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Produto: TOTVS Folha de Pagamento 10.80
Processo de Negocio: Contábil
Processo do Sistema: Integração Contábil
Subprocesso: Rotina de Contabilização

Sintoma
Como conferir o processo de contabilização ao se deparar com a seguinte mensagem ao processar o
Módulo: Rotinas I Contabilização.
Erro durante gravação dos movimentos – Evento: XXXX ou Encargo : XXXX Chapa: XXXXX
Erro : Não existe agrupamento de contas contábeis :
Grupo de conta: XXXX
Integração contábil: XX
Integração funcionário: XX

Causas
Os dados não estão parametrizados corretamente ou falta cadastrar o agrupamento de contas
contábeis que referencia essa parametrização.


Solução
Utilizaremos o exemplo a seguir para conferência:

image

 

Verificar no cadastro do Evento ou Encargo em questão, no caso, Evento 0002 como estão informados os
dados contábeis:

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Verificamos que está marcada a Opção “Tem integração Contábil” e também “Tem integração por
funcionário”.
A integração Contábil irá buscar o código de integração no cadastro de Seção ou se trabalhar com do Centro
de Custo, obrigatoriamente será o código da integração do Centro de Custo.
Localizar qual o funcionário está informando o erro, no caso 00001, verificar qual Seção I Centro de Custo
pertence e editar esse cadastro. No exemplo será utilizado o Centro de Custo.

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Verificar agora qual o código de integração desse funcionário, editando o cadastro na aba Base de Cálculo I
Dados Contábeis.

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Verificando essa combinação, teremos o agrupamento de contas contábeis a ser criado em Cadastro I
Contabilização I Agrupamento de contas contábeis.

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Fazendo todo esse processo, verificamos que a mensagem de erro mostra exatamente o que foi conferido.

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Porém, nem sempre o correto é criar diretamente um agrupamento conforme a mensagem.
Vamos supor que a parametrização no evento era a seguinte:

image

A mensagem seria:

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Isto porque no evento não está marcado “Tem integração Contábil” (Imagem 7), assim não será verificado o
número da integração informado na Seção / Centro de Custo. Mas já existe um agrupamento contábil
direcionado para a conta desejada (Imagem 5). Neste caso, o correto seria marcar o flag no evento e não
criar um novo agrupamento com a integração nula.
Em outro caso, o flag poderia estar marcado, mas foi feito o cadastro de um funcionário novo e não foi
informado o código de integração do funcionário. O correto seria informar o código e não criar um
agrupamento com o campo de integração vazio.

 

Informações Adicionais :


Essas integrações são utilizadas para direcionar o mesmo evento ou encargo para contas diferentes.
No evento teremos a conta 212 (Imagem 2), em um centro de custo teremos a integração 5 (Imagem 3), em
outro a integração 6, assim no agrupamento de contas contábeis teremos um agrupamento com o Grupo
Conta 5 e uma conta Saldus e outro agrupamento com Grupo Conta 6 e sua respectiva conta Saldus.
A Integração por funcionário é utilizada quando existe uma conta para cada funcionário, caso contrário não é
necessário marcar o flag de integração no Evento / Encargo e os agrupamentos devem ficar com o campo
“Código de Integração por Funcionário” vazio.

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