alterar o programa que atualiza as alíquotas de ICMS, PIS e COFINS no inventário contábil para zerar a alíquota de ICMS quando o CST for 10, 30 ou 70, de acordo com o parâmetro.
- Documentação: 9136813 MTRS-3163 DT Valor Incorreto do ICMS no Inventário Contábil
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Devolução de Mercadoria Sujeita à Substituição Tributária
- Solução: Criação de um parâmetro para a geração do Estorno de Débito (aproveitamento do ICMS Próprio) no Livro de Apuração (VGLMOCOD).
- Documentação: 8697502 MTRS-3036 DT Devolução de Mercadoria Sujeita à Substituição Tributária
- Data de Expedição: 20/10/2020
- No Caixa e Bancos, o relatório dos saldos está duplicando as informações de portador
- Solução: Correção da duplicidade dos portadores no relatório de saldos por data.
- Documentação: 9848675 MTRS-3514 DT Duplicidade dos Portadores no Relatório de Saldos por Data - VASRSALD
- Data de Expedição: 20/10/2020
- Valor incorreto mostrado no extrato de movimentações por portador VASREXTM
- Solução: Acrescentado um digito na coluna valor, no extrato de movimentações por portador.
- Documentação: 9848828 MTRS-3501 DT Acrescentado um Digito na Coluna Valor no Extrato VASREXTM
- Data de Expedição: 20/10/2020
- O sistema não estava alterando o status do pedido de venda pago na frente de loja.
- Solução: Realizamos a alteração na trigger que busca o código de rastreio para realizar a consulta do pedido também pela loja.
- Documentação: 9847325 TMN-2685 - Alteração do status do pedido de venda (Zanthus/RMS)
- Data de Expedição: 13/10/2020
- O sistema não estava lendo as 10 posições da conta corrente na rotina de manutenção de cheques.
- Solução: Realizamos a alteração para que esta informação seja lida corretamente.
- Documentação: 9939995 TMN-2680 - Correção na leitura CMC7 - Campo Conta Corrente com 10 posições
- Data de Expedição: 13/10/2020
- NF Pedidos EAD
- Solução: Ajustes para buscar as agendas corretamente.
- Documentação: 9807925 EXPTS-3636 NF Pedidos EAD
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Tela Abastecimento Automático
- Solução: Alteração dos caracteres inválidos para os corretos acentuados.
- Documentação: 9940827 EXPTS-3645 Tela Abastecimento Automático
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Evento CTe no ConectorNFe
- Solução: Realizamos uma melhoria e agora ao buscar por uma chave de CTe (Modelo 57).
- Documentação: 6446340 NEXUS-538 DT Evento CTe no ConectorNFe
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Faturamento do Emitente Igual ao Destinatário
- Solução: Ajustamos a aplicação e agora o processo de ciência e confirmação da operação ocorre também para uma nota com emitente e destinatário iguais.
- Documentação: 6946684 NEXUS-1038 DT Faturamento do Emitente Igual ao Destinatário sistema não esta efetuado Ciência da Operação e também não esta Fazendo Manifesto.
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Fator de conversao
- Solução: Criada parametrização para definir a utilização da embalagem da nota de saída.
- Documentação: 9593955 ERM6-2273 DT Fator de Conversao
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Crítica de notas com medicamento
- Solução: Tratamento no tamanho da mensagem do valor do PMC por Produto.
- Documentação: 9957614 ERM6-2297 DT Tratamento no Tamanho da Mensagem do Valor do PMC por Produto
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Evento de Operação não Realizada
- Solução: Ajuste na Baixa de XML no Recebimento para o caso de evento de Operação não Realizada indevidamente.
- Documentação: 8698933 ERM6-1712 DT Evento de Operacao Nao Realizada
- Data de Expedição: 13/10/2020
- O processo de alteração de títulos não está verificando se o portador possui associação com a filial do título.
- Solução: Efetuada a verificação para permitir somente os portadores associados à filial do título.
- Documentação: 9511179 MTRS-3417 DT Permitir somente os portadores associados a filial do título
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Importação de Arquivo de Retorno Bancário
- Solução: Alteração do programa de importação de arquivo de retorno bancário (VAPMFRET) para ordenar os títulos por dados de vencimento e verificar o mais recente.
- Documentação: 9856009 MTRS-3609 DT Erro na Importação do Arquivo Retorno
- Data de Expedição: 13/10/2020
- O Número da Plaqueta Não é Exibido Completo na Tela de Gerenciamento de Bens.
- Solução: alterar o programa para exibir o Número da Plaqueta Completo na Tela de Gerenciamento de Bens.
- Documentação: 9699549 MTRS-3445 DT Número da Plaqueta Não é Exibido Completo na Tela de Gerenciamento de Bens
- Data de Expedição: 13/10/2020
- O relatório de apuração de juros está com valores de despesas inconsistentes.
- Solução: O processo de taxa de despesas do relatório de apuração de juros foi equalizado com outros relatórios que realizam a mesma taxa.
- Documentação: 8265295 MTRS-2682 DT Valores Inconsistentes no Relatório de Apuração de Juros
- Data de Expedição: 13/10/2020
- A importação do SAT não está tratando dos Recebimentos.
- Solução: Correção na rotina de importação dos cupons CFe / SAT para tratar os Recebimentos e tratamento da situação dos itens = '0'.
- Documentação: 9951707 MTRS-3597 DT Processo de Integração entre CONSINCO e RMS
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Não estava validando corretamente o acesso a tecla F5 no programa VGTUCOPE.
- Solução: Correção da validação de acesso a tecla F5 no programa VGTUCOPE, pois estava validando a tecla F6 ao instalar a tecla F5.
- Documentação: 9654636 MTRS-3419 DT Correção da Validação de Acesso a Tecla F5
- Data de Expedição: 13/10/2020
- Geração do FCP ST GARE
- Solução: Geração do FCP ST GARE / Carga Liquida e gravação no TRBIT 66.
- Documentação: LOJ0001 NFe 4.0 - Tratamento para o FCP / FCP ST na Importação XML e Recebimento
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Alocação de Tarefas do Recebimento
- Solução: Corrigida consulta das tarefas dos Itens de Trabalho.
- Documentação: 9277817 ERM6-2037 DT Alocacao de Tarefas do Recebimento
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Bonificação FECOP
- Solução: Correção do cálculo do FCP ST para produtos bonificados.
- Documentação: 8414610 ERM6-1720 DT Bonificacao FECOP ST
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Propagação ICMS ST Retido
- Solução: Não propagar a informação do Retido para produtos com tributação normal (não ST).
- Documentação: LOJ0001 Propagação do ICMS ST Retido, FECOP Retido, ICMS Substituto e FECOP Substituto
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Carta de correção transmissão manual
- Solução: Ajustamos a transmissão da carta de correção e agora ele atualiza a carta não transmitida ao invés de duplicá-la.
- Documentação: 9354181 NEXUS-2111 DT Carta de correção transmissão manual
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Permissões no Programa VGCMANAP
- Solução: Verificar se as teclas estão habilitadas no programa VGCMANAP
- Documentação: 9240713 MTRS-3093 DT Falha nas Permissões do Programa VGCMANAP
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Relatório de quebra e sobra
- Solução: Alteração da consulta de seleção dos dados do relatório para trazer os dados de todos os operadores
- Documentação: 9660234 DT Valores Zerados no Relatório de Quebra e Sobra
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Apuração de IPI
- Solução: Alterar o programa de Apuração de IPI para considerar todas as notas, não apenas as notas com item
- Documentação: 9502181 MTRS-3293 DT Valor da NF Complementar de IPI não Sobe na Apuração
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Manutenção de extratos
- Solução: A manutenção de extratos foi corrigida para validar corretamente os valores com centavos
- Documentação: 9167458 MTRS-3147 DT Erro ao Lançar Valores Menores que R$1,00
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Relatório de Bens do Ativo
- Solução: Aumentar o tamanho dos campos de "Valor Bem" e "A Depreciar" do Relatório de Bens do Ativo (VAIMGBEM), para que os valores não saiam cortados
- Documentação: 9276862 MTRS-3202 DT Relatório do Ativo Cortando os Valores
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Gerenciamento de Bens
- Solução: O valor do bem no grid do gerenciamento de bens foi corrigido para ficar consistente com a impressão do bem
- Documentação: 9621056 MTRS-3401 DT Valores Divergentes Entre o Relatório e o Grid no Gerenciamendo de Bens
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Filtro no eSocial
- Solução: Alterar a consulta da tabela contábil que não estava filtrando pela agenda passada como parâmetro, causando travamento no programa
- Documentação: MTRS-3543 DT Erro ao Pesquisar Agenda no eSocial
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Manutenção no Extra Fornecedor
- Solução: Na rotina de inclusão de seção a partir da lupa, validar se a mesma já está inserida na grade
- Documentação: 9480839 MTRS-3278 DT Duplicidade de Seção no Extra Fornecedor
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Manutenção de vencimentos do Contas a Receber
- Solução: O VARCTITU foi alterado para não permitir alterar a data de vencimento de títulos associados à conciliação de cartões
- Documentação: 9495826 MTRS-3398 DT Alteração no Vencimento de Título Conc. de Cartões
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Transferência entre filiais da mesma empresa de bens do ativo imobilizado
- Solução: Alterar os programas de Gerenciamento de Bens (VAIMGBEM) e Transferência de Bens (VAIMTRAN) para permitir a transferência de mais de um bem ao mesmo tempo
- Documentação: 9497396 MTRS-3413 DT Transferência de Bens do Ativo para Filial da Mesma Empresa
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Geração do Registro 1923 (Estorno de valor de entrada) no SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal para gerar o Registro 1923 com o estorno de valor lançado pela entrada (Ressarcimento de ST / RS)
- Documentação: 9682120 MTRS-3487 DT lançamento de Estorno de Valor Lançado pela Entrada no SPED Fiscal - EFD ICMS-IPI
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Registro 1600 - Operação Cartão de Crédito no SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal para gerar o Registro 1600 - Operação Cartão de Crédito
- Documentação: 9171450 MTRS-3402 DT Ausência do Registro 1600 Operação Cartão de Crédito no SPED Fiscal - EFD ICMS-IPI
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Cupons cancelados no EFD Contribuições
- Solução: Correção dos valores dos itens / base de cálculo e descontos dos registros C870 nos programas de geração do SPED Contribuições quando existem cupons cancelados
- Documentação: 9849871 DT Valores Errados nos Registros Totalizadores das Receitas
- Data de Expedição: 05/10/2020
- Geração do Registro C197 - Crédito do imposto antecipado (Portaria CAT 54) - SPED Fiscal
- Solução: Adequação da rotina de geração do SPED Fiscal para contemplar a CAT 54 / 2020
- Documentação: DT SPED Fiscal CAT 54/2020
- Data de Expedição: 05/10/2020
Funções corrigidas até 25 de setembro de 2020.
- Faturamento de Nota de EAD
- Solução: Correção na gravação do pedido e do romaneio na nota de transferência.
- Documentação: 9855282 EXPTS-3600 Faturamento de Nota de EAD
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Bonificação e venda do mesmo produto
- Solução: Corrigida a manutenção da nota para validar o CFOP ao associar pedido com venda e bonificação para o mesmo item.
- Documentação: 6584795 ERM6-2170 DT Bonificação e Venda do Mesmo Produto
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Painel de controle do recebimento
- Solução: Correção na gravação dos parâmetros
- Documentação: 9847114 ERM6-2250 DT Erro de gravação no Painel de Controle do Recebimento
- Data de Expedição: 28/09/2020
- IPI em dobra de notas com produto importado
- Solução: Transferência de produto importado com base de cálculo diferenciada
- Documentação: 9787313 ERM6-2248 DT Dobra Produto Importado com Base de Cálculo do IPI Diferenciada
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Tratamento do Multi Lojas no Programa VGCMCACM
- Solução: Adequação do programa VGCMCACM para utilizar o conceito de multi lojas.
- Documentação: 8518858 EXPTS-2747 DT Tratamento do Multi Lojas no Programa VGCMCACM
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Tratamento do Multi Lojas no Programa VGCMCENT
- Solução: Adequação do programa VGCMCENT para utilizar o conceito de multi lojas.
- Documentação: 8518837 EXPTS-2743 DT Tratamento do Multi Lojas no Programa VGCMCENT
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Tratamento do Multi Lojas no Programa VGCMCOAP
- Solução: Adequação do programa VGCMCOAP para utilizar o conceito de multi lojas.
- Documentação: 8518852 EXPTS-2746 DT Tratamento do Multi Lojas no Programa VGCMCOAP
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Filtros no Relatório de Tracking de Pedidos da Convocação Ativa
- Solução: Ajuste na consulta que busca os itens no relatório de tracking de pedidos da convocação ativa para filtrar corretamente a data selecionada e a filial destino.
- Documentação: 9245306 EXPTS-3200 DT Filtros no Relatório de Tracking de Pedidos da Convocação Ativa
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Pedido duplicado extrato de itens e-commerce formação de carga
- Solução: O pedido deve se manter em aberto apenas da formação de carga, para que não seja notado o item duplicado no extrato de itens.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=563440893
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Pedido (já emitido) em aberto no faturamento on-line
- Solução: O sistema irá sugerir o fechamento do mesmo, não deixando o usuário emitir novamente gerando outra nota fiscal ou cancelar.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=563441470
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Programa Troca de Chave Alteração na Classificação Mercadológica
- Solução: Sistema ajustado para exibir mensagem de confirmação na mudanção da classificação mercadológica de produtos filho.
- Documentação: 9678426 EXPTS-3528 DT Programa Troca de Chave Alteração na Classificação Mercadológica
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Sistema Apresenta Margem Zero com Divergência
- Solução: Sistema ajustado para apresentar de forma correta a Margem Zero.
- Documentação: 9260693 EXPTS-3493 DT Sistema Apresenta Margem Zero com Divergência
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Calculo Margem Produto com IVA
- Solução: Correção para considerar IVA ajustado fixo que foi cadastrado na tabela fiscal mercantil.
- Documentação: 9358485 EXPTS-3322 Calculo Margem Produto com IVA
- Data de Expedição: 28/09/2020
- Gerenciamento de Mapas Não Exibe o Campo Frete na Nota Fiscal
- Solução: Sistema ajustado para exibir de forma correta o frete.
- Documentação: 8557188 EXPTS-3189 DT Gerenciamento de Mapas Não Exibe o Campo Frete na Nota Fiscal
- Data de Expedição: 28/09/2020
- ECF - CEP e Registros N030
- Solução: Alterar a geração do arquivo de ECF para formatar o campo de CEP com 8 caracteres e alterar a data de início de cada período dos registros N030 para o primeiro dia do período
- Documentação: DT Correções no ECF - Formato do CEP e Data Inicial dos Registros N030
- Data de Expedição: 28/09/2020
Funções corrigidas até 18 de setembro de 2020.
- Divergência de Estoque
- Solução: Ajuste nas rotinas de separação e conferência para manter a integridade dos dados e da operação. Ajuste também no extrato de itens para consultar os empenhos de maneira correta.
- Documentação: 9273150 VGD-836 DT Divergência de Estoque
- Data de Expedição: 21/09/2020
- Peso, volume, quantidade itens no programa VGDSEPCD
- Solução: Correção na consulta "SELECIONAR_CARGA" para exibir o peso corretamente e não exibir a mensagem de peso excedido.
- Documentação: 9327507 EXPTS-3238 PESO, VOLUME, QUANTIDADE ITENS VGDSEPCD
- Data de Expedição: 21/09/2020
- Manutenção do bloco N do ECF
- Solução: Correção na gravação das informações do Bloco N - ECF (VCTMECFN).
- Documentação: MTRS-3463 DT Erro13 - Type Mismatch na Manutenção do Bloco N - ECF
- Data de Expedição: 21/09/2020
- Situação do processamento no E-Social
- Solução: Correção no processo de geração do arquivo XML.
- Documentação: 9705750 MTRS-3438 DT Erro na Geração do XML Quando Mais de Uma Empresa Está Vinculada ao Mesmo CPF
- Data de Expedição: 21/09/2020
- Relatório de Quebra e Sobra
- Solução: A seleção dos dados foi corrigida para trazer todos os operadores.
- Documentação: 9660234 DT Valores Zerados no Relatório de Quebra e Sobra
- Data de Expedição: 21/09/2020
- Decreto 47621/2019
- Solução: Tratamento via parâmetro do Decreto 47621/2019 (MG).
- Documentação: 9632863 ERM6-2142 DT Legislação MG DECRETO Nº 47.621
- Data de Expedição: 21/09/2020
- Grupo Tributação do ICMS 60
- Solução: Apresentar as informações do Grupo de Tributação ICMS 60 na tela de produtos do Recebimento.
- Documentação: 7254928 ERM6-1345 DT Tratamento do Valor de ICMS Substituídos
- Data de Expedição: 21/09/2020
- DUN14 na emissão do romaneio
- Solução: Corrigida a apresentação dos itens para não replicar o DUN14 nos itens que não possuem DUN14.
- Documentação: 9743784 ERM6-2225 DT DUN14 Repetido ao Emitir Romaneio
- Data de Expedição: 21/09/2020
Funções corrigidas até 11 de setembro de 2020.
- No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
- Solução: Entramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
- Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
- Data de Expedição: 14/09/2020
- A pasta PDF do ConectorNFe não se encontrava na rotina de limpeza automatizada
- Solução: A pasta PDF foi adiciona a rotina de limpeza
- Documentação: 7890511 NEXUS-1259 DT Adição da pasta PDF a rotina de limpeza automatizada
- Data de Expedição: 14/09/2020
- A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
- Solução: Identificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
- Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
- Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
- Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Calculo FECP na agenda manual
- Solução: Quando limpar os valores do FCP por item, também limpar os valores calculados do FCP deste mesmo item.
- Documentação: 9563624 ERM6-2121 DT Limpeza do Valor do FCP em Nota de digitação Manual
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro 81 na crítica de notas
- Solução: Os valores do FCP calculados só podem ser alterados no processo de Crítica (não após rateio ou atualização)
- Documentação: 9673507 ERM6-2171 DT Crítica da Atualização Alterando os Valores do FCP Calculados Corretamente
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Devolução automática com ICMS ST
- Solução: Na devolução automática não deve zerar a BC do ICMS ST, mesmo que o ICMS ST esteja zerado.
- Documentação: 9559032 ERM6-2202 DT Na Devolução Automática não deve Zerar a BC do ICMS ST mesmo que o ICMS ST esteja Zerado
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Nota de estorno sem chave de referência
- Solução: Buscar chave NFe com a filial principal para referenciamento de nota de estorno
- Documentação: 9655580 ERM6-2211 DT Buscar chave NFe com a Filial Principal para Referenciamento de Nota de Estorno
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Manutenção do Bloco N do ECF
- Solução: Correção da rotina de gravação dos dados das grades na manutenção do Bloco N - ECF (VCTMECFN).
- Documentação: MTRS-3463 DT Erro13 - Type Mismatch na Manutenção do Bloco N - ECF
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Alteração de notas no fiscal mensal
- Solução: Tratamento na validação do FECOP ST.
- Documentação: 9673559 DT Tratamento na Validação do FECOP ST
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
- Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
- Data de Expedição: 14/09/2020
- Erro na Emissão de NF de Imobilizado
- Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
- Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
- Data de Expedição: 14/09/2020
Funções corrigidas até 04 de setembro de 2020.
- Vendas EAD
- Solução: Ajuste na rotina de duplicação da nota de pedido EAD para gravar o pedido corretamente.
- Documentação: 9045620 EXPTS-3076 DT Vendas EAD
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Pedido EAD com Origem no Vendas Assistidas
- Solução: Correção na consulta do parâmetro para olhar a filial de venda e não o depósito.
- Documentação: 8525861 EXPTS-3209 NF EAD VENDAS ASSISTIDAS
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Ao cadastrar um produto, o log de alteração do mesmo estava apresentando o horário incorreto, sempre com o valor 00:00:00
- Solução: Realizamos uma correção e agora o horário do cadastro de produtos é logado de forma correta com o horário do momento do cadastro.
- Documentação: 8765827 NEXUS-1622 DT Log de Inclusão de Produto Incorreto
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Ao emitir MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos), no processo de transmissão do MDF-e para a Sefaz, o acesso ao Menu Extras → MDF-e, só estava permitido para usuários tipo '0 - Diamante' ou '1 - Platina'
- Solução: O Menu Extras → MDF-e foi disponibilizado também para usuários '3 - Prata'.
- Documentação: 9118864 NEXUS-1802 DT Acesso ao MDF-e para usuários Prata
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Ao gerar o arquivo txt da Nfe o parâmetro NFECODFORN não está sendo respeitado, concatenando o código interno a razão social sempre
- Solução: Um ajuste foi realizado afim de que durante a geração do arquivo txt, seja concatenado o código interno a razão social apenas quando o parâmetro NFECODFORN estiver ativo
- Documentação: 8982168 NEXUS-1694 DT Código Interno do Fornecedor junto ao Nome Razão Social do Destinatário da NFe
- Data de Expedição: 08/09/2020
- A aplicação não estava realizando listagem, geração e transmissão de GNRE
- Solução: Realizamos as correções e melhorias abaixo e agora a GNRE é listada, gerada, transmitida, autorizada e diponibilizada para impressão e pagamento tanto para destinatário pessoa Jurídica quanto Física.
- Documentação: 9011481 NEXUS-1958 DT Implantação das guias GNRE
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Durante o processo de impressão de Danfe's, o service interrompe a impressão depois um tempo, só retomando depois de ser reiniciado
- Solução: Foi verificado que a manipulação de finalização de uso do documento mantinha informações não mais utilizadas em memória. Um ajuste foi realizado para evitar este problema
- Documentação: 9219714 NEXUS-2049 DT Interrupção na impressão de DANFE's
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Ao alterar o status de um usuário no programa RMSUser, esta alteração não é replicado na tabela AA1RMSUS
- Solução: Um ajuste foi realizado no intuito de persistir a alteração de status pelo RMSUser na tabela AA1RMSUS
- Documentação: 9206480 NEXUS-1856 DT Persistência de Status na tabela AA1RMSUS
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Ao realizar a transação 28 no programa de alteração de cadastro de produto, a aplicação apresentava erro de transação esporadicamente.
- Solução: Identificamos o problema e realizamos a correção, agora a transação 28 tornou-se estável.
- Documentação: 9434550 NEXUS-1943 DT Erro Transação 28
- Data de Expedição: 08/09/2020
- O programa não estava preenchendo corretamente os campos do cheque ao digitar a linha CMC7
- Solução: Corrigimos o sistema para validar corretamente o CMC7 de acordo com as normas da FEBRABAN.
- Documentação: 9623716 TMN-2514 - Correção na validação do CMC7 e preenchimento automático dos campos
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Layout da balança não estava respeitado conforme documentação da mesma, com 6 numerais após o "código do departamento". Além disso, ao digitar/escarniar uma etiqueta com EAN 128, de produtos pesados, o sistema não está lendo corretamente o código interno impresso na etiqueta.
- Solução: Implementamos para o Vendas Assistidas , Conferência de Pedidos e Faturamento online a opção de configurar por peso, anteriormente só era possível informar o preço. Além disso, criamos uma parametrização para informar a quantidade de numerais que a balança vai ler, descrito na etiqueta.
- Documentação: 7306659 TMN-1926 DT Leitura de EAN Para Produtos Pesado
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Ao emitir NF Conjugada, o sistema estava demorando mais que o normal.
- Solução: Fizemos uma melhoria na rotina que valida se o cupom informado já foi emitido NF Conjugad
- Documentação: 9316501 TMN-2498 DT Emissão de Nota Conjugada Demorando Demais
- Data de Expedição: 08/09/2020
- O programa VGVRETFZ (Emissão de Etiquetas), ao selecionar a opção CADASTRO, busca a quantidade de etiquetas a serem emitidas do cadastro do produto digitado.
- Solução: Criamos um parâmetro para permitir a digitação da quantidade de etiquetas a serem emitidas mesmo com a opção CADASTRO selecionada.
- Documentação: 7581667 TMN-2288 - Criação de parâmetro para permitir que seja digitada a quantidade de etiquetas mesmo ao selecionar leitura de cadastro
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Cancelamento de tarefa nos "Itens de Trabalho"
- Solução: Alterado o "Itens de Trabalho" para ignorar o erro de caminho, pois, se o caminho não existir ele será criado, e se existir é utilizado.
- Documentação: 9600165 ERM6-2149 DT Erro ao Cancelar Tarefa de Itens de Trabalho
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Cálculo de ICMS ST de Medicamentos
- Solução: Tratamento do ICMS ST de medicamentos conforme portaria CAT-94.
- Documentação: LOJ0001 Medicamentos - Portaria CAT-94 SP - Definição da Base de Cálculo do ICMS ST
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Custo bruto na dobra rápida
- Solução: Atualizar o custo bruto da última entrada no processo de dobra rápida.
- Documentação: 9464905 MTRS-3262 DT Dobra Rápida não Atualiza Custo Bruto da Última Entrada
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Atualização dos eventos dos Acordos
- Solução: Correção no processo de atualização dos eventos do Acordo Comercial/Promocional.
- Documentação: 9653664 MTRS-3422 DT Erro na Atualização de Eventos do Acordo Comercial/Promocional
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Parametrização do ECF
- Solução: Correção no processo de gravação dos parâmetros do ECF (VCTMUSUA).
- Documentação: MTRS-3429 DT Não Atualiza Todos os Flags no Registro 0020 (ECF)
- Data de Expedição: 08/09/2020
- Atualização de notas no recebimento
- Solução: Correção no processo de criação de registro novo de estoque.
- Documentação: 9612347 ERM6-2144 DT Falta de Informação ao Gerar Novo Registro de Estoque na Atualização de Notas
- Data de Expedição: 08/09/2020
Funções corrigidas até 28 de agosto de 2020.
- Negociação de Compras Gera Pedidos Gradeados com Erro
- Solução: Sistema ajustado para calcular corretamento os pedidos gradeados com embalagem de transferência diferente da embalagem do fornecedor.
- Documentação: 9055094 EXPTS-3401 DT Negociação de Compras Gera Pedidos Gradeados com Erro
- Data de Expedição: 31/08/2020
- Ao reemitir vale de devolução, os itens impressos no relatórios não eram do vale informado
- Solução: Corrigimos a seleção que traz os itens do vale informado.
- Documentação: 9235021 TMN-2336 DT Reimpressão de Vale de Devolução Detalhando Item Errado
- Data de Expedição: 31/08/2020
- Sistema estava permitindo emitir NF Conjugada mais de uma vez
- Solução: Feita validação no tipo de operação se a NF Conjugada já foi emitida, caso tenha sido, sistema não permite reemissão
- Documentação: 9219937 TMN-2335 DT Não Permitir Emitir Nota Fiscal Conjugada Mais de Uma Vez
- Data de Expedição: 31/08/2020
- Ao cancelar pedido de venda, de um cliente CRM, na modalidade de crédito 8 - Vale, com cliente CRM cadastrado como múltiplos convênios, o saldo não estava sendo estornado
- Solução: Correção feita na rotina que estorna o saldo do cliente CRM
- Documentação: 8696437 TMN-2248 DT Saldo Cliente CRM Não é Estornado No Cancelamento do Pedido de Venda
- Data de Expedição: 31/08/2020
- Ao reemitir vale de devolução, o mesmo não estava saindo no modelo da bobina 3, conforme configurada no parâmetro 160 - IMPRBOBINA
- Solução: Relatório de vale de devolução configurado para impressão no modelo de bobina 3
- Documentação: 8096907 TMN-2069 DT Reimpressão de Vale de Devolução Para Bobina 3
- Data de Expedição: 31/08/2020
- O programa não estava obedecendo às tabulações de maneira correta
- Solução: O programa foi corrigido para alternar corretamente entre os campos ao usar a tecla TAB
- Documentação: 7653651 TMN-1956 - Correção nas tabulações do programa VFIMCADA
- Data de Expedição: 31/08/2020
- Tratamento de Multi-lojas no VGCLNMOV
- Solução: Tratamento de Multi-lojas no Programa VGCLNMOV.
- Documentação: 8518865 ERM6-1637 DT Parametrizar VGCLNMOV para Multilojas
- Data de Expedição: 31/08/2020
- Depreciação do Ativo
- Solução: O processo de depreciação foi corrigido para não exibir o erro 6-Overflow.
- Documentação: 9598925 MTRS-3407 DT Erro 6 na Depreciação
- Data de Expedição: 31/08/2020
- Liberação de parcela de contrato associado ao Controle Orçamentário
- Solução: O processo de liberação de parcelas foi corrigido para identificar corretamente a planilha orçamentária associada.
- Documentação: 8780649 MTRS-3258 DT Erro na Liberação de Parcelas
- Data de Expedição: 31/08/2020
Funções corrigidas até 21 de agosto de 2020.
- Problemas com Ordenação na Funcionalidade Embarcar Pallet
- Solução: Sistema ajustado para exibir as informações em ordem.
- Documentação: 9051898 EXPTS-3069 DT Problemas com Ordenação na Funcionalidade Embarcar Pallet
- Data de expedição: 24/08/2020
- Importação SITEF
- Solução: Importação do campo código autorização do SITEF limitando a 20 dígitos.
- Documentação: 8870061_MTRS-3017 DT Importação do campo código autorização do SITEF limitando a 20 dígitos.
- Data de expedição: 24/08/2020
- Permissões de acesso do VGGMTVEN.
- Solução: Correção da mensagem de erro.
- Documentação: 9555504 ERM6-2115 DT Erro ao listar o programa VGGMTVEN no VITUTRAN.
- Data de expedição: 24/08/2020
- Duplicidade no Caixa e Bancos
- Solução: Alteração na ordem da execução dos processos na baixa do Contas a Pagar.
- Documentação: 8207568 MTRS-2629 DT Pagamento Duplicado
- Data de expedição: 24/08/2020
- Remessa bancária de títulos a pagar
- Descrição: Parametrização do código de densidade do registro header para arquivos de pagamentos.
- Documentação: 9477685_MTRS-3360 DT Parametrização do código de Densidade do registro header para arquivos de pagamentos.
- Data de expedição: 24/08/2020
- Relatório de Divergência do Inventário
- Solução: Criado o parâmetro código = 30, acesso = "INVDVITMCP" contendo S ou N para mostrar ou não, os itens de componente no relatório de divergência, quando a opção de "Exibir Somente com Quantidade Divergente" estiver selecionada.
- Documentação: 8076359 ERM6-1542 DT Inventário Relatório de Divergência
- Data de expedição: 24/08/2020
- Cancelamento de vendas no gerencial.
- Solução: Correção Integração do cancelamento de notas com outra filial de venda no gerencial.
- Documentação: 7083835 ERM6-1555 DT Integração gerencial com outra filial de venda
- Data de expedição: 24/08/2020
- Saída SITEF
- Solução: Correção no filtro [DE - PARA] de filiais para efetuar a SAÍDA SITEF no VGTUMCOF.
- Documentação: 9588056_MTRS-3383 DT Correção no filtro [DE - PARA] de filiais para efetuar a SAÍDA SITEF no VGTUMCOF.
- Data de expedição: 24/08/2020
- A rotina de importação estava se perdendo na validação dos dias importados na virada de mês.
- Solução: Corrigimos a rotina para validar corretamente a variável que controla os dias importados.
- Documentação: 9051488 TMN-2408 - Correção do falso positivo durante a importação automática na virada de mês
- Data de Expedição: 24/08/2020
- Necessidade de responder questionamentos relacionados a algumas atividades que ocorrem no CRM, os quais não conseguimos perceber através dos LOGs tradicionais.
- Solução: Criado um sistema de monitoramento para que possamos identificar com exatidão estas atividades e seus reais motivos.
- Documentação: 9531209 TMN-2467 e TMN-2468- Implementação de monitoramento das tabelas do CRM
- Data de Expedição: 24/08/2020
Funções corrigidas até 14 de agosto de 2020.
- Erro Divergência Conferência
- Solução: Correção realizada para não incluir a soma da quantidade em apenas um pedido.
- Documentação: 9387242 EXPTS-3266 DT Erro Divergência Conferência
- Data de Expedição: 17/08/2020
- Emissão de NF Logística
- Solução: Ajustes para só passar valor de desconto do módulo DST pra pedidos origem 8.
- Documentação: 9365192 EXPTS-3258 DT Emissão de NF Logística
- Data de Expedição: 17/08/2020
- Os títulos do CRM que são integrados com o Contas a Receber estavam sendo visualizados no sistema com o código errado do cliente.
- Solução: Corrigimos a rotina para enviar o código do cliente varejo.
- Documentação: 9120668 TMN-2357 e TMN-2409 - Correção na gravação do código interno nos títulos criados pelo CRM
- Data de Expedição: 17/08/2020
- Inclusão de portador no cadastro.
- Solução: Validação do padrão CNAB na inclusão de portadores.
- Documentação: 8651332_MTRS-2688 DT Validação do CNAB C.Pagar na inclusão de novo portador no VABUPORT.
- Data de Expedição: 17/08/2020
- Convênio ICMS 142/18 - MG
- Solução: Tratamento da legislação de MG nas notas de devolução.
- Documentação: 4139969 DRMSP01-4054 DT Legislação Minas em Notas entre Estados
- Data de Expedição: 17/08/2020
- Gravação de nota no Recebimento
- Solução: Corrigida a gravação do log dos itens após a associação de pedido manual.
- Documentação: 9408755 ERM6-2038 DT Critica com Sequência dos Itens Diferente da Danfe
- Data de Expedição: 17/08/2020
- Relatórios de Farmácia
- Solução: Alterar todos os relatórios do módulo VGLRFARM para que o relatório seja gerado mesmo quando não houver movimentação.
- Documentação: 9512106 MTRS-3307 DT Gerar os Relatórios sem Movimentação - VGLRFARM
- Data de Expedição: 17/08/2020
- Registro D100 - EFD ICMS/IPI
- Solução: Correção no processo de importação do CT-e no Fiscal Mensal.
- Documentação: DT Erro SPED Fiscal - Registros D100 / D190
- Data de Expedição: 17/08/2020
Funções corrigidas até 07 de agosto de 2020.
- Os Cadastros de Produtos Novos Não Estão Indo Para o PDV Zanthus
- Solução: Corrigimos para que os novos produtos cadastrados sejam enviados para o PDV Zanthus.
- Documentação: 8741132 NEXUS-1870 DT Os Cadastros de Produtos Novos Não Estão Indo Para o PDV Zanthus
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Foi solicitada a exclusão de campos não utilizados pelos clientes referentes às informações de utilização mensal e total na tela de manutenção de limite
- Solução: Os campos foram excluídos e o layout da tela foi reformulado.
- Documentação: 8192586 TMN-1923 - Reformulação da tela de manutenção de limites
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Os títulos integrados com o Contas a Receber estavam sendo criados com o código de cliente errado.
- Solução: Corrigimos a rotina para enviar o código do cliente varejo.
- Documentação: 9120668 TMN-2357 e TMN-2409 - Correção na gravação do código interno nos títulos criados pelo CRM
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Centro de Custo no ECF
- Solução: Alteração na geração do arquivo ECF para exportar nulo quando o centro de custo estiver zerado.
- Documentação: 9381475 MTRS-3254 DT Erro no Centro de Custo - ECF
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Atualização da Tesouraria
- Solução: Alteração na atualização da tesouraria limitando os portadores em 5 dígitos.
- Documentação: 8587034 MTRS-2658 DT Erro no Fechamento da Tesouraria
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Sequência dos Itens na DANFE
- Solução: Correção na gravação da ordem dos itens após a associação de pedido manual no Recebimento.
- Documentação: 9408755 ERM6-2038 DT Critica com Sequência dos Itens Diferente da Danfe
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Estorno de notas
- Solução: Alteração no processo de importação do fiscal mensal que ocorre durante a geração da nota de estorno.
- Documentação: 9371718 ERM6-2076 DT Erro estorno NFe
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Saída SITEF
- Solução: Correção na consulta de saída SITEF inibindo duplicidade de valores de cartões quando existe o mesmo movimento para filiais diferentes.
- Documentação: 8000357_MTRS-2578 DT Correção na consulta de saída SITEF inibindo duplicidade de valores de cartões no VGTUMCOF.
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Recebimento de mesmo produto em compra e bonificação
- Solução: Alteração na associação do pedido para a inclusão de item.
- Documentação: 6584795 ERM6-2006 DT Inclusão de Itens por associação de Pedido
- Data de Expedição: 10/08/2020
- Notificação de receitas B2
- Solução: Inclusão de espaço para CNPJ e brasão da república na Relação Mensal de Notificações de Receitas "B2".
- Documentação: 9187479 MTRS-3282 DT Layout da Relação Mensal de Notificações de Receitas "B2"
- Data de Expedição: 10/08/2020
Funções corrigidas até 31 de julho de 2020.
- O sistema apresentava erro por deadlock e método no programa de Vendas Farmácia
- Solução: Corrigimos a rotina para não permitir bloqueio de tabelas durante a emissão do pedido. Também incluímos a função Excluir_AG1VPSIC , chamada ao encerrar(F3) um pedido de venda (VATVDAFM)
- Documentação: 7308210 TMN-2345 / TMN-1503 - VATVDAFM Deadlock
- Data de Expedição: 03/08/2020
- Importação de notas via XML
- Solução: Efetuado o tratamento de importação das tags <vOutro> e <xPed> no xml da NFe.
- Documentação: 7553930_MTRS-2198 DT Importação das tags <vOutro> e <xPed> no xml da NFe SEFAZ.
- Data de Expedição: 03/08/2020
- Diário Auxiliar do Contas a Pagar
- Solução: Correção no processo de geração do relatório diário auxiliar do contas a pagar.
- Documentação: 8503720 MTRS-2857 DT Relatório Diário Auxiliar do Contas a Pagar com o Valores Errados
- Data de Expedição: 03/08/2020
- Tarefas dos erros 22 e 23 no Recebimento
- Solução: Correção no processo para permitir gerar tarefas para o erro E22 e E23.
- Documentação: 9207240 MTRS-3194 DT SPED Fiscal CAT 54/2020
- Data de Expedição: 03/08/2020
- CAT 54/2020 - SP
- Solução: Alteração do processo de geração dos registros C197 para atender a CAT 54/2020 - SP.
- Documentação: 9371718 ERM6-2002 DT Alteração Leitura Capa da Nota Fiscal a ser Estornada Devido erro Fetch Out Sequence
- Data de Expedição: 03/08/2020
- Estorno de Notas
- Solução: Correção do processo de estorno de nota para não causar erro de banco "FETCH OUT SEQUENCE".
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=556392829
- Data de Expedição: 03/08/2020
Funções corrigidas até 24 de julho de 2020.
- Erro ao Selecionar Produto na Oferta Combinada
- Solução: Corrigimos a consulta que retorna o produto.
- Documentação: 9370863 NEXUS-1857 DT Erro ao Selecionar Produto na Oferta Combinada
- Data de Expedição: 27/07/2020
- Negociação de Compras Régua dos 13 Meses com Valores Divergentes
- Solução: Sistema ajustado para carregar os dados de forma correta na Régua de 13 Meses.
- Documentação: 9209561 EXPTS-3201 DT Negociação de Compras Régua dos 13 Meses com Valores Divergentes.
- Data de Expedição: 27/07/2020
- Ao cancelar um cartão de um dependente do cliente CRM, o sistema estava buscando o dependente somente polo seu código, ignorando o número do cartão a ser cancelado, o que ocasionava o cancelamento equivocado de todos os cartões vinculados ao dependente.
- Solução: Ajustado para cancelar somente o cartão selecionado do dependente.
- Documentação: 8927481 TMN-2146 DT Cancelamento de Cartão de Dependentes Indevido
- Data de Expedição: 27/07/2020
- Foi solicitada a exclusão de campos não utilizados pelos clientes referentes às informações de utilização mensal e total na tela de manutenção de limites.
- Solução: Os campos foram excluídos e o layout da tela foi reformulado.
- Documentação: 8192586 TMN-1923 - Reformulação da tela de manutenção de limites
- Data de Expedição: 27/07/2020
- Chave de Acesso no Fiscal
- Solução: Correção no processo de crítica da chave de acesso.
- Documentação: 8920616 MTRS-2954 DT Nota Fiscal de Dobra de Transferência Não Gravou Chave de Acesso no Fiscal
- Data de Expedição: 27/07/2020
- Importação do retorno bancário
- Solução: O processo de importação do retorno bancário foi alterado para não apresentar o erro ORA-01847.
- Documentação: 9395168 MTRS-3184 DT Erro na Importação do Retorno
- Data de Expedição: 27/07/2020
- Aumento do campo origem no estorno de nota fiscal
- Solução: Aumentado o tamanho do campo origem para permitir formatação com 8 dígitos.
- Documentação: 9353593 ERM6-1992 DT Anulação Não Encontra Nota Fiscal de Origem
- Data de Expedição: 27/07/2020
- Devolução IPI e ICMS-ST
- Solução: Tratamento do ICMS ST na nota de devolução.
- Documentação: 5809342 ERM6-1087 DT DADIEMDACE Parametrização Legislação por Estado para o destaque do ICMS ST na Devolução
- Data de Expedição: 27/07/2020
- Pauta interestadual
- Solução: O processo foi alterado para verificar se a regra para que a BC de ICMS seja a pauta está cadastrada para a UF de destino
- Documentação: 6628451 ERM6-982 DT Pauta de destino como BC de ICMS entre estado.
- Data de Expedição: 27/07/2020
Funções corrigidas até 17 de julho de 2020.
- Mapas a Alocar
- Solução: Ajustes para alterar o status do palete para alocado quando não houver atividade para ele no coletor.
- Documentação: 8368348 EXPTS-2792 Mapas a Alocar
- Data de Expedição: 20/07/2020
- Informe Diário sem Casas Decimais
- Solução: Ajustamos e agora as casas decimais da Mrg Real apresentam os valores corretos.
- Documentação: 9147220 NEXUS-1840 DT Informe Diário sem Casas Decimais
- Data de Expedição: 20/07/2020
- Ao realizar uma devolução importando o cupom de venda, a Nota Fiscal de devolução não destacava o FECOP incidido na Nota Fiscal de Venda.
- Solução: Ajustamos o processo para que destaque na Nota Fiscal de devolução o valor do FECOP, se existir, incidido na Nota Fiscal de Venda.
- Documentação: 4985969 TMN-2144/ TMN-178 DT Destacar FECOP na Nota Fiscal de Devolução
- Data de Expedição: 20/07/2020
- O sistema apresentava erro por deadlock no programa de Vendas Farmácia.
- Solução: Corrigimos a rotina para não permitir bloqueio de tabelas durante a emissão do pedido
- Documentação: 7308210 TMN-2345 / TMN-1503 - VATVDAFM Deadlock
- Data de Expedição: 20/07/2020
- Auto aprovação no Controle Orçamentário
- Solução: Tratamento de auto aprovação no fluxo do processo.
- Documentação: 7884675_MTRS-2594 DT Aprovação de contratos com validação do fluxo de auto aprovação
- Data de Expedição: 20/07/2020
- Rateio de divergência de FECOP
- Solução: Criado Erro 81 para não permitir atualizar NF com diferença no FCP.
- Documentação: 8340401 ERM6-1601 DT Rateio Divergencia Fecop
- Data de Expedição: 20/07/2020
- Baixa de título de FGTS
- Solução: O processo de importação do arquivo retorno de pagamento do Banco Santander foi alterado para utilizar a data de pagamento oriunda do arquivo de retorno bancário, se esta for uma data válida.
- Documentação: 8463776 MTRS-2848 DT A Baixa de Pagamento Não Considera a Data Vinda no Retorno
- Data de Expedição: 20/07/2020
- ECD com plano alternativo para DRE.
- Solução: A seleção de campos da consulta, utilizada na geração do ECD, foi corrigida para não apresentar erro no agrupamento dos dados.
- Documentação: 9326984 MTRS-3148 DT Erro ao Gerar o ECD
- Data de Expedição: 20/07/2020
- Tipo do Frete no CT-e
- Solução: Tratamento do tipo do frete do CT-e a importação do Fiscal Mensal
- Documentação: 7807194 MTRS-2373 DT Frete não Calculado
- Data de Expedição: 20/07/2020
- Custo Bruto das Receitas
- Solução: Correção na Gravação do Custo Bruto das Receitas
- Documentação: 8609314 ERM6-1906 DT Correção na Gravação do Custo Bruto das Receitas
- Data de Expedição: 20/07/2020
- Número da nota no Recebimento e no Fiscal
- Solução: Corrigido o Recebimento e o Fiscal para apresentar corretamente os dados da nota.
- Documentação: 7630172 ERM6-1402 DT Notas com mais de sete dígitos
- Data de Expedição: 20/07/2020
Funções corrigidas até 10 de julho de 2020.
- Faturamento de Palete
- Solução: Ajustes para retirar a consulta nas tabelas da logística endereçada.
- Documentação: 9270564 EXPTS-3208 DT Painel de Expedição- Consulta de Pedidos
- Data de Expedição: 14/07/2020
- Cadastro de Endereço de Itens - Logística
- Solução: Ajustes para alterar o digito verificador quando o item também for alterado.
- Documentação: 8865362 EXPTS-3163 Alteração Dígito Verificador - VGDUEEST
- Data de Expedição: 14/07/2020
- Painel de Expedição Convocação Ativa
- Solução: Correção para remover o digito da consulta 'Selecionar_Operador', pois já é removido na passagem dos parâmetros.
- Documentação: 9073819 EXPTS-3153 DT Nome Operador Diferente do Cadastrado - VGDSEPCD
- Data de Expedição: 14/07/2020
- O recebimento com RF quando e transferências esta com erro não reconhece pedido.
- Solução: Correção realizada para retirada da condição de pedidos da consulta na procedure 'proc_finaliza_carga'.
- Documentação: 8585399 EXPTS-2835 DT Erro Recebimento Coletor Transferências
- Data de Expedição: 14/07/2020
- A aplicação estava permitindo realizar o cadastro de operador de caixa com códigos com mais de 7 dígitos, o que estava causando problemas na integração
- Solução: Alteramos a funcionalidade para criticar o cadastro de operadores de caixa quando o código for maior do que 7 dígitos.
- Documentação: NEXUS-893 DT Bloquear a possibilidade de cadastrar um operador de caixa com código maior do que 7 dígitos
- Data de Expedição: 14/07/2020
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- Saldos do Caixa e Bancos.
- Solução: O VASCSALD e o VASRSALD foram alterados para tratar os conceitos de Gestão/Store e Multi-lojas.
- Documentação: 7783524 MTRS-2388 DT Consulta de Saldo Divergindo do Relatório
- Data de Expedição: 13/07/2020
Funções corrigidas até 03 de julho de 2020.
- Paletes Integração Voice Link
- Solução: Ajuste na atualização do status do palete para cancelar o palete quando a numeração for 99999999999 e o item for zerado.
- Documentação: 8696898 EXPTS-2904 DT Paletes Integração VoiceLink
- Data de Expedição: 06/07/2020
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- Relatório de crescimento
- Solução: Alterar o programa VGARDCRE para que o período do cabeçalho esteja de acordo com o período selecionado
- Documentação: 8013902 MTRS-2604 DT Erro no Cabeçalho do Relatório de Crescimento
- Data de Expedição: 06/07/2020
Funções corrigidas até 26 de junho de 2020.
- VCLCOBCL não fechava ciclos vencidos sem movimentação
- Solução: Corrigida a rotina para realizar o fechamento de ciclos abertos, vencidos e sem movimentação.
- Documentação: 8229175 TMN-1828 - VCLCOBCL não fecha ciclos vencidos sem movimentação
- Data de expedição: 29/06/2020
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- Relatório de posição de Bens
- Solução: Inclusão de filtro pelo Status do Bem
- Documentação: 8859536 MTRS-2959 DT Inclusão de Filtro de Status no Relatório de Posição Valorizada dos Bens
- Data de expedição: 29/06/2020
Funções corrigidas até 19 de junho de 2020.
- Erro na Geração do Relatório no Programa VABRPROD
- Solução: Realizamos uma correção e agora os valores indefinidos são verificados e tratado durante a geração do relatório.
- Documentação: 8241924 NEXUS-1395 - DT Erro na Geração do Relatório no Programa VABRPROD
- Data de expedição: 22/06/2020
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- VCLCOBCL não fechava ciclos vencidos sem movimentação
- Solução: Corrigida a rotina para realizar o fechamento de ciclos abertos, vencidos e sem movimentação.
- Documentação: 8229175 TMN-1828 - VCLCOBCL não fecha ciclos vencidos sem movimentação
- Data de expedição: 22/06/2020
Funções corrigidas até 12 de junho de 2020.
- Ao realizar um pedido de venda no Vendas Assistidas, para clientes varejo padrão, o programa considerava a Inscrição Estadual do cliente varejo padrão cadastrado no cadastro de Tipos
- Solução: Considerar a Inscrição Estadual do CPF/CNPJ informado, obtido no cadastro de cliente varejo.
- Documentação: 7713528 TMN-1754 DT Vendas Assistidas Não Está Considerando Inscrição Estadual Para Clientes Varejo
- Data de expedição: 15/06/2020
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- Estornar pedidos na aba "Eventos e Substituições"
- Solução: O processo de estorno de pedidos foi corrigido para executar sem exibir mensagem de erro.
- Documentação: 8514495_MTRS-2615 DT Erro ao Carregar Mensagens Para Substituição do Substituto
- Data de expedição: 15/06/2020
Funções corrigidas até 05 de junho de 2020.
- Programa de Nota Fiscal Conjugada não validava cupom emitidos para o tipo de processamento NFCe
- Solução: Implementado verificação se o cupom informado já foi emitida Nota Fiscal Conjugada para o tipo de processamento NFCe, para os demais tipos de processamento a validação já existia.
- Documentação: 8306208 TMN-1925 DT Nota Conjugada Permitindo Emissão de Nota Mais de Uma Vez Para o Mesmo Cupom
- Data de expedição: 08/06/2020
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- Reimpressão de boletos do Banco do Brasil
- Solução: O cálculo do número bancário na reimpressão de boleto do BB foi corrigido para gerar o mesmo número da primeira impressão.
- Documentação: 8305121 MTRS-2573 DT Reimpressão de Boleto Calculando Errado o Número Bancário
- Data de Expedição: 08/06/2020
Funções corrigidas até 29 de maio de 2020.
- Alteração de Pedido Abastecimento
- Solução: Ajustes para quando o parâmetro 30-EXIBEMOV3M = N não consultar os dados do gerencial.
- Documentação: 8910094 EXPTS-3023 DT Alteração de Pedido Abastecimento
- Data de Expedição: 01/06/2020
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- O processo estava calculando juros indevidamente para títulos não vencidos no fechamento de ciclos
- Solução: Rotina alterada para não permitir cálculo de juros para compras não vencidas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/8191357+TMN-1855+Fechamento+de+ciclos+calculando+juros+dia+indevidamente
- Data de Expedição: 01/06/2020
Funções corrigidas até 22 de maio de 2020.
- Número do endereço dos clientes que estão sendo ignorados via API do CRM, estão sendo definidos como 1 por padrão
- Solução: Um ajuste foi realizado solucionar o problema.
- Documentação: 8871506 NEXUS-1647 Número do endereço dos clientes que estão sendo ignorados via API do CRM, estão sendo definidos como 1 por padrão
- Data de Expedição: 25/05/2020
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- Total líquido no Extra Fornecedor.
- Solução: Correção na consulta de Notas Não Atualizadas no Extra Fornecedor (VGLMMENU).
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=550309704
- Data de expedição: 25/05/2020
Funções corrigidas até 15 de maio de 2020.
- Gerar Atividade Pack
- Solução: Ajuste para gravar o código da atividade na tabela de pedido de pack.
- Documentação: 8021432 EXPTS-2588 Gerar Atividade Pack
- Data de Expedição: 18/05/2020
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- Notas Fiscais com 9 dígitos no Controle Orçamentário
- Solução: Alteração no processo para inibir a critica de duplicidade na reinclusão na nota.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=549510291
- Data de Expedição: 18/05/2020
Funções corrigidas até 08 de maio de 2020.
- O CRM não estava realizando a consulta de forma correta dos limites dos dependentes de acordo com o percentual aplicado ao limite do titular.
- Solução: Ajustes realizados nas consultas dos programas VCLMLDEP, VCLCCLIE e PC_CRM_SRVCRM.
- Documentação: 7379735 TMN-1603 - Correção nas consultas de limites dos dependentes
- Data da expedição: 11/05/2020
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- Relatório de produtos não vendidos
- Solução: Considerar produtos que nunca foram vendidos.
- Documentação: 7923729 ERM6-1679 Relatório de produtos não vendidos no período não lista com entrada e sem saída
- Data da expedição: 11/05/2020
Funções corrigidas até 30 de abril de 2020.
- Abastecimento Automático Não gera Pedido de Sistemática 11
- Solução: Sistema ajustado para gerar ordem de pedidos com a sistemática 11.
- Documentação: 8802345 EXPTS-2932 DT Abastecimento Automático Não gera Pedido de Sistemática 11
- Data de Expedição: 04/05/2020
...
- Valor do pedido na planilha orçamentária.
- Solução: O cálculo do valor do pedido foi alterado para apresentar o valor correto na planilha orçamentária.
- Documentação: 7893430 MTRS-2497 DT Valor do Pedido Incorreto na Planilha Orçamentária
- Data de Expedição: 27/04/2020
Funções corrigidas até 17 de abril de 2020.
- Campo de motivo de isenção da ANVISA não estava sendo utilizado na integração PDV
- Solução: Adicionados os campos na integração banco-a-banco do PDV Padrão (PDV_MOTVO_ISENCAO_ANVISA) e WS PDV Padrão (MotivoIsencaoANVISA).
- Documentação: Manual do PDV Padrão
- Data de Expedição: 20/04/2020
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- Bonificação e Venda do Mesmo Produto
- Solução: Corrigir o Recebimento para identificar se é de bonificação ou não ao realizar a associação de pedidos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=546275244
- Data de Expedição: 20/04/2020
Funções corrigidas até 08 de abril de 2020.
- O WebService Conector Zanthus somente exportava descontos por categoria (AG1PDVCRM)
- Solução: WebService corrigido para enviar também os preços de Campanha (AG1PDVCAMP).
- Documentação: 8299107 TMN-1977 - WebService: Exportação de Preço 02 - Campanha - Zanthus
- Data da expedição: 13/04/2020
...
- Campo Escala no cadastro de produtos
- Solução: Alteração nos processos de cadastro para tratar o campo escala com a situação "Não Possui" além das atuais "Relevante" e "Não Relevante".
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=545638961
- Data da expedição: 13/04/2020
Funções corrigidas até 03 de abril de 2020.
- Integração de pedido por Api Ven desconsiderando cadastro de entidade
- Solução: O acesso a este parâmetro foi ajustado para o processo de integração de pedido.
- Documentação: 7996932 NEXUS-1288 DT Integração de pedido por Api Ven desconsiderando cadastro de entidade
- Data da expedição: 06/04/2020
...
- Atualização de notas
- Solução: Alteração no processo de atualização para otimizar a consulta da tabela de itens das notas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=545620264
- Data da expedição: 06/04/2020
Funções corrigidas até 27 de março de 2020.
- Preço Atual Item Receita Errado no Programa VABUMADM
- Solução: Foi encontrado uma falha em um formato de data, durante a recuperação do valor atual do item 3. Esta data foi formatada no leiaute correto.
- Documentação: 8442007 NEXUS-1471 DT Preço Atual Item Receita Errado no Programa VABUMADM
- Data da expedição: 30/03/2020
...
- Separação de Bens por plaquetas
- Solução: Correção na Rotina que realiza o Processo de Separação do Bem por Plaquetas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=544722679
- Data da expedição: 30/03/2020
Funções corrigidas até 20 de março de 2020.
- Campo de código da campanha não comporta mais de 5 dígitos
- Solução: O campo foi aumentado para conter 10 dígitos.
- Documentação: 7067579 NEXUS-965 DT Campo de código da campanha não comporta mais de 5 dígitos.
- Data de Expedição: 23/03/2020
...
- EFD ICMS/IPI - Bloco G
- Solução: Alteração na geração das informações do bloco G para buscar as informações na tabela do Fiscal Mensal.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=544196916
- Data de Expedição: 23/03/2020
Funções corrigidas até 13 de março de 2020.
- Ao digitar/escarniar uma etiqueta com EAN 128, de produtos pesados, o sistema não está lendo corretamente o código interno impresso na etiqueta
- Solução: Com base no layout da balança TOLEDO e FIZOLA, o código interno do item está nas 6 posições posterior ao primeiro numeral (sempre 2 para produtos pesados).
- Documentação: 7306659 TMN-1926 DT Leitura de EAN Para Produtos Pesado
- Data de Expedição: 16/03/2020
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- Contabilização do desconto de cartão e novos tributos
- Solução: Permitir a contabilização do desconto dos cartões no momento da venda e de novos tributos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=543067232
- Data de Expedição: 16/03/2020
Funções corrigidas até 06 de março de 2020.
- Simulação do preço de venda não está correta
- Solução: Corrigimos o cálculo do preço sugerido para que ele seja o mesmo quando informada uma margem no programa para simulação.
- Documentação: 8262862 NEXUS-1424 DT Simulação do preço de venda não está correta
- Data de Expedição: 09/03/2020
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- Na descida de pedido, a API de integração VEN dava erro ao consultar se a agenda passada no pedido existia no ambiente do cliente
- Solução: Corrigimos a API VEN para validar corretamente se a agenda enviada no pedido existe no ambiente do cliente.
- Documentação: NEXUS-1442 DT Erro de Group By na Inserção de Pedidos via API VEN
- Data de Expedição: 05/03/2020
Funções corrigidas até 26 de fevereiro de 2020.
- Erro ao Emitir Nota Fiscal Logística
- Solução: Correção para consultar o número do mapa novo na emissão da nota fiscal.
- Documentação: 7454141 NEXUS-1399 DT Divergência na sugestão de preços geradas pelos programas VABUMADM e VABRADMP
- Data de Expedição: 27/02/2020
...
- Custo para Regime especial de Fornecedor XML
- Solução: Correção do custo líquido quando Regime Especial Fornecedor XML e o valor do ICMS ST vier zerado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=539693198
- Data de Expedição: 27/02/2020
Funções corrigidas até 13 de fevereiro de 2020.
- Programa apresentava erro ao carregar informações do cliente CRM
- Solução: Realizada correção na leitura do parãmetro 54 - CATEGCHTRC.
- Documentação: 8302803 TMN-1893 - Erro no VCLMLDEP - Type Mismatch
- Data de Expedição: 17/02/2020
...
- Registro C197 de Simples Nacional
- Solução: Considerar o CST 41 para o tratamento do C197 de Simples Nacional.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/7947589+MTRS-2465+DT+Simples+Nacional+no+Registro+C197
- Data de Expedição: 17/02/2020
Funções corrigidas até 06 de fevereiro de 2020.
- Devolução Medicamento
- Solução: Alterado a emissão da nota para caso a nota de saída seja por devolução, buscar a nota de entrada referenciada e verificar os impostos.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=533728609
- Data de Expedição: 10/02/2020
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- Os campos de e-mail e RG não estavam sendo cadastrados corretamente no cliente quando este é inserido via API CRM
- Solução: Corrigimos a integração de cliente CRM através de API para considerar corretamente os campos de e-maill e RG do cliente.
- Documentação: 7316375 NEXUS-1209 DT Adição de Campos na Criação de Clientes por API
- Data de Expedição: 10/02/2020
Funções corrigidas até 30 de janeiro de 2020.
- Importação de Ofertas - Inclui produtos filhos
- Solução: Criamos o parâmetro IMPFILHOOF, com código 31. Quando conteúdo for igual a 'N' não inclui os produtos filhos, quando 'S' acrescentará os produtos filhos.
- Documentação: 8006278 NEXUS-1290 DT Importação de Ofertas - Inclui produtos filhos
- Data de Expedição: 03/02/2020
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- Produto fora de linha com estoque no Trocas
- Solução: Informar ao cliente que existe estoque no Trocas quando tirar um produto de linha.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/7543185+ERM6-1466+DT+Sistema+Tira+Produto+da+Linha+Mesmo+com+Estoque+no+Trocas
- Data de Expedição: 03/02/2020
Funções corrigidas até 24 de janeiro de 2020.
- Problemas na Simulação de Preço
- Solução: Corrigido para no momento do calculo de preço chamar a PC_RMS_CAL.CALPVSUG.
- Documentação: 7988089 NEXUS-1337 DT Problemas na Simulação de Preço
- Data de Expedição: 27/01/2020
...
- Configuração de E-Mail
- Solução: Alterado o teste de envio de e-mail para validar a porta e o servidor informado pelo usuário antes de enviar o e-mail.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/3892165+DRMSP01-3800+DT+Servidor+de+E-mail
- Data de Expedição: 27/01/2020
Funções corrigidas até 16 de janeiro de 2020.
- Compras Corporativas Erro Pack
- Solução: Correção realizada para não substituir o custo da mercadoria dos produtos.
- Documentação: 7386108 EXPTS-2354 Compras Corporativas Erro Pack
- Data da expedição: 20/01/2020
...
- Extensão de Referência do produto
- Solução: Tratamento no tamanho da referência do produto.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=531008955
- Data da expedição: 20/01/2020
Funções corrigidas até 09 de janeiro de 2020.
- Erro Integração PDV Zanthus
- Solução: Correção na Package responsável pelo tratamento dos dados que estavam causando problema e agora as informações são enviadas de forma correta pelo serviço.
- Documentação: NEXUS-1217 DT Erro Integração PDV Zanthus
- Data da expedição: 13/01/2020
...
- Situação Workflow Recebimento
- Solução: Ajustado para buscar os erros da tabela correta, AG2DETLG.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=528910967
- Data da expedição: 13/01/2020
Funções corrigidas até 02 de janeiro de 2020.
- Atividade de Recebimento no Coletor Não é Gerada na Portaria
- Solução: Ajuste na rotina de geração da atividade no coletor para gravar corretamente a tabela de digitação do recebimento.
- Documentação: 7847526 EXPTS-2439 DT Atividade de Recebimento no Coletor Não é Gerada na Portaria
- Data da Expedição: 06/01/2020
...
- Chave de acesso no Fiscal Mensal
- Solução: O VGLMFISX foi alterado com a inclusão de um botão para copiar a chave de acesso.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=527837546
- Data da expedição: 06/01/2020
Funções corrigidas até 19 de dezembro de 2019.
- Exclusão do valor de ST recolhido
- Solução: Exclusão do valor de ST recolhido anteriormente pelo fornecedor no Relatório de Notas.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=526994380
- Data da Expedição: 23/12/2019
...
- Correção Fator Conversão M² em CX
- Solução: Correção para incluir fator de conversão nos programas de compras de filiais, reforço manual e formação de cargas.
- Documentação: 7441455 EXPTS-2216 Correção Fator Conversão M² em CX
- Data da expedição: 23/12/2019
Funções corrigidas até 12 de dezembro de 2019.
- Ao tentar fazer o Lançamento manual de alguns convenio, o RMS esta apresentando erro de Overflow e não permite incluir o lançamento
- Solução: Alterado a variável de convênio para aceitar o processo de lançamentos com convênios acima de 5 casas decimais.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=526975955
- Data da expedição: 16/12/2019
...
- Frete Destacado
- Solução: Correção para frete destacado quando usado o processo do faturamento on-line de frete via despesa acessória.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=525807970
- Data da Expedição: 16/12/2019
Funções corrigidas até 05 de dezembro de 2019.
- O ambiente estava apresentando erro ao tentar realizar transmissão de MDF-e
- Solução: Corrigimos a funcionalidade para que a transmissão seja realizada sem que haja rejeições pela SEFAZ.
- Documentação: 6984293 NEXUS-1176 DT Mdf-e - esta dando erro de Arquivo XML não suportado
- Data da expedição: 09/12/2019
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- Emissão de Aviso de Trocas
- Solução: Quando se tratar de nota de entrada que fez uso de devolução automática da quantidade total do item, não é para ser considerada como última nota de entrada.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=525019672
- Data de Expedição: 09/12/2019
Funções corrigidas até 28 de novembro de 2019.
- O ambiente estava apresentando erro ao tentar ativar o Serviço Consultar Retorno GNRe SEFAZ
- Solução: Corrigimos a funcionalidade para que a ativação do serviço fosse realizada com sucesso.
- Documentação: 7247732 NEXUS-1113 DT Ativar Serviços GRNE
- Data da Expedição: 02/12/2019
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- Gravar Validade do Item
- Solução: Ajuste na gravação do log para gravar a validade do item na movimentação de estoque do endereço.
- Documentação: 6371593 VGD-307 Gravar Validade do Item
- Data da expedição: 02/12/2019
Funções corrigidas até 21 de novembro de 2019.
- Ao fechar a tela de limite não estava voltando para a tela anterior
- Solução: Programa corrigido para realizar a chamada de fechamento uma única vez.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=521121005
- Data da expedição: 25/11/2019
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- Tratamento de Peso e Volume na Importação do XML
- Solução: Corrigido o Importador XML para somar valores de peso e volume no xml caso venham separados por categoria.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6715031+ERM6-1315+DT+Demanda+Peso+e+Volume+das+NF+XML+de+Entrada
- Data da expedição: 25/11/2019
Funções corrigidas até 13 de novembro de 2019.
- Não Arredondar por Palete na Importação do Arquivo M
- Solução: Não arredondar por palete na importação do arquivo M de acordo com parametrização.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520655684
- Data da expedição: 18/11/2019
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- FECOP ST na Crítica da Atualização da Nota usando Regime Especial Fornecedor XML
- Solução: Alteração na crítica da nota para tratar o FECOP ST em itens rateados.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520662559
- Data da expedição: 18/11/2019
Funções corrigidas até 07 de novembro de 2019.
- No programa de simulação de preços (VPRCSIMU), não exibia a segunda casa decimal na coluna frete e não igualava o "De" e o "Para" para o campo "Destaque ST"
- Solução: Ajustamos o processo para exibir duas casas decimais na coluna de frete carregando o dado da última tabela atualizada e não do cadastro.
- Documentação: 6558452 NEXUS-743 DT Não Carrega Número Decimal em Coluna
- Data da expedição: 11/11/2019
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- Ao realizar uma devolução importando o cupom de venda, a Nota Fiscal de devolução não destacava o FECOP incidido na Nota Fiscal de Venda
- Solução: Foi ajustado o processo para que destaque na Nota Fiscal de devolução o valor do FECOP, se existir, incidido na Nota Fiscal de Venda.
- Documentação: 4985969 TMN-178 DT Destacar FECOP na Nota Fiscal de Devolução
- Data da expedição: 11/11/2019
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- Notas Fiscais com rejeição 928
- Solução: Utilização do CST ICMS para o tratamento do benefício fiscal, cBenef.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=520106416
- Data da expedição: 11/11/2019
Funções corrigidas até 31 de outubro de 2019.
- Ao gerar romaneio via programa VGDALOCA, ocorre um erro para alguns itens
- Solução: Ajuste na validação de pendências de itens com separação já iniciada
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=519725944
- Data da expedição: 04/11/2019
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- Ressarcimento de ICMS ST - SP
- Solução: Alteração no processo de geração do arquivo de ressarcimento para tratamento de alguns campos rejeitados pela SEFAZ/SP.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/Manual+de+Ressarcimento+de+ICMS+ST+-+SP
- Data da expedição: 04/11/2019
Funções corrigidas até 24 de outubro de 2019.
- Simulador não está efetuando o cálculo do PMZ correto gerando assim informação divergente
- Solução: Corrigimos o simulador de preço uma vez que estava gerando inconsistência no cálculo do PMZ
- Documentação: 6318912 NEXUS-837 DT Simulador Efetuando Cálculo do PMZ Correto
- Data da expedição: 28/10/2019
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- Dobra de nota com produto 6KT
- Solução: Incluída a verificação para o componente de 6KT no processo de pedido.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/LRMS/6843344+ERM6-1089+DT+Valor+de+Vencimento+Divergente+em+Dobra+de+Nota+com+Item+6KT
- Data da expedição: 28/10/2019
Funções corrigidas até 18 de outubro de 2019.
- Paletes duplicados visualização no painel da convocação ativa (VGDSEPCD)
- Solução: Campo SEP.SEP_REMONTE removido da consulta EXIBMOVPALETE.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=517131268
- Data da expedição: 21/10/2019
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- Rejeição 934 - Notas de inventário
- Solução: Tratamento da redução do ICMS ST nas notas de Inventário.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=518481136
- Data da expedição: 21/10/2019
Funções corrigidas até 10 de outubro de 2019.
- Negociação de Compras Não Lista Itens em Ordem Mercadológica
- Solução: VGCMSITM ajustado para listar itens em ordem mercadológica.
- Documentação: 6801251 EXPTS-1819 DT Negociação de Compras Não Lista Itens em Ordem Mercadológica
- Data da expedição: 14/10/2019
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- Relatório por E-mail
- Solução: Alterado o RMS Report para gerar o arquivo PDF para qualquer tipo de relatório.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=516651602
- Data da expedição: 14/10/2019
Funções corrigidas até 03 de outubro de 2019.
- Erro no Faturamento de Produtos 6-KT
- Solução: Ajuste na consulta que traz os componentes da cesta 6-KT no faturamento de paletes para considerar a tabela AG5CPALI.
- Documentação: EXPTS-1929 Erro no Faturamento de Produtos 6-KT
- Data da expedição: 07/10/2019
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- ICMS Diferido e ICMS Desonerado
- Solução: Alteração no processo de geração de nota e XML para incluir as tags de ICMS Diferido e Desonerado
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/6930848+ERM6-1120+DT+Erro+Na+Emissao+De+Devolucao+De+Cliente+Erro+934
- Data da expedição: 07/10/2019
Funções corrigidas até 26 de setembro de 2019.
- Ao cancelar NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), as notas apresentavam inconsistências
- Solução: Foi realizado ajuste na leitura dos parâmetros UF SEFAZ e Endereços dos WebServices na classe TransmitirEventoXML (da DLL NFe.Business.dll) para que, no momento do cancelamento da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o evento 110111 - Cancelamento esteja registrado com sucesso na Sefaz, sem gerar inconsistências.
- Documentação: 6700848 NEXUS-806 DT Cancelamento de Nota com inconsistência
- Data da expedição: 30/09/2019
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- Contratos - Alteração de data
- Solução: Alteração no processo de alteração de vencimento das parcelas
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=515691659
- Data da expedição: 30/09/2019
Funções corrigidas até 19 de setembro de 2019.
- Ao efetuar o faturamento dos pedidos efetuados pelo Vendas Atacado (VATVDATA), o sistema estava acatando o preço cheio e não com os valores devidamente informados no pedido
- Solução: Foi criada uma nova origem que respeitasse os valores do Vendas Atacado.
- Documentação: 6817416 TMN-1307 DT Faturamento Pelo Vendas Atacado o Sistema Não Ataca o Preço Informado no Pedido
- Data da expedição: 23/09/2019
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- Pedido maior que Orçamento
- Solução: Criada parametrização para bloquear a aprovação quando o valor do pedido ultrapassar o valor limite da conta orçamentária.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=515676404
- Data da expedição: 23/09/2019
Funções corrigidas até 12 de setembro de 2019.
- A rotina não estava apagando as informações de transações de alterados
- Solução: Rotina ajustada para apagar corretamente as transações para que os produtos não sejam enviados novamente para o PDV.
- Documentação: 6823080 TMN-1304 - Exportação não exclui transações de alteração de cadastro
- Data da expedição: 16/09/2019
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- Geração do relatório CIAP
- Solução: Correção de problema ao gerar o CIAP
- Documentação: 6792562 VGD-93 DT Erro ao Emitir o CIAP
- Data da expedição: 16/09/2019
Funções corrigidas até 05 de setembro de 2019.
- Ao gerar NF de devolução, no programa VDEVCONS, devolução de clientes, cupons que tem chave de acesso NFe, estava atualizando a tag refECF referenciando cupom quando deveria referenciar a própria chave NFe
- Solução: Ajustado para quando na devolução de clientes os cupons conterem a chave de NFe, referenciar a própria chave NFe em vez do cupom.
- Documentação: 6820178 NEXUS-817 DT Rejeição 924
- Data da expedição: 09/09/2019
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- Importação de NFC-e
- Solução: Alteração do processo de importação de NFC-e para tratar o FECP juntamente com o ICMS.
- Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=513432102
- Data da expedição: 09/09/2019
Funções corrigidas até 29 de agosto de 2019.
- Ao realizar uma devolução importando cupom, o valor da devolução e a quantidade estavam divergentes com o valor da nota fiscal de devolução
- Solução: Ajuste para melhorar o entendimento das informações necessárias para o processo de devolução de clientes.
- Documentação: 5399370 TMN-308 DT Valor do Cupom Divergente da Nota Fiscal de Devolução
- Data da expedição: 02/09/2019
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- Sistema não está excluindo arquivos da DBW
- Solução: Rotina ajustada para excluir também arquivos .VDA.
- Documentação: 6718420 RMSINFRA-64 - Limpar arquivos .VDA
- Data da expedição: 02/09/2019
Funções corrigidas até 22 de agosto de 2019.
- Oferta Centralizada – Na função Retornar Fechamento, não ordenar pela data corretamente os itens na grid.
- Solução: Correção na consulta para retornar na grid do fechamentos os itens ordenado por data.
- Documentação: 6087520 EXPTS-999 DT Ordenar Grid de Retorno de Fechamento
- Data de Expedição:26/08/19
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- Geração CIAP - VAIRCIAP
- Solução: Alterada a consulta para só trazer os movimentos do período selecionado para o relatório.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=510505842
- Data da expedição: 26/08/2019
Funções corrigidas até 15 de agosto de 2019.
- As notas de transferência não estão aparecendo para a dobra da nota.
- Solução: Alteração para obter os dados da agenda de transferência quando houver nota de remessa na distribuição.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=507971948
- Data de Expedição:19/08/19
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- Layout relatório Pré-Nota
- Solução: alteração no layout da Pré-Nota incluindo peso bruto, líquido, totalizadores e colocado para ser listado pelo RMSREPORT.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/3604097+ERM6-14+DT+Melhorias+no+Layout+do+relatorio+PRE-NOTA
- Data da expedição: 19/08/2019
Funções corrigidas até 08 de agosto de 2019.
Desenvolvimento da funcionalidade de pontuação por produto com envio das informações para o PDV
- Solução: Foi criada uma tela no Painel de Controle do CRM para realizar o cadastro das regras de pontuação a serem enviadas para o PDV.
- Documentação: TMN-1117 Cadastro de Regra de Pontuação por Produto
- Data de Expedição:12/08/19
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- Pedidos Sistemática 20 no Recebimento
- Solução: Apresentar mensagem informando que "Nota já Associada a um veículo na Portaria não pode ter Pedido Alterado ou Associado.".
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5944867+ERM6-420+DT+Nao+Encontra+Pedidos+Sistematica+20
- Data da expedição: 12/08/2019.
Funções corrigidas até 01 de agosto de 2019.
- A consulta de produtos por API estava lenta quando o número de produtos retornados era grande
- Solução: A rotina de consulta de produtos no banco de dados foi otimizada.
- Documentação: NEXUS-544 DT Lentidão na Consulta de Produtos por API
- Data de Expedição: 05/08/19
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- XML não referencia pedido na NF
- Solução: Tratar caracteres especiais ao ler a tag de pedido (xPed)
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/6467903+ERM6-875+DT+XML+Nao+Relaciona+Pedido+Na+NF
- Data da expedição: 05/08/2019.
Funções corrigidas até 25 de julho de 2019.
- Ao realizar uma devolução importando o cupom de venda, a Nota Fiscal de devolução não destacava o FECOP incidido na Nota Fiscal de Venda
- Solução: Foi ajustado o processo para que destaque na Nota Fiscal de devolução o valor do FECOP, se existir, incidido na Nota Fiscal de Venda.
- Documentação: 4985969 TMN-178 DT Destacar FECOP na Nota Fiscal de Devolução
- Data de Expedição: 29/07/2019
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- Apuração de Acordo de Buy-in
- Solução: Alteração do processo de apuração dos acordos tipo tabela de fornecedores para considerar pedidos com mais de 7 casas.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=502452319
- Data da expedição: 29/07/2019
Funções corrigidas até 18 de julho de 2019.
- Quando havia valor de despesas acessórias, frete e desconto no item da NFe, a nota não era importada corretamente para o fiscal
- Solução: Tratamento correto dos valores de despesas acessórias, frete e desconto no item na importação de NFe para o fiscal. Corrigida também a rotina para tratamento do valor de quantidade do item quando o banco de dados não está com a regionalização pt-BR.
- Documentação: NEXUS-421 DT Quando Há Despesas Acessórias Frete e Desconto No Item Não Importa NFe Corretamente
- Data da expedição: 22/07/2019
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- Deposito de Trocas - Quantidade do volume no total.
- Solução: Efetuar ajuste no relatório do Deposito de Trocas incluindo a quantidade do volume no total.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=501474047
- Data da expedição: 22/07/2019
Funções corrigidas até 11 de julho de 2019.
- Ao reemitir cartão do cliente CRM o sistema gerava uma nova numeração do cartão e não atualizava o mesmo no cadastro do cliente, listando a numeração antiga no programa de Consulta e Análise de Clientes (VCLCCLIE)
- Solução: Ao confirmar o recebimento do lote do novo cartão (VFIMACRT), foi atualizado o novo número do cartão do cliente CRM nos dados cadastrais do mesmo.
- Documentação: 5296311 TMN-234 DT Reemissão Cartão Não Altera Cadastro Cliente CRM
- Data de Expedição:15/07/2019
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- Geração do SPED Fiscal - Estouro de campo
- Solução: Correção no tamanho da variável no processo de geração do SPED Fiscal.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/display/LRMS/6331290+MTRS-1157+DT+Erro+ao+Gerar+SPED+Fiscal
- Data da expedição: 15/07/2019
Funções corrigidas até 04 de julho de 2019.
- Ocorria erro de chave primária duplicada ao tentar inserir um novo lançamento sem mesmo sair da tela após a criação do primeiro lançamento
- Solução: Formulário ajustado para criar corretamente o número sequencial de lançamentos.
- Documentação: 6267110 TMN-696 DT Programa não permite criar lançamentos de compra parcelada
- Data da expedição: 08/07/2019.
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- Sugestão de Compras por Filial
- Solução: Ajuste na geração da sugestão para verificar se o item está em linha na filial.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498708822
- Data da expedição: 08/07/2019.
Funções corrigidas até 27 de junho de 2019.
- Produtos não estavam sendo importados na balança FILIZOLA, o arquivo nutricional não estava sendo importado
- Solução: Gravando no arquivo ".BAL", para balança 45, asterisco (*) nas colunas de informações nutricionais (cálcio e ferro).
- Documentação: 6227677 TMN-680 DT Erro na exportação para a balança Filizola
- Data da expedição: 01/07/2019
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- Versão do Programa na Tela
- Solução: Ajuste no RMSINIT para, quando o log estiver habilitado, exibir informativo ao lado da versão, não sobre.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=498450641
- Data da expedição: 01/07/2019
Funções corrigidas até 19 de junho de 2019.
- Para EANs de atacado, com embalagem de venda CX, as etiquetas estavam sendo impressas com a quantidade de embalagem do EAN de varejo unitário
- Solução: Quando houver EAN de atacado, o sistema captura o tipo e a quantidade da embalagem de venda do EAN de atacado, não do EAN principal.
- Documentação: 5104499 TMN-74 DT Impressão da Etiqueta Atacado Não Considerando Quantidade e Embalagem de Atacado
- Data da expedição: 24/06/2019
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- NFCe indevidos na Tesouraria
- Solução: Alteração do processo de crítica da tesouraria para excluir os movimentos indevidos e criticar números de NFCE inconsistentes ou faltantes
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5935615+MTRS-830+DT+Critica+da+Tesouraria+com+Numeracao+de+NFCE+faltante+ou+com+Movimento+Inconsistente
- Data da expedição: 24/06/2019
Funções corrigidas até 13 de junho de 2019.
- Relatório de Sugestão de Compra
- Solução: Ajustes para exibir a venda anterior com base na tabela do gerencial de venda por mês.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=497214119
- Data de Expedição: 17/06/2019
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- Importação de XML de notas de uso e consumo
- Solução: Ao realizar o troca-chaves verificar se a agenda de destino é de uso e consumo e alterar o CFOP do item para o CFOP de destino encontrado.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=337350977
- Data da expedição: 17/06/2019
Funções corrigidas até 06 de junho de 2019.
- Alteração para 03 Casas Decimais Dimensões EmbVenda
- Solução: Alteração dos campos Altura, Largura e Comprimento da embalagem de venda do produto, para trabalharem com três casas decimais.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=496031641
- Data de Expedição:10/06/2019
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- A exportação de cadastro para o PDV não estava considerando o ICMS efetivo para produtos com saída isenta na venda
- Solução: Os campos PDV_VICMSEFET e PDV_PICMSEFET da tabela AG1PDVPD foram preenchidos com as informações corretas do produto.
- Documentação: 5938095 TMN-579 DT Não populou o campo PDV_PICMSEFET e PDV_VICMSEFET
- Data da expedição: 10/06/2019
Funções corrigidas até 30 de maio de 2019.
- Estorno de nota com muitos itens.
- Solução: Tratamento para a barra de rolagem, quando se tem muitos itens para nota a ser estornada.
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=496039643
- Data da expedição: 03/06/2019
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- Faturamento de Pedido de Venda com CPF errado
- Solução: Ajuste na gravação do CPF do cliente para pedidos de venda faturados na logística.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/display/LRMS/5983670+EXPTS-740+DT+Faturamento+de+Pedido+de+Venda+com+CPF+errado
- Data de Expedição:03/06/2019
Funções corrigidas até 23 de maio de 2019.
- As NFC-e e SAT que continham despesas acessórias estavam gerando crítica na importação WS do PDV Padrão. Adicionado também o tratamento para NFC-e / SAT de cupons Zanthus onde continham acréscimo nos itens do cupom
- Solução: Corrigido o tratamento de crítica de capa com somatório dos itens e somatório dos pagamentos no WS do PDV Padrão. Criado também o tratamento das tags de acréscimo enviadas pela Zanthus
- Documentação: 5035125 NEXUS-178 DT NFC-e SAT Com Acréscimo Não Importava PDV Padrão
- Data da expedição: 27/05/2019
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- O VABUTRCD está acusando uma crítica de movimento na logística que não procede.
- Solução: A consulta que verifica a movimentação da logística foi alterada para não criticar movimentação indevida.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=489771469
- Data de Expedição:27/05/2019
Funções corrigidas até 22 de abril de 2019.
- Ao selecionar a opção LIMITE DE COMPRAS, a quantidade de colunas da GRID era reduzida de 23 para 16, causando erro no programa
- Solução: O código foi corrigido para que permaneçam as 23 colunas da GRID de lançamentos
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=485425274
- Data da Expedição: 22/04/19
...
- Tesouraria on line - Erro ao carregar
- Solução: Inibido o erro ao preencher a grade de vendas quando não existem registros para carregar na tela.
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=484684236
- Data da Expedição: 22/04/19
Funções corrigidas até 12 de abril de 2019.
- SPED Contribuições não está validando layout 5 não está validando NFE avulsa.
- Solução: Alterar as procedures PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS para quando for nota fiscal avulsa (séries entre 890 e 899), colocar "08" na situação, ao invés de "06".
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471947809
- Data da Expedição: 12/04/19
...
- Ao efetuar exportação de itens ST ou isento, o sistema dava erro 02 e 03 impedindo os produtos de serem enviados para o PDV
- Solução: Corrigida a busca pela alíquota interna nos casos de produtos com CST 40 e 41.
- Documentação: TMN-304 DT Erro 0203 Na Exportação De Cadastro
- Data da Expedição: 12/04/19
Funções corrigidas até 05 de abril de 2019.
- Alterar Transação 05 para não permiti cadastrar o Galpão 9 e superiores
- Solução: Ajuste efetuado para permitir cadastrar apenas os galpões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
- Obs.: O Galpão 9 é de uso interno do sistema (Logística)
- Documentação: JRS-118 DT Alterar Transação 05 Galpão 9
- Data de Expedição: 05/04/19
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- Ajustar a simulação de preço para fornecedores simples nacional
- Solução: Ajustado a simulação de preço para fazer o mesmo procedimento da tabela de fornecedor quando o fornecedor for optante do simples nacional.
- Documentação: 5192179 JRS-84 DT Fornecedor Simples Nacional na Simulação
- Data de Expedição: 05/04/19
- Sistema bloquear opção de tirar produto da linha da loja com estoque
- Solução: Implementação parâmetro para bloquear opção de tirar o produto da linha da loja com estoque.
- Documentação: 3863134 JRS-27 DT Parâmetro Bloqueio Retirar da Linha com Estoque
- Data de Expedição: 05/04/19
- Quando a oferta é apenas de um produto vinculado está sendo aplicado o fator de correção, mesmo que os demais produtos relacionados não estejam na oferta.
- Solução: O VGCTRPRE foi corrigido para não aplicar fator de correção para produtos vinculados, quando os demais produtos relacionados não fizerem parte da oferta.
- Documentação: 4757755 JRS-18 DT Item Vinculado Não Respeita Aplicando Fator de Correção Indevidamente
- Data de Expedição: 05/04/19
- A importação de oferta não está importando prioridade.
- Solução: O processo de importação de oferta foi modificado para importar a prioridade.
- Documentação: 4691490 JRS-3 DT Importação de Oferta não Importa Prioridade
- Data de Expedição: 05/04/19
- Programa VAIMCONT
- Solução: Correção do processo de integração contábil do ativo fixo para não apresentar mensagem referente a baixas
- Documentação: 4706817 MTRS-53 DT Mensagem ao Integrar Baixas na Contabilidade
- Data de Expedição: 05/04/19
- Programa VAIMATIV-> alterando a data de bloqueio
- Solução: Alteração do processo de ampliação de bens para permitir alterar a data de bloqueio
- Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=466323525
- Data de Expedição: 05/04/19
- Lentidão na geração de notas
- Solução: Alterar a consulta na inetgração contábil (PC_CTB), que estava fazendo acesso full na tabela AG1FENSA
- Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=471204142
- Data de Expedição: 05/04/19
Funções corrigidas até 29 de março de 2019.
Documentação: 4757755 JRS-18 DT Item Vinculado Não Respeita Aplicando Fator de Correção Indevidamente
Data de Expedição: 29/03/19
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Produtos tipo CJ está cortados na formação cargas da Convocação
- Solução: Exclusão dos inserts da AG4CDFAT, AG4CGFAT e AG1PICKL no processo de agenda EAD e criação do insert na AG5FATCD (NOVA TABELA DO FATURAMENTO DA LOGÍSTICA)
Documentação: 4795925 EXPTS-264 DT Separação Itens CJ
Data de Expedição: 29/03/19
Funções corrigidas até 22 de março de 2019.
- Limite de Compras por Data de Emissão
- Solução: Ajuste na emissão do pedido para analisar o limite de compras corretamente quando este está parametrizado para a data de emissão.
- Documentação:5102942 EXPTS-29 DT Limite de Compras por Data de Emissão
- Data de Expedição: 22/03/19
- Oferta Centralizada
- Solução: No VGCTANES efetuada correção para não exibir mensagem de erro na digitação do valor do estoque.
- Documentação:5204024 JRS-62 DT Erro na Digitação do Valor do Estoque
- Data de Expedição: 22/03/19
- Melhoria Price
- Requisito: Criar uma nova tela de filtro para os produtos independente da classificação mercadológica.
- Solução: Implementação da tela de filtro dos produtos do price independente da sua classificação mercadológica.
- Documentação:5024445 JRS-72 DT Melhorias Price
- Data de Expedição: 22/03/19
- ATIVO IMOBILIZADO - programa VAIMATIV
- Solução: Correção do processo de manutenção de bens
- Documentação:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465175957
- Data de Expedição: 22/03/19
- Programa VAIMGBEM - Tela Seleção de Empresas
- Solução: Implementação de função para seleção do período para contabilizar
- Documentação:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465180391
- Data de Expedição: 22/03/19
- Programa VAIMCATR
- Solução: Correção da mensagem ao concluir cancelamento da transferencia
- Documentação:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/4715250+DRMSP02-56+DT+Mensagem+ao+Cancelar+Transferencia
- Data de Expedição: 22/03/19
- Multilojas
- Solução: Tratamento do Multilojas no Financeiro
- Documentação Contas a Pagar:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-5911+DT+Mult+Lojas+no+Contas+a+Pagar
- Documentação Contas a Receber:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=463821322
- Documentação Caixa e Bancos:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-6246+DT+Mult+Lojas+no+Caixa+e+Bancos
- Documentação Tesouraria:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=464964150
- Documentação Extra-fornecedores:http://tdn.totvs.com/display/LRMS/DRMSP02-6247+DT+Mult+Lojas+no+Extrafornecedores
- Data de Expedição: 22/03/19
- Ao utilizar o Fat. on-line Agenda 699 ajuste Transf. Consumo interno não gera a nota na interna na tela.
- Solução: Correção no processo de emissão de notas
- Documentação:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465179644
- Data de Expedição: 22/03/19
- Rotinas Automáticas - VGPGAUTO
- Solução: Exportação de Movimentos para o PDV (Cadastros e Preços).
- Importação de Vendas do PDV.
- Documentação: Manual de Rotinas Automáticas - VGPGAUTO
- Data de Expedição: 22/03/19
- Realizar a conferência dos itens através do código interno, EAN ou DUN
- Solução: Inserida a opção de qual código deseja informar. Produto, EAN ou DUN.
- Documentação: TVSFWM_DT_Conferência_de_Itens_por_Código_Interno_EAN_ou_DUN
- Data de Expedição: 22/03/19
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